Урмарский вестник

 

2008

сентябрь

3

№ 14(94)

Газета  основана  22 декабря  2005  года


 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №273

 

пос.Урмары                                                                                                 28.08.2008 года

 

О стратегии социально–экономического развития Урмарского района Чувашской  Республики  до 2020 года

 

 

В целях  повышения уровня  и качества жизни населения, обеспечения высоких темпов экономического роста и формирования  благоприятных условий жизни населения  Урмарского  района,

Урмарского районное Собрание депутатов  р е ш и л о:                

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально–экономического  развития  Урмарского  района Чувашской Республики  до 2020 года.

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию   по бюджету, экономике, торговле, земельным и имущественным отношениям.

 

 

Глава Урмарского района                                                                              В.Н. Кириллов

 

 

СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ДО   2020 ГОДА

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.........................................................................................................................................

I.Оценка потенциала социально-экономического развития Урмарского района  Чувашской Республики..............................................................................................................

1.1. Современная социально-экономическая ситуация в Урмарском районе Чувашской Республики

1.2. Основные проблемы

1.3.Сравнительные конкурентные преимущества Урмарского района Чувашской Республики

II. Cтратегические приоритеты социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики.................................................................................................

2.1. Приоритетные направления развития

III.    Механизм реализации Стратегии

Стратегические цели социально-экономического развития Урмарского   района Чувашской Республики 

Приложение № 1

Система стратегических целей и задач                                                                    

Целевые ориентиры уровня жизни населения                                                    

Приложение № 2  

Приоритетные  инвестиционные проекты               

 

Введение

 

Стратегия социально – экономического развития Урмарского района до 2020 года (далее – Стратегия) – это система мер, определяющая приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления Урмарского района,  общественных и деловых кругов по обеспечению целенаправленного следования заданному долгосрочному вектору развития и достижения поставленных стратегических целей.

 

Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях:

·  социальная ориентация, полагающая главной целью повышение уровня и качества жизни населения Урмарского района;

·  устойчивое развитие Урмарского района, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда.

Стратегия исходит из целевых ориентиров, заданных в программных документах федерального и республиканского уровня:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006–2008 годы);

законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации;

федеральных  целевых программах;

ежегодных посланиях Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики;

Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года;

Комплексной Программе экономического  и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 г.г.

Программе социально- экономического развития Урмарского района на 2007–2010 г.г.

Территориальной комплексной схеме градостроительного планирования развития территории Урмарского района Чувашской Республики, разработанной Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики (г. Санкт-Петербург).

Указах Президента Чувашской Республики, направленных на формирование современной инфраструктуры, в том числе на жилищное строительство, дорожное строительство, обеспечение населения качественной питьевой водой, занятости сельского населения, ускоренное развитие малого предпринимательства, развитие инновационной среды и информационных технологий, физической культуры и спорта, на пропаганду здорового образа жизни, создание сельских модельных библиотек и реализацию инновационных программ в сфере культуры, на благоустройство населенных пунктов и территорий;

законодательных и иных нормативных правовых актах Чувашской Республики;

республиканских и муниципальных  целевых программах.

Основными целями разработки Стратегии являются:

усиление взаимосвязи и согласованности между долгосрочными приоритетами развития и осуществлением мер среднесрочной и краткосрочной социально-экономической политики;

формирование основы для совместных действий органов государственной власти Чувашской Республики  и  органов местного самоуправления Урмарского района, представителей бизнеса и общественных организаций.

Стратегия определяет приоритетные направления социально-экономического развития Урмарского района и служит основой муниципальных целевых программ, планов деятельности органов местного самоуправления Урмарского района, перспективных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, бюджетов и среднесрочных финансовых планов, законодательных инициатив.

Стратегия базируется на оценке потенциала социально-экономического развития Урмарского района, анализе конкурентных преимуществ и ресурсных ограничений.

Стратегия социально-экономического развития Урмарского района  до 2020 года  обсуждена  с участием представителей  общественности  района, депутатов всех уровней,  представителей территориальных органов федеральных и республиканских органов власти, представителей средств массовой информации.

 

I. Оценка потенциала социально – экономического развития

Урмарского района Чувашской Республики

 

1.1.  Современная социально-экономическая ситуация в Урмарском районе Чувашской Республики.

Урмарский  район  расположен  в северо-восточной  части Чувашской  Республики. Общая площадь района 59,8 тыс. га или 598,3 кв. км и в масштабе республики занимает территорию 3,3 %. На территории  района расположен  51  населенный пункт, объединенные в 1 городское и 15  сельских  поселений.

Урмарский  район  сельскохозяйственный, доля  сельхозугодий  составляет   78%  от общей площади  территории района (598,3 кв. км.).   

Полезные  ископаемые: известняк, глина.

Численность  населения проживающего в Урмарском районе  на 1 января 2007 г. составила 27,7 тыс. человек, что  составляет 2,1 %  от   общей  численности населения  Чувашской  Республики (1289,2 тыс. человек), из которых 6,2 тыс. человек  (22,4 %) проживает в поселке, 21,5 тыс. человека (77,6  %) - в сельской местности.

 Урмарский район не имеет запасов стратегического сырья, поэтому основным приоритетом выбран инновационный путь развития экономики района.

Функционирование экономики Урмарского района в долгосрочной перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами.

Среди внешних условий наибольшее значение для Урмарского района  будут иметь динамика развития мировой экономики, вступление России во Всемирную торговую организацию, общественно-политическая и социально-экономическая стабильность в Российской Федерации, демографическая ситуация.

К внутренним условиям, влияющим на темпы развития экономики и требующим максимального государственного воздействия, относятся следующие факторы:

активизация инвестиционной деятельности, реализация крупных инвестиционных проектов;

повышение доли инновационной конкурентоспособной продукции в производственной сфере и освоение новых рынков сбыта;

повышение качества инфраструктуры в рамках реализации приоритетных национальных проектов;

состояние производственных фондов, степень их изношенности;

развитие сектора общественных услуг;

ограничение повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги;

реализация бюджетной политики по формированию эффективной системы бюджетных расходов и их оптимизации.

Динамика основных показателей социально-экономического развития Урмарского  района  за 2003-2007 г.г., основные показатели социально-экономического положения Урмарского района и Чувашской Республики в  2007 году приведены в таблицах № 1,2

 

Динамика основных показателей социально-экономического

развития  Урмарского  района за 2003-2007 годы

                                                                                                                                Таблица № 1

                                                    Показатели

200.

2004 г.

200.

2006г.

2007г.

Темп роста (снижение) объема выпуска промышленной продукции в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

77,9

109,2

    х

х

х

Объем  отгруженных  товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

     х

    х

119,7

65,6

125,6

Темп роста (снижения)  выпуска сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года) в хозяйствах всех категорий

99,6

118,2

104,0

101,0

108,4

Производство мяса (скот и птица  на убой в живом весе) во всех категориях,  тыс. тонн

 

2,5

 

2,92

 

2,826

 

3,1

 

3,315

Производство молока во всех категориях,  тысонн

10,3

11,3

9,9

14,0

14,9

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях, тыс. голов

 

9,4

 

 7,4

 

6,8

 

8,2

 

8,6

Поголовье свиней во всех категориях, тыс. голов

3,0

4,1

4,1

8,6

9,2

Валовой сбор зерна и зернобобовых культур во всех категориях, тыс. тонн

15,4

14,9

19,0

20,9

25,5

Валовой сбор картофеля во всех категориях, тыс. тонн

22,0

31,1

36,4

40,8

46,4

Валовой сбор картофеля в  сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн

0,7

1,9

2,2

2,0

2,5

Валовой сбор овощей во всех категориях,  тыс. тонн

4,5

6,8

6,0

6,4

8,0

Валовой сбор хмеля во всех категориях,  тыс. тонн

0,0248

0,0237

0,0325

0,0326

0,0283

Темп роста (снижение) объема розничного товарооборота в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

102,7

104,6

107,9

103,9

108,6

Темп роста (снижение) объема платных услуг населению в сопоставимых ценах (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

113,7

86,9

78,5

100,7

117

Собственные доходы, млн. руб.

19,0

24,3

27,4

27,1

44,4

Доля собственных доходов в общем объеме доходов местного бюджета (%)

 

15,1

 

15,6

 

15,0

 

15,5

 

17,0

Численность работающих  в крупных и средних организациях района , чел.

 

5359

 

4442

 

4184

 

4098

 

3642

Численность работающих в сфере малого бизнеса,  тыс. человек

1,44

1,382

1,5

1,684

1,787

Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м.

20,8

23,5

27,1

31,91

36,85

Темп роста ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

107,2

112,9

115,3

117,7

115,5

Уровень зарегистрированной безработицы (%)

1,88

2,38

1,97

1,4

1,7

 

 


 

Основные показатели социально-экономического развития Урмарского района в 2007г.

  Таблица № 2

Наименование

Показатель

абсолютный

среднедушевой (удельный)

единица измерения

по муниципальному образованию

по

Чувашии

Доля муниципального образования

единица измерения

по муниципальному образованию

по

Чувашии

отношение показателя по муниципальному образованию к показателю по Чувашии

Территория

тыс. км2

0,598

18,3

3,3

 

 

 

 

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. человек

27,5

1282,6

2,1

 

 

 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (ОКВЭД)

млн. рублей

74,3

90585,4

0,04

на душу населения, рублей

2694,6

70264,8

3,8

Продукция сельского хозяйства

млн. рублей

740,8

17541,9

3,9

на душу населения, рублей

26938,1

136657,7

197,2

Инвестиции в основной капитал

млн. рублей

536,5

37209,4

1,4

на душу населения, рублей

19509,1

28970,2

67,3

Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)

тыс. м2

36,89

1004,5

3,7

на душу населения  м2

1,341

0,782

171

Оборот розничной торговли

млн. рублей

345,2

46713,0

0,7

на душу населения, рублей

12513,3

36370

34,4

Доходы консолидированного бюджета

млн. рублей

260,3

28244,7

0,92

на душу населения, рублей

9465,5

21990,5

43,0

Численность зарегистрированных безработных (на конец года)

человек

280

9670

2,89

уровень зарегистрированной безработицы, %

1,71

1,18

144,9

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума

тыс. человек

0,0058

0,26

2,2

уровень бедности, % от общей численности населения

26,0

20,3

104,4

Денежные доходы в месяц

рублей

 

 

 

на душу населения, рублей

4322,5

6500

66,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

рублей

 

 

 

одного работника, рублей

5715,1

8374,3

77,5

Средний размер назначенных пенсий

рублей

2717,0

3300,9

 

одного пенсионера, рублей

 

 

 

Естественная убыль населения

человек

-206

-3846

 

коэффициент естественного прироста населения, человек на 1 тыс. населения

- 7,4

-3,1

238


 


Основные показатели социально-экономического развития Урмарского района  в 2007  году   в  сравнении со средними республиканскими показателями  и отдельными районами  республики

                                                                                                  

 

 

Показатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абсолютный

среднедушевой (удельный)

Козловский

Цивиль

ский

Мариин

ско- Посад

ский

Красноармей

ский

Ядрин

ский

Моргауш

ский

Вурнар

ский

Порец

кий

Янтиковский

Канаш

ский

единица измерения

по муниципальному образованию

по

Чувашии

Доля муниципального образования

единица измерения

по муниципальному образованию

по

Чувашии

отношение показателя по муници

пальному образова

ню к пока

зателю по Чувашии

Территория

тыс. км2

0,598

18,3

3,3

 

 

 

 

0,516

0,790

0,686

0,456

0,897

0,845

1,012

1,116

0,524

0,981

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. человек

27,5

1284,4

2,1

 

 

 

 

24,2

38,2

26,3

16,8

32,1

36,6

40,0

15,8

17,9

41,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (ОКВЭД)

млн. рублей

74,3

90585,4

0,04

на душу населения, рублей

2694,6

70264,8

3,8

10833,5

5756,0

14715,7

2151,0

27222,0

18981,6

60758,1

2338,1

2098,0

1459,2

Продукция сельского хозяйства

млн. рублей

740,8

17541,9

3,9

на душу населения, рублей

26938,1

13657,7

197,2

17347,1

20971,2

17003,8

30751,8

30040,05

35560,1

27692,5

31873,4

28675,9

21029,0

Инвестиции в основной капитал

млн. рублей

536,5

37209,4

1,4

на душу населения, рублей

19509,1

28970,2

67,3

18706,6

11683,2

10680,6

16898,8

16582,5

14180,3

17827,5

10531,6

11122,9

14261,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)

тыс. м2

36,89

1004,4

3,7

на душу населения  м2

1,341

0,782

171

0,797

0,649

0,908

0,934

0,937

0,841

1,00

0,582

0,547

0,911

Оборот розничной торговли

млн. рублей

345,2

46713,0

0,7

на душу населения, рублей

12513,3

36370

34,4

15116,2

23070,8

17237,2

13515

28338,7

19366,2

15811,5

21204,7

9902,3

14042,2

Численность зарегистрированных безработных (на конец года)

человек

280

9670

2,89

уровень зарегистрированной безработицы, %

1,71

1,18

144,9

1,12

0,68

1,18

1,27

1,07

0,46

1,07

1,66

2,110

0,98

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

Рублей

 

 

 

одного работника, рублей

5715,1

8374,3

77,5

5387,6

6488,3

6364,4

8118

6562,1

5756,3

6233,3

5730,5

5535,1

5706,6

Естественная убыль населения

человек

-206

-3846

 

коэффициент  естественного прироста населения, человек на 1 тыс. населения

-7,4

-3,1

 

-10,2

-5,7

-9,6

-7,7

-8,7

-5,1

-8,0

--13

-7,7

-8,2

Доходы консолидированного бюджета на душу  населения

руб. 

9465,5

21990,5

 

 

 

 

 

9438

8196,3

11501,9

8880,9

11563,8

8849,7

8980

11658,2

8888,3

7892,1

Доля собственных доходов в общих доходах командированного бюджета района

%

17,0

 

 

 

 

 

 

21,6

30,4

17,6

28,7

22,4

22,7

29,7

19,9

17,1

16

Собственные доходы,

млн. руб.

44.2

 

 

 

 

 

 

49,2

95,2

53,4

42,9

83,3

73,5

106,7

26,6

27,3

52,7


 

Агропромышленный комплекс

 

      Урмарский район является агропромышленным районом. Сельское хозяйство Урмарского района включает три категории сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства населения.   Основное направление специализации сельского хозяйства района – мясо – молочное скотоводство, птицеводство. Наряду с основной отраслью, хозяйства занимаются выращиванием зерновых культур, картофеля, овощей, хмеля. 

Объем  производства  продукции сельского хозяйства  всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) в 2007 году в действующих ценах  составил 740,8 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства  - 108,4 %.

В 2007 году в сельхозпредприятиях района намолочено 25200 тонн  зерна  в  весе  после доработки, 120,5 % к  уровню 2006 года. В сельскохозяйственных предприятиях  района собрано 18146 тонн, 115,6 % к  уровню 2006 года. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  в среднем по району во всех категориях хозяйств  составила 23,7 цн/га, что к уровню 2006 года составляет 124,7 процента.

   Во всех категориях хозяйств в районе картофель возделывается на площади 3681 га, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 165 га. Хотя урожайность картофеля в 2007 году больше 2006 года на 102,6 % и составляет 128,4 ц/га, однако  в целом проблема повышения его  урожайности остается. Собрано  во  всех категориях хозяйств 47257 тонн картофеля, что составляет 115 % к  уровню 2006 года, в том  числе в сельскохозяйственных предприятиях 2527 тонн,  126,4 % к  уровню 2006 года.

Во всех категориях хозяйств овощи возделывались на площади 524 га. В сельскохозяйственных организациях средняя урожайность с одного гектара составила 150,0 цн, что выше уровня прошлого года на 105,5 процентов. Собрано во всех категориях хозяйств 8,8 тысонн овощей, что составляет 137,5 % к  уровню 2006 года, в том  числе в сельскохозяйственных предприятиях  77,0 тонн,  72,6 % к  уровню 2006 года.

В 2007 году выполнены следующие виды работ:

известкование кислых почв на площади 1289 га, что больше уровня 2006 года на 57 % (в 2006 году 823 га) и на 17 % от уровня 2005 года (2005г.-1101 га),  фосфоритование провели на площади 404 га, по сравнению с 2006 годом это составляет 196 % и 112 % по сравнению 2005 годом, каливание выполнили на площади 281 га, что больше уровня 2006 года на 15 % (2006г.-245 га.) и на  37 % от уровня 2005года (2005г.-205 га).

В 2007 году сельскохозяйственные предприятия внесли 443 тонн минеральных удобрений в действующем веществе на площади 7036 га, что соответствует 100 % по сравнению с 2006 годом. 

За 2007 год производство молока во всех категориях хозяйств возросло на 6,7 % (14948 тонн), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на  20,1 % (2642,0).

В целом по району надой молока в сельскохозяйственных организациях на 1 корову с начала года составил 3409 кг, что на 434 кг больше уровня 2006 года

В 2007 году во всех категориях хозяйств района  произведено мяса скота и птицы в живом весе 3315 тонны, что составляет 108,3 % к аналогичному уровню 2006 г., в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 98,6 % (841,0 тн).

Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 6 млн. 384 тыс. штук, что на 12,3  % больше уровня  2006 года, в том числе  ППФ «Урмарская» произведено 3 млн. 348 тыстук яиц, что на 6,2 % процента больше  аналогичного периода прошлого года.

Численность птицы во всех категориях хозяйств составила 96 тыс. 938 голов, что на 4,0 % больше уровня 2006 года, в том числе  ППФ «Урмарская» 74 тыс.967 голов, что на 1,7 процента больше уровня 2006 года.

   Численность свиней во всех категориях хозяйств составила 9167 головы, что на 7,0 % больше уровня 2006 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - 2925 головы, что составляет 93,8 %  к уровню 2006 года.

Поголовье  КРС во всех категориях составляет 8616 гол, что составляет 104,9 % к уровню 2006 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 1571 гол.(89,6 % к уровню 2006г.).

По состоянию на 1 января 2008 года с момента реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 1240 личных подсобных хозяйств оформили кредитные ресурсы на сумму 188564 тыс. руб., в том числе в текущем году льготный кредит оформили 688 личных подсобных хозяйств на сумму 110006 тыс. руб.

По плану реализации национального проекта в районе образовано 14 сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов, из них 6 кооперативов прошли аккредитацию в Минсельхозе ЧР.

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие  АПК» в качестве основного направления в сфере АПК предусматривается ускоренное развитие животноводства.

Производство продукции животноводства является нерентабельным. На увеличении себестоимости продукции отражается низкая продуктивность скота изза несбалансированности рационов кормления сельскохозяйственных животных и диспаритета цен на сельскохозяйственные, промышленные товары и энергоресурсы. Одним из главных направлений повышения рентабельности животноводческой продукции является внедрение энергосберегающих технологий в животноводстве, холодный метод выращивания свиней на глубокой подстилке и сухой тип кормления, беспривязное содержание коров, строительство доильного зала с установкой оборудования для первичной переработки молока.

Проведена определенная работа по привлечению инвестиций, модернизации материально – технической базы животноводства.

           Разработаны бизнес – проекты и проектно – сметная документация:

           ООО «Агрофирма «Арабоси» на реконструкцию и модернизацию молочно – товарной фермы на 400 голов коров, реконструкцию свинотоварной фермы на 1000 голов свиней, покупку племенного скота, приобретение сельскохозяйственной техники  и оформлением на эти цели 40 млн. рублей кредита;

         ООО «АгроВладина» - строительство и модернизация молочно – товарной фермы на 400 голов коров;

         Схпк «Шигали» - полная реконструкция и модернизация молочно – товарной фермы на 200 голов коров;

         Сельскохозяйственный потребительский снабженческо – сбытовой, животноводческий  кооператив «Слава» на строительство молочно – товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота, приобретение и монтаж оборудования  общей стоимостью  на сумму 10  млн. 236 тысяч рублей кредита;

          КФХ «Павлов Вячеслав Федорович» на приобретение сельскохозяйственной техники с привлечением инвестиций на сумму 3 млн. 71 тыс. рублей.

          Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются: ускоренное развитие животноводства,  развитие животноводства путем строительства и модернизации животноводческих комплексов, покупка племенного скота и современного технического оборудования, а также стимулирование развития малых форм хозяйствования путем расширения доступности кредитных ресурсов для личных подсобных и крестьянских хозяйств и создаваемых ими сельскохозяйственных потребительских кооперативов, что позволит снизить долю убыточных  сельскохозяйственных организаций района.

         Значительные инвестиционные кредиты предусматривается направлять на развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских)  хозяйств.

         В целях реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по

направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» в целях  поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 28 сентября  2007г. №194 «О залоговом фонде  Урмарского  района по формированию обеспечения для  привлечения  сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на  территории Урмарского района, кредитных ресурсов»  предусмотрено 8692,6 тыс. руб. залогового фонда для обеспечения их обязательств при привлечении ими кредитов.

 

Промышленность

 

        По итогам работы за 2007 год  объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям  района составил 125,6 %  к 2006 году, или  74,3 млн. руб.

Объем продукции, отгруженной  ЗАО «Урмарская швейная фабрика», занимает 21,3 % в общем объеме отгруженной продукции  промышленными предприятиями  района.

В  ассортименте  выпускаемой  продукции белье  постельное,  куртки рабочие, костюмы рабочие. Предприятием разработан бизнес – план  и внедряется  проект, предусматривающий освоение инвестиций стоимостью 2,392 млн. руб. на приобретение высокопроизводительных швейных машин, способствующих увеличению производительности труда  и роста заработной платы на  30 – 40%. Укомплектована  еще  одна   специализированная   швейная  бригада  по  пошиву спецодежды, создано дополнительно 17 рабочих мест, что  стало  необходимым  для  своевременного  выполнения  заключаемых  договоров.

          В настоящее время основным моментом является сокращение сроков внедрения новых  моделей в производство.  Для этого необходимо закупить систему автоматизированного проектирования швейных изделий – САПР,  которая позволит автоматизировать технологические процессы швейного производства, снизить трудоемкость производства, повысить мобильность производства благодаря сокращению сроков внедрения новых моделей в производство, ускорить оборачиваемость оборотных средств, повысить конкурентоспособность продукции.

      

ООО  «УРМАРСКИЙ  ХЛЕБОЗАВОД», ООО  «НИВА»

       27,2 % в общем объеме отгруженной продукции  промышленными предприятиями  района   занимает  продукция ООО«Урмарский хлебозавод» и ООО «Нива». Здесь выпускается   более 10 наименований  продукции: хлеб и хлебобулочные (более  50 % от общего  объема  выпускаемой  продукции), колбасные, кондитерские, макаронные  изделия, безалкогольные напитки, пищевые концентраты, соление и копчение рыбы, мука и отруби и другие.

