Урмарский вестник

 

2008

ноябрь

20

№ 16(96)

Газета  основана  22 декабря  2005  года


 

ГЛАВА УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕПСУБЛИКИ

ПОСТАВЛЕНИЕ №729

пос. Урмары                                                                  06 ноября 2008 года                                                             

 

О назначении публичных слушаний

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава Урмарского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания в зале заседаний администрации Урмарского района в форме слушания в Урмарском районном Собрании депутатов на 09:00 часов 27 ноября 2008 года по следующим проектам муниципальных правовых актов:

1. Отчет об исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2008 года (проект прилагается);

3. Районная целевая программа «Профилактика правонарушений в Урмарском районе на 2009 – 2012 годы» (проект прилагается);

2.Районная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009 – 2010 годы» (проект прилагается);

4. Районная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики на 2008–2011 годы» (проект прилагается).

5.Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать (обнародовать) данные проекты не позднее, чем за 7 дней до проведения слушаний.

 

Глава Урмарского района                                                  В.Н. Кириллов

 


Сентябрь 2008 года; 15014 - Урмарский район

Код формы: 42801

Название формы: Доходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по КД

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

1

2

3

9

17

Доходы бюджета - ИТОГО

10

000  8  50  00000  00  0000  000

311 187 999,00

241 807 047,54

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  00  00000  00  0000  000

35 607 200,00

27 581 048,84

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000  1  01  00000  00  0000  000

26 360 600,00

20 131 893,11

Налог на доходы физических лиц

10

000  1  01  02000  01  0000  110

26 360 600,00

20 131 893,11

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10

000  1  01  02010  01  0000  110

 

3 630,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  01  02020  01  0000  110

26 360 600,00

20 124 237,33

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02021  01  0000  110

26 360 600,00

19 915 379,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

000  1  01  02022  01  0000  110

 

208 858,11

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

000  1  01  02030  01  0000  110

 

3 479,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

10

000  1  01  02040  01  0000  110

 

546,06

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

000  1  05  00000  00  0000  000

5 096 600,00

3 667 184,72

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

000  1  05  02000  02  0000  110

5 088 100,00

3 475 648,19

Единый сельскохозяйственный налог

10

000  1  05  03000  01  0000  110

8 500,00

191 536,53

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000  1  06  00000  00  0000  000

 

-3 591,00

Налог на имущество физических лиц

10

000  1  06  01000  00  0000  110

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  01030  10  0000  110

 

 

Земельный налог

10

000  1  06  06000  00  0000  110

 

-3 591,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06010  00  0000  110

 

-3 591,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10

000  1  06  06013  05  0000  110

 

-3 591,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06013  10  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  06  06020  00  0000  110

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

000  1  06  06023  10  0000  110

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  07  00000  00  0000  000

17 800,00

13 141,87

Налог на добычу полезных ископаемых

10

000  1  07  01000  01  0000  110

17 800,00

13 141,87

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

000  1  07  01020  01  0000  110

17 800,00

13 141,87

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10

000  1  08  00000  00  0000  000

990 600,00

792 353,20

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

000  1  08  03000  01  0000  110

386 500,00

344 082,20

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10

000  1  08  03010  01  0000  110

386 500,00

344 082,20

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

10

000  1  08  04000  01  0000  110

 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

10

000  1  08  04020  01  0000  110

 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

000  1  08  07000  01  0000  110

604 100,00

448 271,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

000  1  08  07140  01  0000  110

604 100,00

445 271,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10

000  1  08  07150  01  0000  110

 

3 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

000  1  09  00000  00  0000  000

 

65 965,71

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

000  1  09  01000  00  0000  110

 

2 190,79

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  01030  05  0000  110

 

2 190,79

Платежи за пользование природными ресурсами

10

000  1  09  03000  00  0000  110

 

-2 700,77

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

000  1  09  03020  00  0000  110

 

-1 740,58

Платежи за добычу подземных вод

10

000  1  09  03023  01  0000  110

 

-1 740,58

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

10

000  1  09  03030  00  0000  110

 

-960,19

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  03030  05  0000  110

 

-960,19

Налоги на имущество

10

000  1  09  04000  00  0000  110

 

43 141,21

Налог на имущество предприятий

10

000  1  09  04010  02  0000  110

 

82 260,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

000  1  09  04050  00  0000  110

 

-39 118,79

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

000  1  09  04050  10  0000  110

 

-39 118,79

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

000  1  09  06000  02  0000  110

 

20 423,56

Налог с продаж

10

000  1  09  06010  02  0000  110

 

19 117,07

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

000  1  09  06020  02  0000  110

 

1 306,49

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

000  1  09  07000  00  0000  110

 

2 910,92

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

000  1  09  07030  00  0000  110

 

2 910,92

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

000  1  09  07030  05  0000  110

 

2 910,92

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000  1  11  00000  00  0000  000

1 064 600,00

837 633,79

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

000  1  11  03000  00  0000  120

11 900,00

6 105,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

000  1  11  03050  05  0000  120

11 900,00

6 105,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений

10

000  1  11  03050  10  0000  120

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  11  05000  00  0000  120

1 052 700,00

816 028,79

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  00  0000  120

450 000,00

580 347,30

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  05  0000  120

 

78 252,05

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

000  1  11  05010  10  0000  120

450 000,00

502 095,25

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  11  05020  00  0000  120

 

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05025  10  0000  120

 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

10

000  1  11  05030  00  0000  120

602 700,00

235 681,49

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  05  0000  120

602 700,00

235 681,49

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

10

000  1  11  05035  10  0000  120

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

000  1  11  07000  00  0000  120

 

15 500,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

000  1  11  07010  00  0000  120

 

15 500,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

000  1  11  07015  05  0000  120

 

15 500,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

000  1  12  00000  00  0000  000

219 200,00

151 055,52

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

000  1  12  01000  01  0000  120

219 200,00

151 055,52

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

000  1  13  00000  00  0000  000

314 500,00

307 661,00

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

000  1  13  03000  00  0000  130

314 500,00

307 661,00

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

000  1  13  03050  05  0000  130

314 500,00

307 661,00

 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

10

000  1  13  03050  10  0000  130

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000  1  14  00000  00  0000  000

478 500,00

518 471,46

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000  1  14  02000  00  0000  000

478 500,00

315 390,89

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  410

478 500,00

301 065,89

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  05  0000  440

 

14 325,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

10

000  1  14  02033  10  0000  410

 

 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  14  06000  00  0000  420

 

-0,06

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

10

000  1  14  06010  00  0000  420

 

-0,06

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

10

000  1  14  06014  10  0000  420

 

-0,06

 Доходы    от    продажи    земельных    участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

10

000  1  14  06000  00  0000  430

 

203 080,63

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,  государственная  собственность  на   которые   не          разграничена

10

000  1  14  06010  00  0000  430

 

203 080,63

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена и  которые  расположены  в  границах поселений

10

000  1  14  06014  10  0000  430

 

203 080,63

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

000  1  15  00000  00  0000  000

3 600,00

600,00

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02000  00  0000  140

3 600,00

600,00

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  05  0000  140

3 600,00

600,00

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

000  1  15  02050  10  0000  140

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000  1  16  00000  00  0000  000

1 018 000,00

1 098 679,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

000  1  16  03000  00  0000  140

 

-4 725,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000  1  16  03010  01  0000  140

 

275,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

000  1  16  03030  01  0000  140

 

-5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

000  1  16  06000  01  0000  140

14 000,00

-31 317,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

000  1  16  18000  00  0000  140

 

2 365,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

000  1  16  18050  05  0000  140

 

2 365,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

000  1  16  21000  00  0000  140

 

47 400,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  21050  05  0000  140

 

47 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

000  1  16  27000  01  0000  140

 

18 455,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

000  1  16  28000  01  0000  140

65 000,00

61 898,60

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

000  1  16  30000  01  0000  140

260 000,00

325 555,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

000  1  16  90000  00  0000  140

679 000,00

679 048,70

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

000  1  16  90050  05  0000  140

679 000,00

679 048,70

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000  1  17  00000  00  0000  000

43 200,00

 

Прочие неналоговые доходы

10

000  1  17  05000  00  0000  180

43 200,00

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

10

000  1  17  05050  05  0000  180

43 200,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000  2  00  00000  00  0000  000

266 033 009,00

205 321 154,00

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

000  2  02  00000  00  0000  000

266 033 009,00

205 321 154,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  01000  00  0000  151

81 340 300,00

61 009 700,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  00  0000  151

73 088 300,00

54 807 200,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  05  0000  151

73 088 300,00

54 807 200,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000  2  02  01001  10  0000  151

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  00  0000  151

8 252 000,00

6 202 500,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  05  0000  151

8 252 000,00

6 202 500,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000  2  02  01003  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

10

000  2  02  02000  00  0000  151

89 034 997,00

72 260 939,00

Субсидии бюджетам на развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  02004  00  0000  151

900 000,00

900 000,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований 399

10

000  2  02  02004  05  0000  151

900 000,00

900 000,00

Субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований

10

000  2  02  02004  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  00  0000  151

13 970 197,00

10 492 737,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  05  0000  151

13 970 197,00

10 492 737,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

10

000  2  02  02008  10  0000  151

 

 

Субсидии    бюджетам  на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  00  0000  151

160 000,00

160 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая     крестьянские (фермерские) хозяйства

10

000  2  02  02009  05  0000  151

160 000,00

160 000,00

Субсидии         бюджетам         на       внедрение инновационных    образовательных программ

10

000  2  02  02022  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на внедрение инновационных образовательных программ

10

000  2  02  02022  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  00  0000  151

2 027 100,00

1 575 300,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

000  2  02  02024  05  0000  151

2 027 100,00

1 575 300,00

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  00  0000  151

1 953 400,00

103 400,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  05  0000  151

1 953 400,00

103 400,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

000  2  02  02036  10  0000  151

 

 

 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

10

000  2  02  02068  00  0000  151

58 700,00

58 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  05  0000  151

58 700,00

58 700,00

Субсидии бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

10

000  2  02  02068  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

10

000  2  02  02077  00  0000  151

40 760 000,00

40 760 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

10

000  2  02  02077  05  0000  151

40 760 000,00

40 760 000,00

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  00  0000  151

1 650 000,00

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  05  0000  151

1 650 000,00

 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

000  2  02  02085  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  00  0000  151

6 000 000,00

3 586 322,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0000  151

6 000 000,00

3 586 322,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  05  0002  151

6 000 000,00

3 586 322,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  10  0000  151

 

 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

10

000  2  02  02089  10  0002  151

 

 

Прочие субсидии

10

000  2  02  02999  00  0000  151

21 355 600,00

14 424 480,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  02999  05  0000  151

21 355 600,00

14 424 480,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

000  2  02  02999  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10

000  2  02  03000  00  0000  151

92 252 218,00

69 808 968,00

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  00  0000  151

2 168 700,00

1 626 525,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

10

000  2  02  03003  05  0000  151

2 168 700,00

1 626 525,00

Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  00  0000  151

8 600,00

4 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

000  2  02  03007  05  0000  151

8 600,00

4 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  03014  00  0000  151

200 000,00

200 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

10

000  2  02  03014  05  0000  151

200 000,00

200 000,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  00  0000  151

875 600,00

672 100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  05  0000  151

875 600,00

672 100,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

000  2  02  03015  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  00  0000  151

191 000,00

143 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

000  2  02  03020  05  0000  151

191 000,00

143 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  00  0000  151

2 866 556,00

2 165 456,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

000  2  02  03021  05  0000  151

2 866 556,00

2 165 456,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  00  0000  151

83 812 200,00

63 169 425,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000  2  02  03024  05  0000  151

83 812 200,00

63 169 425,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  00  0000  151

859 000,00

859 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  05  0000  151

859 000,00

859 000,00

Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

10

000  2  02  03026  10  0000  151

 

 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  00  0000  151

1 131 562,00

865 362,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

000  2  02  03029  05  0000  151

1 131 562,00

865 362,00

Прочие субвенции

10

000  2  02  03999  00  0000  151

139 000,00

103 500,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

000  2  02  03999  05  0000  151

139 000,00

103 500,00

Иные межбюджетные трансферты

10

000  2  02  04000  00  0000  151

3 405 494,00

2 241 547,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  00  0000  151

3 405 494,00

2 241 547,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

10

000  2  02  04014  05  0000  151

3 405 494,00

2 241 547,00

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

000  2  02  09000  00  0000  151

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09050  00  0000  151

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

000  2  02  09054  10  0000  151

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  00  00000  00  0000  000

9 547 790,00

8 904 844,70

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

000  3  02  00000  00  0000  000

8 865 686,00

7 520 738,20

Доходы от продажи услуг

10

000  3  02  01000  00  0000  130

8 865 686,00

7 509 568,20

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  01050  05  0000  130

8 865 686,00

7 509 568,20

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  02  01050  10  0000  130

 