      В целях  увеличения объема производства  и расширения  ассортимента, улучшения качества   выпускаемой  продукции  предусматривается  замена  устаревшего и приобретение нового оборудования. В 2007 году ООО «Урмарский хлебозавод» освоено инвестиций на  1,735 млн. руб., в том числе  на приобретение и установку печи «Ротор – Агро – 301»  для производства хлебобулочных изделий 992 тыс. рублей.

 

Производственный кооператив «Шоркистринский»

        20,4 %  в общем объеме  отгруженной продукции промышленными предприятиями  района   занимает  продукция ПК «Шоркистринский». По основному виду выпускаемой продукции - кирпич строительный, керамзито-бетонные блоки.

       Кроме основной деятельности ПК «Шоркистринский» на арендуемой земле занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции. В 2006 году за счет кредита и собственных средств предприятием приобретена картофелеуборочная техника (производство Германии) на сумму 2,5 млн. рублей. Для сельхозвоспроизводства в 2007 – 2010 предусмотрено приобретение техники за счет кредитов и собственных средств на сумму 9,1 млн. руб.

 

                                                   МУП   «Электрические сети»

       10,2 % в общем  объеме  отгруженной  промышленной  продукции и оказанных услуг  промышленными предприятиями района  занимает МУП «Урмарские электрические сети». Предусматривается ежегодное увеличение объема услуг 5-8 %.

 

ООО фирма «Алекс»

      Основной вид деятельности предприятия ООО фирма «Алекс» это производство тесьмы эластичной. Тесьма эластичная пользуется спросом, как на территории Республики, так и за ее пределами.

 

ООО «Уют»

   Предприятие осуществляет производство и сборку  мебели. Для расширения и увеличения объемов  производства предусматривается приобретение оборудования – станок форматно раскроечный ООО «Уют»  на  сумму 400,0 тыс. руб.

                                                                                                                    

          В 2007 году открыто предприятие ООО «Аван – Полимер». Предприятием  подготовлен  инвестиционный проект  общей стоимостью 25,0 млн. руб. на проведение работ  по  реконструкции  здания  для  производственного  цеха  и установке оборудования по производству поливочных  шлангов.  На  предприятии создано  33  рабочих  места, запущено производство.

           ОАО «Урмарский механический завод», с привлечением инвестиций на сумму 5 млн. руб., приобретено  оборудование  для  обработки  металлических  изделий. Предприятие с 2007 года выпускает комплектующие изделия для лифтов. Предусматривается  создание 60 рабочих мест.

 

В отрасли    промышленности  района  предусматривается  сосредоточить  усилия  на  решении следующих проблем:

высокая степень физического и морального износа основного капитала, наличие промышленных предприятий с устаревшим технологическим укладом, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами требует  обновления технологической базы;

недостаточная инвестиционная активность предприятий;

недозагрузка производственных мощностей предприятий, обуславливающая снижение технологического и кадрового потенциала;

 

Малое предпринимательство

 

       Вклад малого бизнеса в экономику района с каждым годом становится более весомым. Увеличивается общее количество субъектов малого предпринимательства, численность работающих  и ее доля в общей численности занятых в экономике района. Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, их ассортимент. Повышается уровень налоговых поступлений во все уровни бюджета, все больше проявляется стремление предпринимателей к цивилизованному ведению бизнеса.

На территории района  на  01.01.2008 г. действуют 95 малых предприятия. За период  с  1.01.2007 г. по 1.01.2008 г. количество малых предприятий увеличилось на 4 единицы.

Численность работающих в сфере малого бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей)  за  2007 год  к уровню 2006 года увеличилась на 103  человека   или  6,1 % и  составила  1787 человек, в том  числе  индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица  640 человек, что больше  на 11 человек к уровню 2006 года.

Объем  отгруженных  товаров  собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малых предприятий,  в 2007 году  составляет 80,5 млн. рублей, к  уровню 2006 года - 110,3 %.

 Важным показателем, отражающим роль малого бизнеса в экономике района, является сумма налоговых поступлений. Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства составляют  более 10,0 % от налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района.

 Администрацией  района  ведется определенная  работа  по  поддержке субъектов  малого предпринимательства. В  целях  реализации мероприятий  республиканской  программы государственной поддержки  малого предпринимательства в Чувашской  Республике на 2005-2010 г.г. администрацией  Урмарского района  направлено  четыре ходатайства в ООО «Гарант – Консалтинг» для  разработки бизнес – планов  на бесплатной  основе.

В 2007 году  администрация Урмарского  района  вошла в  число  победителей  конкурса по  предоставлению  грантов муниципальным образованиям для  поддержки  муниципальных программ развития малого предпринимательства, сумма  гранта 260,0 тыс. руб.

В 2007 году 7  субъектам малого предпринимательства  оказана государственная  поддержка  за счет  средств, полученных по гранту и  средств  районного бюджета в  сумме 160,5 тыс. руб в  виде субсидирования процентной  ставки  по  полученным в  кредитных  организациях кредитам :

1. ЗАО  «Урмарская  швейная  фабрика» на  закупку  оборудования для  швейного производства (100 единиц швейных машин).

2.ООО «Урмарский  хлебозавод» для  закупки  печи  ротационного типа  «Ротор - Агро».

3.ООО «Алекс» на приобретение сырья.

4. ООО «Альта – Люкс» на  капитальный  ремонт   магазина  и установку  швейных  машин для  пошива товаров  повседневного спроса.

5.ЗАО КСО «Урмарская»  на  приобретение  автокрана КС –45719 – .

6.КФХ «Сапаркин А.Г.» на  приобретение  ядохимикатов, минудобрений и запчастей.

7.КФХ «Иванов ВА  на  приобретение  ядохимикатов, минудобрений и запчастей.

 

Инвестиции

Объем  инвестиций   в  основной  капитал  в  январе- декабре  2007 года  составил  536,5 млн. руб., или 111,0 % в  действующих  ценах  по отношению  к соответствующему периоду 2006 года.

В 2007 году государственной   комиссией   принято 14,43 км  автодороги, в том числе   1,7 км автодороги  «Аниш-Ичеснер-Атаево-СинеКинчеры», 2,18 км автодороги «Урмары-Тегешево-Новое Муратово», 1,2 км автодороги «Ковали-Буинск-Систеби», 2,213 км автодороги «Урмары-Ямбай», 1,765 км автодороги «Урмары-Ковали-Нурлаты в обход д. Ковали», 1,58 км автодороги «Большое Яниково-Карок-Сирма-Орнары-Саруй». Соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием 4 населенных пункта: Ямбай, Систеби, Хоруй, Новое Муратово. 

На  строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Урмарского района выделены средства из бюджетов всех уровней в сумме 137594,7 тыс. руб., кроме того, за счет кредитных средств Международной финансовой корпорации на строительство автодорог к сельским населенным пунктам направлены средства в сумме 13789,1 тыс. рублей.

 На 1 января 2008 года протяженность автодорог общего пользования на  территории  района составляет 212,63 км, из них республиканского значения – 50,43 км, местного значения – 162,2 км.

В 2007 году на строительство социального жилья выделена безвозмездная субсидия в сумме 1000,0 тыс. рублей.

По федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, из бюджета Российской Федерации выделены средства на получение безвозмездной субсидии на сумму 1575,15 тыс. рублей и из местного бюджета на сумму 2100,19 тыс. рублей, что составляет 70% от стоимости жилья. Всего 9 молодых семей и молодых специалистов улучшили жилищные условия  общей площадью  732,34 кв. м.

 За 2006 – 2007 годы  в рамках направления «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (и их семей) на селе»  приоритетного национального проекта «Развитие АПК» из федерального бюджета поступили  средства в размере 3489,93 тыс. рублей, в том числе в 2007 году – 1678,0 тыс. рублей. За два года реализации мероприятий        национального проекта обеспечены жильем 21 молодой специалист и молодая семья, проживающие и работающие в сельской местности, введено 2026,64 кв. м жилья, в том числе в 2007 году обеспечены жильем 10 молодых специалистов и их семьи, введено 778,64 кв. м жилья. В порядке софинансирования указанных мероприятий в 2007 году из местного бюджета выделены средства в размере 1575,15 тыс. рублей.                                       

Для  строительства индивидуального жилого дома гражданам, проживающим и работающим на селе, из бюджета Российской Федерации выделены средства на получение безвозмездной субсидии в сумме 1070,0 тыс. рублей. Всего 9 семей улучшили жилищные условия  общей площадью  914,82 кв. м.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 2002-2010 году получили 40% безвозмездную субсидию в 2007 году 17 семей на общую сумму 5245,42 тыс. рублей и улучшили жилищные условия общей площадью  879,14 кв. м.

Льготный ипотечный кредит (6%) для улучшения жилищных условий получили 8 семей на сумму 1232,0 тыс. рублей.

В 2007 году сформирован земельный участок для  строительства комплекса придорожного сервиса на автодороге «Аниш».

Введено  жилья за  счет всех источников  финансирования в количестве  36890 кв.м.

Произведены работы по модернизации очистных сооружений в п.Урмары на сумму 5262,0 тысублей. Модернизация водопроводных сетей (водовод) 0,7 км на сумму 1297,0 тысублей.

Произведен капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей в п.Урмары  протяженностью 0,7 км. на сумму 553,0 тыс. рублей. Объем выполненных работ по модернизации котельных составил 708,4 тыс. руб. Переведено на газ 4 котельных на сумму 2802,0 тыс. рублей: Тегешевский СДК, Анаткасинский сельский клуб, МУК ЦКиД  «Кудеснерский»,   МОУ «Орнарская СОШ».

   Сданы в эксплуатацию 6 модельных библиотек: в д. Орнары, д. Стелканы, д. Кульгеши, д. Анаткасы, д. Бишево, д. Шихабылово.

    

Занятость населения, развитие рынка труда и демография

 

На  1 января  2008 года численность  официально зарегистрированных безработных  в ГУ «Центр занятости населения Урмарского района»  составила 280 человек (на 1 января 2007 года  231 человек), что на 49 человек  больше  по сравнению с 2007 г.

Уровень зарегистрированной безработицы  по  отношению  к  численности экономически  активного населения  составил   1,7 %, на 1 января 2007 года  - 1,4 %, т. е. увеличился  на 0,30 процентных пункта. За 2007 год признаны безработными гражданами 709 человек, что на 9 % больше, чем в 2006 году. В текущем году трудоустроено 1028 человек. На временные рабочие места по договорам, организованным за счет средств республиканского и местных бюджетов и средств работодателей трудоустроено 701 человек, в том  числе на общественные работы –213 человек, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет -  471 человек, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 12 человек, безработных граждан в возрасте 18 до 20 лет – 5 человек.     

В 2007 году 4 безработных граждан получили свидетельство на осуществление предпринимательской деятельности. ГУ «Центр занятости населения Урмарского района» им была оказана финансовая помощь на оформление необходимых документов.

Проблемой данного направления является не максимально эффективная занятость населения в районе.

Демографическая ситуация в Урмарском районе так же, как и в целом по Чувашской Республике, характеризуется снижением численности населения: если в 2004 году   численность населения Урмарского района на конец года  составляла  28,0 тыс. человек, в 2005 году –27,8 тыс. человек, то в 2006 году – 27,7 тыс. человек.

С  2005 года в  районе    наблюдается  тенденция к  увеличению  рождаемости. В 2005 году родилось  - 287 чел., в 2006 году -304 чел. В  2007 году  рождаемость увеличилась  к уровню 2006 года  на 9 человек, к  уровню    2005 года на 26 человек.         В  январе – декабре    2007 года  (по данным Чувашстат)  в районе родилось 313 человек

В 2007 г.   умерло 519 человек (2005г.- 540 чел., 2006г. –520 чел.) По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число  умерших уменьшилось на 1 человек или 0,2 % . Естественная  убыль   населения в 2007 году   составила  206  человека (2005г. – 253 чел., 2006г. –216 чел.).

             

Уровень жизни населения. Социальная поддержка населения

 

Эффективная социальная политика является необходимым условием проведения реформ и улучшения общественно – политической  ситуации в районе.

Среднемесячная  заработная плата   работников  предприятий и организаций  района  за  январь- декабрь   2007 года увеличилась  по  отношению к январю- декабрю 2006 года на 36,0 процента и составила  5715,1 (в 2006 г.  – 4202,1 руб.)

По  состоянию на 1  января 2008 года  просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам предприятий и организаций района  не  имеется.   

В настоящее время в районе проживает 7700 пенсионеров по старости, инвалидности и по  случаю потери кормильца, в том  числе 96 участников  Великой Отечественной войны, из них – 33 инвалида, 916 труженика тыла, 3575 ветеранов труда, 34 вдов погибших  участников войны, 277 вдов умерших участников войны, 245 ветеранов боевых действий, реабилитированных  - 14.

Общая численность инвалидов всех категорий 1833 человека, в том числе детей – инвалидов  - 89.

          В соответствии с Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации» за 2007 год предоставлены 50 % льготы с квартирной платы и оплате коммунальных услуг на 2769,9 тыс. руб.

         На реализацию Федерального закона «О ветеранах» в части компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги ветеранам 808,1 тыс. руб., на меры социальной поддержки по закону Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда, ветеранов труда Чувашской Республики» направлено всего 14874,0 тыс. руб., из них на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 7713,9 тыс. руб., на оплату ЖКХ 2895,9 тыс. руб. На оплату услуг связи 512,5 тыс. руб., труженикам тыла ЕДВ – 3751,7 тыс. руб. Ежемесячную денежную выплату по 575 руб. получили 515 тружеников тыла, по 315 руб. 1991 ветеран труда.

Ежемесячная денежная выплата специалистам на селе согласно Закону Чувашской Республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» осуществлена на сумму 6013,2 тыс. руб. Ее получили 1165 граждан из расчета 415,6 руб. в месяц.

Социальная поддержка по Закону Чувашской Республики «О социальной поддержке реабилитационных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» оказана на 191,5 тыс. руб. – 11 гражданам.

44 гражданам, имеющим звание «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» выплачена субвенция на сумму 324,1 тыс. руб.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на выплату детского пособия на ребенка направлено 11051,3 тыс. руб., 15 приемным родителям, воспитывающих 33 ребенка, перечислена заработная плата в сумме 313,2 тыс. руб., выплачено социальное пособие опекунам на детей - 4486,1 тыс. руб, родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 6114,9 тыс. руб., по рождению ребенка – 968,0 тыс. руб.  

 Социальное пособие на погребение выплачено 81 неработающим гражданам на сумму 81,0 тыс. рублей.

По путевкам на санаторное лечение в РГУ «Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов» за истекшее время направлено 17 граждан пожилого возраста.

Подготовлены и оформлены документы на получение звания «Ветеран труда». В истекшем году 42 человека получили это высокое звание. Также в 2007 году 41 человек получили звание «Ветеран труда Чувашской Республики».

В районе функционирует РГУ «Урмарский центр социального обслуживания населения», основной задачей которого является социально – бытовое обслуживание престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. Тремя отделениями социальной помощи одиноким гражданам и гражданам, частично  утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью предоставляется помощь на дому в виде социально – бытовых  и иной  помощи. На надомное обслуживание взято 180 престарелых граждан, которых обслуживают 180 социальных работников по договору. В структуре Центра действуют  отделения временного проживания  ветеранов  № 1 на  15 места и № 2 на 22 мест. На данное время в Домах для ветеранов проживают 37 человек.

 Профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказанием социальной, психологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям занимается РГУ «Урмарский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 20 мест. В период летних и осенних школьных каникул в Центре дополнительно функционирует оздоровительный лагерь в пять смен  на 10 детей, в  2007 году  отдохнуло 50 детей.  В течение года социально- реабилитационные  услуги были оказаны 114  несовершеннолетним из  неблагополучных  семей.

 

Образование и молодежная политика

 

1. Анализ  развития системы образования Урмарского района.

Система образования района включает: 22 общеобразовательные школы, 7 дошкольных образовательных учреждений, муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества» ( МУДОД  «Урмарская ДШИ»), МУДОД  «ДТДиЮ», МУДОД  «Урмарская ДЮСШ», МУДОД «Урмарская ДЮСШ им.Ф.Федорова».

1.1.          Дошкольное образование.

Система дошкольного образования Урмарского района представлена 7 дошкольными образовательными учреждениями, 3-мя учреждениями «Начальная школа – детский сад», в 13 общеобразовательных школах имеются дошкольные группы, в которых реализуются программы дошкольного образования. При Кульгешской СОШ функционирует группа кратковременного пребывания для детей старше дошкольного возраста. С октября месяца 2007 года в образовательных учреждениях открыты консультационные пункты. Консультационные пункты открыты для неорганизованных (не посещающих ДОУ) детей старше дошкольного возраста (5-7 лет).

Сохранена и продолжает развиваться сеть дошкольных образовательных учреждений разных видов в целях выполнения социального заказа населения. Внедрен новый механизм дифференцированной оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, механизм предоставления льгот по родительской плате за пребывание детей в детских садах в целях их социальной защиты.

Общая численность детей, воспитывающихся в них – 949, в консультационных пунктах – 51 (старший  дошкольный возраст). Общий охват дошкольным образованием составляет 68% (в прошлом году он составлял 66%).

Потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях растет и на сегодняшний день не удовлетворяется, на очереди более 200 детей.

В дошкольных образовательных учреждениях работают стабильные кадры. В дошкольных образовательных учреждениях занято 107 педагогов (без совместителей). Из них: с высшим образованием – 21, со средним специальным образованием - 86. На сегодняшний день аттестовано 44 %, из них: 1-категорию имеют 13 педагога, 2 – категорию – 40. 56 % педагогов не имеют категории.

В детских садах и школах района ведется мониторинг семьи, на основе которого выстроена целостная система работы с неблагополучными семьями. В 3-х детских садах пос.Урмары работают логопеды, которые работают с детьми с нарушениями  речи. В районе один детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением речи (детский сад №2 «Колосок» пос.Урмары). Детские сады и школы организуют коррекционную работу по выявленным проблемам ребенка. В детских садах № 1 «Березка», № 2 «Колосок», № 3 «Зоренька» п.Урмары введены штаты психолога.

В детских садах осуществляется преемственное дополнительное образование дошкольников, изучается иностранный язык как бесплатная дополнительная услуга в виде кружковой деятельности ( д/с № 2, № 3, № 4), а также ведутся кружки по интересам- «Умелые руки», «Мастерилка», «Учимся играя», «Волшебное слово» и т.д.

Проблемами в системе дошкольного образования остаются:

·   Не все желающие родители п. Урмары могут устроить своих детей в дошкольные образовательные учреждения из-за отсутствия мест.

·   Система дошкольного образования и воспитания нуждается в оборудованных помещениях для детских садов.

·   Недостаточное  финансирование на приобретение  современного оборудования, обустройство детских спортивных площадок.

·    Разработка, освоение и внедрение современных образовательных технологий, новых форм организации дошкольного образования.

·   Образовательный уровень педагогических кадров ниже, чем в республике.

·   Родителей не привлекают к участию управлением детскими садами. Слабой остается роль попечительских, управляющих советов в реализации программ развития ДОУ.

 

1.2. Школьное образование

В настоящее время 3265 учащихся обучаются в  22 общеобразовательных учреждениях (5 начальные, из них 3 комплекса «начальная школа – детский сад», 7 основные и 10 средние).  В них  работают 379 педагогических работников.       

Количество учащихся образовательных учреждений по сравнению с 2006 годом сократилось на 294 человек, педагогов на 45.

В результате оптимизации сети сельских школ остались 3 базовые  школы (МОУ «Урмарская  СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова»,  МОУ «Мусирминская СОШ», МОУ «Шоркистринская СОШ»),  2 ресурсных центра (МОУ «Урмарская СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова»,  МОУ «Мусирминская СОШ») с современной учебно – материальной базой.

Разработана  и действует районная программа сетевого взаимодействия ресурсных центров – общеобразовательных школ Урмарская СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова и Мусирминская СОШ с базовыми и другими общеобразовательными школами района с учреждением СПО «Марпосадский лесотехнический техникум» по профильному обучению старшеклассников. Все учащиеся 9-ых классов охвачены предпрофильной подготовкой. 100% учащихся 10-11 классов обучаются в профильных классах и группах по девяти направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, филологическое, социально-экономическое, социально-гуманитарное, информационно-технологическое, агротехнологическое, универсальное, естественно-научное, деревообработка. Выпускники МОУ «Мусирминская СОШ» и «Шоркистринская СОШ», обучаясь по программам предпрофессиональной подготовки, уже в школе получают свидетельства тракториста.

Организован подвоз детей в школы из 22 населенных пунктов на 9 автобусах, на 17 рейсах.  В результате 367 учащихся школ получили доступ к более качественному образованию.

Одним из важных инновационных проектов для системы образования района стал эксперимент по введению ЕГЭ, который расширил границы единого образовательного пространства и создал равные возможности всем выпускникам при поступлении в ВУЗ. В 2007 году в целом по району в учреждения высшего учебного заведения поступили 47,2 % учащихся (164 учащихся из 347), профессионального училища – 15,0 % (52 учащихся), среднего учебного заведения – 27,1 % (94 учащихся). На бюджетной основе поступили 85 учащихся, что составляет 24,5 %, в ВУЗы Чувашской Республики 100 учащихся, Российской Федерации – 63 учащихся. В 2003 году  поступаемость выпускников в ВУЗы составляла 37,8 %.

 Проделана определенная работа по созданию независимой оценки качества образования. С 2006 года район проводит итоговую аттестацию выпускников 9-ых классов по новой форме. Все учащиеся школ района имеют портфолио.

Реализация национального проекта «Образование» в районе является приоритетным направлением деятельности. Для успешной реализации проекта разработан районный план мероприятий, определен механизм мониторинга реализации плана, ведется систематическое освещение в средствах массовой информации  мероприятий, проводимых в рамках приоритетного национального проекта «Образование» районного и республиканского уровней.   С 2006 года отделом образования и молодежной политики издается  газета «Вести образования»- ежемесячное приложение к  районной газете «Херле ялав».

В районе сложилась эффективная система  выявления и поддержки одаренных детей. Ежегодно проводятся предметные  олимпиады  для учащихся 8 – 11 классов. В 2007 году  23 % учащихся приняли участие  на районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Возросло количество участников и призеров республиканских олимпиад и конкурсов.

В качестве целевой поддержки участников олимпиадного движения, научно- практических конференций, одаренных детей профинансировано в 2007 году из местного бюджета 78,7  тыс. рублей, за счет внебюджетных источников  23,6 тыс. руб.