 

Доходы от продажи товаров

10

000  3  02  02000  00  0000  440

 

11 170,00

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  02  02050  05  0000  440

 

11 170,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

000  3  03  00000  00  0000  000

682 104,00

1 384 106,50

Прочие безвозмездные поступления

10

000  3  03  02000  00  0000  180

682 104,00

1 384 106,50

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

000  3  03  02050  05  0000  180

682 104,00

1 384 106,50

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

000  3  03  02050  10  0000  180

 

 

Итого внутренних оборотов

20

000  8  70  00000  00  0000  000

266 033 009,00

205 321 154,00

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

000  8  72  00000  00  0000  000

266 033 009,00

205 321 154,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сентябрь 2008 года; 15014 - Урмарский район

Код формы: 42802

Название формы: Расходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по ФКР,ЭКР

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

1

2

3

9

17

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000  9600  0000000  000  000

314 595 647,00

223 431 977,59

Общегосударственные вопросы

200

000  0100  0000000  000  000

18 422 669,00

12 245 928,93

Расходы

200

000  0100  0000000  000  200

17 291 926,00

11 521 780,06

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  210

12 978 180,00

8 937 540,45

Заработная плата

200

000  0100  0000000  000  211

10 273 789,00

7 234 382,86

Прочие выплаты

200

000  0100  0000000  000  212

12 660,00

5 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0100  0000000  000  213

2 691 731,00

1 698 157,59

Оплата работ, услуг

200

000  0100  0000000  000  220

3 869 646,00

2 418 143,42

Услуги связи

200

000  0100  0000000  000  221

437 560,00

308 703,88

Транспортные услуги

200

000  0100  0000000  000  222

15 780,00

3 303,00

Коммунальные услуги

200

000  0100  0000000  000  223

444 972,00

196 751,23

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0100  0000000  000  224

11 400,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0100  0000000  000  225

2 490 256,00

1 547 829,89

Прочие работы, услуги

200

000  0100  0000000  000  226

469 678,00

361 555,42

Прочие расходы

200

000  0100  0000000  000  290

444 100,00

166 096,19

Поступление нефинансовых активов

200

000  0100  0000000  000  300

1 130 743,00

724 148,87

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0100  0000000  000  310

340 207,00

193 849,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0100  0000000  000  340

790 536,00

530 299,47

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000  0104  0000000  000  000

11 889 529,00

7 983 464,85

Расходы

200

000  0104  0000000  000  200

11 151 956,00

7 447 952,19

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  210

9 252 200,00

6 465 525,31

Заработная плата

200

000  0104  0000000  000  211

7 324 247,00

5 249 574,07

Прочие выплаты

200

000  0104  0000000  000  212

9 000,00

4 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0104  0000000  000  213

1 918 953,00

1 211 351,24

Оплата работ, услуг

200

000  0104  0000000  000  220

1 768 356,00

863 039,67

Услуги связи

200

000  0104  0000000  000  221

390 180,00

284 831,00

Транспортные услуги

200

000  0104  0000000  000  222

15 000,00

3 303,00

Коммунальные услуги

200

000  0104  0000000  000  223

362 912,00

160 762,53

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0104  0000000  000  224

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0104  0000000  000  225

855 216,00

306 079,89

Прочие работы, услуги

200

000  0104  0000000  000  226

145 048,00

108 063,25

Прочие расходы

200

000  0104  0000000  000  290

131 400,00

119 387,21

Поступление нефинансовых активов

200

000  0104  0000000  000  300

737 573,00

535 512,66

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0104  0000000  000  310

160 837,00

117 305,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0104  0000000  000  340

576 736,00

418 207,66

Судебная система

200

000  0105  0000000  000  000

8 600,00

 

Расходы

200

000  0105  0000000  000  200

4 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0105  0000000  000  220

4 000,00

 

Услуги связи

200

000  0105  0000000  000  221

2 000,00

 

Прочие работы, услуги

200

000  0105  0000000  000  226

2 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0105  0000000  000  300

4 600,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0105  0000000  000  340

4 600,00

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000  0106  0000000  000  000

2 877 540,00

1 894 277,26

Расходы

200

000  0106  0000000  000  200

2 691 320,00

1 794 583,05

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  210

2 446 700,00

1 611 399,81

Заработная плата

200

000  0106  0000000  000  211

1 937 163,00

1 294 383,65

Прочие выплаты

200

000  0106  0000000  000  212

2 000,00

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0106  0000000  000  213

507 537,00

317 016,16

Оплата работ, услуг

200

000  0106  0000000  000  220

236 620,00

180 297,24

Услуги связи

200

000  0106  0000000  000  221

30 880,00

17 419,70

Коммунальные услуги

200

000  0106  0000000  000  223

40 740,00

18 742,04

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0106  0000000  000  225

15 000,00

6 650,00

Прочие работы, услуги

200

000  0106  0000000  000  226

150 000,00

137 485,50

Прочие расходы

200

000  0106  0000000  000  290

8 000,00

2 886,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0106  0000000  000  300

186 220,00

99 694,21

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0106  0000000  000  310

32 820,00

21 452,40

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0106  0000000  000  340

153 400,00

78 241,81

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000  0107  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0107  0000000  000  200

 

 

Прочие расходы

200

000  0107  0000000  000  290

 

 

Резервные фонды

200

000  0112  0000000  000  000

250 000,00

 

Расходы

200

000  0112  0000000  000  200

250 000,00

 

Прочие расходы

200

000  0112  0000000  000  290

250 000,00

 

Другие общегосударственные вопросы

200

000  0114  0000000  000  000

3 397 000,00

2 368 186,82

Расходы

200

000  0114  0000000  000  200

3 194 650,00

2 279 244,82

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  210

1 279 280,00

860 615,33

Заработная плата

200

000  0114  0000000  000  211

1 012 379,00

690 425,14

Прочие выплаты

200

000  0114  0000000  000  212

1 660,00

400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0114  0000000  000  213

265 241,00

169 790,19

Оплата работ, услуг

200

000  0114  0000000  000  220

1 860 670,00

1 374 806,51

Услуги связи

200

000  0114  0000000  000  221

14 500,00

6 453,18

Транспортные услуги

200

000  0114  0000000  000  222

780,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0114  0000000  000  223

41 320,00

17 246,66

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0114  0000000  000  224

11 400,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0114  0000000  000  225

1 620 040,00

1 235 100,00

Прочие работы, услуги

200

000  0114  0000000  000  226

172 630,00

116 006,67

Прочие расходы

200

000  0114  0000000  000  290

54 700,00

43 822,98

Поступление нефинансовых активов

200

000  0114  0000000  000  300

202 350,00

88 942,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0114  0000000  000  310

146 550,00

55 092,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0114  0000000  000  340

55 800,00

33 850,00

Национальная оборона

200

000  0200  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0200  0000000  000  200

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0200  0000000  000  210

 

 

Заработная плата

200

000  0200  0000000  000  211

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0200  0000000  000  213

 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000  0203  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0203  0000000  000  200

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0203  0000000  000  210

 

 

Заработная плата

200

000  0203  0000000  000  211

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0203  0000000  000  213

 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000  0300  0000000  000  000

513 500,00

123 031,00

Расходы

200

000  0300  0000000  000  200

345 000,00

77 650,00

Оплата работ, услуг

200

000  0300  0000000  000  220

345 000,00

77 650,00

Услуги связи

200

000  0300  0000000  000  221

10 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0300  0000000  000  225

245 000,00

20 000,00

Прочие работы, услуги

200

000  0300  0000000  000  226

90 000,00

57 650,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0300  0000000  000  300

168 500,00

45 381,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0300  0000000  000  310

90 000,00

25 461,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0300  0000000  000  340

78 500,00

19 920,00

Органы внутренних дел

200

000  0302  0000000  000  000

505 000,00

118 951,00

Расходы

200

000  0302  0000000  000  200

345 000,00

77 650,00

Оплата работ, услуг

200

000  0302  0000000  000  220

345 000,00

77 650,00

Услуги связи

200

000  0302  0000000  000  221

10 000,00

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0302  0000000  000  225

245 000,00

20 000,00

Прочие работы, услуги

200

000  0302  0000000  000  226

90 000,00

57 650,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0302  0000000  000  300

160 000,00

41 301,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0302  0000000  000  310

90 000,00

25 461,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0302  0000000  000  340

70 000,00

15 840,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000  0309  0000000  000  000

8 500,00

4 080,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0309  0000000  000  300

8 500,00

4 080,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0309  0000000  000  340

8 500,00

4 080,00

Обеспечение пожарной безопасности

200

000  0310  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0310  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0310  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0310  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0310  0000000  000  226

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0310  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0310  0000000  000  310

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0310  0000000  000  340

 

 

Национальная экономика

200

000  0400  0000000  000  000

31 656 900,00

21 198 687,12

Расходы

200

000  0400  0000000  000  200

23 249 146,00

13 090 933,12

Оплата работ, услуг

200

000  0400  0000000  000  220

19 529 646,00

12 948 590,33

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0400  0000000  000  225

19 099 646,00

12 721 593,00

Прочие работы, услуги

200

000  0400  0000000  000  226

430 000,00

226 997,33

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0400  0000000  000  240

3 719 500,00

142 342,79

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0400  0000000  000  241

27 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0400  0000000  000  242

3 692 500,00

142 342,79

Поступление нефинансовых активов

200

000  0400  0000000  000  300

8 407 754,00

8 107 754,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0400  0000000  000  310

8 407 754,00

8 107 754,00

Сельское хозяйство и рыболовство

200

000  0405  0000000  000  000

3 379 500,00

 

Расходы

200

000  0405  0000000  000  200

3 379 500,00

 

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0405  0000000  000  240

3 379 500,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0405  0000000  000  241

27 000,00

 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0405  0000000  000  242

3 352 500,00

 

Дорожное хозяйство

200

000  0409  0000000  000  000

27 207 400,00

20 829 347,00

Расходы

200

000  0409  0000000  000  200

19 099 646,00

12 721 593,00

Оплата работ, услуг

200

000  0409  0000000  000  220

19 099 646,00

12 721 593,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0409  0000000  000  225

19 099 646,00

12 721 593,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0409  0000000  000  300

8 107 754,00

8 107 754,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0409  0000000  000  310

8 107 754,00

8 107 754,00

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000  0412  0000000  000  000

1 070 000,00

369 340,12

Расходы

200

000  0412  0000000  000  200

770 000,00

369 340,12

Оплата работ, услуг

200

000  0412  0000000  000  220

430 000,00

226 997,33

Прочие работы, услуги

200

000  0412  0000000  000  226

430 000,00

226 997,33

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0412  0000000  000  240

340 000,00

142 342,79

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  0412  0000000  000  242

340 000,00

142 342,79

Поступление нефинансовых активов

200

000  0412  0000000  000  300

300 000,00

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0412  0000000  000  310

300 000,00

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000  0500  0000000  000  000

1 571 622,54

1 541 622,54

Расходы

200

000  0500  0000000  000  200

111 644,00

81 644,00

Оплата работ, услуг

200

000  0500  0000000  000  220

81 644,00

81 644,00

Коммунальные услуги

200

000  0500  0000000  000  223

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0500  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0500  0000000  000  226

81 644,00

81 644,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0500  0000000  000  240

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0500  0000000  000  241

 

 

Прочие расходы

200

000  0500  0000000  000  290

30 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0500  0000000  000  300

1 459 978,54

1 459 978,54

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0500  0000000  000  310

1 459 978,54

1 459 978,54

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0500  0000000  000  340

 

 

Жилищное хозяйство

200

000  0501  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0501  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0501  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0501  0000000  000  225

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0501  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0501  0000000  000  310

 

 

Коммунальное хозяйство

200

000  0502  0000000  000  000

1 541 622,54

1 541 622,54

Расходы

200

000  0502  0000000  000  200

81 644,00

81 644,00

Оплата работ, услуг

200

000  0502  0000000  000  220

81 644,00

81 644,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0502  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0502  0000000  000  226

81 644,00

81 644,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0502  0000000  000  240

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0502  0000000  000  241

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0502  0000000  000  300

1 459 978,54

1 459 978,54

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0502  0000000  000  310

1 459 978,54

1 459 978,54

Благоустройство

200

000  0503  0000000  000  000

30 000,00

 

Расходы

200

000  0503  0000000  000  200

30 000,00

 

Оплата работ, услуг

200

000  0503  0000000  000  220

 

 

Коммунальные услуги

200

000  0503  0000000  000  223

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0503  0000000  000  225

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0503  0000000  000  226

 

 

Прочие расходы

200

000  0503  0000000  000  290

30 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0503  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0503  0000000  000  310

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0503  0000000  000  340

 

 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

000  0505  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0505  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0505  0000000  000  220

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0505  0000000  000  225

 

 

Охрана окружающей среды

200

000  0600  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0600  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0600  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0600  0000000  000  226

 

 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

200

000  0603  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  0603  0000000  000  200

 

 

Оплата работ, услуг

200

000  0603  0000000  000  220

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0603  0000000  000  226

 

 

Образование

200

000  0700  0000000  000  000

158 520 659,46

118 702 345,45

Расходы

200

000  0700  0000000  000  200

105 606 817,46

75 732 534,11

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  210

84 236 780,82

63 187 756,20

Заработная плата

200

000  0700  0000000  000  211

66 128 040,95

49 955 085,01

Прочие выплаты

200

000  0700  0000000  000  212

783 300,00

497 350,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0700  0000000  000  213

17 325 439,87

12 735 321,19

Оплата работ, услуг

200

000  0700  0000000  000  220

17 011 047,36

9 537 394,53

Услуги связи

200

000  0700  0000000  000  221

323 980,00

230 117,92

Транспортные услуги

200

000  0700  0000000  000  222

85 121,00

14 477,00

Коммунальные услуги

200

000  0700  0000000  000  223

13 577 723,72

7 024 864,61

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0700  0000000  000  225

1 539 622,64

1 134 978,05

Прочие работы, услуги

200

000  0700  0000000  000  226

1 484 600,00

1 132 956,95

Прочие расходы

200

000  0700  0000000  000  290

4 358 989,28

3 007 383,38

Поступление нефинансовых активов

200

000  0700  0000000  000  300

52 913 842,00

42 969 811,34

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0700  0000000  000  310

43 879 550,00

36 434 229,92

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0700  0000000  000  340

9 034 292,00

6 535 581,42

Дошкольное образование

200

000  0701  0000000  000  000

16 480 779,82

11 982 320,89

Расходы

200

000  0701  0000000  000  200

13 739 119,82

9 854 599,12

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  210

10 882 906,82

8 035 876,60

Заработная плата

200

000  0701  0000000  000  211

8 550 405,95

6 303 005,53

Прочие выплаты

200

000  0701  0000000  000  212

92 400,00

66 800,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0701  0000000  000  213

2 240 100,87

1 666 071,07

Оплата работ, услуг

200

000  0701  0000000  000  220

2 439 213,00

1 463 945,45

Услуги связи

200

000  0701  0000000  000  221

26 740,00

13 792,76

Транспортные услуги

200

000  0701  0000000  000  222

20 000,00

160,00

Коммунальные услуги

200

000  0701  0000000  000  223

2 064 273,00

1 256 373,37

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0701  0000000  000  225

164 400,00

105 779,36

Прочие работы, услуги

200

000  0701  0000000  000  226

163 800,00

87 839,96

Прочие расходы

200

000  0701  0000000  000  290

417 000,00

354 777,07

Поступление нефинансовых активов

200

000  0701  0000000  000  300

2 741 660,00

2 127 721,77

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0701  0000000  000  310

279 500,00

214 001,49

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0701  0000000  000  340

2 462 160,00

1 913 720,28

Общее образование

200

000  0702  0000000  000  000

138 185 059,64

104 337 200,52

Расходы

200

000  0702  0000000  000  200

88 362 827,64

63 717 259,91

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  210

70 485 074,00

53 350 400,84

Заработная плата

200

000  0702  0000000  000  211

55 307 587,00

42 209 405,53

Прочие выплаты

200

000  0702  0000000  000  212

686 900,00

430 150,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0702  0000000  000  213

14 490 587,00

10 710 845,31

Оплата работ, услуг

200

000  0702  0000000  000  220

14 175 264,36

7 818 100,69

Услуги связи

200

000  0702  0000000  000  221

216 440,00

147 080,97

Транспортные услуги

200

000  0702  0000000  000  222

64 121,00

13 508,00

Коммунальные услуги

200

000  0702  0000000  000  223

11 356 850,72

5 685 226,47

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0702  0000000  000  225

1 253 552,64

960 732,33

Прочие работы, услуги

200

000  0702  0000000  000  226

1 284 300,00

1 011 552,92

Прочие расходы

200

000  0702  0000000  000  290

3 702 489,28

2 548 758,38

Поступление нефинансовых активов

200

000  0702  0000000  000  300

49 822 232,00

40 619 940,61

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0702  0000000  000  310

43 455 700,00

36 105 828,43

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0702  0000000  000  340

6 366 532,00

4 514 112,18

Молодежная политика и оздоровление детей

200

000  0707  0000000  000  000

56 000,00

33 531,98

Расходы

200

000  0707  0000000  000  200

22 500,00

17 860,00

Прочие расходы

200

000  0707  0000000  000  290

22 500,00

17 860,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0707  0000000  000  300

33 500,00

15 671,98

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0707  0000000  000  310

6 000,00

 

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0707  0000000  000  340

27 500,00

15 671,98

Другие вопросы в области образования

200

000  0709  0000000  000  000

3 798 820,00

2 349 292,06

Расходы

200

000  0709  0000000  000  200

3 482 370,00

2 142 815,08

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  210

2 868 800,00

1 801 478,76

Заработная плата

200

000  0709  0000000  000  211

2 270 048,00

1 442 673,95

Прочие выплаты

200

000  0709  0000000  000  212

4 000,00

400,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0709  0000000  000  213

594 752,00

358 404,81

Оплата работ, услуг

200

000  0709  0000000  000  220

396 570,00

255 348,39

Услуги связи

200

000  0709  0000000  000  221

80 800,00

69 244,19

Транспортные услуги

200

000  0709  0000000  000  222

1 000,00

809,00

Коммунальные услуги

200

000  0709  0000000  000  223

156 600,00

83 264,77

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0709  0000000  000  225

121 670,00

68 466,36

Прочие работы, услуги

200

000  0709  0000000  000  226

36 500,00

33 564,07

Прочие расходы

200

000  0709  0000000  000  290

217 000,00

85 987,93

Поступление нефинансовых активов

200

000  0709  0000000  000  300

316 450,00

206 476,98

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0709  0000000  000  310

138 350,00

114 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0709  0000000  000  340

178 100,00

92 076,98

Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000  0800  0000000  000  000

4 739 029,00

3 453 192,72

Расходы

200

000  0800  0000000  000  200

4 271 179,00

3 254 081,77

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  210

3 275 594,00

2 462 701,82

Заработная плата

200

000  0800  0000000  000  211

2 614 856,00

1 966 644,31

Прочие выплаты

200

000  0800  0000000  000  212

900,00

900,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0800  0000000  000  213

659 838,00

495 157,51

Оплата работ, услуг

200

000  0800  0000000  000  220

665 493,00

571 969,95

Услуги связи

200

000  0800  0000000  000  221

20 385,00

13 011,45

Транспортные услуги

200

000  0800  0000000  000  222

2 400,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0800  0000000  000  223

318 000,00

236 244,13

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0800  0000000  000  225

265 900,00

265 243,45

Прочие работы, услуги

200

000  0800  0000000  000  226

58 808,00

57 470,92

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0800  0000000  000  240

25 000,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0800  0000000  000  241

25 000,00

 

Социальное обеспечение

200

000  0800  0000000  000  260

 

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0800  0000000  000  262

 

 

Прочие расходы

200

000  0800  0000000  000  290

305 092,00

219 410,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0800  0000000  000  300

467 850,00

199 110,95

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0800  0000000  000  310

372 750,00

139 240,95

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0800  0000000  000  340

95 100,00

59 870,00

Культура

200

000  0801  0000000  000  000

4 150 479,00

3 122 037,77

Расходы

200

000  0801  0000000  000  200

3 972 179,00

2 980 081,77

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  210

3 275 594,00

2 462 701,82

Заработная плата

200

000  0801  0000000  000  211

2 614 856,00

1 966 644,31

Прочие выплаты

200

000  0801  0000000  000  212

900,00

900,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0801  0000000  000  213

659 838,00

495 157,51

Оплата работ, услуг

200

000  0801  0000000  000  220

391 493,00

297 969,95

Услуги связи

200

000  0801  0000000  000  221

20 385,00

13 011,45

Транспортные услуги

200

000  0801  0000000  000  222

2 400,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0801  0000000  000  223

318 000,00

236 244,13

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0801  0000000  000  225

15 900,00

15 243,45

Прочие работы, услуги

200

000  0801  0000000  000  226

34 808,00

33 470,92

Социальное обеспечение

200

000  0801  0000000  000  260

 

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0801  0000000  000  262

 

 

Прочие расходы

200

000  0801  0000000  000  290

305 092,00

219 410,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0801  0000000  000  300

178 300,00

141 956,00

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0801  0000000  000  310

83 200,00

82 086,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0801  0000000  000  340

95 100,00

59 870,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

200

000  0806  0000000  000  000

588 550,00

331 154,95

Расходы

200

000  0806  0000000  000  200

299 000,00

274 000,00

Оплата работ, услуг

200

000  0806  0000000  000  220

274 000,00

274 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0806  0000000  000  225

250 000,00

250 000,00

Прочие работы, услуги

200

000  0806  0000000  000  226

24 000,00

24 000,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  0806  0000000  000  240

25 000,00

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000  0806  0000000  000  241

25 000,00

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  0806  0000000  000  300

289 550,00

57 154,95

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0806  0000000  000  310

289 550,00

57 154,95

Здравоохранение, физическая культура и спорт

200

000  0900  0000000  000  000

30 054 408,00

19 720 127,80

Расходы

200

000  0900  0000000  000  200

25 868 106,50

16 592 141,10

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  210

16 815 790,00

11 157 586,67

Заработная плата

200

000  0900  0000000  000  211

13 104 434,00

8 824 484,83

Прочие выплаты

200

000  0900  0000000  000  212

278 000,00

216 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0900  0000000  000  213

3 433 356,00

2 116 901,84

Оплата работ, услуг

200

000  0900  0000000  000  220

7 436 321,50

4 192 282,32

Услуги связи

200

000  0900  0000000  000  221

274 500,00

209 500,00

Транспортные услуги

200

000  0900  0000000  000  222

23 020,00

13 705,05

Коммунальные услуги

200

000  0900  0000000  000  223

2 983 230,00

1 921 853,80

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0900  0000000  000  224

62 000,00

60 718,21

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0900  0000000  000  225

990 000,00

695 072,45

Прочие работы, услуги

200

000  0900  0000000  000  226

3 103 571,50

1 291 432,81

Социальное обеспечение

200

000  0900  0000000  000  260

670 000,00

470 479,74

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0900  0000000  000  262

670 000,00

470 479,74

Прочие расходы

200

000  0900  0000000  000  290

945 995,00

771 792,37

Поступление нефинансовых активов

200

000  0900  0000000  000  300

4 186 301,50

3 127 986,70

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0900  0000000  000  310

1 246 481,50

1 012 726,80

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0900  0000000  000  340

2 939 820,00

2 115 259,90

Стационарная медицинская помощь

200

000  0901  0000000  000  000

9 153 335,00

5 496 943,71

Расходы

200

000  0901  0000000  000  200

7 876 795,00

4 536 208,02

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  210

3 742 042,00

2 068 314,65

Заработная плата

200

000  0901  0000000  000  211

2 846 309,00

1 571 692,32

Прочие выплаты

200

000  0901  0000000  000  212

150 000,00

150 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0901  0000000  000  213

745 733,00

346 622,33

Оплата работ, услуг

200

000  0901  0000000  000  220

3 620 958,00

1 989 978,29

Услуги связи

200

000  0901  0000000  000  221

105 000,00

80 000,00

Транспортные услуги

200

000  0901  0000000  000  222

2 500,00

 

Коммунальные услуги

200

000  0901  0000000  000  223

1 214 958,00

1 000 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0901  0000000  000  225

498 500,00

368 213,84

Прочие работы, услуги

200

000  0901  0000000  000  226

1 800 000,00

541 764,45

Прочие расходы

200

000  0901  0000000  000  290

513 795,00

477 915,08

Поступление нефинансовых активов

200

000  0901  0000000  000  300

1 276 540,00

960 735,69

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0901  0000000  000  310

449 140,00

330 558,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0901  0000000  000  340