Благодаря оснащенности школ района современной компьютерной техникой,  школьники включаются в диалог со своими сверстниками и преподавателями через сеть Интернет, принимают участие в дистанционных олимпиадах, становятся участниками  проектов. В настоящее время  на один компьютер приходится 13 учеников.  100 %  школ    подключены   к сети Интернет, имеют электронную почту и собственные сайты.

Система дополнительного образования детей в районе представлена детской музыкальной школой, двумя спортивными школами, Домом творчества детей и юношества. Во всех образовательных учреждениях района имеются кружки от ДТДиЮ, в 13-ти школах - спортивные секции от ДЮСШ,  в 4-х – классы музыкальной школы.  В 2007 году функционировало 67 объединений с охватом 1084  детей в возрасте от 5 до 18 лет (33,2 % от общего количества учащихся).

Значительное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей, физическому воспитанию школьников. В районе  проводятся  Спартакиада школьников по 16-ти видам спорта, спортивные мероприятия, турниры. Активно содействует созданию условий для психического здоровья детей и подростков районный   центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодежной политики.

Разработана районная модель психологической службы. Педагоги-психологи совместно с социальными педагогами осуществляют системную профилактику асоциального поведения  подростков, консультационное сопровождение всех участников образовательного процесса.

В последние годы большое значение уделялось обучению педагогических работников новым  здоровьесберегающим технологиям.

Идет активный процесс формирования системы государственно-общественного управления образованием.  Во всех образовательных  учреждениях созданы управляющие советы, действует районный попечительский совет при отделе образования и молодежной политике, ассоциации учителей-предметников.  

В соответствие с республиканскими целевыми программами  ведется работа по  улучшению положения детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Ее основными направлениями являются предупреждение социального сиротства, социализация детей, оставшихся без попечения родителей.

Приоритетным направлением государственной политики  по улучшению положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей является развитие семейных форм устройства. Активизации этой работы в значительной степени способствует существенная государственная поддержка, все больше граждан  района изъявляют желание взять в свою семью на воспитание ребенка. С  2006 года  жителями района взято в семьи на воспитание из детских домов и интернатных  учреждений 22 ребенка.  В течение  последних   четырех лет все 100% детей, от общего количества выявленных, устраиваются в семьи опекунов, приемных родителей и усыновителей. Наиболее распространенной формой устройства  этой категории  детей в последние годы  является приемная семья. В 2007 году в районе  вновь образовано 12 приемных семей. Всего в районе в 15 приемных семьях проживают и воспитываются 33 ребенка.

Несмотря на значительную работу по обеспечению доступности качественного  школьного образования, существует ряд задач, требующих решения в ближайшей и стратегической перспективе:

-  дальнейшая реструктуризация сети общеобразовательных школ района;

-  переход к образованию, ориентированному на компетентностный подход;

- развитие инновационных форм получения образования (экстернат, семейное образование, самообразование, дистанционное обучение);

- внедрение индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения каждого школьника;

- расширение сетевого взаимодействия ресурсных центров и базовых школ района  с учреждениями НПО, СПО, ВПО по предпрофессиональной подготовке старшеклассников;

- создание целостной системы интегрированного школьного образования, консультационного и информационного сопровождения родителей;

- внедрение стандартов специального образования для каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья;

- эффективное использование информационных и коммуникационных технологий для повышения качества образовательных услуг, внедрения модели непрерывного образования и повышения квалификации для всего социума вне зависимости от места проживания;

- создание эффективного взаимодействия органов управления, институтов гражданского общества по профилактике социального сиротства, формирование современной системы профессионального сопровождения приемных семей;

- развитие профессиональных ассоциаций педагогов, общественных органов управления образованием;

-повышение престижа и социальной значимости изучения чувашского языка, путем открытия классов с родным языком обучения в СОШ п. Урмары.

 

1.3. Молодежная политика

Мероприятия по реализации государственной молодежной политики определены в районной целевой программе «Молодежь Урмарского района: 2006 – 2010 г. г.», представляющей систему мер правового, организационно – управленческого, финансово – экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

 Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

Создание условий для профессиональной востребованности и занятости молодых кадров. Развитие инновационного потенциала и деловой активности молодежи – «Путь к успеху».

Социально – экономические гарантии и правовая поддержка молодежи – «Жизненный старт».

Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно – нравственного воспитания молодежи – «Воспитание гражданской ответственности».

Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде – «Быть здоровым – модно».

Поддержка молодежных инициатив – «Твоя инициатива – твое будущее».

Создание молодежного регионального кадрового резерва. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров по работе с молодежью – «Национальный кадровый резерв».

В районе также разработана и действует подпрограмма « Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе» целевой программы развития образования в Урмарском районе на 2006 – 2010 годы.

Подпрограмма направлена на обеспечение функционирования эффективных воспитательных систем, направленных на формирование выпускника школы, способного сознательно управлять своим развитием в современных условиях, а также на совершенствование воспитательных технологий в образовательной среде. 

Вопросами реализации программ в сфере молодежной политики и воспитания  занимаются: отдел образования и молодежной политики администрации района, отдел социального развития администрации Урмарского района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при главе  района, комиссия по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их  незаконному обороту, комиссия по профилактике правонарушений в Урмарском районе, межведомственная комиссия  по организации  летнего отдыха, оздоровления и труда детей и молодежи, призывная комиссия Урмарского района, Совет работодателей при администрации района,  Совет  народной дружины и др.

На территории района проживает 6504 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 23,5 % от общего числа населения, в том числе 1329 человек учащейся молодежи.  С марта 2007 года в районе работает молодежное правительство.

Для информационного обеспечения молодежи организованы  тематические странички и рубрики  в районной газете «Хёрле ялав»,  в ежемесячном приложении к районной газете «Вести образования», создан баннер на сайте администрации Урмарского района и отдела образования и молодежной политики администрации района.

Основные проблемы в работе с молодежью - занятость молодежи, ее карьерный и профессиональный рост.

 

1.4.Кадровое обеспечение системы образования

 

Задача обеспечения современного качества образования обусловливает новые подходы в области кадровой политики. В системе дошкольного и школьного образования работает  504  педагогических и руководящих кадра, в том числе в школах 397  учителей, из них 93 процента – с высшим образованием, остальные – со средним специальным. Молодые учителя со стажем работы до 2 лет составляют  2 процента, учителя-пенсионе­ры – 5,7  процента.  9 процентов учителей имеют высшую квалификационную категорию, что в  3  раза больше, чем в 2003 году.

Активно формируется современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Об этом свидетельствует активное участие педагогов и образовательных учреждений в реализации приоритетного национального проекта «Образование». За 2006–2007 годы в конкурсных процедурах участвовало 23 процента  школ и около 10 процентов учителей. Государственную поддержку из федерального бюджета получили  1  школа и  7 учителей, 1 образовательное учреждение и 4 педагога  были удостоены грантов и премий Президента Чувашской Республики.

 

 
 


1.5. Финансирование образования, оснащенность образовательных учреждений.

Основными компонентами нового организационно-экономического механизма, созданного в сфере образования  района  за последние годы, стали:

введение нормативного подушевого финансирования;

перевод образовательных учреждений на финансовую самостоятельность;

новая система оплаты труда.

 Объем бюджетного финансирования образования в районе к уровню 2000 года вырос более чем в 7 раз, одновременно значительно увеличились капитальные расходы.       В систему образования района вложены значительные финансовые и материально – технические ресурсы. В республиканскую инвестиционную программу на 2007 –2010 годы включено строительство нового здания Большеяниковской средней общеобразовательной школы на 200 мест за счет средств республиканского и районного бюджета на общую сумму  57,0 млн. руб., в 2007 г. - 27 млн.2 00 тыс. рублей. Запланировано строительство пристроя на 6 классных помещений со спортзалом к существующему зданию детского сада МОУ «Шихабыловская основная общеобразовательная школа».

В рамках модернизации образования на ремонт базовых школ поступило 2224 тыс. руб. Всего  на  ремонтные работы направлено средств в 14  раз больше, чем в 2000 году.

Приоритетной задачей финансовой деятельности учреждений системы образования  стало осуществление перехода на новый финансово – экономический  механизм – нормативное бюджетное финансирование школ в расчете на 1 учащегося. Общеобразовательные учреждения района с 2001 года финансируются по подушевому принципу, что позволило перейти от финансирования учреждений к финансированию потребителей образовательных услуг и стало реальной государственной гарантией финансового обеспечения права каждого ученика на получение качественных образовательных услуг независимо от места проживания. С 2006 года финансирование по нормативу введено также  в системе  дошкольного образования (школы – детские сады и дошкольные группы, функционирующие в общеобразовательных учреждениях).

 Несмотря на ежегодное снижение численности учащихся общеобразовательных школ по демографическим причинам (25 процентов), в районе сохранена наполняемость школ и классов на уровне республики (по республике -16).  Наполняемость классов в районе – 17,2 чел. (2006 г.), 16,5 чел. (2007 г.). Соотношение числа учащихся на одного учителя составляет  8,4   чел.(2006 г.),  8,6 чел. (2007 г.).

Одним из главных факторов и значительным резервом повышения качества работы педагогических работников в системе общего образования является новая система дифференцированной оплаты труда, введенная с 1 сентября 2007 г. в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 19 мая 2007 г. № 39 «О дополнительных мерах государственной поддержки системы образования в Чувашской Республике». Она направлена на повышение эффективности и результативности деятельности каждого педагога. Это создало условия для широкого привлечения к управлению образованием общественности в лице потребителей образовательных услуг из числа родителей и представителей бизнеса. Новая система оплаты труда в полном объеме введена в МОУ «Урмарская СОШ № 1 им. Г.Е.Егорова», а в остальных школах в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда до 10 %.  В 2007 году в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования, во всех общеобразовательных учреждениях создана стимулирующая часть фонда оплаты труда, которая распределяется совместно с управляющим советом в зависимости от качества работы. В результате средняя заработная плата учителя увеличилась с 4575 рублей в 2006 году до 6810 рублей к концу 2007 года, а в 2009 году она увеличится в два раза к уровню 2006 года.

При этом на сегодняшний день заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования значительно ниже, чем в школах.

В последние годы в республике проведена значительная работа по созданию современной школьной инфраструктуры. В целях обеспечения условий для повышения качества образо­вательных услуг, сохране­ния и укрепления здоровья детей в процессе обучения и воспитания увеличилось количество благоустроенных школ. На сегодня  школ, имеющих холодное и горячее водоснабжение- 95%,  центральное отопление-100%, канализацию – 41%, современный физкультурный зал, –68%, столовую-100%, необходимые средства пожаротушения -100%, компьютерные классы -100%, мультимедийные проекторы – 64%.

В рамках КПМО  во все общеобразовательные школы района поступили:  мебель для первоклассников на сумму  443,2 тыс. руб., столовое оборудование  на сумму 338,7 тысуб., 8 комплектов современного учебного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии и др. на общую сумму 1652 тыс.руб.

МУДОД «Детская школа искусств»  в 2007 году получила музыкальные инструменты на сумму 98 тыс. руб. Однако материальная база учреждений дополнительного образования детей:  ДТДиЮ, ДШИ остается слабой.

Основными проблемами системы финансирования образования, инфраструктуры и оснащенности образовательных учреждений являются:

недостаточно высокий (ниже, чем в целом по экономике) уровень оплаты труда в образовании, особенно в дошкольном, дополнительном образовании для детей;

отсутствие стандартов услуг, что не позволяет определить объем и качество услуг, гарантированных каждому потребителю безвозмездно за счет бюджетных средств, а также механизмы отделения бесплатной образовательной услуги от платной;

неэффективное использование организационно-правовых форм учреждений, в частности формы автономного учреждения;

недостаточное использование современных механизмов финансирования, в том числе ваучерной схемы финансирования и т.д.;

несформированность эффективного рынка образовательных услуг;

недостаточно эффективное использование механизмов частно-государст­вен­но­го партнерства, в том числе для привлечения внебюджетных источников финансирования;

несоответствие инфраструктуры образовательных учреждений современным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления образовательного процесса;

обучение 50 % процентов учащихся школ в условиях, не соответствующих современным требованиям.

 

Здравоохранение

 Деятельность  учреждений  здравоохранения  направлена  на  обеспечение  устойчивого  функционирования  отрасли, выполнение  Постановления  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики №95 от 14.04.2003 г. «О стратегическом  плане реструктуризации  системы  предоставления  медицинской  помощи  в  Чувашской  Республике  на  2003-2010годы», выполнение  объемов  и  стоимости  муниципального  заказа  на  оказание  населению  Урмарского  района  бесплатной  медицинской  помощи, республиканских  и  аналогичных  районных  целевых  программ  по  различным  направлениям развития  отрасли  здравоохранения; реализацию  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения, пилотного проекта на  территории  Урмарского  района.

В  МУЗ «Урмарская  ЦРБ»  функционируют  144 круглосуточных  коек по 9 профилям (акушерские-10, терапевтические-40, хирургические-27, травматологические-16,  гинеколо-гические-10, неврологические-10, педиатрические-10, инфекционные-15, реанимационные-6; коек  с дневным  пребыванием  при  стационаре-19 (гинекологические-4,педиатрические-15),   42  койко-мест  в дневном  стационаре  при  поликлинике, 16 коек  на  дому. Количество   круглосуточных  коек  в  2007 году  уменьшилось  на  61 и обеспеченность койками составила  52  на  10 тыс. населения. Амбулаторно-поликлиническая помощь в Урмарском районе оказывается в  поликлинике МУЗ «Урмарская ЦРБ» на 375 посещений в смену. В амбулаторно-поликлиническом звене организована работа 4 отделения общей врачебной практики (Арабосинское, Б.Яниковское -2, п, Урмары -2,Ковалинское)6 врачами, в участковой службе работают 4 врачей-терапевтов и 5 врачей-педиатров. Осуществляют прием 29 врачей-специалистов по 16 профилям.  В 2007 году 31 врач амбулаторно-поликлинического звена принимали участие в реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения, в рамках которой за  год больными получено лекарственных препаратов на сумму  2954878,48 рублей. Отдельной формой организации амбулаторной медицинской помощи сельскому населению являются фельдшерско-акушерские пункты, число которых 21. В 2007 году 19 из них получили лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 2008 г. планируется  открытие  Шоркистринского  отделения   общеврачебной практики- пятого отделения в районе. В 2007году Арабосинское отделение общеврачебной практики переведено в другое здание после его реконструкции. Организована работа второго семейного врача Большеяниковского отделения общей врачебной практики.

В здравоохранении  района  работают  50  врачей  и  207 среднего  медицинского  работника. Обеспеченность  кадрами  врачей  и  медсестер составляет  соответственно  18,0 и 74,8 на 10 000 населения. Врачей с высшей  категорией -7(14%), первой -18(36%), второй -7(18%); медицинских  сестер  с высшей  категорией -24(11,6%), первой -109(52,6%), второй -7 (3,3%). Имеют  сертификаты  96% врачей  и  90% медсестер. В коллективе  работают  2 заслуженных врача  Чувашской  Республики,  4 отличника  здравоохранения РФ, 1- заслуженный  работник Чувашской  Республики. С 2006г. в районе, как и в  целом по  РФ,  продолжается  реализация  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения. В2007 г. прошли обучение на курсах тематического усовершенствования и сертификационных циклах: один  врач-терапевт и 4 врача педиатра участковых, два врача общей (семейной) практики, 3 медсестры участковых терапевтов и педиатров, 7 медработников ФАП, 3 медработника отделения скорой медицинской  помощи;    дополнительные денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики и медицинским сестрам, работающим с данной категорией врачей позволили повысить  уровень  зарплаты. В 2007 г. на повышение  зарплаты  этой  категории  работников  направлено 3,1 млнублей. С 1 июля 2006г.  включены в  федеральный  регистр на дополнительные денежные выплаты медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов и отделения скорой медицинской помощи.  На выплаты этих  категорий  в 2007 году   выделено  1,85 млнублей.

 В рамках национального  проекта «Здоровье» оказание медицинской помощи женщинам на период беременности и родов осуществляется с учетом «родового сертификата». Региональным отделением Фонда социального страхования по Чувашской Республике в 2007году перечислено на счет райбольницы согласно оформленных родовых  сертификатов  - 1,62 млн. рублей, которые направлены  на медикаменты, на расходные материалы, на приобретение медоборудования и мебели (стол пеленальный-5ед.омплект дыхательный ручной-2 ед.,центрифуга ОПН-3, звукореактотест, палатка кислородная-2ед.,небулайзер компрессорный, КСКФ-18 -1ед.)  Поступившие средства позволили увеличить заработную плату медицинскому персоналу женской консультации и акушерского  отделения. Внедрение родового сертификата позволило беременным женщинам в полной мере реализовать свое право на выбор женской консультации и родильного дома, а также создать здоровую конкуренцию среди учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь во время беременности и родов, которая положительно сказалась на качестве оказываемых услуг  Продолжается  оснащение диагностическим оборудованием лечебно-профилактических  учреждений  района. В 2006 году в рамках  реализации  национального проекта  поступили 9 единиц оборудования на общую сумму 3,2 млнублей - это фиброколоноскоп,  фиброгастроскоп  , электрокардиограф 4 ед., лабораторное оборудование, УЗИ аппарат LOGLQ, флюорограф малодозовый цифровой «Электрон». В 2006 гля отделения  скорой  медицинской  помощи   выделены 6 ед. автомобилей, в т.ч.2 автомашины ГАЗ322174-35  по национальному  проекту.  В2007г. в рамках  национального  проекта  в районную  больницу  поставлено  медицинского  оборудования:  маммограф, машина для проявки рентгеновских пленок., аппарат рентгеновский типа СД-РАбт-ТМО., комплект лабораторного оборудования, 2 автомобиля для отделения скорой медицинской помощи. Всего на общую сумму 5876756 руб. В 2007г. через ГУЗ «Центр реализации программ и проектов» получены: стерилизатор, аквадистилятор, персональный компьютер, принтер, оборудование для общеврачебных практик. Всего на общую сумму 226487 руб.  В 2007 году с целью  снижения инфекционной  заболеваемости среди населения, проведена дополнительная  иммунизации  против полиомиелита, против гепатита «В»-детей, подростков и  взрослых с 18 до 35 лет, против  краснухи детей,  женщин  с18 до 25 лет, против гриппа. Проводится обследование всех новорожденных на галактоземию,  муковисцидоз и адреногенитальный синдром. Проводится дополнительная диспансеризация взрослого и детского населения. В2007 году охвачены дополнительной диспансеризацией работники учреждений сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты в количестве 614 человек работающего населения и 70 граждан, работающих в отраслях с вредными и опасными производственными условиями.     В информационно-аналитической системе здравоохранения района актуализировано 6 компьютерных программ. Автоматизация рабочих мест, учетно-отчетных процессов позволяет объективизировать результативность деятельности амбулаторно-поликлинического звена на основе использования мониторинговых систем, анализирующих комплекс медико-экономических статистических показателей.

Основными направлениями совершенствования оказания медицинской помощи населению являются:

 внедрение системы стандартизации в здравоохранении, систем управления качеством в ЛПУ района;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, пилотного проекта;

 внедрение новых технологий в работу по профилактике и лечению детской заболеваемости, заболеваемости лиц трудоспособного возраста;

диспансеризация работающего и детского населения;

 внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий;

 повышение эффективности использования стационарных коек на основе дифференциации коечного фонда и четкого разделения лечебно-диагностического процесса по степени интенсивности;

 выполнение объемов медицинской помощи, предусмотренных программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

дооснащение   лечебно- профилактических  учреждений  района новым современным оборудованием в соответствии со стандартами и объемами  оказания медицинской помощи населению района.

 

Основными проблемами в отрасли здравоохранения являются:

недоукомплектация материально-технической базы ЛПУ района в соответствии с табелем оснащенности амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений (наркозно-дыхательной аппаратурой, ЭКГ, УЗИ сердца и т.д.).

На территории Урмарского района  реализуются  целевые программы:

1. Программа  «Вакцинопрофилактика»  на  2006 – 2010 годы, Решение районного Собрания депутатов  от 26.10.2006 г. № 121.

2.Районная целевая программа «профилактика и лечение артериальной гипертонии в Урмарском районе на 2002 – 2008 годы», постановление главы администрации Урмарского района от 24.12.2002 г.  № 458.

 

Культура

В области культуры деятельность администрации района направлена на выполнение районной целевой программы «Культура Урмарского района: 2006 –2010 годы», основной целью и задачами  которой является  развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения,  проживающего в Урмарском районе, как основа динамичного развития, создания условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества культурных услуг, активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомление с культурным наследием и современной культурой, создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности, создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование.

В районе действуют 44 клубных учреждения в том числе центр культуры и досуга

На территории городского и сельских поселений функционируют:

Учреждений клубного типа                          44

в том числе:

Муниципальные учреждения культуры        7

Сельских Домов культуры                            15

Сельских клубов                                            21

АКБ (агитационная культурная бригада)      1

27 массовых библиотек (в том числе 21 модельных), районный народный историко - краеведческий музей и два его филиала в д. Арабоси и д. Ковали.

Работает Урмарская центральная библиотека, детская библиотека в п. Урмары и 25 библиотек в сельских поселениях. В настоящее время в 21 модельных библиотеках района произведен капитальный ремонт. Библиотеки оснащены компьютерной техникой, цветными телевизорами, видео дивиди плейерами. Укомплектованы новой литературой на бумажных, магнитных и электронных носителях  для полного выполнения запросов пользователей.

Районная детская школа искусств с филиалами в д. Арабоси, Шигали, Мусирмы, где занимаются 260 учеников на отделениях: художественное, хореографическое, народных инструментов, духовое, фортепиано, фольклорное, струнное. Здесь работают 33 преподавателя, 20 из них имеют высшее образование.

Основными  проблемами  сферы культуры являются:

          слабая техническая база клубных учреждений городского и сельских поселений;

          низкий процент газифицированности  учреждений культуры сельских поселений;

          недостаточное число клубных и любительских объединений в культурно – досуговых учреждениях района;

создание многопрофильных интегрированных (культурно – досуговых, социально -  культурных, культурно – образовательных и других) центров. В 2007 – 2010 годах предусматривается модернизация   культурно – досуговых учреждений;

сохраняется несоответствие технического оснащения сельских культурно – досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями.

 

Физическая  культура   и   спорт

 

В   области    развития  физической  культуры  и спорта  деятельность  администрации  района   направлена  на выполнение районной целевой программы, утвержденной на заседании Урмарского районного Собрания депутатов от 22.02.2007г. № 162,  основной целью и задачами которой является повышение интереса населения Урмарского района к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений), приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Две спортивные школы, функционирующие на территории района, охватили своей работой около 735 детей и подростков. Сеть филиалов этих школ раскинута по всему району: в деревнях  Мусирмы, Старые Урмары, Ковали, Челкасы, Шоркистры,  Чубаево,  Б. Яниково, Б. Чаки, Орнары, Шихабылово.

В 2007 году проведено 64 районных, республиканских и всероссийских спортивно- массовых мероприятий. На проведение  спортивно- массовых мероприятий  израсходовано 646,52 тыс. руб. В целях укрепления материально-технической  базы закуплено  спортинвентаря на  сумму 245,1 тыс. руб.

На  начало 2007 года в Урмарском районе 7,0 тыс. человек или 25,3% от общей численности населения района  (в 2006 году – 24,7%) привлечено к активным занятиям физической культурой и спортом, что выше значения республиканского показателя. 

Сформирована система проведения районных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по многоуровневой системе (от трудового, учебного коллектива до районного и республиканского уровня). Основой массового физкультурно-спортивного движения стало возрождение спартакиадного движения во всех возрастных группах населения.

В 2007 году  отделом социального развития администрации района совместно с Урмарской ДЮСШ проведено свыше 100 спортивно-массовых мероприятий среди различных групп населения с общим числом участников более 5 тыс. человек, проводятся районные спартакиады среди:

учащихся общеобразовательных учреждений;

работников предприятий, организаций района;

территориальных органов исполнительной власти в Урмарском районе и органов местного самоуправления.

Наиболее массово в районе проводятся легкоатлетические соревнования на призы Заслуженного мастера спорта России Светланы Захаровой, лыжные соревнования в селе Шоркистры на призы мастеров спорта братьев Ивановых, лыжные соревнования на призы воина–интернационалиста Рудольфа Петрова в д. Сине Кинчеры, спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

Традиционно проводится районная спартакиада школьников на призы главы района.

В целях активного развития физической культуры и спорта, привлечения финансовых средств из федерального бюджета на территории Урмарского района проводятся всероссийские спортивно-массовые мероприятия. Традиционно проводятся республиканские турниры по мини-футболу, волейболу, лыжные гонки, футболу.

В официальные списки кандидатов сборных команд России на 2008 год включены 3 спортсмена Урмарского района по 2 видам спорта: легкая атлетика и маунтинбайк.

В настоящее время в Урмарском  районе  проводятся спортивные соревнования разного уровня по более, чем 10 видам спорта, но существующая материально-техническая база (стадионы, спортивные залы) недостаточна для организации массовой физкультурно-оздоровительной работы с населением.

К услугам населения предоставлены 81 единицы спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1802 человек. Ежегодно на укрепление материально-технической базы спортивных сооружений выделяются средства районного бюджета Урмарского района.

В 2008 году  начато строительство физкультурно-спортивного  комплекса с бассейном на территории п. Урмары. Общая стоимость проекта 109,0 млн. руб.

В целях профилактики правонарушений в молодежной среде ведется постоянная работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах по делам несовершеннолетних, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Роль физической культуры и спорта становится более заметным социальным и политическим фактором, определяющим состояние здоровья населения и поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. В процессе организованных и самостоятельных занятий физической  культурой и спортом решаются важные проблемы социальной адаптации, нравственного оздоровления, проблемы эстетического воспитания, приобщения к системе национальных ценностей и культур.

 

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта являются:

несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта;

нехватка инструкторов-методистов на предприятиях, в организациях, организаторов физической культуры по месту жительства.

 

1.2. Основные проблемы.

1.2.1.Экономические структурно – инвестиционные проблемы.

 

Действующие предприятия района характеризуются недостаточной инновационной активностью. Основным  типом инноваций являются инновации направленные на поддержание достигнутого уровня технологического развития предприятий или незначительные усовершенствования выпускаемой продукции.

Проблемой остается изношенность основных фондов предприятий, наличие предприятий с устаревшим технологическим укладом. Высокая степень износа материально – технической базы сельскохозяйственных предприятий требует коренной модернизации для преодоления технической и технологической отсталости отрасли и производства конкурентоспособной продукции.

Неконкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг. В районе не имеется в настоящее время предприятий сертифицированных по международному стандарту качества ISO 9000.

Высокая дотационность бюджета района, низкий уровень бюджетной обеспеченности, недостаточный уровень бюджетной обеспеченности, недостаточный уровень финансовой самостоятельности и решения проблем социально – экономического развития. Дотационность бюджета района составляет  83%.                                                                                         

 Неразвитость рынка земли.  

          Одна из нерешенных проблем – наличие неиспользуемой пашни на землях сельскохозяйственного назначения. Размер такой пашни составляет 13,0 тысяч гектар  или 34,2% от общей площади пашни.

          Для становления земельного рынка и развития ипотеки земли в первую очередь требуется завершить процессы разграничения и регистрации прав собственности на землю. Разграничение земель по уровням собственности необходимо для объединения объекта недвижимости и земельного участка под ним с целью формирования единого объекта налогообложения, что позволит увеличить доходную часть консолидированного бюджета района.

       Развитие земельно – рыночных отношений, закрепление права собственности на землю, активизация процессов купли – продажи и залога земельных участков увеличат заинтересованность во вложении средств в землю и объекты недвижимости, тем самым повысят инвестиционную привлекательность района.

 

      Недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры, безопасности и качества транспортных услуг. 

      Улучшение качества обслуживания пассажиров.                                                                                                           

                                                                                                                

            В целях улучшения качества обслуживания пассажиров в 2008 –2009 годах планируется строительство железнодорожного вокзала в п. Урмары. На оформление проектно сметной документации в 2007 году выделено 2210,0 тыс. рублей, для строительства железнодорожного вокзала в 2008 году выделены денежные средства в сумме 17790 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

           Протяженность автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории района составляет  212,63 км, из них республиканского значения – 50,43 км и местного значения – 162,2 км. По состоянию на начало 2008 года  4  населенных пунктов района не имеют подъездных автомобильных дорог с твердым покрытием. Для соединения данных сельских населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования в 2008 году необходимо построить  10,4 км автомобильных дорог с твердым покрытием. 26 населенных пунктов района охвачены регулярными автобусными маршрутами с районным центром, что составляет 52%. Село Шоркистры имеет прямое автобусное сообщение со столицей Чувашской Республики.

       В 2007 – 2010 годах для обновления подвижного состава предусматривалось приобрести 17 автобусов. В 2007 году приобретено по лизингу 3 автобуса.

                                                                                                                  

      1.2.2. Социальные проблемы.

     Относительно низкий уровень доходов населения. Отставание уровня жизни населения от среднереспубликанских показателей. Среднемесячная заработная плата   работающих  за  2007 год  составила  5715,1 рублей, 77,5 %  к среднереспубликанскому показателю (8374,3 руб.), средний размер начисленной пенсии за 2007 год составил 2717,0 рублей.

Имеются существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики.

Реальные денежные доходы населения  Урмарского района 4322,5 руб. (среднедушевой денежный  доход   в среднем за месяц в 2007 году по республике составил 6500 руб.)

 

Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры.

            Существует проблема обеспечения населения питьевой водой. В целях решения этой проблемы разработана районная целевая программа «Обеспечение населения Урмарского района питьевой водой на 2005 – 2008 годы».

      Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет: котельное хозяйство – 53%,  тепловые сети – 74%. Следствием этого является технологическая отсталость и низкое потребительское качество предоставляемых коммунальных услуг.

       Обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры на 1 человека составляет: по энергообеспеченности – 1121,9 кВт/ч в год, водообеспеченности – 51,8 куб. м в год, газообеспеченности – 950,6 куб. м в год, теплообеспеченности – 7,8 Гкал в год.   

       

        Неразвитость рынка услуг.

        Рынок услуг характеризуется  незначительным ассортиментом услуг, недостаточным уровнем их  качества - качество услуг ниже, чем в городе.

        Розничный товарооборот на душу населения за 2007 год   составил 12,5 тыс. рублей,  34,4 %  к республиканскому значению (36,2 тыс. руб.), платных услуг оказано на душу населения 2,9 тыс. руб., что составляет к республиканскому значению 27,1% (10,7 тыс. руб.).

 

       Сложная демографическая ситуация, необходимость улучшения состояния здоровья населения.

       Для Урмарского района так же, как и для Чувашской Республики, в целом, характерен процесс депопуляции, в основе которого лежит естественная убыль населения за счет высокого показателя смертности, превышающего рождаемость. За 2007 год зарегистрировано 313 рождения ( 2006 г. – 304), умерло 519 человек  (2006 г. – 520 чел.).

       Высокий показатель смертности населения трудоспособного возраста от ишемической болезни сердца – 26%, неестественных причин (несчастные случаи, травмы, убийства, самоубийства, отравления) – 17%, цереброваскулярные болезни – 11,9%.

       Решение проблем в области демографии и здоровья должно способствовать сокращению прямых и косвенных социально – экономических потерь общества от  управляемых причин смертности  трудоспособного населения. Все это в конечном итоге позволит повысить инвестиционную привлекательность района и его жителей.

 

      1.2.3. Экологические проблемы.

      Негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросом загрязняющих веществ в водные объекты.

       С целью выполнения мероприятий, предусматривающих оздоровление экологической обстановки предусматривается завершение строительства биологических очистных сооружений и  полигона по размещению твердых бытовых отходов  в п. Урмары,  организация  системы сбора  и вывоза бытовых отходов на территории района. Ежегодно планируется проведение работ по посадке берегоукрепительных  лесных насаждений.

 

 

1.3. Сравнительные конкурентные преимущества Урмарского района

 

Анализ социально-экономического развития Урмарского района позволил выявить сильные и слабые стороны, установить возможные перспективы и угрозы.

 

 

                                                                                                                    Таблица 3

Сильные стороны

Слабые стороны

Удобное географическое положение, через район проходит  железная дорога «Москва-Казань». Имеется разветвленная  сеть автодорог, которая связывает  район  со столицей, с остальными районами  республики, Республикой Татарстан.

Построена путепроводная развязка через ж/д «Канаш-Свияжск»в обход п.Урмары

Дотационность района, зависимость от

финансовой поддержки из республиканского бюджета, низкая бюджетная  обеспеченность.

 

Высокая стоимость энергоресурсов, услуг, транспортных затрат.

 

Оживление самозанятости и экономической активности населения.

Доля населения занятого в сфере малого и среднего предпринимательства превышает среднереспубликанский уровень.

Миграция населения трудоспособного возраста.

Значительная скрытая безработица

Наличие производственных площадей, возможных для  развития экономики района 

Наличие природных ресурсов, которые могут служить сырьевой базой (залежи известняка, глины для производства кирпича).

Технологическая отсталость базовых отраслей. Слабый менеджмент большинства предприятий.

Моральный и физический износ основных фондов  в ведущих  отраслях экономики.

 

Ограниченность  минерально-сырьевых ресурсов  района, отсутствие  стратегических  видов полезных ископаемых

Благоприятные экологические условия, артезианское водоснабжение.

Обеспечение населения качественной питьевой водой.

Изношенность инженерной  инфраструктуры.

Не завершено строительство очистных сооружений.

Агропромышленный комплекс имеет  возможность полностью обеспечить потребности  населения района   в основных  продуктах питания.

Снижение плодородия почв.

Недостаточная материально-техническая и сырьевая базы агропромышленного комплекса.

Отсутствие производств по переработке продукции сельского хозяйства (молока, овощей).

Высокая обеспеченность общеобразовательными, дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения.

Высокая  степень износа зданий  фельдшерских акушерских пунктов на селе, изношена материальная техническая база учреждений культуры и образования.

Нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

Системное и плановое проведение мероприятий физкультурно – спортивного направления для молодежи. Опыт проведения республиканских и российских спортивных массовых мероприятий.

Недостаточное финансирование отраслей здравоохранения, культуры, образования и спорта.

Патриотическое воспитание молодежи.

Недостаточная  сеть  культурно-развлекательных  организаций.

 

Возможности

Угрозы

Условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности района.

Дефицит трудовых ресурсов необходимой квалификации.

Развитие высокотехнологичных производств, конкурентоспособность по стоимости выпускаемой продукции.

Слабый  платежеспособный спрос  на  региональном  рынке.

Сворачивание производства в связи с износом основных фондов.

 

Улучшение экономического состояния района,  освоение передовых технологий на предприятиях района.

Оптимизация бюджета по доходам и расходам.

Недостаточный уровень финансовой самостоятельности в решении проблем  социально-экономического  развития района.

Развитие мясо-молочного животноводства.

Сокращение поголовья  крупного рогатого скота.

Сохранение условий для здоровья населения.

Ухудшение экологического состояния окружающей  среды.

Развитие физкультуры и спорта. Формирование комплекса нормативно – правового и организационно - методического обеспечения патриотического воспитания молодежи с участием общественных организаций.

Повышение преступности.

 

 

 

II. Стратегические приоритеты социально – экономического развития Урмарского района Чувашской Республики.

 

 Стратегия базируется на реализации комплекса взаимоувязанных стратегических целей и задач. Система стратегических целей приведена в приложении 1 к Стратегии.

 

2.1. Приоритетные направления развития.

   

Стратегическое развитие Урмарского района в долгосрочной перспективе определено с учетом приоритетов  социально – экономической политики Чувашской Республики.

Пространственное развитие территории Урмарского района базируется на максимально полном использовании потенциала инвестиционных зон, определенных в соответствии с Территориальной комплексной схемой градостроительного планирования территории Урмарского района.

В Стратегии в качестве важнейшего ресурса  динамичного социально – экономического развития Урмарского района рассматривается рациональное использование человеческого капитала  и интеллектуального потенциала. Предметом особого внимания является создание необходимых инфраструктурных условий для обеспечения качественных структурных сдвигов во всех отраслях экономики и социальной сфере. Все это в конечном итоге приведет к повышению уровня  и качества жизни населения.

В соответствии с выбранными стратегическими целями и задачами действия органов местного самоуправления Урмарского района  сконцентрированы на реализации следующих приоритетных направлений развития.       

 

Система стратегических целей

 

Стратегия базируется на реализации комплекса взаимоувязанных стратегических целей и задач.

 

 

Размещение объектов приоритетных направлений развития Урмарского района

 

               Промышленная политика.

 

    Основные приоритетные направления:  

   - модернизация  производственных мощностей и технологии на основе внедрения наукоемких и ресурсосберегающих экологически чистых технологий;

   - максимальное использование производственных мощностей;

  -  эффективная организация производственного процесса. Автоматизация управления производственным процессом;

   -  активизация инвестиционной деятельности, реализация крупных инвестиционных проектов;

  - повышение доли инновационной конкурентоспособной продукции в производственной сфере и освоение новых рынков сбыта;

  -повышение внимания к качеству во всех сферах деятельности,  проведение   сертификации произведенной продукции на соответствие международным стандартам качества ISO 9000.

 

      1. В 2008 году  в районе заработало новое  предприятие ООО «Аван – Полимер», которое  специализируется на выпуске поливочных шлангов, что является новым видом производства для района. Сумма вложенных  инвестиций  25  млн. руб. Создано рабочих мест 33, планируется довести до 50 рабочих мест.

п/п

Показатели

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2015г.

2020г.

1.

Объем  производства в год, млнуб.

Х

   Х

50,0

70,0

80,0

110,0

200,0

2.

Объем  производства в год по сравнению с 2008 годом, %

Х

  Х

   Х

140

160

2,2 р

в4,0 р

3.

Среднемесячная   заработная плата одного работника, руб.

Х

  Х

9000,0

 

10800

15000

 

18900

31500

4.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2008  годом, %

Х

   Х

 Х

120

167

2,1

3,5 р

 

2. Расширение действующих производств.

      ЗАО «Урмарская швейная фабрика» в 2007 году приобретено 100 единиц универсальных швейных машин и в дальнейшем предусматривается      закупить систему автоматизированного проектирования швейных изделий – САПР,  которая позволит автоматизировать технологические процессы швейного производства, снизить трудоемкость производства, повысить мобильность производства благодаря сокращению сроков внедрения новых моделей в производство, ускорить оборачиваемость оборотных средств, повысить конкурентоспособность продукции.   Сумма вложенных  инвестиций  в размере  2,0 млн. рублей.  Создано 17 рабочих мест.

 

п/п

Показатели

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2015г.

2020г.

1.

Объем  отгруженной продукции  в год, млнуб.

12432

15855

17900

20100

23700

31080

62200

2.

Объем  производства в год по сравнению с 2006 годом, %

187

127,5

143,9

161,7

190,0

2,5

5,0

3.

Среднемесячная   заработная плата одного работника, руб.

3800

4587

5700

 

6500

8000

18000

27900

4.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2007  годом, %

 

120,7

 

124,3

141,7

 

174,4

3,9 р.

6,1 р.

 

   Повышение эффективности агропромышленного комплекса.

  Предпосылки.

  Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

  Осуществление финансового оздоровления  сельскохозяйственных предприятий.

  Техническое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 

  Проектные направления:

ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и обеспечение доступным жильем  молодых семей и молодых специалистов на селе в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, кадровое обеспечение отрасли сельского хозяйства;

привлечение льготных долгосрочных кредитных ресурсов в соответствии с направлениями государственной поддержки, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.  № 264 – ФЗ «О развитии сельского хозяйства», в целях увеличения эффективности сельскохозяйственного производства;

повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий, увеличение объемов производства  традиционных для  Урмарского района сельскохозяйственных культур;

привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования с целью преодоления технической отсталости в сельском хозяйстве;

   внедрение инновационных ресурсо – и энергосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве;

повышение производительности труда, влияющее на увеличение заработной платы работников сельского хозяйства;

оптимизация количества сельскохозяйственных организаций исходя из их специализации;

совершенствование взаимоотношений сельхозтоваропроизводителей с перерабатывающими, обслуживающими и другими предприятиями – партнерами на основе кооперативных отношений и интеграционных процессов.

 

1.ООО «Агрофирма «Арабоси» - реконструкция животноводческих помещений, приобретение сельскохозяйственной техники. Общая стоимость инвестиционного проекта в 2007 году 36,4  млн. руб., в том числе привлекаемые инвестиции за счет кредита 26,4 млн. руб. Планируется довести дойное  стадо коров до 1000 голов, 10  тыс. голов  свиней, освоение земель  15 тыс. гектар  под  зерновые  культуры. В 2008 году планируемые привлекаемые инвестиции  100,2 млнуб.

 

п/п

Показатели

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2015г.

2020г.

1.

Объем  производства в сопоставимых ценах   по сравнению с 2006 годом, %

105,6

97,0

107,0

111,0

115,3

127,2

140,1

2.

Среднемесячная   заработная плата одного работника, руб.

3433

3955

 

 

 

 

4500

5300

6500

13800

22900

3.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2007  годом, %

х

х

113,8

134,0

164,0

3,5 р

5,8 р.

 

2.КФХ «Крылов В.Н.» -  строительство  свинотоварной  фермы на 1000 голов, молочнотоварной фермы  на  400 голов. Общая стоимость проекта 42,0 млн. руб., в том числе привлекаемые инвестиции в виде кредита 35,0 млн. руб.

 

п/п

Показатели

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2015г.

2020г.

1.

Объем  производства в сопоставимых ценах   по сравнению с 2006 годом, %

102,3

106,2

107,0

111,0

115,3

127,2

140,1

2.

Среднемесячная   заработная плата одного работника, руб.

3010

3300

4000

4900

6100

13200

21000

3.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2007  годом, %

х

х

121,2

 

148,5

184,5

 

4,0 р.

6,4

 

      Реализация инвестиционных проектов (Приложение 2)

     

 Ожидаемые результаты:

   достижение высоких темпов роста сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся конкурентных преимуществ Урмарского района;

внедрение инновационной модели развития агропромышленного комплекса;

увеличение инвестиций на развитие специализированных организаций по производству продукции растениеводства, животноводства, птицеводства.

 

   Развитие строительного комплекса.

   

    Предпосылки:

    Наличие развивающегося строительного комплекса.

 

    Проектные направления:

реализация мероприятий  Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. № 101;  республиканской целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики» на 2003 – 2010 годы,  утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря  2002 г. № 315;

   районной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2006 – 2010 годы», утвержденной Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 30.11.2006 г. № 135;

   развитие жилищного строительства с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий и широким применением местных строительных материалов и изделий;

   внедрение современных архитектурно – строительных систем индивидуального, малоэтажного домостроения плотной застройки на основе легких конструкций;

    дальнейшая модернизация и развитие инженерной инфраструктуры на основе реализации комплексных проектов для обеспечения инвестиционной привлекательности Урмарского района;

 строительство автомобильных дорог по главным улицам в населенных пунктах.

    Ожидаемые результаты:

   успешная реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Урмарского района;

   ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

   увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя с   23,1 кв. метра  в 2007 году  до 30,0  кв. метров в 2020 году;

   развитие малоэтажного быстровозводимого домостроения с применением новых технологий путем массовой застройки территорий;

   реализация экспериментальных инвестиционных проектов с применением механизма частно – государственного партнерства;

    значительное увеличение нормативных сроков эксплуатации зданий, сооружений, объектов социальной и инженерной инфраструктуры на основе внедрения новейших технологий и привлечения дополнительных инвестиций на их содержание.

 

   Освоение и развитие производства новых строительных материалов.

   Предпосылки:

   наличие месторождений извести (Шигалинский карьер) и глины (Ковалинское и Шоркистринское месторождения).

    Проектные направления:

   разработка Шигалинского карьера по производству известковой муки;

   разработка перспективного Ковалинского месторождения глины с целью дальнейшего   развития производства строительного кирпича.

   Ожидаемые результаты:

                   увеличение притока инвестиций в реальный сектор экономики;                  

           обеспеченность населения района рабочими местами;

          развитие малого предпринимательства в сфере производства строительных материалов.

 

Развитие потенциала транспортной и инженерной инфраструктуры. 

   Предпосылки:

   удобное географическое положение, через район проходит железная дорога «Москва - Казань»;

   разветвленная сеть автодорог;

    введена в действие путепроводная развязка через железную дорогу «Канаш – Свияжск» в обход п. Урмары.

  

   Проектные направления:

    в целях улучшения качества обслуживания пассажиров в 2008 –2009 годах планируется строительство железнодорожного вокзала в п. Урмары;

   строительство и ввод в эксплуатацию комплексов придорожного сервиса на автомобильной дороге «Аниш» в связи с завершением строительства и вводом  путепровода на 705 км через участок железной дороги «Канаш – Свияжск»;

строительство автомобильных дорог с твердым покрытием;

развитие и расширение существующей сети регулярных автобусных маршрутов;

обновление подвижного состава действующего автотранспортного предприятия;

строительство автомобильных дорог по главным улицам  в населенных пунктах;

завершение строительства биологических очистных сооружений и канализации в п. Урмары к 2010 году;

строительство полигона для обезвреживания твердых бытовых отходов;

обустройство санкционированных свалок во всех населенных пунктах района;

в связи с физическим и моральным износом требуется строительство и модернизация объектов инженерной инфраструктуры по энергоэффективным технологиям.