827 400,00

630 177,69

Амбулаторная помощь

200

000  0902  0000000  000  000

15 828 160,00

10 678 323,52

Расходы

200

000  0902  0000000  000  200

14 209 240,00

9 457 745,06

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  210

10 091 688,00

6 877 837,03

Заработная плата

200

000  0902  0000000  000  211

7 895 161,00

5 460 652,51

Прочие выплаты

200

000  0902  0000000  000  212

128 000,00

66 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0902  0000000  000  213

2 068 527,00

1 350 984,52

Оплата работ, услуг

200

000  0902  0000000  000  220

3 158 452,00

1 922 433,60

Услуги связи

200

000  0902  0000000  000  221

169 500,00

129 500,00

Транспортные услуги

200

000  0902  0000000  000  222

20 520,00

13 705,05

Коммунальные услуги

200

000  0902  0000000  000  223

1 360 932,00

833 714,87

Арендная плата за пользование имуществом

200

000  0902  0000000  000  224

62 000,00

60 718,21

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0902  0000000  000  225

398 500,00

291 698,61

Прочие работы, услуги

200

000  0902  0000000  000  226

1 147 000,00

593 096,86

Социальное обеспечение

200

000  0902  0000000  000  260

670 000,00

470 479,74

Пособия по социальной помощи населению

200

000  0902  0000000  000  262

670 000,00

470 479,74

Прочие расходы

200

000  0902  0000000  000  290

289 100,00

186 994,69

Поступление нефинансовых активов

200

000  0902  0000000  000  300

1 618 920,00

1 220 578,46

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0902  0000000  000  310

290 000,00

189 918,80

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0902  0000000  000  340

1 328 920,00

1 030 659,66

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

200

000  0903  0000000  000  000

130 000,00

76 792,29

Расходы

200

000  0903  0000000  000  200

110 000,00

60 342,29

Оплата работ, услуг

200

000  0903  0000000  000  220

110 000,00

60 342,29

Коммунальные услуги

200

000  0903  0000000  000  223

100 000,00

52 842,29

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0903  0000000  000  225

10 000,00

7 500,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0903  0000000  000  300

20 000,00

16 450,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0903  0000000  000  340

20 000,00

16 450,00

Скорая медицинская помощь

200

000  0904  0000000  000  000

3 706 400,00

2 578 382,17

Расходы

200

000  0904  0000000  000  200

3 289 400,00

2 246 731,63

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  210

2 982 060,00

2 211 434,99

Заработная плата

200

000  0904  0000000  000  211

2 362 964,00

1 792 140,00

Начисления на выплаты по оплате труда

200

000  0904  0000000  000  213

619 096,00

419 294,99

Оплата работ, услуг

200

000  0904  0000000  000  220

307 340,00

35 296,64

Коммунальные услуги

200

000  0904  0000000  000  223

307 340,00

35 296,64

Поступление нефинансовых активов

200

000  0904  0000000  000  300

417 000,00

331 650,54

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0904  0000000  000  340

417 000,00

331 650,54

Физическая культура и спорт

200

000  0908  0000000  000  000

862 513,00

794 581,02

Расходы

200

000  0908  0000000  000  200

299 671,50

263 454,10

Оплата работ, услуг

200

000  0908  0000000  000  220

156 571,50

156 571,50

Транспортные услуги

200

000  0908  0000000  000  222

 

 

Прочие работы, услуги

200

000  0908  0000000  000  226

156 571,50

156 571,50

Прочие расходы

200

000  0908  0000000  000  290

143 100,00

106 882,60

Поступление нефинансовых активов

200

000  0908  0000000  000  300

562 841,50

531 126,92

Увеличение стоимости основных средств

200

000  0908  0000000  000  310

507 341,50

492 250,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0908  0000000  000  340

55 500,00

38 876,92

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

200

000  0910  0000000  000  000

374 000,00

95 105,09

Расходы

200

000  0910  0000000  000  200

83 000,00

27 660,00

Оплата работ, услуг

200

000  0910  0000000  000  220

83 000,00

27 660,00

Работы, услуги по содержанию имущества

200

000  0910  0000000  000  225

83 000,00

27 660,00

Поступление нефинансовых активов

200

000  0910  0000000  000  300

291 000,00

67 445,09

Увеличение стоимости материальных запасов

200

000  0910  0000000  000  340

291 000,00

67 445,09

Социальная политика

200

000  1000  0000000  000  000

1 563 562,00

825 053,03

Расходы

200

000  1000  0000000  000  200

1 563 562,00

825 053,03

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1000  0000000  000  240

6 000,00

960,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1000  0000000  000  242

6 000,00

960,00

Социальное обеспечение

200

000  1000  0000000  000  260

1 557 562,00

824 093,03

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1000  0000000  000  262

1 322 562,00

658 062,18

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1000  0000000  000  263

235 000,00

166 030,85

Поступление нефинансовых активов

200

000  1000  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  1000  0000000  000  310

 

 

Пенсионное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  000

235 000,00

166 030,85

Расходы

200

000  1001  0000000  000  200

235 000,00

166 030,85

Социальное обеспечение

200

000  1001  0000000  000  260

235 000,00

166 030,85

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000  1001  0000000  000  263

235 000,00

166 030,85

Социальное обеспечение населения

200

000  1003  0000000  000  000

 

 

Расходы

200

000  1003  0000000  000  200

 

 

Социальное обеспечение

200

000  1003  0000000  000  260

 

 

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1003  0000000  000  262

 

 

Поступление нефинансовых активов

200

000  1003  0000000  000  300

 

 

Увеличение стоимости основных средств

200

000  1003  0000000  000  310

 

 

Охрана семьи и детства

200

000  1004  0000000  000  000

1 322 562,00

658 062,18

Расходы

200

000  1004  0000000  000  200

1 322 562,00

658 062,18

Социальное обеспечение

200

000  1004  0000000  000  260

1 322 562,00

658 062,18

Пособия по социальной помощи населению

200

000  1004  0000000  000  262

1 322 562,00

658 062,18

Другие вопросы в области социальной политики

200

000  1006  0000000  000  000

6 000,00

960,00

Расходы

200

000  1006  0000000  000  200

6 000,00

960,00

Безвозмездные перечисления организациям

200

000  1006  0000000  000  240

6 000,00

960,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000  1006  0000000  000  242

6 000,00

960,00

Межбюджетные трансферты

200

000  1100  0000000  000  000

67 553 297,00

45 621 989,00

Расходы

200

000  1100  0000000  000  200

67 553 297,00

45 621 989,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1100  0000000  000  250

67 553 297,00

45 621 989,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1100  0000000  000  251

67 553 297,00

45 621 989,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1101  0000000  000  000

21 857 400,00

17 142 700,00

Расходы

200

000  1101  0000000  000  200

21 857 400,00

17 142 700,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1101  0000000  000  250

21 857 400,00

17 142 700,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1101  0000000  000  251

21 857 400,00

17 142 700,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

200

000  1102  0000000  000  000

33 448 097,00

18 008 079,00

Расходы

200

000  1102  0000000  000  200

33 448 097,00

18 008 079,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1102  0000000  000  250

33 448 097,00

18 008 079,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1102  0000000  000  251

33 448 097,00

18 008 079,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000  1103  0000000  000  000

1 734 600,00

672 100,00

Расходы

200

000  1103  0000000  000  200

1 734 600,00

672 100,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1103  0000000  000  250

1 734 600,00

672 100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1103  0000000  000  251

1 734 600,00

672 100,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000  1104  0000000  000  000

850 000,00

135 910,00

Расходы

200

000  1104  0000000  000  200

850 000,00

135 910,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1104  0000000  000  250

850 000,00

135 910,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1104  0000000  000  251

850 000,00

135 910,00

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

200

000  1105  0000000  000  000

9 663 200,00

9 663 200,00

Расходы

200

000  1105  0000000  000  200

9 663 200,00

9 663 200,00

Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000  1105  0000000  000  250

9 663 200,00

9 663 200,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000  1105  0000000  000  251

9 663 200,00

9 663 200,00

Итого внутренних оборотов

210

000  9700  0000000  000  000

67 553 297,00

45 621 989,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

000  9700  0000000  000  251

67 553 297,00

45 621 989,00

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000  7900  0000000  000  000

-3 407 648,00

18 375 069,95

 

 

Сентябрь 2008 года; 15014 - Урмарский район

Код формы: 42803

Название формы: Источники финансирования

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ

Утверждено бюджеты муниципальных районов

Исполнено по бюджетам муниципальных районов

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

000 90  00  00  00  00  0000  000

3 407 648,00

-18 375 069,95

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

520

000 01  00  00  00  00  0000  000

 

1 105 000,00

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

520

000 01  06  00  00  00  0000  000

 

1 105 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри  страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  000

 

1 105 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  00  00  0000  600

 

1 105 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  00  0000  640

 

1 105 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из в бюджетов муниципальных  районов валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  05  0000  640

 

1 105 000,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов поселений в  валюте Российской Федерации

520

000 01  06  05  01  10  0000  640

 

 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета

700

000 01  05  00  00  00  0000  000

3 407 648,00

-19 480 069,95

Увеличение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  500

-311 187 999,00

-242 912 047,54

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01  05  02  00  00  0000  500

-311 187 999,00

-242 912 047,54

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

710

000 01  05  02  01  00  0000  510

-311 187 999,00

-242 912 047,54

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

710

000 01  05  02  01  05  0000  510

-311 187 999,00

-242 912 047,54

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

710

000 01  05  02  01  10  0000  510

 

 

Уменьшение остатков средств бюджетов

700

000 01  05  00  00  00  0000  600

314 595 647,00

223 431 977,59

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01  05  02  00  00  0000  600

314 595 647,00

223 431 977,59

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

720

000 01  05  02  01  00  0000  610

314 595 647,00

223 431 977,59

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

720

000 01  05  02  01  05  0000  610

314 595 647,00

223 431 977,59

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

720

000 01  05  02  01  10  0000  610

 

 

 

 

районная целевая ПРОГРАММА

профилактики правонарушений в Урмарском  районе

Чувашской Республике на 2009-2012 годы»

Паспорт Программы

Наименование Программы

- Районная целевая программа  профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы.

Основания для разработки

Программы

 

- Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. № 38 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике»;

- Закон Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г.
№ 68 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике»;

- Закон Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике»;

- Указ Президента Российской Федерации от 2 июля
2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти»;

- Указ Президента Чувашской Республики от 16 ноября 2007 года № 100 «О мерах по укреплению службы участковых уполномоченных милиции»

Заказчик

Программы

Отдел внутренних дел по Урмарскому  району МВД Чувашской Республики

Основные разработчики

Программы

Администрация Урмарского района

Основные

цели

Программы

 

-реализация комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению контроля над криминогенной ситуацией в Урмарском районе;

- определение приоритетных направлений работы по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы, общественных объединений и граждан в решении задач предупреждения правонарушений

Задачи

Программы

 

-создание условий для повышения эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений;

- поэтапное формирование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, предусматривающей реализацию муниципальных целевых программ по предупреждению правонарушений, организацию деятельности межведомственных комиссий по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, проведение предупредительно-профилактической работы по месту жительства и в трудовых коллективах;

- создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах; снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения; развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том числе сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовершеннолетних, совершивших преступления, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- принятие мер специальной профилактики правонарушений, в том числе совершенствование форм и методов оперативно-розыскной деятельности и криминалистики в целях установления лиц, совершивших преступления, и соблюдения принципа неотвратимости наказания; реализация мер по повышению эффективности работы участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, сосредоточению их усилий на обслуживании закрепленной территории, своевременном предупреждении и пресечении правонарушений, создании актива общественности, привлекаемого к выполнению этих задач;

- развитие системы социальной профилактики правонарушений, активизации деятельности народных дружин, внештатных сотрудников милиции, участковых пунктов милиции, советов профилактики;

- повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности;

- оснащение подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, оргтехникой, средствами связи и транспортом, укрепление их кадрового состава.

Сроки реализации Про­граммы

2009-2012 годы

Объем и источники финансирования

Программы

 

финансирование программы осуществляется из местного бюджета Урмарского района за счет текущего финансирования и внебюджетных источников.