     

    Ожидаемые результаты:

   Реконструкция, строительство и ремонт для соединения сельских населенных пунктов с сетью автодорог общего пользования   10,4 км автомобильных дорог с твердым покрытием;

   в 2008 – 2010 годах для обновления подвижного состава предусматривается приобрести 14 автобусов;

           в 2009 – 2015 годах предусматривается строительство автомобильных дорого по главным улицам  в населенных пунктах протяженностью более 90 км;

   привлечение инвестиций в сумме  68    млн. руб. для строительство железнодорожного вокзала в п. Урмары  и 17,5 млн. рублей на строительство  объектов придорожного сервиса, 12,0 млнуб  на строительство  торгового комплекса «Универсам» с кафе;

   улучшение транспортной доступности для жителей сельских населенных пунктов к учреждениям здравоохранения, образования, культуры, предприятий связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

 

Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды.

                    

   Предпосылки:

Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

Предпосылки:

Реализация мероприятий республиканских целевых программ «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005–
2008 годы», утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 29 декабря 2004 г. № 142, и «Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006–2010 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2006 г. № 153, Указов Президента  Чувашской Республики от 22 февраля 2004 г. № 107 «О
Годе парков и садов» и от 28 марта 2005 г.  № 30 « О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его».

Проектные направления:

экологизация производства, основанная на использовании передовых ресурсосберегающих технологий переработки, включая применение малоотходных и безотходных технологий; широкое распространение экологически эффективных методов управления, гарантированное обеспечение безопасности производственных процессов;

создание благоприятных условий для внедрения ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, модернизация производства, развитие новых методов и технологий, увеличение доли использования вторичных ресурсов и утилизации отходов;

завершение строительства биологических очистных сооружений и полигона по размещению твердых бытовых отходов в п. Урмары;

разработка и внедрение системы сбора, переработки и утилизации отходов;

создание новых объектов размещения отходов;

обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов и развитие новых производств (производство известковой муки, разработка месторождения глины);

проведение работ по озеленению и благоустройству городского  и сельских поселений в целях создания благоприятных условий для жизни населения;

развитие системы экологического образования и просвещения, подготовка кадров в области экологии;

обеспечение населения качественной питьевой водой;

Ожидаемые результаты

снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение ее качественного состояния на основе последовательного осуществления структурной перестройки экономики, совершенствования технологического уровня производства, включающего ресурсосбережение, применения малоотходных и безотходных технологий и производств, сокращение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, безопасное размещение, переработка и утилизация отходов;

снижение объема сброса загрязненных сточных вод в результате ввода очистных сооружений;

создание предпосылок для реализации прав нынешних и будущих поколений на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные условия проживания.

Реализация республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2005–2008 годы»

Предпосылки:

в Урмарском районе имеется проблема с обеспечением населения качественной питьевой водой;

среднесуточный отпуск воды на хозяйственно-питьевые нужды каждому жителю района составляет в среднем  34,3 л, в том числе жителю  п. Урмары – 84,5 л, сельскому жителю  –26,6 л;

предусматривается строительство водопроводных сетей протяженностью 182,227 км.

 

Проектные направления:

развитие систем водоснабжения в городском и сельских поселениях;

охрана и восстановление водных объектов – источников питьевого водоснабжения.

 

Ожидаемые результаты:

социальные:

обеспечение населения Урмарского района  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

снижение заболеваемости населения;

экологические:

снижение масштабов загрязнения водных объектов;

охрана и восстановление водных объектов;

экономические:

           сокращение потерь воды в системах водоснабжения.

           Инвестиционная политика.

 

  Содействие развитию инвестиционной деятельности и повышение предпринимательской активности.

           Предпосылки:

           использование различных форм муниципальной поддержки (поручительство, залог муниципального имущества);

            предоставление льгот по уплате налогов в местный бюджет;

            предоставление бюджетных кредитов, ссуд;

            оказание субъектам малого предпринимательства финансовой помощи (субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, предоставление гарантий (поручительств) из республиканского гарантийного фонда, субсидирование затрат, связанных с выплатой вознаграждения по выданной банковской гарантии, а также по заключенному договору поручительства), консультационно – правовой  помощи (бесплатные консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности), организационной  и  имущественной поддержки (создание при участии федерального центра Республиканского бизнес – инкубатора);

          активизация работы с частными инвесторами на основе частно – государственного партнерства при реализации приоритетных национальных проектов;

          максимально возможное снятие административных барьеров для бизнеса, в том числе малого и среднего, либерализация рынка инвестиционных проектов путем упрощения процедур согласования и получения разрешительной документации при их разработке и реализации;

        государственная поддержка и предоставление преференций при привлечении инвестиций;

        развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого предпринимательства экономической, правовой, статистической и иной информации;

       стимулирование развития цивилизованного предпринимательства, распространение положительного опыта предпринимателей;

      

      Ожидаемые результаты:

     повышение конкурентоспособности отдельных секторов экономики;

     повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики;

     увеличение объемов и темпов роста привлечения инвестиций в основной капитал;

     создание новых и сохранение имеющихся производственных мощностей;

     повышение роли малого и среднего бизнеса предпринимательства в формировании доходов бюджетов различных уровней и обеспечении занятости населения;

     повышение ответственности предпринимателей, в том числе социальной;

     формирование стабильного цивилизованного бизнеса.

 

Развитие рынка земли

Предпосылки:

земля – один из важнейших ресурсов социально-экономического и градостроительного развития. Отсутствие свободной купли-продажи земли влияет на возможность формирования эффективного землепользователя, расширения хозяйственных площадей, привлечения инвесторов в агропромышленный комплекс;

для становления земельного рынка необходимо в первую очередь ускорить процесс разграничения собственности на землю с целью обеспечения права органов местного самоуправления Урмарского района на земельные участки и формирование единого объекта налогообложения. По состоянию на 1 января 2008 г. в муниципальной собственностиУрмарского района находилось  5 га земель  земельного фонда Урмарского района, подлежащего по  разграничению к собственности Урмарского района.

Из 121 участка общей площадью 25 га, подлежащих разграничению,  возникает право собственности Урмарского района на 61 участок общей площадью 14,7 га и 60 участков общей площадью 10,3 га – собственность поселений.

 

Проектные направления:

завершение процесса разграничения государственной собственности на землю;

создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра;

создание автоматизированной базы данных, содержащей актуальные сведения о земельных участках и объектах недвижимости, находящихся на них;

актуализация кадастровой стоимости земельных участков;

вовлечение в оборот неэффективно используемых земельных участков;

развитие системы земельно-ипотечного кредитования;

регулирование системы распределения участков под застройку.

Ожидаемые результаты:

устранение монополии государственной собственности на землю;

эффективное использование и вовлечение земель в рыночный оборот;

повышение инвестиционной привлекательности Урмарского района;

увеличение доходов консолидированного бюджета Урмарского района

 

Повышение качества жизни населения и формирование человеческого капитала.

 

Развитие человеческого капитала, его общее качество становятся важными факторами, определяющими успех социальных и экономических преобразований.

Для Урмарского района актуально решение следующих проблем:  повышение доходов населения и преодоление бедности, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, реформирование всех уровней образования, охрана окружающей среды, осознание места России в глобальном партнерстве наций.

Достижение эффективного функционирования всех секторов экономики и обеспечение условий для развития человеческого капитала -  принципиальная задача. Необходимо одновременно решать ряд  проблем, таких как распространенность инфекционных заболеваний, низкая продолжительность жизни, а также трансформация социальных секторов (образования, здравоохранения и других, непосредственно связанных с развитием человеческого капитала) в условиях старения населения и при этом растущих требований рынка труда и экономики к качеству человеческого капитала.

 

Развитие сферы услуг

Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных услуг

Предпосылки:

реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие АПК», республиканской целевой программы «Развитие туризма в Чувашской Республике на 2005–2010 годы»;

устойчивый рост доходов населения, в том числе реальной заработной платы и пенсий;

создание новых предприятий, рост платежеспособности всех потребительских секторов;

развитие сектора услуг, услуг розничной торговли, системы образования, культуры, правового характера, оздоровительных, транспортных, ветеринарных услуг;

развитие инфраструктурных секторов экономики – транспорта, строительства, связи, процессов реформирования в данных секторах.

Проектные направления:

улучшение качества услуг и эффективности деятельности организаций сферы услуг  через повышение производительности труда, обеспечение непрерывности обучения специалистов и руководителей, формирование позитивного имиджа на рынке труда; 

повышение культуры планирования объемов оказываемых услуг на основе потребностей потребительского рынка;

поддержание развития нематериальных видов услуг в сфере финансов, страхования, консалтинга, рекламы, маркетинга, юридических услуг, обеспечения безопасности, управления информационными потоками, образования, здравоохранения, туризма, страхования, культуры и искусства;

достижение оптимального сочетания современных научно-технических, технологических и организационных новаций с национальными особенностями и традициями;

совершенствование менеджмента и инфраструктуры рынка сферы услуг, обеспечивающих мониторинг и быструю реакцию на изменение требований потребителя.

Ожидаемые результаты

внедрение новых видов услуг и повышение культуры обслуживания на предприятиях сферы услуг;

сокращение различий в объемах и видах услуг, оказываемых в городской и сельской местности;

повышение объемов инвестиций за счет роста инвестиционной привлекательности организаций сферы услуг;

создание новых рабочих мест.

 

Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования

 

Основные стратегические цели  развития образования Урмарского района.

формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечить устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом;

создание и развитие конкурентоспособной и социально ориентированной системы  образования, обеспечивающего инновационное развитие экономики района.

 

 Приоритетные задачи инновационного развития образования Урмарского района.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Задача 1. Разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети дошкольных образовательных учреждений различных типов и видов.

        Направления деятельности:

   разработка нормативно-правовых и организационных механизмов развития новых типов и видов ДОУ, в том числе интегрированных со школой, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, культуры, автономных учреждений, семейных детских садов;

   организация мониторинга эффективности использования сети ДОУ;

   увеличение количества мест для организации дошкольного образования за счет реконструкции, оптимального использования имеющихся зданий ДОУ;

   существенное расширение и нормативно-правовое обеспечение инновационных организационно-педагогических форм дошкольного образования;

   создание  условий для  подготовки кадров для развития нетрадиционных видов дошкольного образования.

Задача 2. Развитие новых организационно-экономических механизмов.

   Направления деятельности:

   введение нормативного подушевого финансирования дошкольного образования с учетом типов и видов учреждений;

     внедрение новых принципов долевого финансирования ДОУ с участием родителей;

   создание благоприятных условий для инвестирования средств в систему дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами.

Задача 3. Создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей.

   Направления деятельности:

   организация ранней диагностики детей с составлением индивидуального электронного паспорта для последующего непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения;

   внедрение адаптивных моделей образования детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка индивидуальных образовательных маршрутов, способствующих их последовательной социализации и интеграции в массовую практику дошкольного образования;

   внедрение инновационных технологий развития и сопровождения ребенка, разработка и внедрение дистанционных форм домашнего образования и родительского просвещения.

Задача 4. Обновление содержание и повышение качества дошкольного образования.

   Направления деятельности:

   широкое внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования;

   определение этнорегионального компонента содержания дошкольного образования;

   создание единого образовательного пространства преемственности дошкольного и начального общего образования, единых требований детского сада и школы к уровню функциональной готовности детей к школьному обучению;

   формирование системы выявления одаренности в раннем возрасте;

   создание системы мониторинга и качества дошкольного образования.

 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Задача 1. Обеспечение доступности качественного школьного образования независимо от места жительства и доходов родителей.

Направления деятельности:

создание условий для функционирования эффективной сети и различных форм получения общего среднего образования (ресурсные центры, базовые школы, экстернат, семейное образование, самообразование, дистанционное обучение и др.);

создание на базе школ образовательно-информационных центров для всего населения, интегрированных в глобальное сетевое общество, с введением института педагогов-менеджеров, гибко управляющих образовательными траекториями граждан.

Задача 2. Достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества школьного образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования.

Направления деятельности:

внедрение на всех ступенях общего образования системы объективной оценки качества путем использования процедур, технологий, инструментальных средств аттестационных и мониторинговых обследований на основе апробированных российских и зарубежных аналогов;

внедрение международной системы менеджмента качества в школьном образовании;

разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в оценке качества образования.

Задача 3. Обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогичес­ко­го сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей.

Направления деятельности:

внедрение инновационных индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения каждого школьника;

создание современной инфраструктуры развития одаренных детей и молодежи с участием научных школ, бизнес-структур и других институтов гражданского общества;

создание системы интегрированного (инклюзивного) школьного образования, включая в качестве ее элементов индивидуальное, надомное, дистантное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание системы постоянного консультирования и информирования родителей для оказания компетентной помощи ребенку;

внедрение установленных федеральных государственных образовательных стандартов для каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривающих необходимые достижения как в сфере образования, так и в жизненной компетенции.

Задача 4. Создание условий для формирования традиционных (владение родным и иностранными языками, информационными технологиями, способности в области математики и естественных наук) и трансверсальных компетентностей (умение учиться и общаться, презентовать себя, наличие социальных, гражданских компетентностей и культурной осведомленности, инициативности и предприимчивости и др.).

Направления деятельности:

внедрение новых стандартов образования, основанных на компетентностном подходе и обеспечивающих повышение функциональной грамотности школьников республики до уровня стран, являющихся лидерами в этой области по результатам международных исследований (PISA, TIMSS и др.);

реализация сетевых образовательных программ по предпрофильной подготовке и профильному обучению путем интеграции школ, учреждений профессионального образования, центров внешкольного развития, работодателей, институтов гражданского общества;

осуществление массового перехода системы общего образования от классно-урочной системы к реализации индивидуальных образовательных программ с учетом особенностей психофизиологического развития детей;

создание условий для достижения высокого уровня лингвистической образованности и компетентности личности, владения выпускниками школ несколькими иностранными языками на уровне функциональной грамотности;

создание условий для формирования поликультурной личности, способной на конструктивное сотрудничество с носителями этнокультурных ценностей;

постоянное совершенствование правовых и организационных условий для усиления престижа изучения языка, истории и культуры чувашского народа.

Задача 5. Создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира.

Направления деятельности:

усиление воспитательной роли школы и формирование демократического уклада жизни школы как института гражданского общества, который обеспечивает всестороннее сотрудничество педагогов, обучающихся, родителей;

развитие институциональных механизмов интеграции системы образования, семьи, институтов гражданского общества для формирования высоконравственной, толерантной, свободной и ответственной личности, способной к самосозиданию и изменению качества жизни семьи и общества в целом;

развитие инновационных форм ученического самоуправления, детских общественных объединений для приобретения обучающимися правового, гражданского, экологического и социального опыта, умения принять осознанный самостоятельный выбор.

Задача 6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни.

Направления деятельности:

осуществление мер по оптимизации учебной, психической и физической нагрузки школьников путем реальной разгрузки содержания образования, введения многообразия форм организации образовательного процесса, гибких графиков работы школ, создания разнообразной учебной среды и т.д.;

внедрение инновационных образовательных технологий сохранения и развития здоровья детей и молодежи, основанных на самоорганизации здорового образа жизни;

повышение удельного веса и качества занятий физической культурой;

создание безопасной среды обитания в образовательном учреждении путем обеспечения соблюдения стандартов, регламентирующих необходимые и достаточные материально-технические нормы и правила организации образовательной деятельности;

организация работы по соблюдению нормативных документов, регламентирующих эксплуатационные параметры образовательных учреждений: строительные нормы, правила противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормативы, экологические требования и др.;

внедрение оптимальных схем организации высококачественного питания школьников на основе медико-экологических рекомендаций с использованием современной техники и технологий;

реализация мер по рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха детей;

перевод ДОЛ «Романтика» на круглогодичный режим работы.

 

Задача 7. Обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения.

Направления деятельности:

создание современной образовательной среды на основе использования интегрированных телекоммуникационных систем для эффективной организации управления системой образования и повышения качества образовательных услуг;

подключение каждого рабочего места обучающихся и педагогов к сети Интернет;

разработка и внедрение инновационных учебно-методических комплексов и цифровых образовательных ресурсов;

разработка и внедрение современных методик дистанционного обучения обучающихся и педагогов с использованием социальных сервисов сети Интернет;

создание для участников образовательного процесса единой системы доступа к информации.

Задача 8. Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Направления деятельности:

формирование системы социально-педагогических и реабилитационных служб, оказывающих профессиональную помощь и услуги детям и семьям;

внедрение эффективной межведомственной структуры профилактики социального сиротства и защиты прав детей, направленной на профессиональную помощь семье на сложных этапах ее развития, информирование и кризисное консультирование несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

Задача 9. Разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекториями школьников, населения.

Направления деятельности:

обеспечение опережающего инновационного развития педагогического образования по отношению к развитию школы путем коренной модернизации его структуры и содержания;

внедрение системы мер по мотивации роста профессионального уровня педагогов путем введения дифференцированной системы оплаты труда, инновационных моделей аттестации, системы «социальных пакетов» и др.;

создание условий для  качественного сетевого непрерывного образования педагогических кадров с целью обеспечения ее адекватности новым технологиям и требованиям образовательного процесса;

развитие гражданского и профессионального самосознания, активной конструктивной социальной позиции педагогического сообщества путем создания эффективных механизмов участия ассоциаций учителей, советов руководителей образовательных учреждений (организаций) и других институтов гражданского общества в управлении образованием и оценке его качества.

Задача 10. Внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования школ.

Направления деятельности:

концентрация бюджетных средств на реализации стратегических приоритетов развития общего образования путем расширения программно-целевых методов финансирования;

внедрение эффективной системы показателей (индикаторов) для оценки реализации инновационных программ, степени достижения поставленных целей;

развитие экономической самостоятельности школ;

повышение средней заработной платы работников образования с учетом качества и результативности их труда до уровня средней заработной платы в целом по экономике в Чувашской Республике;

развитие многоканального финансирования;

внедрение новых организационно-правовых форм образовательных учреждений (автономные учреждения и др.);

развитие механизмов частно-государственного партнерства в реализации перспективных инвестиционных проектов, направленных на развитие школьного образования;

переход от финансирования образовательных программ к финансированию индивидуальных образовательных потребностей личности.

Задача 11. Развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.

Направления деятельности:

внедрение системы мер по обеспечению открытости школьного образования, в том числе через введение обязательных ежегодных публичных отчетов отдела образования и молодежной политики, образовательных учреждений по результатам финансовой деятельности и инновационного развития;

развитие эффективного института попечительских, наблюдательных, управляющих советов, создание условий для наделения их широкими управленческими полномочиями по определению программ развития, организации образовательного процесса, решению кадровых вопросов, укреплению материально-технической базы и др.;

введение государственно-общественной системы лицензирования, аккредитации образовательной деятельности и образовательных программ;

          создание эффективной системы межотраслевого, межмуниципального сотрудничества.

 

 

Развитие здравоохранения

Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни

Предпосылки:

достижение цели базируется на реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65, Стратегического плана реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003–2010 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95, предусматривающих формирование и реализацию преимущественно профилактической направленности системы охраны здоровья и повышения ответственности населения за сохранение и укрепление своего здоровья; на приоритетном развитии первичной медико-санитарной помощи, основу которой составляет служба семейной медицины; обеспечении населения высокотехнологичной медицинской помощью.

Медицинская помощь населению района оказывается:

в  поликлинике МУЗ «Урмарская ЦРБ» на 375 посещений в смену;

работают 6 отделения общей врачебной практики, 21 фельдшерско – акушерский пункт;

в здравоохранении  района  работают  50  врачей  и  207 среднего  медицинского  работника;.

осуществляют прием 29 врачей-специалистов по 16 профилям,  в участковой службе работают 4 врача-терапевта и 5 врачей-педиатров.

 

Проектные направления:

Улучшение состояния здоровья населения Урмарского района:

активная пропаганда здорового образа жизни, разработка и реализация программ (инициатив) по сохранению и укреплению здоровья населения;

реализация муниципальных  целевых программ по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и пьянства, противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и токсикомании, по профилактике дорожно-транспортного травматизма, обеспечению качества и безопасности питьевой воды;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района;

развитие профилактической направленности в первичном звене медико-санитарной помощи;

диспансеризация работающего населения; реализация мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

широкий охват населения занятиями физической культурой и спортом, ориентация на здоровый образ жизни;

комплексное взаимодействие органов местного самоуправления Урмарского района, негосударственных организаций и общественных объединений в координации деятельности по пресечению и устранению причин и условий незаконного потребления и оборота  наркотических средств;

 осуществление комплексных лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних здорового образа жизни, сокращение числа потребителей психоактивных веществ;

строительство 3-этажного хирургического корпуса МУЗ «Урмарская центральная районная больница» с теплым переходом в поликлинику;

проведение газификации ФАПов   район, капитальный ремонт поликлиники, стационарных   отделений.

 

Повышение доступности и качества медицинской помощи населению:

развитие современных методов реабилитации детей с хроническими заболеваниями;

развитие первичной медико-санитарной помощи на основе совершенствования деятельности общеврачебной (семейной) практики и использование преимущественно профилактического направления работы;

повышение эффективности использования стационаров на основе дифференциации коечного фонда и четкого разделения лечебно-диагностического процесса по степени интенсивности;

оснащение учреждений здравоохранения высокотехнологичным оборудованием;

развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий в здравоохранении;

стимулирование мотивации работников здравоохранения к улучшению качества медицинской помощи и профессиональному росту;

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации медицинских кадров;

внедрение системы стандартизации в здравоохранении, систем управления качестврм в медицинских учреждениях.

Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и "пилотного" проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения:

внедрение отраслевой системы оплаты труда с ориентацией на конечный результат;

обеспечение прозрачности в администрировании финансовых потоков в здравоохранении, персонифицированный учет расходов за оказанную медицинскую помощь;

оптимизация сети учреждений здравоохранения;

Ожидаемые результаты:

восстановление принципа единого врача, ответственного за состояние здоровья и оказание медицинской помощи конкретному пациенту;

гарантированное своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи, максимально приближенной и сфокусированной как на нуждах конкретного пациента, так и сообщества в целом;

повышение оперативности работы службы скорой медицинской помощи за счет оптимизации ее структуры и оснащения современными средствами связи;

снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями, в первую очередь наиболее массовыми и управляемыми инфекциями;

повышение престижа культуры здоровья;

снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения.

 

Улучшение демографической ситуации и дальнейшее развитие рынка трудовых ресурсов в Урмарском районе

 

Предпосылки:

Демографические процессы являются одними из основных факторов, определяющих социально-экономическое развитие Урмарского района.