 Общая сумма финансирования:

   2009 год -

   2010 год -

   2011 год -

  2012 год –

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики

Исполнители

мероприятий Программы

 

-              Отдел внутренних дел по Урмарскому  району*, Комиссия по профилактике правонарушений Урмарского района, КДН Урмарского района, Прокуратура Урмарского района*, ГУ «Урмарский районный центр труда и занятости населения*, отдел по делам ГО и ЧС района, отдел социального развития и архивного дела администрации Урмарского района, отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района, МУЗ «Урмарская ЦРБ»,  органы местного самоуправления поселений района

Ожидаемые конечные результаты реализации Програм­мы

 

-усиление профилактической работы по предупреждению правонарушений по месту жительства граждан, повышение роли участковых уполномоченных милиции, органов местного самоуправления, общественных объединений правоохранительной направленности;

-укрепление взаимодействия субъектов профилактики в борьбе с алкоголизмом и наркоманией;

-повышение уровня правовой культуры и информированности населения;

-укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах;

-формирование действенной системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение преступлений со стороны ранее судимых и лиц без определенного места жительства и занятий;

-улучшение криминогенной обстановки, снижение уровня особо тяжких, тяжких преступлений, повышение уровня общественной --безопасности и антитеррористической защищенности;

эффективная защита частной, государственной, муниципальной и иной собственности от преступных посягательств

Система организации контроля за исполнением Программы

 

-координатор программы – администрация Урмарского района

   Отдел внутренних дел по Урмарскому  району ежегодно к 1 февраля представляет информацию о ходе выполнения Программы Главе администрации Урмарского района.

   Исполнители основных мероприятий ежегодно к 10 февраля до 2012 года представляют в администрацию Урмарского района информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования в кабинет Министров Чувашской республики.

 

* - мероприятия программы осуществляются по согласованию

 

Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

На территории  Урмарского района  образована многоуровневая система профилактики.

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона ЧР от 25.11.2003 г. №38 «О профилактике правонарушений в Чувашской Республике», Закона ЧР от 23.07.2003 г. №22 «Об административных правонарушениях в ЧР», Республиканской целевой программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЧР на 2006-2008 г» администрацией Урмарского района проводится определенная работа.

В районе действуют принятые Урмарским районным Собранием депутатов комплексные программы:

   - от 21.04.2006г. №66 «Районная комплексная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики» на 2006-2008гг.»;

    - от 21.04.2004г., №169  «Районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Урмарском районе на 2005-2007 г»;

  - от 27.04.2007 года № 173 Районная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Урмарском районе на 2007-2010 годы»;

  -  от 29.06.2007 года № 185 Районная комплексная программа по усилению борьбы с преступностью в Урмарском района на 2007-2009 годы);

  -    от 21.04.2006 г. №64 Районная целевая программа «Молодежь Урмарского района  на 2006-2010 годы».

Контроль за рациональным использованием денежных средств по целевым программам производится финансовым отделом администрации Урмарского района и прокуратурой района.

В соответствии действующих Федеральных законов, законов Чувашской Республики в администрации Урмарского района созданы и функционируют комиссии профилактической направленности:

- районная антинаркотическая комиссия (пост. главы от  30.07.2008 г., №522);

- районная комиссия  по обеспечению безопасности дорожного движения (пост. главы от 29.01.2008 г. № 47);

- Совет народной дружины (пост. от 25.01.2006 г. № 13);

- Комиссия по содействию в трудоустройстве  лиц, освободившихся из мест лишения свободы (пост. от 18.09.2007 г. № 817);

- Административная комиссия Урмарского района (Решение УРСД от 03.11.2005 г. №17, с изменениями от 27.04.2007 г. №178);

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района (Решение УРСД от  27.04.2007 г. №177 с изменениями от 29.11.2007 г.  №210),

Функции комиссий  регламентируются их Положениями.

Деятельность всех перечисленных комиссий, также Советов по профилактике  правонарушений поселений, контролирует и координирует Комиссия по профилактике правонарушений в Урмарском районе, председателем которого является глава района.

В поселениях Урмарского района образованы Советы профилактики правонарушений – председателями Советов утверждены главы сельских поселений, заместителями председателей являются участковые уполномоченные милиции.

 

Разработка районной целевой программы  профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы» (далее – Программа) вызвана необходимостью реализации нормативных правовых актов в области профилактики правонарушений во взаимодействии с субъектами профилактики и при непосредственном участии населения.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих укрепление взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, участие в профилактике правонарушений органов и учреждений социальной сферы, позволит стабилизировать криминогенную ситуацию в Урмарском районе.

Актуальными являются задачи по борьбе с правонарушениями в общественных местах, в том числе на улицах.

Нуждается в совершенствовании система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Заметное влияние на состояние оперативной обстановки продолжает оказывать распространенность наркомании, токсикомании и алкоголизма. В районе не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно активно привлекается население, не принято должных мер по материально-техническому обеспечению участковых пунктов милиции, помещений подразделений по делам несовершеннолетних. Решение задач укрепления правопорядка требует совершенствования деятельности общественных формирований, комиссий по делам несовершеннолетних, родительских комитетов, общественных воспитателей и т.д., ориентированных на работу с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, подростками, состоящими на профилактическом учете в ОВД, а также с социальными семьями.

Требует улучшения работа по противодействию незаконной миграции, совершенствованию деятельности народных дружин. Остается сложной ситуация в сфере преступлений против собственности, значительно возросло количество преступлений имущественного характера – краж, грабежей и мошенничеств. Имеются проблемы в предоставлении социально-правовых гарантий определенной категории населения, а также в материально-техническом обеспечении деятельности правоохранительных органов, что в определенной степени негативно влияет на складывающуюся криминогенную ситуацию.

В связи с этим необходимо поэтапно решать ряд задач, направленных на совершенствование работы по антитеррористической защищенности, противодействие организованной преступности и коррупции, обеспечение экономической безопасности, формирование комплексной системы профилактики правонарушений, совершенствование системы реагирования на обращения граждан, обеспечение открытости и доступности информации о деятельности правоохранительных органов, повышение эффективности системы управления силами и средствами всемерное укрепление правоохранительных органов, совершенствование миграционной политики.

 

II. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

1. Реализация комплекса мер по укреплению законности, правопорядка, защите прав и свобод граждан, усилению контроля над криминогенной ситуацией в Урмарском районе.

2. Определение приоритетных направлений работы по профилактике, предупреждению и пресечению правонарушений.

3. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы, общественных объединений и граждан в решении задач предупреждения правонарушений.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Создание условий для повышения эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих органов, учреждений социальной сферы по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений.

2. Поэтапное формирование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, предусматривающей реализацию муниципальных целевых программ по предупреждению правонарушений, организацию деятельности межведомственных комиссий по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, проведение предупредительно-профилактической работы по месту жительства и в трудовых коллективах.

3. Реализация мер по повышению эффективности работы участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, сосредоточению их усилий на обслуживании закрепленной территории, своевременном предупреждении и пресечении правонарушений, создании актива общественности, привлекаемого к выполнению этих задач.

4. Развитие системы социальной профилактики правонарушений, активизации деятельности народных дружин, внештатных сотрудников милиции, участковых пунктов милиции, советов профилактики.

5. Повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

6. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности.

7. Оснащение подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, оргтехникой, средствами связи и транспортом, укрепление их кадрового состава.

III. Система программных мероприятий

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

Повышение роли органов местного самоуправления и иных субъектов профилактики правонарушений в профилактике и предупреждении правонарушений в Урмарском районе;

совершенствование нормативной правовой базы;

совершенствование многоуровневой системы  профилактики правонарушений;

обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах;

улучшение предупредительно-профилактической, воспитательной работы;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

противодействие рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

профилактика бытовой преступности, алкоголизма и наркомании;

раскрытие и расследование преступлений, розыск преступников;

защита собственности от преступных посягательств;

обеспечение общественной безопасности, предупреждение терроризма;

формирование  позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов, повышение уровня правовой культуры населения;

улучшение материально-технического и кадрового обеспечения органов и учреждений, занимающихся профилактикой правонарушений.

В раздел I включены мероприятия, направленные на повышение роли органов местного самоуправления в решении задач профилактики и предупреждения правонарушений, охраны общественного порядка, защиты прав и законных интересов граждан. Предусмотрены разработка и реализация муниципальных целевых программ в области профилактики правонарушений, совершенствование деятельности межведомственных комиссий по профилактике правонарушений, эффективное использование профилактического потенциала контролирующих органов, органов и учреждений социальной сферы, средств массовой информации, развитие системы территориального общественного самоуправления, использование ее возможностей в предупреждении антиобщественных проявлений.

Мероприятия раздела II предусматривают обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах, противодействие экстремисткой деятельности, Намечен также ряд мер по стимулированию добровольной сдачи оружия и боеприпасов, и взрывчатых веществ незаконно хранящегося у населения; внедрение новых форм и методов несения службы в органах внутренних дел в целях быстрого реагирования на заявления и обращения граждан ,

Раздел III  содержит меры по предупреждению преступности направленные на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, проведение с этой целью межведомственных профилактических мероприятий, повышение роли районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предусматривается организационное, материально-техническое и финансовое содействие развитию детских и юношеских организаций, целями которых являются формирование правовой культуры и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;, социальная профилактика детской беспризорности и безнадзорности;

 предусматривает проведение профилактической работы в образовательных учреждениях с привлечением  инспекторов ПДН ОВД района, возобновление работы молодежных общественных формирований; проведение межведомственного круглого стола « Дети улиц»: профилактика правонарушений среди детей и подростков»

В раздел IV Программы включены мероприятия по противодействию рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; мероприятия по обеспечению общественной безопасности и усилению антитеррористической защищенности. Намечено регулярное проведение обследований объектов, относящихся к категории особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, командно-штабных и тактико-специальных учений заинтересованных служб, пополнение запасов медицинских препаратов для ликвидации последствий возможных акций биотерроризма.

В разделе V нашли отражение меры, направленные на профилактику бытовой преступности; включены мероприятия по проведению комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными  семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в семейно-бытовой сфере; разработка и реализация комплекса мер по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве с учетом анализа эффективности применения превентивных статей УК РФ и КоАП РФ; освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и  психотропных веществ, а также профилактики правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией. 

Раздел VI отведен вопросам раскрытия и расследование преступлений, розыск преступников; принятие мер по обеспечению реального и эффективного  взаимодействия следственных и оперативных подразделений; реализация дополнительных мер по своевременному возбуждению уголовных дел, улучшению качества проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий при неукоснительном соблюдении законности расследования,; проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на выявление лиц совершивших или намеревающихся совершить преступление корыстно-насильственного характера; принятие дополнительных мер по активизации оперативно-поисковой работы по розыску лиц, скрывающихся  от органов дознания, следствия и суда, а также по избранию в отношении обвиняемых и подозреваемых мер пресечения, связанных с ограничением свободы.

Раздел VII содержит мероприятия по формированию позитивного общественного мнения о деятельности  правоохранительных органов, повышение уровня правовой культуры населения; освещение в СМИ  хода выполнения  районной  целевой программы профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы; организация выступлений в СМИ, высших, средних и др.учебных заведений по вопросам качественного отбора профессионально подготовленных кандидатов в учебные заведения МВД РФ.

Раздел VIII предусматривает мероприятия по улучшению материально-техническому  обеспечению, проведение капитального и текущего ремонтов административных зданий ОВД по Урмарскому району; улучшению условий размещения и технической оснащенности подразделений милиции общественной безопасности.

IV. Механизм реализации и управления Программой

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной работе и ее результатах.

Для обеспечения качественного и эффективного выполнения отдельных программных мероприятий, предусматривающих участие нескольких органов и организаций, указанные в графе «Исполнители» первыми (ответственные исполнители) могут образовать межведомственные рабочие группы, деятельность которых они координируют.

Организации, являющиеся ответственными исполнителями программных мероприятий, направляют Координатору программы письменную информацию о ходе выполнения мероприятий ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Рассмотрение и оценка результатов выполнения Программы проводятся на совещаниях с участием глав самоуправлений, руководителей правоохранительных и контролирующих органов, на заседаниях Комиссии по профилактике правонарушений в Урмарском районе.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы

Предполагается, что реализация Программы позволит обеспечить:

1. Снижение уровня преступности в Урмарском районе, сокращение количества зарегистрированных особо тяжких и тяжких преступлений, дальнейшее укрепление общественной безопасности и антитеррористической защищенности.

2. Эффективную защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности от преступных посягательств, уменьшение количества хищений цветных металлов, сельскохозяйственной продукции, личного имущества граждан из квартир, жилых домов, дач и гаражей.

3. Укрепление правопорядка на улицах и в других общественных местах, создание в поселениях со сложной криминогенной обстановкой дополнительных передвижных постов милиции, а также разветвленной сети пунктов (кнопок) экстренной связи граждан с органами внутренних дел.

4. Формирование действенной системы профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также преступлений со стороны ранее судимых, лиц без определенного места жительства и занятий.