Продолжающееся сокращение численности жителей Урмарского района вследствие естественной убыли населения, миграционный отток трудоспособного населения в регионы Российской Федерации с более высоким уровнем заработной платы, увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста при сокращении доли лиц трудоспособного возраста могут оказать в долгосрочной перспективе отрицательное влияние на рынок трудовых ресурсов Урмарского района.

 

Проектные направления:

реализация государственных мер поддержки семьи, охраны материнства и детства;

осуществление комплекса мер по созданию условий, способствующих росту рождаемости, улучшению воспитания детей, повышению престижа материнства и отцовства;

увеличение объема профилактических мероприятий в охране репродуктивного здоровья населения;

обеспечение доступности и качества дородовой, перинатальной и педиатрической помощи путем внедрения в медицинскую практику современных технологий профилактики, диагностики и лечения;

проведение диспансеризации детей;

разработка и реализация комплекса мер по профилактике, диагностике и лечению заболеваний у детей;

применение гибких форм занятости;

разработка комплекса мероприятий по сокращению оттока квалифицированных кадров в другие регионы страны и за рубеж;

повышение мобильности рабочей силы;

повышение качества оказания государственных услуг в сфере занятости населения;

создание экономических условий, способствующих свободному перемещению рабочей силы;

развитие трудосберегающих технологий, компенсирующих сокращение трудовых ресурсов;

более полное использование трудового потенциала лиц предпенсионного и младшего пенсионного возраста.

 

Ожидаемые результаты:

повышение уровня естественного прироста населения Урмарского района путем увеличения рождаемости, снижения перинатальной и младенческой смертности, смертности населения в трудоспособном возрасте от внешних причин (травм, отравлений, самоубийств, дорожно-транспортных происшествий и др.);

снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,32 % в 2020 году.

 

   Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала

Проектные направления:

завершение строительства двухэтажного здания Шигалинского сельского Дома культуры;

строительство сельского Дома культуры в с. Шоркистры  (2009-2011г.г.);

газификация 20 сельских учреждений культуры;

модернизация 14 муниципальных учреждений культуры района, укомплектование их современным светозвукооборудованием, компьютерной техникой с доступом к сети Интернет, медиопроекторами, сценическими костюмами;

дальнейшее сохранение имеющихся и подготовка 8 новых народных коллективов;

проведение газификации с индивидуальным отоплением Урмарской центральной библиотеки и сельских библиотек;

приобретение мультимедийной доски и медиапроектора, обновление компьютерного парка, программного обеспечения, сетевых технологий, проектная деятельность и создание целевой комплексной программы «Через библиотеку – к будущему» по нравственному и правовому  просвещению юношества, дальнейшее развитие нестационарных форм библиотечного обслуживания населения, в том числе библиомобилия с доступом в Интернет, строительство здания музея, благоустройство территории по мотивам национальной традиции;

создание новых экспозиционных тем:

мемориальный уголок Героя Социалистического труда Лукина С.Л.;

мемориальный уголок народного писателя В.С. Алендея;

тематический стенд «И.Я. Яковлев и Урмарский край»;

тематический стенд: «Пребывание космонавта – А.Г. Николаева»;

рельефная карта района.

Открытие выставочного зала, создание электронного каталога музейных предметов, электронных презентаций, тематических разделов экспозиции.

Ожидаемые результаты:

расширение доступа населения к произведениям профессионального искусства, увеличение числа зрителей в театрах, музеях, киноконцертных залах, участников художественного творчества и любительских объединений.

 

Развитие физического воспитания населения и создание условий для массового привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом

Предпосылки:

массовое привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, благодаря чему ежегодно растет

сохранение и дальнейшее развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

Проектные направления:

улучшение материально-технической базы для массовых занятий физической культурой и спортом путем активного строительства и эффективного использования физкультурно-спортивных комплексов, футбольных полей, хоккейных коробок;

культивирование народных и национальных видов спорта;

развитие стимулирующих условий формирования здорового образа жизни;

повышение эффективности работы физкультурно-спортивных организаций за счет развития системы методического обеспечения, внедрения новых, более совершенных технологий;

совершенствование и развитие системы спорта высших достижений и профессионального спорта.

Ожидаемые результаты:

ежегодное увеличение доли населения Урмарского района, занимающегося физической культурой и спортом – в 2020 году  к уровню 2007 года в 1,4 раза;

увеличение численности детей и подростков в возрасте 6–15 лет, занимающихся в спортивных школах;

повышение уровня обеспеченности населения района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями;

увеличение численности спортсменов массовых разрядов;

завоевание призовых мест спортсменами района на республиканских, всероссийских и международных соревнованиях, Олимпийских играх;

ежегодное увеличение представительства спортсменов района в списочных составах сборных команд России;

рост объема инвестиций в сферу физической культуры и спорта;

улучшение социально-экономического положения района за счет снижения уровня заболеваемости и повышения работоспособности населения.

Повышение эффективности  местного самоуправления

Предпосылки:

реформирование органов местного самоуправления;

Проектные направления:

развитие взаимодействия бизнес-сообщества и органов местного самоуправления;

создание оптимальной структуры исполнительных органов муниципальной власти;

разработка и внедрение стандартов муниципальных управления;

создание оптимальной структуры испо услуг  и административных регламентов;

внедрение в органах  местного самоуправления Урмарского района принципов и процедур бюджетирования, ориентированного на результат;

модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления;

повышение эффективности муниципальной  службы.

Ожидаемые результаты:

повышение качества муниципальных услуг, их доступности для граждан и организаций;

организация мониторинга показателей результативности деятельности исполнительных органов муниципальной  власти Урмарского района, качества и доступности муниципальных  услуг.

 

Целевые  ориентиры уровня жизни населения Урмарского района Чувашской Республики приведены в Приложении 1         к Стратегии.

       

                  III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

 

Достижение поставленных стратегических целей во многом будет определяться способностью органов местного самоуправления Урмарского  района  выработать эффективный механизм реализации Стратегии, предусматривающий комплекс мер правового, экономического и организационного характера, обеспечивающий "баланс интересов" и скоординированные действия всех участников реализации Стратегии.

Система планирования развития Урмарского района  основывается на комплексном программно-целевом подходе. Ключевыми в системе планирования являются следующие взаимоувязанные документы:

Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года;

 Программа экономического  и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 г.г.

Программа социально кономического развития Урмарского района на 2007–2010 г.г.

Территориальная комплексная  схема  градостроительного планирования развития территории Урмарского района Чувашской Республики, разработанная Российским государственным научно-исследовательским и проектным институтом Урбанистики (г. Санкт-Петербург).

Указы Президента Чувашской Республики, направленные на формирование современной инфраструктуры, в том числе на жилищное строительство, дорожное строительство, обеспечение населения качественной питьевой водой, занятости сельского населения, ускоренное развитие малого предпринимательства, развитие инновационной среды и информационных технологий, физической культуры и спорта, на пропаганду здорового образа жизни, создание сельских модельных библиотек и реализацию инновационных программ в сфере культуры, на благоустройство населенных пунктов и территорий;

законодательные и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики;

республиканские и муниципальные  целевые программы.

бюджеты муниципальных образований на очередной финансовый год; 

рациональное применение экономических методов регулирования, направленных на создание благоприятных условий для активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности, внедрения инноваций;

целенаправленная бюджетная политика, финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие:

концентрацию бюджетных средств на решении приоритетных проблем и достижении стратегических целей и задач социально-экономического развития;

активное привлечение внебюджетных источников финансирования,  развитие ипотечного жилищного кредитования, лизинговой деятельности, субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков на реализацию инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства, привлечение частного капитала на территорию Урмарского  района;

обеспечение бюджетной эффективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  Урмарского района в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

наращивание бюджетного потенциала муниципальных образований, повышение уровня обеспеченности населения бюджетными услугами, обеспечение прозрачности управления муниципальными финансами;

развитие механизмов частно-государственного партнерства в реализации перспективных экономически и социально значимых инвестиционных проектов;

формирование и реализация муниципальных целевых программ исходя из выбранных стратегических приоритетов, определение четких индикаторов ожидаемых результатов реализации программ, своевременная корректировка программ по результатам регулярного мониторинга хода их выполнения.

Реализация Стратегии будет основываться в первую очередь на внутренних ресурсах повышения эффективности социально-экономиче­ско­го развития Урмарского района. При этом важной составляющей будет являться использование инструментов целевого финансирования за счет средств республиканского бюджета путем активного участия района в реализации приоритетных национальных проектов, мероприятий республиканских  целевых программ, республиканской адресной инвестиционной программы, реализуемых на территории Урмарского района при неуклонном выполнении со стороны Урмарского района  обязательств по софинансированию соответствующих мероприятий.

Правовое обеспечение проводимых социально-экономических преобразований будет развиваться в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в области региональной политики, экономического и социального развития, налоговой и бюджетной политики, административной реформы, реформы местного самоуправления и по другим направлениям.

Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают проведение органами  местного самоуправления Урмарского района  ежегодного мониторинга хода реализации Стратегии, выполнение утвержденных индикаторов и контрольных показателей, представление сведений для обобщения в отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации района. Предусматривается также широкое информирование населения о ходе и результатах реализации Стратегии в средствах массовой информации, а также на сайте администрации Урмарского района.

 


Стратегические цели социально-экономического развития Урмарского   района Чувашской Республики

                                                       Приложение 1

 

Система  стратегических  целей и задач

Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения                  

 

п/п

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

 

Задача 1.1. Повышение материального благосостояния

1.

Реальная заработная плата по сравнению с 2007 годом, %

    х

х

 

 

125,7

160,8

2,0

4,4

В 6,6

2.

Уровень зарегистрированной безработицы, %

1,4

1,7

1,7

1,68

1,65

1,55

1,5

3.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. на конец года

22,8

23,1

 

23,7

 

24,2

 

24,8

 

27,3

30,0

4.

Обустройство жилищного фонда, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

водопроводом

13,9

14,7

26,7

28,8

31,1

37,3

48,5

 

канализацией

12,8

13,7

17,0

18,4

19,9

23,9

31,1

 

горячим водоснаб 

жением

1,3

1,4

1,66

1,79

1,93

2,32

3,02

 

отоплением

83,6

84,7

85,2

87,6

89,4

96,3

100

 

Задача 1.3. Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных услуг

5.

Производство услуг на 1 жителя, рублей

2417,2

2917,0

3063,0

3220

3380

4300

5400

 

Задача 1.4. Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования

6.

Удельный вес детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %

 66

68

70

72

74

82

90

7.

Число учащихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях, человек

26

17

13

11

10

10

10

 

Задача 1.5. Улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни

8.

Число врачей общей практики, человек

4

6

7

8

9

10

12

9.

Охват населения обслуживанием по принципу общеврачебной (семейной) практики, %

21

28,2

41,8

59,6

67

75

100

10.

Младенческая смертность, промилле

11

9

8

8

7,5

7,5

7

11.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

24,7

 25,3

26,0

29,0

30,0

32,0

35,0

 

Задача 1.6. Развитие культурного и духовно - нравственного потенциала

12.

Количество модернизированных (модельных) общедоступных публичных библиотек, единиц

15

21

21

21

21

21

21

13.

Количество многопрофильных социально-культурных центров в сельских поселениях, единиц

43

43

43

43

43

43

43


 

Цель 2. Обеспечение высоких темпов экономического роста

п/п

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

 

Задача 2.2. Развитие инвестиционной деятельности

14.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, % к предыдущему году

 

69,7

 

118,7

 

139,8

 

128,5

 

 

126,5

 

2,7 раза

 

2,4 раза

15.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, рублей

18,2

21,6

 

30,2

38,8

49,1

130,8

319,5

 

Задача 2.3. Повышение эффективности агропромышленного комплекса

16.

Объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, % к 2007 году

Х

108,4

108,5

111,0

115,3

127,2

140,1

17.

Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га

9,2

6,7

4,7

2,7

-

-

-

 

Задача 2.4. Формирование делового климата для развития предпринимательства

18.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами малых предприятий, млн. рублей

73,0

80,5

88,5

97,5

107,0

135,0

170,0

 

Цель 3. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности

п/п

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

 

Задача 3.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

19.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорого общего пользования, %

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

100

100

 

Задача 3.2. Развитие информатизации и телекоммуникационной инфраструктуры

20.

Телефонная плотность фиксированной связи на 100 человек населения:

10,0

10,5

10,6

10,7

10,8

10,85

10,9

 

в городской местности

 

 

 

 

 

 

 

 

в сельской местности

10,0

10,5

10,6

10,7

10,8

10,85

10,9

 

Задача 3.3. Повышение уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды

21.

Увеличение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества, тыс. куб. м/сут.

0,507

0,534

0,550

0,566

0,577

0,635

0,699

22.

Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованными системами водоснабжения, %

57,7

58

58

58,02

59,4

64,2

70,8

 

Задача 3.4. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления

23.

Рост бюджетной обеспеченности муниципального образования в расчете на 1 жителя, % к уровню 2006 года

100

107,5

115,6

124,2

133,5

191,7

275,2

 

Целевые ориентиры уровня жизни населения

Наименование показателя

Урмарский район 2007г.

Чувашская Республика

2007 г.

Целевой ориентир к 2020 г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб.

5715,1

8374,3

37526

Численность населения  с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % ко всему населению

26,0

20,3

8

                                                                                                                                        

Индикаторы оценки достижения стратегических целей                                                                                  

Наименование индикатора

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Повышение уровня и качества жизни населения

Среднедушевые денежные доходы населения,    рублей

2235,5

2660,3

3079,0

3542,5

7850,0

11260,0

в    % к 2007 году

х

119,0

137,7

158,5

3,5

5,04

Среднемесячная заработная плата одного работника,  рублей

5715

7181

9191

11693

24886

37526

в    % к 2007 году

х

125,7

160,8

2,1 раза

4,4 раза

6,6 раза

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % ко всему населению

26,0

25,0

24,0

23,0

13,0

8,0

Обеспечение высоких темпов  экономического роста

Объем отгруженной продукции обрабатывающего производства на душу населения,     тыс. рублей

0,2

0,5

1,1

1,5

3,0

5,6

в    %   к    2007 году

х

2,5 раза

5,5 раза

7,5 раза

15,0 раз

28,0 раз

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей

26,8

30,2

33,9

38,3

58,0

75,6

в    %   к    2007 году

х

112,7

126,5

142,9

2,2 раза

2,8 раза

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения,  тыс. рублей

21,6

30,2

38,8

49,1

130,8

319,5

в    %   к    2007 году

х

139,8

179,6

2,3 раза

6,1 раза

14,8 раза

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,  кв.  метров на конец года

23,1

23,7

24,2

24,8

27,3

30,0

в    %   к    2007 году

х

102,6

104,8

107,4

118,2

129,9

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Приложение 2

                                 Приоритетные  инвестиционные  проекты

Образование

Проект № 1

1.     

Наименование проекта

- строительство школы в д. Большое Яниково Урмарского района

2.     

Краткое описание проекта

- строительство школы на 200 учащихся

3.     

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

общая стоимость проекта- 60300 тыс. рублей

срок реализации проекта – 2007-2008          годы

4.     

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

софинансирование

 

Транспорт

Проект № 2

1.

Наименование проекта

- строительство железнодорожного вокзала в п. г. т. Урмары

2.

Краткое описание проекта

- строительство железнодорожного вокзала на 50 мест с крытым перроном

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта- 68000,0 тыс. рублей

- срок реализации проекта  2008-2009 годы

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

софинансирование

 

Проект № 3

1.

Наименование проекта

- строительство комплекса  придорожного сервиса

2.

Краткое описание проекта

- объект строится на км 18+500 республиканской автодороги «Аниш» в Урмарском районе

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 17500,0 тыс. рублей

- срок реализации проекта 2008 –2009 г.

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

- частные инвестиции

 

Проект  № 4

1.

Наименование проекта

- строительство торгового комплекса  «Универсам» с кафе по ул. Кирова  п. Урмары

2.

Краткое описание проекта

- объект  строится по улице Кирова п. Урмары

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта  12000,0 тыс. рублей

- срок реализации проекта 2008  - 2009 годы

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

- частные инвестиции

 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Проект №

1.

Наименование проекта

- строительство хирургического корпуса МУЗ «Урмарская районная больница»

2.

Краткое описание проекта

- строительство 3-этажного хирургического корпуса с теплым переходом в поликлинику

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 124222,0 тыс. руб.;

- срок реализации проекта 2009-2010 годы

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

- софинансирование

 

Коммунальное хозяйство

Проект № 6

1.

Наименование проекта

- строительство очистных сооружений в п. г. т. Урмары

2.

Краткое описание проекта

Строительство очистных сооружений мощностью 2700 куб. м./сутки

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 30246,0 тыс. руб.;

- срок реализации проекта  2008-2010 годы

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

софинансирование

 

Физическая культура и спорт

Проект № 7

1.

Наименование проекта

- строительство физкультурно- спортивного комплекса с бассейном в п. г. т. Урмары

2.

Краткое описание проекта

- строительство физкультурно- спортивного комплекса с бассейном мощностью 68 чел./смена

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 109000 тыс. рублей

- срок реализации проекта  2008 год

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

софинансирование

 

Сельское  хозяйство

проект № 8

1.

Наименование проекта

        Реконструкция животноводческих помещений: МТФ на 100 гол.; СТФ на 1000 гол. ООО «Агрофирма «Арабоси», д. Арабоси.

2.

Краткое описание проекта

        реконструкция животноводческих помещений: МТФ на 400 голов, СТФ на 1000 голов (покупка 100 голов нетелей и 100 голов свиноматок). Покупка трактора GLASS-ATLES-946, комбайна MEDION-310, сеялки DMC-премьера, культиватора - «Рубин».

 

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предполагаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 44000 тыс. рублей;

          сумма требуемых инвестиций – 40000 тыс. рублей;

срок реализации – 2008 год;

          срок окупаемости проекта – 7 лет;

                                                                                                               объем предполагаемого производства в год – производство молока 2008г.– 2250 тн., 2009г.- 3000 тн., производство мяса – 2008 г.– 392 тн., 2009г.– 460 тн.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

 

        софинансирование, кредит

Проект № 9

1.

Наименование проекта

        Реконструкция и модернизация  СТФ на 3000 гол. ООО «Агрофирма «Арабоси», д. Арабоси.

2.

Краткое описание проекта

        реконструкция животноводческих помещений:  СТФ на 3000 голов. Приобретение сельхозтехники (3 комбайна,5 тракторов).

 

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предполагаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 100,2 млн.. рублей, в т.ч.  на  приобретение техники  64,7 млн. руб.

          сумма требуемых инвестиций –  100,2 млн. рублей;

срок реализации – 2008 -2010 годы;

          срок окупаемости проекта – 7 лет;

                                                                                                               объем предполагаемого производства в год – производство  мяса – 2008 г.– 392 тн., 2009г.– 460 тн.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        софинансирование, кредит

 

проект № 10

1.

Наименование проекта

        Строительство фермы на 100 голов крупного рогатого скота СПССЖК «Слава» с. Мусирмы, улехова, д.1.

2.

Краткое описание проекта

        строительство молочно-товарной фермы, приобретение и монтаж оборудования, закупка и ввоз поголовья КРС.

3.

Основные показатели про­екта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предпола­гаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 10236 тыс. рублей;

объем требуемых инвестиций – 10000 тыс. рублей;

срок реализации – 2009-2010 годы;

          срок окупаемости проекта – 59 месяцев;

          объем предполагаемого производства в год – планируемый объем реализации молока составляет 465,0 тысуб.в месяц.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        софинансирование, кредит

 

Проект № 11

1.

Наименование проекта

        Строительство и модернизация МТФ ООО «Агро-Владина» в д. Бишево.

2.

Краткое описание проекта

        строительство молочно-товарной фермы на 400 голов

3.

Основные показатели про­екта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предпола­гаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 25000 тысублей;

привлекаемые инвестиции – 20000 тыс. рублей;

срок реализации – 3 года; 2009-2011 г.

          срок окупаемости проекта – 6 лет;

          объем предполагаемого производства молока в год – 2000 тонн;

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        софинансирование, кредит

 

Проект  № 12

1.

Наименование проекта

        Полная реконструкция и модернизация МТФ в СХПК «Шигали» с. Шигали.

2.

Краткое описание проекта

        реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы  на 200 голов коров.

3.

Основные показатели про­екта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предпола­гаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 15000 тыс. рублей;

привлекаемые инвестиции – 14000 тыс. рублей;

срок реализации – два  года;

          объем предполагаемого производства в год – 1000 тн. молока, 40 тн. мяса.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        софинансирование, кредит

 

проект № 13

1.

Наименование проекта

        Строительство животноводческих помещений на 20 голов крупного рогатого скота, 50 голов свиней КФХ «Веха» д. Ичеснер-Атаево.

2.

Краткое описание проекта

        строительство животноводческих помещений

3.

Основные показатели про­екта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предпола­гаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 1500 тыс. рублей;

объем требуемых инвестиций – 1000 тыс. рублей;

срок реализации – 2 года;

          срок окупаемости проекта – 3 года;

          объем предполагаемого производства в год – планируемый объем производства 100 тн. молока,  5,0-10,0 тн. свинины.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        кредит

 

проект № 14

1.

Наименование проекта

        Строительство свинотоварной фермы в КФХ Крылов В.Н. д. Старое Янситово

2.

Краткое описание проекта

        строительство свинотоварной фермы на 1000 голов

3.

Основные показатели про­екта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предпола­гаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 17000 тыс. рублей;

объем требуемых инвестиций – 15000 тыс. рублей;

срок реализации – 2 года;

          срок окупаемости проекта – 4 года;

          объем предполагаемого производства в год – мяса в живом весе 150 тн.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        соофинансирование, кредит

 

проект № 15

1.

Наименование проекта

        Строительство молочно-товарной фермы в КФХ Крылов В.Н. д. Старое Янситово

2.

Краткое описание проекта

        строительство молочно-товарной фермы на 400 голов крупного рогатого скота

3.

Основные показатели про­екта (общая стоимость проекта, привлекаемые инвестиции, срок реализации проекта, объем предполагаемого производства, предпола­гаемый срок окупаемости)

 

        общая стоимость проекта – 25000 тыс. рублей;

объем требуемых инвестиций – 20000 тыс. рублей;

срок реализации – 3 года;

          срок окупаемости проекта – 5 лет;

          объем предполагаемого производства в год – планируемый объем производства молока 1000 тн.

4.

Предполагаемые формы участия инвестора в проекте

        соофинансирование, кредит

 

Торговля

Проект № 16

1.

Наименование проекта

- строительство магазина непродовольственных товаров ИП Таратин Сергей Иванович, п. Урмары, ул. Октябрьская, д.2а.