5. Усиление предупредительно-профилактической работы по месту жительства граждан, повышение роли участковых уполномоченных милиции, советов профилактики, общественных объединений правоохранительной направленности.

6. Активизация взаимодействия субъектов профилактики по борьбе с наркоманией и алкоголизмом, стабилизация криминогенной ситуации в сфере преступлений против общественной нравственности и здоровья населения.

7. Своевременное информирование населения об изменениях действующего законодательства, происшествиях криминального характера, результатах расследований и судебного рассмотрения дел, представляющих особый общественный интерес.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Реализации программных мероприятий осуществляется за счет текущего финансирования из местного бюджета Урмарского района и внебюджетных источников.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей местного бюджета.

 

 

                                                                                                                                                                                   


Приложение

к районной целевой программе   профилактики правонарушений

в Урмарском  районе на 2009-2012годы.          

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Районной  целевой программы «Профилактики правонарушений

в Урмарском  районе на 2009-2012 годы»

 

№ пп

Наименование мероприятий

Срок  испол-  нения

     Исполнители

      Источник     финансирования

                    Объемы финансирования

                            ( тыс. рублей)

 

      2009

    2010

     2011

   2012

 всего

1. Совершенствование многоуровневой системы профилактики  правонарушений.

1.1.

Подготовка предложений по внесению

 изменений в действующие муниципальные программы профи– лактики правонарушений на основе анализа состояния правопорядка в муниципальных образованиях Урмарского  района      

ежегодно

Комиссия по профилактике правонарушений  в Урмарском районе, органы местного самоуправления.

Средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности.

 

 

 

 

 

1.2.

Проведение совещаний-семинаров с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, ответственными  за координацию профилактической деятельности, с правоохранительными органами и добровольными народными дружинами

ежегодно

Комиссия по профилактике правонарушений в Урмарском  районе и органы местного самоуправления

Средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

1.3.

Проведение учений и тренировок, направленных на отработку  взаимо-  действия органов государственной  власти и местного самоуправления, в том числе при осуществлении мер по

противодействию терроризму

2009-

2012

ОВД по Урмарскому району, отдел по делам ГОЧС района, органы местного самоуправления

Средства, предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

Принятие мер по усилению антитер рористической защищенности  потенционально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории Урмарского района

2009-   

2012

 

                          

Антитеррористическая комиссия в Урмарском   районе, прокуратура Урмарского района, органы местного само- управления 

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

1.5.

Изучение состояния работы по противодействию терроризму и экстремизму, полноты и своевременности принятия в этом направлении предупредительно-профилактических мер, рассмотрение результатов на заседаниях антитеррористической комиссии в Урмарском  районе 

ежегодно

ОВД по Урмарскому району,  Прокуратура Урмарского района, антитеррористическая комиссия в Урмарском  районе

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

1.6.

Проведение комплексных физкультурных, спортивных мероприятий с массовым участием граждан

2009-

2012

Отдел культуры, социального развития и архивного дела администрации Урмарского района, отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района, органы местного самоуправления

Средства предусренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

II.Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах, противодействие экстремистской деятельности

2.1.

Привлечение служб безопасности предприятий к работе по профилактике правонарушений в общественных местах, заключение с ними соглашений, предусматривающих конкретные формы их участия в охране правопорядка

2009-2012

ОВД по Урмарскому району, органы местного самоуправления 

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.2

Организация тесного взаимодействия с первичными ветеранскими организациями органов внутренних дел по Урмарскому району, другими правозащитными организациями по вопросам совершенствования деятельности участковых уполномоченных милиции, осуществлении приема граждан в участковых пунктах милиции.

2009-2012

ОВД по Урмарскому району, органы местного самоуправления

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.3

Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся  у населения, путем проведения на территории Урмарского района акции « Прощай, оружие!» 

2009-2012

ОВД по Урмарскому району, органы самоуправления

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.4

Проведение в среде нелегальных мигрантов комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, проповедующих идеи религиозного экстремизма, а также причастных к совершению диверсионно-террористических актов

2009-2012

ОВД по Урмарскому району, Прокуратура Урмарского района

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.5

Проведение целевых мероприятий по выявлению, предупреждению и противодействию экстремисткой и террористической деятельности, вовлечению в нее несовершеннолетних и молодежи в рамках реализации Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

2009-2012

ОВД по Урмарскому району ЧР,

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.6

Разработка и внедрение новых форм и методов профилактики экстремистких проявлений в молодежной среде

2009-2012

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района, органы местного самоуправления

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.7

Организация регулярного проведения профилактических мероприятий в местах неформального общения молодежи в целях предупреждения фактов зарождения националистического и религиозного экстремизма

2009-2012

ОВД по Урмарскому району, органы местного самоуправления

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.8

Выделение помещений под участковые пункты милиции, оснащение мебелью, оргтехникой и средствами связи действующих УПМ

2009-2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

2.9

Внедрение новых форм и методов  несения службы в органах внутренних дел в целях быстрого реагирования на заявления и обращения граждан

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

III. Предупреждение преступности несовершеннолетних, социальная профилактика детской беспризорности и безнадзорности.

3.1

Обеспечение функционирования электронного банка данных, содержащего сведения о беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних правонарушителей, а также семьях находящихся в социально – опасном положении

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

3.2

Проведение профилактической работы в образовательных учреждениях с привлечением  инспекторов ПДН ОВД по Урмарскому району. Возобновление работы молодежных общественных формирований (студенческие отряды, «Юный друг милиции»)

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району, отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

3.3

Целенаправленное проведение адресной профилактической работы с использованием возможностей института общественных воспитателей, в соответствии с законом ЧР «Об общественных воспитателях несовершеннолетних»

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому  району, комиссия по делам несовершеннолетних

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

3.4

Проведение мониторинга мотивов и причин совершения преступлений каждым подростком, организация профилактической работы со взрослыми членами неблагополучных семей. Принятие дополнительных мер по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также административных и уголовно-правовых мер воздействия на родителей, невыполняющих обязанности по воспитанию детей.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району,  комиссия

по делам несовершеннолетних

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

3.5

Проведение межведомственного круглого стола «Дети улиц»: профилактика правонарушений среди детей и подростков

2009 - 2012

 ОВД по Урмарскому району, органы местного самоуправления

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

3.6

Организовать конкурсы, акции, среди подростков образовательных учреждений по формированию навыков законопослушного поведения

2009-2012

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района, ОВД по Урмарскому району

Средства преду

смотренные на

финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

 

3.7

Проведение с детьми, проходящими реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, мероприятий по правовой тематике.

2009 - 2012

ОВД по Урмарскому району,  отдел образования и молодежной политики района

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

IV. Профилактика рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

4.1

Проведение межведомственных семинаров – совещаний по проблемам работы  с лицами, освободившимися их мест лишения свободы, выработка рекомендаций по решению указанных проблем.

2009 - 2012

ОВД по Урмарскому району ЧР, органы местного самоуправления

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

4.2

Содействие ГУ «Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» в устройстве освобождающихся из исправительных учреждений ФСИН лиц без определенного места жительства, а также утративших социально полезные связи.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому  району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

4.3

Квотирование мест в домах престарелых и инвалидов для освобождающихся из исправительных учреждений ФСИН лиц без определенного места жительства, а также утративших социально полезные связи.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

4.4

Содействие занятости граждан, осужденных к исправительным работам.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району, ГУ «Урмарский районный центр труда и занятости  населения»

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

4.5

Проведение целевых мероприятий по предупреждению повторной преступности несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы, а также вернувшимся из колоний и учебно - воспитательных учреждений закрытого типа.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому  району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

4.6

Проведение мероприятий по усилению контроля за осужденными, находящимися в краткосрочном отпуске, недопущению их уклонения от отбытия наказания и предупреждению возможного совершения преступлений и правонарушений.

2009 - 2012

ОВД по Урмарскому району, органы местного самоуправления

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

V. Профилактика бытовой преступности и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

5.1

Организация содействия участию граждан, общественных объединений, в профилактике правонарушений связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией, определение порядка взаимодействия участковых уполномоченных милиции и советов профилактики по своевременному выявлению и пресечению конфликтов криминального характера, возникающих на бытовой почве.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.2

Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в семейно – бытовой сфере.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.3

Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с потреблением пива в общественных местах, а также нарушением правил реализации пива и табачных изделий.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.4

Проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, в сфере оборота алкогольной продукции, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков домашней выработки, продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.5

Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению посевов наркотикосодержащих культур и подпольных лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.6

Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве с учетом анализа эффективности применения превентивных статей УК РФ и КОАП РФ.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.7

 Проведение оперативно-розыскных и профилактических  мероприятий в отношении лиц, потребляющих наркотические и психотропные вещества, в целях выявления фактов приобретения и изготовления указанных веществ.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

5.8

Освещение в СМИ результатов проделанной работы в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактики  правонарушений, связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и наркоманией.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

VI. Раскрытие и расследование преступлений, розыск преступников.

6.1

Принятие мер по обеспечению реального и эффективного взаимодействия следственных и оперативных подразделений. Реализация дополнительных мер по своевременному возбуждению уголовных дел, улучшению качества проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий при неукоснительном соблюдении законности расследования, в том числе за счет современных информационных технологий.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

6.2

Сосредоточение основных усилий на расследовании особо тяжких преступлений против личности, в том числе прошлых лет. Принятие мер по недопущению роста нераскрытых преступлений этой категории.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому  району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

6.3

Проведение совместных семинаров – совещаний по изучению действующего законодательства и судебно-следственной практики в целях повышения профессионализма оперативно-следственного состава правоохранительных органов.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

6.4

Проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на выявление лиц совершивших или намеревающихся совершить преступление корыстно-насильственного характера. Совершенствование методики работы мобильных групп милиции в вечернее и ночное время.

2009 - 2012

 ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

6.5

Реализация мер по развитию кинологической службы органов внутренних дел, обеспечения обучения кинологов реконструкции тренировочных комплексов, дополнительному приобретению служебно-розыскных собак.

2009 - 2012

 ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

6.6

Принятие дополнительных мер по активизации оперативно-поисковой работы по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, а также по избранию в отношении обвиняемых и подозреваемых мер пресечения связанных с ограничением свободы.

2009 - 2012

 ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

VII. Формирование позитивного общественного мнения о деятельности правоохранительных органов, повышение уровня правовой культуры населения.

 

7.1

Освещение в СМИ о ходе выполнения Республиканской целевой программы профилактики правонарушений в Чувашской Республики на 2009 – 2012 годы. 

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

7.2

Обеспечение освещения в СМИ сведений о выявленных фактах коррупции, ее причинах и условиях, нанесенном обществу и государству ущербе с целью усиления гласности антикоррупционной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

2009 - 2012

ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

7.3

Организация выступлений в СМИ по вопросам качественного отбора профессионально подготовленных кандидатов в учебные заведения МВД РФ.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

7.4

Размещение в СМИ материалов о позитивных результатах деятельности органов внутренних дел, лучших сотрудниках

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

7.5

Проведении информационных стендов, а также совместных социальных акций, направленных на профилактику хищений сотовых телефонов, преступлений связанных с изготовлением и распространением поддельных денег, квартирных краж.

2009 - 2012

Органы местного самоуправления, ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

 

 

 

 

 

 

VIII. Улучшение материально-технического обеспечения профилактической деятельности

 

8.1

Укомплектование ОВД оргтехникой, средствами связи, автономным источником питания, приобретение не производственного оборудования и предметов длительного пользования (столов, шкафов и т.д.)

2009 - 2012

 ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование  текущей деятельности

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

8.2

Обеспечение  требуемой потребности в горюче-смазочных материалах, автозапчастей, строительных материалах, канцелярских потребностей и в других расходных материалах подразделений ОВД

2009 - 2012

ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

70,0

50,0

50,0

50,0

220,0

8.3

Ремонт  здания ОВД (обшивка фасадной части здания ОВД, замена системы отопления, ремонт крыши и замена оконных блоков на пластиковые).

Ремонт здания ОГИБДД (обшивка фасадной части, укрепление фундамента).

2009 - 2012

 ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

500,0

400,0

400,0

400,0

1700,0

8.4

Типографские услуги,  подписка газет и журналов, оформление  информационных стендов, установка аппаратов прямой связи с дежурной частью ОВД в местах с массовым пребыванием граждан и наиболее криминогенных местах и прочие.