2.

Краткое описание проекта

- строительство магазина для реализации бытовой техники и строительных материалов.

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 4000 тыс. руб.

- срок реализации проекта 2008 год;

- сумма требуемых инвестиций – 2000 тысуб.;

- срок окупаемости проекта – 5 лет;

- объем предполагаемого производства в год – 4000 тысублей выручки  (200,0 тыс.руб. прибыли).

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

- кредит

 

Проект № 17

1.

Наименование проекта

- реконструкция здания под магазин в д. Саруй ИП Егоров Валерий Васильевич

2.

Краткое описание проекта

- реконструкция здания под магазин для осуществления розничной торговли продовольственными товарами.

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта – 300 тыс. руб.;

- срок реализации – 2008 год;

- срок окупаемости – 3 года;

- объем предполагаемого производства в год – 450,0 тыс. рублей.

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

-

 

Проект № 18

1.

Наименование проекта

- Строительство магазина ИП Хованская Р.Н., п. Урмары, ул. Ленина, д.3.

2.

Краткое описание проекта

- строительство торгового Дома «Майя».

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта – 2500 тысуб.;

- срок реализации проекта – 2008 год;

- срок окупаемости – 5 лет;

- объем предполагаемого производства в год – 4000 тыс. руб.

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

 

 

Обрабатывающие производства

Проект № 19

1.

Наименование проекта

- Приобретение оборудования для швейного производства (100 ед. швейных машин) ЗАО «Урмарская швейная фабрика» п. Урмары. 

2.

Краткое описание проекта

- приобретение оборудования для швейного производства (100 ед. швейных машин)

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 2392,0 тыс. руб.;

- привлекаемые инвестиции  - 2000,0 тыс. руб.;

- срок реализации проекта 2008 год;

- срок окупаемости проекта – 1 год;

- объем предполагаемого производства в год – 13000 тыс. руб. в год.

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

- кредит

 

Проект № 20

1.

Наименование проекта

-приобретение оборудования для обработки металлических изделий ОАО «Урмарский механический завод», п. Урмары, ул. Промышленная, д.19.

2.

Краткое описание проекта

- приобретение оборудования для обработки металлических изделий (токарные станки, пресс).

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 5000 тыс. руб.;

- срок реализации проекта 2008 год;

- срок окупаемости – 5 лет;

- объем предполагаемого производства в год – 2008г. – 600 тысуб., 2009г. – 1000 тыс.руб.; 2010г.- 1500 тыс.руб.

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

 

 

Проект № 21

1.

Наименование проекта

- реконструкция здания производственного цеха ООО «Аван - Полимер», п. Урмары, ул. Кирова, д.35.

2.

Краткое описание проекта

- производство поливочных шлангов.

3.

Основные показатели проекта (общая стоимость проекта, срок реализации проекта)

- общая стоимость проекта 25000 тыс. руб.;

- срок реализации проекта 2008 год;

- объем предполагаемого производства в год – 2008г.-30000 тыс. руб.; 2009г. – 40000 тыс. руб.; 2010 г.-50000 тыс. руб.

4.

Предполагаемые формы участия инвесторов в проекте

-

 

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №274

 

пос.Урмары                                                                                                 28.08.2008 года

 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Урмарского района от 29.11.2007 г. №208

 

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:

Внести в решение Собрания депутатов Урмарского района от 29.11.2007 г. №  208 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе следующие изменения:

        1. Статью 8 изложить в следующей редакции:

Статья 8. Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета      Урмарского района устанавливаются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Дополнить статьи 8.1 и 8.2 и 8.3 следующего содержания: Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Урмарского района

1.       Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Урмарского района предоставляются поселениям, входящим в состав Урмарского района, в соответствии с решениями Урмарского районного Собрания депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и соответствующими им законами Чувашской Республики.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Урмарского района образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.

2. Порядок определения объемов районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из бюджета Урмарского района устанавливается законом Чувашской Республики в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

3. Объем и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из бюджета Урмарского района утверждаются решением Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Урмарского района, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений данного муниципального района.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям Урмарского района с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений не допускается.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Урмарского района не может превышать уровень расчетной бюджетной обеспеченности с учетом дотаций из указанного фонда иного поселения, входящего в состав Урмарского района, которое до распределение указанных дотаций имело более высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности.

Статья 8.2  Прочие дотации

1. В целях обеспечения финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Урмарского района по осуществлению своих полномочий по вопросам местного значения в бюджете Урмарского района предусматриваются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений образуют Районный фонд сбалансированности бюджетов поселений.

2. Районный фонд сбалансированности бюджетов поселений формируется за счет собственных доходов бюджета Урмарского района.

3. Для расчета объема дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по каждому бюджету поселений определяется объем расходных потребностей, не покрытых собственными доходами, определенных по следующей формуле:

Рн = СДР, где:

Рн – объем расходных потребностей конкретного бюджета поселения, не покрытых собственными доходами;

СД – собственные доходы бюджета поселения как сумма объемов доходного потенциала бюджета  поселения Урмарского района и средств на финансовую поддержку по бюджету поселения Урмарского района;

Р – расходные потребности конкретного бюджета поселения на очередной финансовый год.

4. Общий объем средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений определяется по формуле:

Фсб = Ксб х (Рн1 +Рн2 +Рн3 + т.д.), где:

Фсб – общий объем средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений ;

Ксб – коэффициент сбалансированности бюджетов поселений;

Рн1, Рн2, Рн3 и т.д. – непокрытые расходные потребности по конкретному бюджету поселений, определенные в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

5. Общий объем средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и его распределение по бюджетам поселений утверждаются решением Урмарского районного Собрания депутатов о бюджете Урмарского района на очередной финансовый год в пределах непокрытой части расходных потребностей муниципального образования.

Статья 8.3 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Урмарского района

В случаях и порядке, предусмотренных решениями Урмарского районного Собрания депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и соответствующими законами Чувашской Республики, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Урмарского района. В указанные межбюджетные трансферты включаются средства  в форме дотаций и иных субсидий.

3.  п.3 ст.12 Положения дополнить абзацами следующего содержания:

- устанавливает основания, порядок и условия списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед Урмарским районом Чувашской Республикой юридических лиц;

- списывает со всех счетов бюджетные средства, выданные в форме бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, а также проценты, подлежащие уплате за пользование бюджетными кредитами.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Урмарского района                                                                                       В.Н.Кириллов

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №275

 

пос.Урмары                                                                                                     28.08.2008 года   

 

 О внесении дополнений в план  реструктуризации  сети общеобразовательных школ Урмарского  района  на 2008 год

 

                В соответствии  с постановлением  Правительства Российской Федерации от 17.12.2001 г. № 871  «О реструктуризации  сети общеобразовательных учреждений,  расположенных в сельской местности»,  Концепцией  модернизации российского образования на период до 2010 года,  Указа Президента Чувашской Республики от  25.02.2003 г. № 15 «О дополнительных мерах по обеспечению реструктуризации сети общеобразовательных учреждений Чувашской Республики», районной целевой Программой развития образования в Урмарском районе на 2006-2010г.г. от 08.12.2005 г. № 35,

   Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:

1. Внести дополнение в план реструктуризации сети общеобразовательных школ Урмарского района на 2008 год  (прилагается).

2. Признать утратившим силу п.п.1 п.1 Решения Урмарского районного Собрания депутатов от 22.05.2008 г. «О плане реструктуризации сети общеобразовательных школ Урмарского района на 2008 год».

3. Отделу образования и молодежной политики администрации Урмарского района провести мероприятия по реструктуризации сети школ  района  согласно утвержденному  Плану.

4. Контроль за исполнением  данного решения возложить на заместителя главы района по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики администрации района  Соколова Юрия Васильевича.

 

Глава Урмарского района                                                                           В.Н. Кириллов

 

Приложение

к решению Урмарского  районного Собрания

депутатов от 28.08.2008 г. № 275

 

Дополнение в gлан реструктуризации сети  общеобразовательных школ

Урмарского района на 2008 год

№№

п/п

Наименование  школ района, подлежащих   реструктуризации

Статус школы после реорганизации

1.

МОУ «Арабосинская средняя общеобразовательная школа»

МОУ «Арабосинская основная общеобразовательная школа»

2.

Обособленное структурное подразделение д. Систеби МОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа»

Временно приостановить.

Подвоз детей в МОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа»

3.

Обособленное структурное подразделение д. Хоруй МОУ «Шоркистринская средняя общеобразовательная школа»

Закрывается.

Подвоз детей в МОУ «Шоркистринская средняя общеобразовательная школа»

          

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №276

 

пос.Урмары                                                                                                     28.08.2008 года   

 

 О плате за пользование местными дорогами и обеспечении законности и правопорядка на территории Урмарского района

 

Заслушав информацию депутата по Кудеснерскому одномандатному избирательному округу №10 Васильевой Н.И.

Урмарское районное Собрание депутатов р е ш и л о:

1.       Рекомендовать органам местного самоуправления Кудеснерского сельского поселения Урмарского района утвердить правовой акт, регламентирующий порядок взимания платы с закупщиков сельскохозяйственной продукции за пользование автомобильными дорогами и стояночным местом на территории Кудеснерского сельского поселения.

2.       Направить в администрацию Урмарского района информацию депутата Васильевой Н.И. для принятия соответствующих мер по обеспечению законности и правопорядка на территории Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                            В.Н. Кириллов

                                       

ГЛАВА УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №601

пос.Урмары                                                                                                     03.09.2008 года   

 

О назначении публичных слушаний

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.       Назначить публичные слушания в зале заседаний администрации Урмарского района в форме слушания в Урмарском районном Собрании депутатов на 09:30 часов 24 сентября 2008 года по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета Урмарского района за 1-ое полугодие 2008 года (проект отчета прилагается);

2.       Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать (обнародовать) данный проект не позднее, чем за 7 дней до проведения слушаний.

 

Глава Урмарского района                                                                            В.Н. Кириллов

 

УРМАРСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №

 

пос.Урмары                                                                                                     

 

Отчет об исполнении  районного бюджета  Урмарского района  и отчет  об использовании  бюджетных ассигнований резервного фонда  Урмарского района за 1 полугодие  2008 года

 

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

 Принять к сведению информацию по отчету об исполнении районного бюджета Урмарского района и отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Урмарского района за 1 полугодие 2008 года  (прилагается).

 

Глава Урмарского района                                                                В.Н.Кириллов


Июнь 2008 года; 15014 - Урмарский район

 

 

 

 

Код формы: 42801

 

 

 

 

Название формы: Доходы бюджета

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Доходы бюджета - ИТОГО

10

000  8  50  00000  00  0000  000

305 067 195,00

147 769 398,16

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  00  00000  00  0000  000

31 007 200,00

17 419 061,12

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000  1  01  00000  00  0000  000

22 560 600,00

12 654 775,03

Налог на доходы физических лиц

10

000  1  01  02000  01  0000  110

22 560 600,00

12 654 775,03

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  01  02020  01  0000  110

22 560 600,00

12 650 991,13

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02021  01  0000  110

22 560 600,00

12 586 659,84

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02022  01  0000  110

 

64 331,29

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

000  1  01  02030  01  0000  110

 

3 479,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

10

000  1  01  02040  01  0000  110

 

304,18

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000  1  05  00000  00  0000  000

5 096 600,00

2 190 239,17

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

000  1  05  02000  02  0000  110

5 088 100,00

2 089 482,78

Единый сельскохозяйственный налог

10

000  1  05  03000  01  0000  110

8 500,00

100 756,39

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000  1  06  00000  00  0000  000

 

-3 591,00

Налог на имущество физических лиц

10

000  1  06  01000  00  0000  110

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  01030  10  0000  110

 

 

Земельный налог

10

000  1  06  06000  00  0000  110

 

-3 591,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06010  00  0000  110

 

-3 591,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10

000  1  06  06013  05  0000  110

 

-3 591,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06013  10  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06020  00  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06023  10  0000  110

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  07  00000  00  0000  000

17 800,00

4 000,87

Налог на добычу полезных ископаемых

10

000  1  07  01000  01  0000  110

17 800,00

4 000,87

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  07  01020  01  0000  110

17 800,00

4 000,87

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

000  1  08  00000  00  0000  000

690 600,00

563 016,81

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

000  1  08  03000  01  0000  110

186 500,00

183 400,81

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10

000  1  08  03010  01  0000  110

186 500,00

183 400,81

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000  1  08  04000  01  0000  110

 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

000  1  08  04020  01  0000  110

 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

000  1  08  07000  01  0000  110

504 100,00

379 616,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

000  1  08  07140  01  0000  110

504 100,00

376 616,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10

000  1  08  07150  01  0000  110

 

3 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

000  1  09  00000  00  0000  000

 

19 759,66

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

000  1  09  01000  00  0000  110

 

5 152,24

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  01030  05  0000  110

 

5 152,24

Платежи за пользование природными ресурсами

10

000  1  09  03000  00  0000  110

 

-2 707,00

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

000  1  09  03020  00  0000  110

 

-1 746,81

Платежи за добычу подземных вод

10

000  1  09  03023  01  0000  110

 

-1 746,81

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

10

000  1  09  03030  00  0000  110

 

-960,19

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  03030  05  0000  110

 

-960,19

Налоги на имущество

10

000  1  09  04000  00  0000  110

 

8 814,30

Налог на имущество предприятий

10

000  1  09  04010  02  0000  110

 

50 361,16

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

000  1  09  04050  00  0000  110

 

-41 546,86

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

000  1  09  04050  10  0000  110

 

-41 546,86

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

000  1  09  06000  02  0000  110

 

7 283,67

Налог с продаж

10

000  1  09  06010  02  0000  110

 

6 280,89

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

000  1  09  06020  02  0000  110

 

1 002,78

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

000  1  09  07000  00  0000  110

 

1 216,45

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

000  1  09  07030  00  0000  110

 

1 216,45

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  07030  05  0000  110

 

1 216,45

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000  1  11  00000  00  0000  000

1 064 600,00

515 969,46

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

000  1  11  03000  00  0000  120

11 900,00

6 105,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

000  1  11  03050  05  0000  120

11 900,00

6 105,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  11  05000  00  0000  120

1 052 700,00

499 364,46

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  00  0000  120

450 000,00

347 853,41

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  05  0000  120

 

270,85

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  10  0000  120

450 000,00

347 582,56

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  11  05020  00  0000  120

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05025  10  0000  120

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

10

000  1  11  05030  00  0000  120

602 700,00

151 511,05

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  05  0000  120

602 700,00

151 511,05

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  10  0000  120

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  07000  00  0000  120

 

10 500,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

000  1  11  07010  00  0000  120

 

10 500,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

000  1  11  07015  05  0000  120

 

10 500,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  12  00000  00  0000  000

219 200,00

42 842,25

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

000  1  12  01000  01  0000  120

219 200,00

42 842,25

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

000  1  13  00000  00  0000  000

114 500,00

307 661,00

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

000  1  13  03000  00  0000  130

114 500,00

307 661,00

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

000  1  13  03050  05  0000  130

114 500,00

307 661,00

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

10

000  1  13  03050  10  0000  130

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000  1  14  00000  00  0000  000

178 500,00

438 954,41

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  14  02000  00  0000  000

178 500,00

315 390,89

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02030  05  0000  410

178 500,00

301 065,89

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02030  05  0000  440

 

14 325,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02030  10  0000  410

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  410

178 500,00

301 065,89

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  440

 

14 325,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  10  0000  410

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  14  06000  00  0000  420

 

123 563,52

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

10

000  1  14  06010  00  0000  420

 

123 563,52

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

10

000  1  14  06014  10  0000  420

 

123 563,52

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

000  1  15  00000  00  0000  000

3 600,00

200,00

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02000  00  0000  140

3 600,00

200,00

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  05  0000  140

3 600,00

200,00

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  10  0000  140

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000  1  16  00000  00  0000  000

1 018 000,00

685 233,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

000  1  16  03000  00  0000  140

 

-4 750,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  16  03010  01  0000  140

 

250,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

000  1  16  03030  01  0000  140

 

-5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

000  1  16  06000  01  0000  140

14 000,00

-31 317,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

000  1  16  18000  00  0000  140

 

2 365,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

000  1  16  18050  05  0000  140

 

2 365,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

000  1  16  21000  00  0000  140

 

14 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  21050  05  0000  140

 

14 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

000  1  16  27000  01  0000  140

 

12 000,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

000  1  16  28000  01  0000  140

65 000,00

37 298,60

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

000  1  16  30000  01  0000  140

260 000,00

215 105,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000  1  16  90000  00  0000  140

679 000,00

440 532,70

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  90050  05  0000  140

679 000,00

440 532,70

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  17  00000  00  0000  000

43 200,00

 

Прочие неналоговые доходы

10

000  1  17  05000  00  0000  180

43 200,00

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

10

000  1  17  05050  05  0000  180

43 200,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000  2  00  00000  00  0000  000

265 194 309,00

124 265 058,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

000  2  02  00000  00  0000  000

265 194 309,00

124 265 058,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  01000  00  0000  151

81 340 300,00

40 093 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  00  0000  151

73 088 300,00

35 939 900,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  05  0000  151

73 088 300,00

35 939 900,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  10  0000  151

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  00  0000  151

8 252 000,00

4 153 100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  05  0000  151

8 252 000,00

4 153 100,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10

000  2  02  02000  00  0000  151

88 834 997,00

31 683 400,00

Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  02004  00  0000  151

6 900 000,00

900 000,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 399

10

000  2  02  02004  05  0000  151

6 900 000,00

900 000,00

Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

10

000  2  02  02004  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  00  0000  151

13 970 197,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  05  0000  151

13 970 197,00

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  00  0000  151

160 000,00

160 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  05  0000  151

160 000,00

160 000,00

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  00  0000  151

2 027 100,00

1 140 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  05  0000  151

2 027 100,00

1 140 000,00

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  00  0000  151

1 953 400,00

103 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  05  0000  151

1 953 400,00

103 400,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ

10

000  2  02  02051  00  0000  151

8 260 000,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

10

000  2  02  02051  05  0000  151

8 260 000,00

 

Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  00  0000  151

58 700,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  05  0000  151

58 700,00

 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

10

000  2  02  02077  00  0000  151

32 500 000,00

22 000 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

10

000  2  02  02077  05  0000  151

32 500 000,00

22 000 000,00

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  00  0000  151

1 650 000,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  05  0000  151

1 650 000,00

 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  10  0000  151

 

 

Прочие субсидии

10

000  2  02  02999  00  0000  151

21 355 600,00

7 380 000,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  02999  05  0000  151

21 355 600,00

7 380 000,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

000  2  02  02999  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  03000  00  0000  151

91 672 218,00

50 923 518,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  00  0000  151

2 168 700,00

1 084 350,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  05  0000  151

2 168 700,00

1 084 350,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  00  0000  151

8 600,00

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  05  0000  151

8 600,00

 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  00  0000  151

875 600,00

468 400,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  05  0000  151

875 600,00

468 400,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  00  0000  151

191 000,00

88 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  05  0000  151

191 000,00

88 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  00  0000  151

2 866 556,00

1 651 256,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  05  0000  151

2 866 556,00

1 651 256,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  00  0000  151

83 812 200,00

46 484 650,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  05  0000  151

83 812 200,00

46 484 650,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  00  0000  151

279 000,00

279 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  05  0000  151

279 000,00

279 000,00

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на внедрение инновационных образовательных программ

10

000  2  02  03028  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ

10

000  2  02  03028  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  00  0000  151

1 131 562,00

599 762,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  05  0000  151

1 131 562,00

599 762,00

Прочие субвенции

10

000  2  02  03999  00  0000  151

139 000,00

68 100,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  03999  05  0000  151

139 000,00

68 100,00

Иные межбюджетные трансферты

10

000  2  02  04000  00  0000  151

3 346 794,00

1 565 140,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  00  0000  151

3 346 794,00

1 565 140,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  05  0000  151

3 346 794,00

1 565 140,00

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

000  2  02  09000  00  0000  151

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09050  00  0000  151

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09054  10  0000  151

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  00  00000  00  0000  000

8 865 686,00

6 085 279,04

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

000  3  02  00000  00  0000  000

8 865 686,00

5 238 973,27

Доходы от продажи услуг

10

000  3  02  01000  00  0000  130

8 865 686,00

5 238 973,27

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  01050  05  0000  130

8 865 686,00

5 238 973,27

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  02  01050  10  0000  130

 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  03  00000  00  0000  000

 

846 305,77

Прочие безвозмездные поступления

10

000  3  03  02000  00  0000  180

 

846 305,77

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  03  02050  05  0000  180

 

846 305,77

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  03  02050  10  0000  180

 

 

Итого внутренних оборотов

20

000  8  70  00000  00  0000  000

265 194 309,00

124 265 058,00

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

000  8  72  00000  00  0000  000

265 194 309,00

124 265 058,00


 


Июнь 2008 года; 15014 - Урмарский район

 

 

 

 

Код формы: 42802

 

 

 

 

Название формы: Расходы бюджета

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ФКРКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

307 274 535,00

125 851 750,14

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

18 240 769,00

7 812 193,36

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

16 990 396,00

7 342 391,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0100  0000000  000  210

12 814 380,00

5 761 222,41

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

10 143 994,00

4 668 060,04

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

12 660,00

3 900,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  213

2 657 726,00

1 089 262,37

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0100  0000000  000  220

3 171 416,00

1 495 787,11

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

437 560,00

203 491,09

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

15 780,00

2 065,00

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

444 972,00

168 874,89

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

11 400,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0100  0000000  000  225

1 860 256,00

936 717,96

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0100  0000000  000  226

401 448,00

184 638,17

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

1 004 600,00

85 381,48

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

1 250 373,00

469 802,36

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

461 037,00

116 392,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

789 336,00

353 409,96

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

11 732 629,00

5 045 448,97

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

10 949 256,00

4 687 482,72

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0104  0000000  000  210

9 088 400,00

4 063 085,09

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

7 194 453,00

3 314 948,34

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

9 000,00

3 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  213

1 884 947,00

744 636,75

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0104  0000000  000  220

1 122 356,00

549 050,15

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

390 180,00

187 286,00

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

15 000,00

2 065,00

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

362 912,00

132 886,19

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0104  0000000  000  225

255 216,00

180 237,96

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0104  0000000  000  226

99 048,00

46 575,00

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

738 500,00

75 347,48

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

783 373,00

357 966,25

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

206 837,00

75 085,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

576 536,00

282 881,25

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

8 600,00

 

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

4 000,00

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0105  0000000  000  220

4 000,00

 

Услуги связи

200

000  0105  0000000  000  221

2 000,00

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0105  0000000  000  226

2 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

4 600,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

4 600,00

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000  0106  0000000  000  000