2009-2012

ОВД по Урмарскому району

Средства

предусмотренные на финансирование текущей деятельности

70,0

100,0

150,0

200,0

520,0

8.5

Услуги связи (приобретение конвертов)

2009 - 2012

Органы ОВД по Урмарскому району ЧР

Средства предусмотренные на финансирование текущей деятельности

10,0

10,0

10,0

10,0

40,0

ИТОГО:

 

750,0

660,0

710,0

760,0

2880,0


 

Районная целевая программа

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей

в Урмарском  районе Чувашской Республики  на 2009-2010 годы»

 

Паспорт программы

Полное     
наименование  
Программы    

Районная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Урмарском  районе Чувашской Республики  на 2009-2010 годы» (далее - Программа)

Заказчик Программы

Администрация Урмарского района  Чувашской Республики

Разработчик      
Программы        

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

Основание для раз-
работки Программы

1. Закон Российской Федерации от 10  июля  1992  года  N 3266-1 "Об образовании".                                  

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N  124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".

3. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной защите  детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ  "Об основах    системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".         

5. Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

6. Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ  "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

7. Постановление Правительства РФ от 05.03.2008г №148  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах»

8.Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.04.2008 года №98 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах»

 9. Постановление главы Урмарского района №300 от 05.05.2008г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Урмарского района в 2008-2010 годах»

Цель Программы   

Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию    системы  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных условиях, создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка".                           

Основные   задачи     
Программы        

-Совершенствование  финансово-экономических,  организационных,  медицинских,  социальных  и  правовых  механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы  оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи;

 - обеспечение условий для сохранения и дальнейшего  развития учреждений оздоровления и отдыха, обеспечивающих  нормальную жизнедеятельность детей, подростков и молодежи;

- обеспечение условий для выполнения  санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической  и  противопожарной безопасности, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья  детей, подростков  и  молодежи, профилактику  заболеваний, текущее медицинское обслуживание,  закаливание  организма,  режим  питания,  формирование  навыков   здорового образа жизни;                                            

- использование передового опыта работы  системы  дополнительного образования  для развития творческого потенциала детей  в  сферах художественной, научно-технической,  социально-педагогической,  туристско-краеведческой   направленности,   для развития  массовых видов спорта и  туризма,  поддержка  деятельности детских и молодежных общественных объединений;

- выполнение  государственного  заказа   для   организации оздоровления и отдыха детей и  подростков,  находящихся  в
трудной   жизненной    ситуации,    детей-сирот,    детей, оставшихся  без  попечения  родителей,  детей   из   семей вынужденных   переселенцев,   подростков,   состоящих   на профилактическом учете в органах внутренних дел;

- организация   администрациями   городского   и   сельских
поселений культурно - досуговой  деятельности,  обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми,  подростками  и молодежью  свободного  времени,  их   духовно-нравственное развитие;

 - активизация совместной работы всех субъектов профилактики района   по  предупреждению  правонарушений  среди детей, подростков и молодежи;                            

организация  временной  занятости  детей,  подростков  и молодежи  на условиях софинансирования работодателей, администраций  городского и сельских поселений   и  ГУ «Урмарский районный центр труда и занятости населения».

Срок   реализации
Программы        

2009-2010 годы                                                 

Перечень                       

приоритетных               

направлений               

-   совершенствование системы организации  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время;
-формирование нормативно-правовой базы;

-  укрепление материально-технической базы  детского оздоровительного лагеря «Романтика»;

- обеспечение разработки и выпуска рекомендаций в помощь организаторам летнего отдыха детей и подростков;

- создание условий для  отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных и неполных семей, из семей безработных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев, семей военнослужащих, пострадавших в вооруженных конфликтах, детей, проживающих в малоимущих им неблагополучных семьях;

  - создание условий для оказания поддержки и поощрения талантливых и социально активных детей и подростков;

 - развитие системы трудовой занятости подростков

- создание условий для реализации авторских программ отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков;

- проведение досуговых мероприятий. 

Ожидаемые конечные   
результаты       
       

-  обеспечение  права каждого школьника на полноценный отдых в каникулярный период с учетом новых социально-экономических условий;

-  стимулирование  развития многообразных форм и моделей организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- создание  условия для разработки и реализации воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, на развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира детей и подростков;

- обеспечение   отдыха  и   оздоровление   до 70%   детей   и
подростков, проживающих на территории Урмарского района, в том  числе    детей  и  подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков, состоящих на учете КДН, ОВД по Урмарскому району ;

- обеспечение    детей и  подростков  временной занятостью в летнее время, в том числе и   подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации);                                            

- обеспечение  до 400 подростков   временными  и
сезонными видами  занятости  с  оплатой  за  счет  средств
работодателей, администраций городского и сельских поселений и ГУ «Урмарский районный центр труда и занятости населения»;

- стабилизация    оперативной    обстановки   по    линии
несовершеннолетних т.е. обеспечение  в  летний  период  снижения количества преступлений, совершённых несовершеннолетними;

-  недопущение     ни    одного    преступления,    совершенного
несовершеннолетними и в отношении них на территории детского оздоровительного лагеря «Романтика», а также  несчастных случаев со смертельным исходом.

Объем   финансовых
ресурсов, заплани
рованных  по  Программе

Всего -            

 в  том  числе  за  счет средств:                                                 
федерального бюджета - 
местных бюджетов -                 
внебюджетных фондов -             
прочих источников -                 

Исполнители программы

Отдел образования и молодёжной политики  администрации Урмарского района;

МУЗ «Урмарская  центральная районная больница»,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района

Отдел культуры, социального развития  и архивного дела  администрации Урмарского района

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Урмарского района

Отдел социальной защиты населения Урмарского района ЧР Министерства здравоохранения и социального развития ЧР (по согласованию);

ОВД по Урмарскому району (по согласованию)                  

Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  Урмарского района  в 2008-2010 годах.

 

 

ВВЕДЕНИЕ
     Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Районная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Урмарского района в 2009-2010годах"  (далее именуется Программа), разработана в соответствии с  Законом Российской Федерации от 10  июля  1992  года  N 3266-1 "Об образовании",    Федеральным законом от 24 июля 1998 года N  124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",. Федеральным законом от 21 декабря 1996  года  N  159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по  социальной  защите  детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 24 июня 1999 года N  120-ФЗ  "Об основах системы профилактики безнадзорности     и  правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 17 июля 1999 года N178-ФЗ"О государственной социальной помощи", Федеральным законом от 30 марта 1999 года N  52-ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Правительства РФ от 05.03.2008г №148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей  в 2008-2010 годах», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики «Об организации отдыха, оздоровления и занятости   детей в 2008-2010годах, Постановлением главы Урмарского района №300 от 05.05.2008г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Урмарского района в 2008-2010годах».

Каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют  важное значение для непрерывного образования и развития школьников.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет  Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  Урмарского района  в 2008-2010 годах.

Целью Программы является создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления в современных условиях, создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка.
Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Урмарского района, результаты анализа проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая ситуация в Урмарском районе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения этой работы.

Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского отдыха позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный летний отдых, оздоровление, занятость в период каникул.

I. СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В течение двух последних лет в районе создана система организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в период каникул. Ежегодно принимались постановления главы Урмарского района по данному вопросу. Для оперативного решения вопросов по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи ежегодно постановлением главы Урмарского района утверждалась межведомственная комиссия, которая координировала действия всех организаций и ведомств заинтересованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в Урмарском районе.

В 2008 году для оздоровления проживающих в районе детей школьного возраста отделом образования и молодёжной политики администрации Урмарского района был заключён договор с региональным отделением Фонда социального страхования по Чувашской Республике – Чувашии на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на сумму 238 950 руб  и госконтракт № 584 от 06 мая 2008 года на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях  на сумму 795 000 руб (150 путёвок по цене 5 300 руб), госконтракт с Министерством здравоохранения и социального развития Чувашской Республики № 10-22/51 от 29 мая 2008г на сумму 212 000 руб (20 путёвок по цене 5300 во 2 смену, 20 путёвок – в 3 смену)

Всего за летний период 2008 года организована работа 7 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений, где отдохнуло 295 учащихся в возрасте от 7до 14 лет. 2 пришкольных лагеря из 7 являлись профильными (эколого-туристический - на базе МОУ «Челкасинская ООШ», спортивно-оздоровительный – на базе МОУ «Мусирминская СОШ»);

Согласно договору, заключённому между администрацией Урмарского района, отделом образования и молодёжной политики и региональным отделением Фонда социального страхования по Чувашской Республике оплата за счёт средств обязательного социального страхования стоимости набора продуктов питания осуществляется лишь для детей работающих граждан, застрахованных по обязательному социальному страхованию. Исходя из данных условий договора, в пришкольных лагерях отдохнули дети из 10 многодетных семей, 2 детей-сирот, 75 малообеспеченных семей.   10 детей,  состоящих на учёте КДН, ПДН ОВД по Урмарскому району и 10 детей- активистов безработных граждан, из многодетных,  малообеспеченных и неполных семей были направлены в ДОЛ  «Романтика» по путёвкам, приобретённым  за счёт средств, собранных в ходе районного благотворительного марафона «Именем детства, во имя детства» (на 106 000 руб). 32 ребёнка в возрасте от 6 до 15 лет, нуждающиеся в социальной поддержке, были направлены в оздоровительные лагеря республики (20 из них в ДОЛ «Романтика») по линии отдела социальной защиты населения Урмарского района.

Учреждениями  культуры, спорта и дополнительного образования района в летний период 2008 года проводятся самые различные  культурно-массовые и спортивные мероприятия, согласно разработанным планам работ. Только за июнь месяц МУДОД «Дом творчества детей и юношества» провел 5 крупных районных мероприятия (районный праздник «Ура, каникулы!», районный слёт школьных лесничеств, Спартакиада школьников, отдыхающих в пришкольных оздоровительных лагерях, районный слёт туристов, краеведов, экологов, День туризма на базе  ДОЛ «Романтика». МУДОД «Урмарская ДЮСШ» организовала деятельность профильного спортивного отряда(15 детей), на базе пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием МОУ «Урмарская СОШ №1 им. Г.Е.Егорова», учебно-тренировочные сборы для детей (30 учащихся, занимающихся футболом под руководством Васильева В.В.), участвовала в республиканских соревнованиях в рамках республиканской Спартакиады школьников.

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних на базе 16 общеобразовательных учреждений района была организована работа лагерей труда и отдыха. Ими охвачено 1200 учащихся. Дети занимались работой на пришкольных землях и учебно-опытных участках (прополка сорняков, поливка грядок, сбор лекарственных трав, консервирование фруктов и овощей, выращенных на пришкольных землях). Учащиеся МОУ «Большеяниковской СОШ» были заняты в благоустройстве территории новой школы. Также через  Центр труда и  занятости населения Урмарского района в летний период 2008 года были трудоустроены более 400 несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до 18 лет. Ребята работали на следующих предприятиях и организациях: ГУП ЧР «ППФ «Урмарская»,  Арабосинская сельская администрация, МДОУ №3 «Зоренька», ПК «Шоркистринский», ЗАО «КСО «Урмарская», МДОУ №4 «Ромашка», МДОУ «Колосок», Администрация Урмарского района, ООО «Урмарыгаз», КФХ «Возрождение», Урмарское РайПО. 30 июня 2008 года комиссия в состав которой вошли специалисты КДН администрации Урмарского района, отдела образования и молодёжной политики, отдела социальной защиты населения Урмарского района посетили организации района в целях проверки условий труда несовершеннолетних, временно трудоустроенных в летний период 2008 года на предприятиях Урмарского района. По результатам проверки составлен акт.

Особое внимание было уделено трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на учёте КДН, ПДН ОВД по Урмарскому району.

По состоянию на  01.11.2008 года  на учете в  КДН администрации района состоят 45        несовершеннолетних, из них 23 - учащихся школ района, 11 - учащиеся ПУ, 8 - учащиеся техникумов, 2 – работающие, 1 – не учится и не работает. 

  Решением  Урмарского районного Собрания депутатов от 06.12.07 №212 в бюджете Урмарского района на 2008год  на организацию трудоустройства социально незащищённой категории несовершеннолетних предусмотрено 20 000 руб. КДН совместно с ГУ «ГУ «Урмарский районный центр труда и занятости населения» организовали работу в данном направлении, в августе месяце трудоустроено 15 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН района.  Подростки были задействованы в благоустройстве территорий Кудеснерского, Шоркистринского, Челкасинского сельских поселений.

В летний период 2008 года во всех пришкольных оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха, ДОЛ «Романтика» совместно со всеми субъектами профилактики района для учащихся проводились беседы, викторины и конкурсы, цель которых профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних. В ДОЛ «Романтика» в целях профилактики экстремизма и пропаганды терпимости друг к другу в отрядах ежедневно проводились  вечерние огоньки с применением элементов психологического тренинга, игры на сплочение коллектива.

В целях обеспечения охраны общественного порядка и предотвращения ЧС на территории лагеря в вечернее и ночное время организовано дежурство сотрудников ОВД по Урмарскому району.

Финансирование мероприятий летней кампании из средств местного бюджета в 2008 году выросла от 171 тыс. руб. (2007 год) до 456 тыс. руб. (2008год). Охват учащихся образовательных учреждений организованным трудом и отдыхом  составил 73% процента (2007 год - 72 %).

По-прежнему существует проблема полноценного отдыха детей безработных граждан района. Для дальнейшей стабилизации системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Урмарском районе, оказания эффективной государственной помощи в отношении семей и детей, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения и, в конечном итоге, на улучшение демографической ситуации в стране разработана настоящая Программа.

Основной целью Программы является дальнейшее формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для полноценного отдыха, оздоровления, творческого досуга и занятости детей, подростков и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики, расширение социальной инфраструктуры, способствующей укреплению их здоровья, воспитанию и развитию.

 

2. Обоснование мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

2.1. Финансирование Программы

Для реализации мероприятий Программы планируется привлечение средств из следующих источников финансирования согласно Плану реализации мероприятий Программы (приложение 1 к Программе):

всего –

федерального бюджета -

местных бюджетов -

внебюджетных фондов -

прочих источников –

2.2. Основные цели и задачи, решаемые в рамках Программы, и пути их реализации

Основной целью Программы является создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию    системы  отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных условиях, создание социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка".

Для ее достижения требуется решение следующих задач:

1. Совершенствование  финансово-экономических,  организационных,  медицинских,  социальных  и  правовых  механизмов, обеспечивающих стабилизацию и развитие системы  оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи;

Программой предусматривается:

-объединение финансовых средств из федерального, республиканского, местных бюджетов, внебюджетных фондов  и других источников  для функционирования  организаций отдыха и оздоровления  детей и подростков Урмарского района;

 - работа межведомственной  комиссии Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  Урмарского района  в 2008-2010 годах;

-проведение районного конкурса пришкольных оздоровительных лагерей, участвующих в реализации Программы;

2. Обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития организаций отдыха и оздоровления, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность детей, подростков и молодежи.

Программой предусматривается:

дальнейшая работа по укреплению материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Романтика» отдела образования и молодёжной политики;

обеспечение организаций отдыха и оздоровления помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности;

обеспечение необходимой мебелью, постельными и другими принадлежностями в соответствии с установленными нормами; обеспечение книгами, журналами, настольными играми, игрушками с учетом возраста детей, спортивным и туристическим снаряжением.

3. Обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и молодежи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни.

Программой предусматривается:

организация и проведение в достаточном объеме дератизационных мероприятий;

укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления и обеспечение их квалифицированными медицинскими кадрами;

организация полноценного сбалансированного питания в период оздоровительной кампании;

прием организаций отдыха и оздоровления органами государственного санитарного эпидемиологического и пожарного надзора;

проведение профилактической работы по пропаганде здорового образа жизни, проведение дней здоровья в период работы лагерей;

проведение медицинских осмотров подростков при оформлении временной занятости на летний период; консультативный прием врачами-специалистами;

оценка эффективности оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях.

4. Использование передового опыта работы системы дополнительного образования  для развития творческого потенциала детей в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой сферах, для развития сферы детского и молодежного отдыха; дальнейшее развитие массовых видов спорта и туризма, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений.

ежегодное проведение  профильных смен в пришкольных  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, увлекающихся экологией, спортом, туризмом, краеведением,  техническим творчеством, математикой, историей, литературой

проведение смотров, конкурсов 

проведение  районных  спортивных соревнований;

организация туристических слетов, экскурсий, походов с детьми и подростками;

организация экологической работы;

проведение в летнее время  массовых праздников;

оказание содействия в организации отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

5. Выполнение государственного заказа для организации оздоровления и летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей вынужденных переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Программой предусматривается :

изучение, анализ и обобщение социального заказа со стороны государственных органов и родителей, состоящих на учете в органах социальной защиты, на оздоровление, отдых и занятость детей в летнее время;

использование для оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летнее время материальной базы и кадрового потенциала Центра реабилитации несовершеннолетних Урмарского района;

приобретение не менее 20 путевок в загородный детский  оздоровительный лагерь «Романтика» и выделение средств для оплаты набора продуктов питания в  пришкольных оздоровительных лагерях с  дневным пребыванием детей  для детей из малообеспеченных семей за счет средств местного бюджета;

оказание помощи детям, из социально незащищенных семей, направляемым в оздоровительные учреждения республики

 6. Активизация совместной работы администраций муниципальных образований и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодежи.

Программой предусматривается:

осуществление контроля за организацией летней занятости  подростков, состоящих на профилактическом учете в КДН, ПДН ОВД по Урмарскому району;

организация временных рабочих объединений для подростков группы риска через Урмарский районный Центр занятости населения с последующим софинансированием оплаты труда  за счет  средств местного бюджета;

организация профилактической работы среди детей и молодёжи в пришкольных оздоровительных лагерях, ДОЛ «Романтика»;

участие в проведении межведомственной операции «Подросток»

содействие в выделении отделом внутренних дел по Урмарскому району сотрудников милиции для организации охраны правопорядка на территории ДОЛ «Романтика».

7. Организация администрациями городского и сельских поселений Урмарского района  культурно-досуговой деятельности при содействии отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Урмарского района, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие.

Программой предусматривается:

организация работы Центра культуры и досуга и  домов  культуры, библиотек, музея в летнее время;

проведение детских праздников, концертов, фестивалей, конкурсов, дискотек, выставок для детей и подростков в оздоровительных лагерях и по месту расположения культурно-досуговых учреждений;

организация досуговой деятельности подростков и молодежи в вечернее время по месту жительства;

8. Организация временной занятости детей, подростков и молодежи на условиях софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и Урмарского районного Центра труда и занятости населения.

Программой предусматривается:

обеспечение молодежи и подростков Урмарского района Урмарским районным центром труда и занятости населения достоверной и полной информацией об их востребованности на рынке труда;

содействие работодателям в создании новых рабочих мест для обеспечения  временными и сезонными видами занятости по благоустройству территорий сельских поселений и поселка Урмары, ремонту учебных заведений, спортивных площадок, восстановлению памятников боевой Славы;

организация работы лагерей труда и отдыха

профессиональная ориентация молодежи на продолжение учебы и получение базового профессионального образования;

2.3. Оценка эффективности Программы

Оценить и рассчитать в количественном выражении достижение экономического и бюджетного эффекта через социальные результаты не представляется возможным в силу отсутствия методик по данному направлению.

Социальный эффект от реализации Программы:

создание условий для удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности детей и подростков в оздоровительных лагерях; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности; профилактика травматизма и предупреждение несчастных случаев на воде;

создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей, подростков и молодежи;

формирование приоритета здорового образа жизни, нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма;

создание условий для отдыха, оздоровления и занятости подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.

3. Состав участников реализации Программы

Исполнителями Программы являются:

Отдел образования и молодёжной политики  администрации Урмарского района;

МУЗ «Урмарская  центральная районная больница»,

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района

Отдел культуры, социального развития  и архивного дела  администрации Урмарского района

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Урмарского района

ГУ «Урмарский районный Центр занятости населения» (по согласованию)

Отдел социальной защиты населения Урмарского района ЧР Министерства здравоохранения и социального развития ЧР (по согласованию);

ОВД по Урмарскому району (по согласованию)                              

               4. Формы управления Программой при ее реализации и контроль за исполнением.

Для оперативного решения вопросов оздоровления и отдыха детей и подростков Урмарского района постановлением главы Урмарского района №300 от 05.05.2008г. утвержден состав  межведомственной  комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Урмарского района в 2008-2010 годах  (далее - Комиссия), председателем которой является заместитель главы Урмарского района, курирующий вопросы социальной сферы.

Комиссия координирует взаимодействие заинтересованных комитетов и ведомств по реализации мероприятий Программы, осуществляет информационное и методическое обеспечение.

Результаты работы по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков ежегодно рассматриваются на заседании Комиссии.

 

Приложение 1


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№пп

Наименование мероприятий

исполнители

срок исполнения(годы)

объём финансирования из средств местного бюджета, в тыс.руб

1.Создание условий, обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость детей в оздоровительных лагерях всех типов Урамрского района

1.1

Создание  и укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Романтика» отдела образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

500

500

1.2.

Организация работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей           

отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

50

50

1.3.

Обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей, подростков и молодежи охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание, закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни.

отдел образования и молодёжной политики, МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2009

2010

45

50

1.4.

Проведение профилактической работы по пропаганде здорового образа жизни, проведение дней здоровья в период работы лагерей;

отдел образования и молодёжной политики, МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

2.. Использование передового опыта работы системы дополнительного образования  для развития творческого потенциала детей в художественной, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой сферах, для развития сферы детского и молодежного отдыха; дальнейшее развитие массовых видов спорта и туризма, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений.

2.1.

Проведение  профильных смен в пришкольных  оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, увлекающихся экологией, спортом, туризмом, краеведением,  техническим творчеством, математикой, историей, литературой

отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

30

30

2.2.

Проведение смотров, конкурсов, массовых праздников для детей и молодёжи в период школьных каникул

отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных асссигнований

2.3.

Проведение    спортивных соревнований для детей и молодёжи в период школьных каникул

отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных асссигнований

2.4.

Организация туристических слетов, экскурсий, походов с детьми и подростками.

отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных асссигнований

3.Организация временного трудоустройства детей и молодёжи

3.1.

Организация временной занятости детей, подростков и молодежи на условиях софинансирования работодателей, администраций муниципальных образований и Урмарского районного Центра труда и занятости населения.

ГУ «Урмарский районный центр труда и занятости населения

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

3.2.

Организация временных рабочих объединений для подростков группы риска через Урмарский районный Центр занятости населения с последующим софинансированием оплаты труда  за счет  средств местного бюджета;

КДН администрации Урмарского района

2009

2010

20

25

4.Выполнение государственного заказа для организации оздоровления и летнего отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей вынужденных переселенцев, подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

 

4.1.

Приобретение  путевок в загородный детский  оздоровительный лагерь «Романтика» и  оплата набора продуктов питания в  пришкольных оздоровительных лагерях с  дневным пребыванием детей  для детей из малообеспеченных, неблагополучных семей за счет средств местного бюджета;

отдел образования и молодёжной политики, КДН администрации Урмарского района

2009

2010

130

140

4.2.

Оказание помощи детям, из социально незащищенных семей, направляемым в оздоровительные учреждения республики

 

Отдел социальной защиты населения Урмарского района ЧР Министерства здравоохранения и социального развития ЧР (по согласованию) КДН администрации Урмарского района

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

5.Организация администрациями городского и сельских поселений Урмарского района  культурно-досуговой деятельности при содействии отдела культуры, социального развития и архивного дела администрации Урмарского района, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их духовно-нравственное развитие.

5.1.

Организация досуговой деятельности подростков и молодежи в вечернее время по месту жительства;

 

Отдел культуры, социального развития, архивного дела администрации Урмарского района

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

5.2.

Проведение детских праздников, концертов, фестивалей, конкурсов, дискотек, выставок для детей и подростков в оздоровительных лагерях и по месту расположения культурно-досуговых учреждений

Отдел культуры, социального развития, архивного дела администрации Урмарского района

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

5.3.

Организация работы Центра культуры и досуга и  Домов  культуры, библиотек, музея в летнее время;

 

Отдел культуры, социального развития, архивного дела администрации Урмарского района

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

6. Ведение работы по предупреждению правонарушений среди детей, подростков и молодежи.

6.2.

Проведение мероприятий в рамках  межведомственной операции «Подросток».

 

Отдел образования и молодёжной политики, КДН администрации Урмарского района, ОВД по Урмарскому району

2009

2010

В пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

7. Методическое и кадровое обеспечение сферы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи

 

7.1.    Обучение кадров,  издание методических пособий, награждение  победителей конкурса "Лучший пришкольный  оздоровительный лагерь"        

Отдел образования и молодёжной политики

2009

2010

в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований

 

Приложение 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критерии   

Ожидаемые показатели (параметры)  

Важнейшие целевые индикаторы показателям Программы      

Организация оздоровления  и отдыха   детей, подростков    и
молодежи от 6 до    15    лет
(включительно), зарегистрированных на  территории Урмарского района Чувашской Республики             

Увеличение охвата организованными  формами  оздоровления  и   отдыха детей, подростков и молодежи от 