2 877 540,00

1 293 524,15

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

2 691 320,00

1 231 305,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0106  0000000  000  210

2 446 700,00

1 117 807,12

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

1 937 163,00

903 232,84

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

2 000,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  213

507 537,00

214 574,28

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0106  0000000  000  220

236 620,00

111 503,92

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

30 880,00

11 455,38

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

40 740,00

18 742,04

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0106  0000000  000  225

15 000,00

6 480,00

Прочие работы, услуги                                           

200

000  0106  0000000  000  226

150 000,00

74 826,50

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

8 000,00

1 994,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

186 220,00

62 219,11

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

32 820,00

8 390,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

153 400,00

53 828,71

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000  0107  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0107  0000000  000  200

 

 

Прочие расходы

200

000  0107  0000000  000  290

 

 

Резервные фонды

200

000  0112  0000000  000  000

250 000,00

 

Расходы

200

000  0112  0000000  000  200

250 000,00

 

Прочие расходы

200

000  0112  0000000  000  290

250 000,00

 

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0114  0000000  000  000

3 372 000,00

1 473 220,24

Расходы

200

000  0114  0000000  000  200

3 095 820,00

1 423 603,24

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0114  0000000  000  210

1 279 280,00

580 330,20

Заработная плата

200

000  0114  0000000  000  211

1 012 378,00

449 878,86

Прочие выплаты

200

000  0114  0000000  000  212

1 660,00

400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  213

265 242,00

130 051,34

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0114  0000000  000  220

1 808 440,00

835 233,04

Услуги связи

200

000  0114  0000000  000  221

14 500,00

4 749,71

Транспортные услуги

200

000  0114  0000000  000  222

780,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0114  0000000  000  223

41 320,00

17 246,66

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0114  0000000  000  224

11 400,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0114  0000000  000  225

1 590 040,00

750 000,00

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0114  0000000  000  226

150 400,00

63 236,67

Прочие расходы

200

000  0114  0000000  000  290

8 100,00

8 040,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0114  0000000  000  300

276 180,00

49 617,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0114  0000000  000  310

221 380,00

32 917,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0114  0000000  000  340

54 800,00

16 700,00

Национальная оборона

200

000  0200  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0200  0000000  000  200

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0200  0000000  000  210

 

 

Заработная плата

200

000  0200  0000000  000  211

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0200  0000000  000  213

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000  0203  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0203  0000000  000  200

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0203  0000000  000  210

 

 

Заработная плата

200

000  0203  0000000  000  211

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0203  0000000  000  213

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

413 500,00

30 622,20

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

195 000,00

9 241,20

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0300  0000000  000  220

195 000,00

9 241,20

Услуги связи

200

000  0300  0000000  000  221

10 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0300  0000000  000  225

130 000,00

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0300  0000000  000  226

55 000,00

9 241,20

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

218 500,00

21 381,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

90 000,00

1 461,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

128 500,00

19 920,00

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

405 000,00

26 542,20

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

195 000,00

9 241,20

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0302  0000000  000  220

195 000,00

9 241,20

Услуги связи

200

000  0302  0000000  000  221

10 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0302  0000000  000  225

130 000,00

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0302  0000000  000  226

55 000,00

9 241,20

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

210 000,00

17 301,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

90 000,00

1 461,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

120 000,00

15 840,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

8 500,00

4 080,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

8 500,00

4 080,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

8 500,00

4 080,00

Обеспечение пожарной безопасности

200

000  0310  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0310  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0310  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0310  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги                                           

200

000  0310  0000000  000  226

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0310  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0310  0000000  000  310

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0310  0000000  000  340

 

 

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

28 939 400,00

7 217 686,77

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

20 131 646,00

3 963 809,77

Оплата работ, услуг                                      

200

000  0400  0000000  000  220

18 699 646,00

3 928 261,00

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0400  0000000  000  225

18 699 646,00

3 928 261,00

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0400  0000000  000  226

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

1 432 000,00

35 548,77

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0400  0000000  000  241

27 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций                                            

200

000  0400  0000000  000  242

1 405 000,00

35 548,77

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

8 807 754,00

3 253 877,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

8 807 754,00

3 253 877,00

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

1 092 000,00

 

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

1 092 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

1 092 000,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0405  0000000  000  241

27 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций                                            

200

000  0405  0000000  000  242

1 065 000,00

 

Дорожное хозяйство

200

000  0409  0000000  000  000

27 207 400,00

7 182 138,00

Расходы

200

000  0409  0000000  000  200

18 699 646,00

3 928 261,00

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0409  0000000  000  220

18 699 646,00

3 928 261,00

Работы, услуги по содержанию имущества                          

200

000  0409  0000000  000  225

18 699 646,00

3 928 261,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0409  0000000  000  300

8 507 754,00

3 253 877,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0409  0000000  000  310

8 507 754,00

3 253 877,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0412  0000000  000  000

640 000,00

35 548,77

Расходы

200

000  0412  0000000  000  200

340 000,00

35 548,77

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0412  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0412  0000000  000  226

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0412  0000000  000  240

340 000,00

35 548,77

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций                                            

200

000  0412  0000000  000  242

340 000,00

35 548,77

Поступление нефинансовых активов

200

000  0412  0000000  000  300

300 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0412  0000000  000  310

300 000,00

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

918 800,00

400 000,00

Расходы

200

000  0500  0000000  000  200

25 000,00

 

Оплата работ, услуг                                      

200

000  0500  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0500  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0500  0000000  000  226

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0500  0000000  000  240

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0500  0000000  000  241

 

 

Прочие расходы

200

000  0500  0000000  000  290

25 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

893 800,00

400 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

893 800,00

400 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0500  0000000  000  340

 

 

Жилищное хозяйство

200

000  0501  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0501  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0501  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества                          

200

000  0501  0000000  000  225

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0501  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0501  0000000  000  310

 

 

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

893 800,00

400 000,00

Расходы

200

000  0502  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0502  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0502  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0502  0000000  000  226

 

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0502  0000000  000  240

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0502  0000000  000  241

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

893 800,00

400 000,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

893 800,00

400 000,00

Благоустройство

200

000  0503  0000000  000  000

25 000,00

 

Расходы

200

000  0503  0000000  000  200

25 000,00

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0503  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества                          

200

000  0503  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0503  0000000  000  226

 

 

Прочие расходы

200

000  0503  0000000  000  290

25 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0503  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0503  0000000  000  310

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0503  0000000  000  340

 

 

Охрана окружающей среды

200

000  0600  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0600  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0600  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0600  0000000  000  226

 

 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

200

000  0603  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0603  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0603  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги                                           

200

000  0603  0000000  000  226

 

 

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

156 366 113,00

71 435 125,70

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

104 791 192,00

52 863 800,43

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0700  0000000  000  210

84 194 127,00

43 348 015,12

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

66 055 016,00

34 773 164,68

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

832 700,00

324 750,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  213

17 306 411,00

8 250 100,44

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0700  0000000  000  220

16 403 555,00

7 631 204,91

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

314 480,00

118 773,11

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

89 800,00

3 853,00

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

13 590 203,00

6 639 027,71

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0700  0000000  000  225

1 031 286,00

468 659,26

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0700  0000000  000  226

1 377 786,00

400 891,83

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

4 193 510,00

1 884 580,40

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

51 574 921,00

18 571 325,27

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

43 451 130,00

13 900 899,53

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

8 123 791,00

4 670 425,74

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

16 502 350,00

8 327 900,71

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

13 760 690,00

6 727 702,71

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0701  0000000  000  210

10 904 477,00

5 251 067,42

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

8 567 415,00

4 176 671,54

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

92 400,00

44 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  213

2 244 662,00

1 030 095,88

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0701  0000000  000  220

2 439 213,00

1 239 945,60

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

26 740,00

8 227,79

Транспортные услуги

200

000  0701  0000000  000  222

20 000,00

160,00

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

2 064 273,00

1 127 321,14

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0701  0000000  000  225

164 400,00

55 964,66

Прочие работы, услуги                                           

200

000  0701  0000000  000  226

163 800,00

48 272,01

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

417 000,00

236 689,69

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

2 741 660,00

1 600 198,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

279 500,00

170 211,49

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

2 462 160,00

1 429 986,51

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

134 751 043,00

61 465 307,00

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

87 281 532,00

44 643 641,89

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0702  0000000  000  210

70 403 850,00

36 929 408,97

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

55 217 553,00

29 666 627,75

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

719 300,00

280 050,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  213

14 466 997,00

6 982 731,22

Оплата работ, услуг                                      

200

000  0702  0000000  000  220

13 449 372,00

6 174 150,98

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

228 940,00

57 246,83

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

64 300,00

3 370,00

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

11 369 330,00

5 467 012,61

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0702  0000000  000  225

701 216,00

373 555,80

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0702  0000000  000  226

1 085 586,00

272 965,74

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

3 428 310,00

1 540 081,94

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

47 469 511,00

16 821 665,11

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

42 196 140,00

13 719 024,04

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

5 273 371,00

3 102 641,07

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

56 000,00

33 462,00

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

22 500,00

17 860,00

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

22 500,00

17 860,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

33 500,00

15 602,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0707  0000000  000  310

6 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

27 500,00

15 602,00

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

5 056 720,00

1 608 455,99

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

3 726 470,00

1 474 595,83

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0709  0000000  000  210

2 885 800,00

1 167 538,73

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

2 270 048,00

929 865,39

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

21 000,00

400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  213

594 752,00

237 273,34

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0709  0000000  000  220

514 970,00

217 108,33

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

58 800,00

53 298,49

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

5 500,00

323,00

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

156 600,00

44 693,96

Работы, услуги по содержанию имущества                          

200

000  0709  0000000  000  225

165 670,00

39 138,80

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0709  0000000  000  226

128 400,00

79 654,08

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

325 700,00

89 948,77

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

1 330 250,00

133 860,16

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

969 490,00

11 664,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

360 760,00

122 196,16

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

4 901 994,00

2 351 416,53

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

4 050 694,00

2 007 430,08

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0800  0000000  000  210

3 277 109,00

1 568 937,87

Заработная плата

200

000  0800  0000000  000  211

2 594 857,00

1 248 031,50

Прочие выплаты

200

000  0800  0000000  000  212

2 415,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  213

679 837,00

320 906,37

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0800  0000000  000  220

425 485,00

255 307,21

Услуги связи

200

000  0800  0000000  000  221

14 185,00

9 012,17

Транспортные услуги

200

000  0800  0000000  000  222

2 400,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0800  0000000  000  223

318 000,00

225 234,35

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0800  0000000  000  225

12 900,00

6 028,53

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0800  0000000  000  226

78 000,00

15 032,16

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

84 100,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0800  0000000  000  241

84 100,00

 

Социальное обеспечение

200

000  0800  0000000  000  260

 

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0800  0000000  000  262

 

 

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

264 000,00

183 185,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

851 300,00

343 986,45

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

748 700,00

316 604,95

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

102 600,00

27 381,50

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

4 137 894,00

2 058 197,58

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

3 966 594,00

2 007 430,08

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда               

200

000  0801  0000000  000  210

3 277 109,00

1 568 937,87

Заработная плата

200

000  0801  0000000  000  211

2 594 857,00

1 248 031,50

Прочие выплаты

200

000  0801  0000000  000  212

2 415,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  213

679 837,00

320 906,37

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0801  0000000  000  220

425 485,00

255 307,21

Услуги связи

200

000  0801  0000000  000  221

14 185,00

9 012,17

Транспортные услуги

200

000  0801  0000000  000  222

2 400,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0801  0000000  000  223

318 000,00

225 234,35

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0801  0000000  000  225

12 900,00

6 028,53

Прочие работы, услуги                                           

200

000  0801  0000000  000  226

78 000,00

15 032,16

Социальное обеспечение

200

000  0801  0000000  000  260

 

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0801  0000000  000  262

 

 

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

264 000,00

183 185,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

171 300,00

50 767,50

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

68 700,00

23 386,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

102 600,00

27 381,50

Телевидение и радиовещание

200

000  0803  0000000  000  000

59 100,00

 

Расходы

200

000  0803  0000000  000  200

59 100,00

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0803  0000000  000  240

59 100,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0803  0000000  000  241

59 100,00

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

200

000  0806  0000000  000  000

705 000,00

293 218,95

Расходы

200

000  0806  0000000  000  200

25 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0806  0000000  000  240

25 000,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           

200

000  0806  0000000  000  241

25 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0806  0000000  000  300

680 000,00

293 218,95

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0806  0000000  000  310

680 000,00

293 218,95

Здравоохранение, физическая культура и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

29 731 000,00

12 827 527,78

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

25 506 340,00

10 575 825,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0900  0000000  000  210

16 765 790,00

6 673 042,74

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

13 104 434,00

5 328 545,80

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

228 000,00

89 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  213

3 433 356,00

1 255 496,94

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0900  0000000  000  220

7 288 250,00

3 108 402,21

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

274 500,00

149 500,00

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

23 020,00

11 249,55

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

2 998 230,00

1 607 700,82

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

47 000,00

25 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0900  0000000  000  225

988 500,00

450 958,68

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0900  0000000  000  226

2 957 000,00

863 993,16

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

670 000,00

285 900,80

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

670 000,00

285 900,80

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

782 300,00

508 479,29

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

4 224 660,00

2 251 702,74

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

1 354 840,00

770 673,80

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

2 869 820,00

1 481 028,94

Стационарная медицинская помощь

200

000  0901  0000000  000  000

8 877 540,00

3 338 267,39

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

7 656 000,00

2 829 410,64

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0901  0000000  000  210

3 692 042,00

934 817,72

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

2 846 309,00

750 780,28

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

100 000,00

50 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  213

745 733,00

134 037,44

Оплата работ, услуг                                      

200

000  0901  0000000  000  220

3 660 958,00

1 627 472,92

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

105 000,00

50 000,00

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

2 500,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

1 214 958,00

900 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0901  0000000  000  225

488 500,00

237 252,64

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0901  0000000  000  226

1 850 000,00

440 220,28

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

303 000,00

267 120,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

1 221 540,00

508 856,75

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

449 140,00

134 265,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

772 400,00

374 591,35

Амбулаторная помощь

200

000  0902  0000000  000  000

15 874 860,00

7 185 283,81

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

14 255 940,00

6 180 221,13

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0902  0000000  000  210

10 091 688,00

4 301 150,44

Заработная плата

200

000  0902  0000000  000  211

7 895 161,00

3 432 380,92

Прочие выплаты

200

000  0902  0000000  000  212

128 000,00

39 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  213

2 068 527,00

829 769,52

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0902  0000000  000  220

3 158 452,00

1 419 693,20

Услуги связи

200

000  0902  0000000  000  221

169 500,00

99 500,00

Транспортные услуги

200

000  0902  0000000  000  222

20 520,00

11 249,55

Коммунальные услуги

200

000  0902  0000000  000  223

1 375 932,00

658 364,73

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0902  0000000  000  224

47 000,00

25 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0902  0000000  000  225

448 500,00

201 806,04

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0902  0000000  000  226

1 097 000,00

423 772,88

Социальное обеспечение

200

000  0902  0000000  000  260

670 000,00

285 900,80

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0902  0000000  000  262

670 000,00

285 900,80

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

335 800,00

173 476,69

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

1 618 920,00

1 005 062,68

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

290 000,00

144 158,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

1 328 920,00

860 904,28

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

200

000  0903  0000000  000  000

140 000,00

43 007,45

Расходы

200

000  0903  0000000  000  200

120 000,00

36 007,45

Оплата работ, услуг                                      

200

000  0903  0000000  000  220

120 000,00

36 007,45

Коммунальные услуги

200

000  0903  0000000  000  223

100 000,00

31 007,45

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0903  0000000  000  225

10 000,00

5 000,00

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0903  0000000  000  226

10 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0903  0000000  000  300

20 000,00

7 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0903  0000000  000  340

20 000,00

7 000,00

Скорая медицинская помощь

200

000  0904  0000000  000  000

3 706 400,00

1 646 473,22

Расходы

200

000  0904  0000000  000  200

3 289 400,00

1 455 403,22

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда              

200

000  0904  0000000  000  210

2 982 060,00

1 437 074,58

Заработная плата

200

000  0904  0000000  000  211

2 362 964,00

1 145 384,60

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  213

619 096,00

291 689,98

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0904  0000000  000  220

307 340,00

18 328,64

Коммунальные услуги

200

000  0904  0000000  000  223

307 340,00

18 328,64

Поступление нефинансовых активов

200

000  0904  0000000  000  300

417 000,00

191 070,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0904  0000000  000  340

417 000,00

191 070,00

Физическая культура и спорт

200

000  0908  0000000  000  000

799 700,00

579 548,60

Расходы

200

000  0908  0000000  000  200

143 500,00

67 882,60

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0908  0000000  000  220

 

 

Транспортные услуги

200

000  0908  0000000  000  222

 

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  0908  0000000  000  226

 

 

Прочие расходы

200

000  0908  0000000  000  290

143 500,00

67 882,60

Поступление нефинансовых активов

200

000  0908  0000000  000  300

656 200,00

511 666,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0908  0000000  000  310

615 700,00

492 250,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0908  0000000  000  340

40 500,00

19 416,00

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

200

000  0910  0000000  000  000

332 500,00

34 947,31

Расходы

200

000  0910  0000000  000  200

41 500,00

6 900,00

Оплата работ, услуг                                     

200

000  0910  0000000  000  220

41 500,00

6 900,00

Работы, услуги по содержанию имущества                         

200

000  0910  0000000  000  225

41 500,00

6 900,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0910  0000000  000  300

291 000,00

28 047,31

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0910  0000000  000  340

291 000,00

28 047,31

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

1 568 562,00

435 220,80

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

1 568 562,00

435 220,80

Оплата работ, услуг                                     

200

000  1000  0000000  000  220

5 000,00

 

Прочие работы, услуги                                          

200

000  1000  0000000  000  226

5 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6 000,00

960,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций                                             

200

000  1000  0000000  000  242

6 000,00

960,00

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

1 557 562,00

434 260,80

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

1 322 562,00

331 521,65

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

235 000,00

102 739,15

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

235 000,00

102 739,15

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

235 000,00

102 739,15

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

235 000,00

102 739,15

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

235 000,00

102 739,15

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

5 000,00

 

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

5 000,00

 

Оплата работ, услуг                                     

200

000  1003  0000000  000  220

5 000,00

 

Прочие работы, услуги                                           

200

000  1003  0000000  000  226

5 000,00

 

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

 

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

 

 

Охрана семьи и детства

200

000  1004  0000000  000  000

1 322 562,00

331 521,65

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

1 322 562,00

331 521,65

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

1 322 562,00

331 521,65

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

1 322 562,00

331 521,65

Другие вопросы в области социальной политики

200

000  1006  0000000  000  000

6 000,00

960,00

Расходы

200

000  1006  0000000  000  200

6 000,00

960,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1006  0000000  000  240

6 000,00

960,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций                                            

200

000  1006  0000000  000  242

6 000,00

960,00

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

66 194 397,00

23 341 957,00

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

66 194 397,00

23 341 957,00

Безвозмездные перечисления бюджетам    

200

000  1100  0000000  000  250

66 194 397,00

23 341 957,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

66 194 397,00

23 341 957,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1101  0000000  000  000

21 837 400,00

11 585 600,00

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

21 837 400,00

11 585 600,00

Безвозмездные перечисления бюджетам    

200

000  1101  0000000  000  250

21 837 400,00

11 585 600,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

21 837 400,00

11 585 600,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

200

000  1102  0000000  000  000

33 389 397,00

1 624 757,00

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

33 389 397,00

1 624 757,00

Безвозмездные перечисления бюджетам    

200

000  1102  0000000  000  250

33 389 397,00

1 624 757,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

33 389 397,00

1 624 757,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1103  0000000  000  000

1 154 400,00

468 400,00

Расходы

200

000  1103  0000000  000  200

1 154 400,00

468 400,00

Безвозмездные перечисления бюджетам    

200

000  1103  0000000  000  250

1 154 400,00

468 400,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1103  0000000  000  251

1 154 400,00

468 400,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000  1104  0000000  000  000

150 000,00

 

Расходы

200

000  1104  0000000  000  200

150 000,00

 

Безвозмездные перечисления бюджетам    

200

000  1104  0000000  000  250

150 000,00

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1104  0000000  000  251

150 000,00

 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

200

000  1105  0000000  000  000

9 663 200,00

9 663 200,00

Расходы

200

000  1105  0000000  000  200

9 663 200,00

9 663 200,00

Безвозмездные перечисления бюджетам    

200

000  1105  0000000  000  250

9 663 200,00

9 663 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1105  0000000  000  251

9 663 200,00

9 663 200,00

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

66 194 397,00

23 341 957,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

66 194 397,00

23 341 957,00

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-2 207 340,00

21 917 648,02


 

 


Июнь 2008 года; 15014 - Урмарский район

 

 

 

 

Код формы: 42803

 

 

 

 

Название формы: Источники финансирования

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

2 207 340,00

-21 917 648,02

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

520

000 01  00  00  00  00  0000  000

 

954 000,00

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

520

000 01  06  00  00  00  0000  000

 

954 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  000

 

954 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  600

 

954 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из в бюджетов муниципальных  районов валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  05  0000  640

 

954 000,00

Предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  500

 

 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим  лицам из бюджетов поселений в валюте  Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  10  0000  540

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

700

000 01  05  00  00  00  0000  000

2 207 340,00

-22 871 648,02

Увеличение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  500

-305 067 195,00

-148 723 398,16

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01  05  02  00  00  0000  500

-305 067 195,00

-148 723 398,16

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

710

000 01  05  02  01  00  0000  510

-305 067 195,00

-148 723 398,16

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

710

000 01  05  02  01  05  0000  510

-305 067 195,00

-148 723 398,16

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

710

000 01  05  02  01  10  0000  510

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  600

307 274 535,00

125 851 750,14

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01  05  02  00  00  0000  600

307 274 535,00

125 851 750,14

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

720

000 01  05  02  01  00  0000  610

307 274 535,00

125 851 750,14

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

720

000 01  05  02  01  05  0000  610

307 274 535,00

125 851 750,14

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

720

000 01  05  02  01  10  0000  610

 

 


 

 

Отчет  об использовании бюджетных ассигнований

 резервного фонда за  1 полугодие 2008 года.

 

       Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 1 полугодие 2008 года составили в сумме 50,0 тыс. рублей.

Средства направлены согласно постановлению главы администрации Урмарского района № 198 от 24.03.2008 года для восстановления обрушившегося участка кровли здания детского сада МОУ « Шигалинская основная общеобразовательная школа» согласно акту обследования технического состояния от 21.03.2008 года.

        

И.о. начальника финансового отдела
администрации Урмарского района                                                              А.В. Енькова

 

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429200, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно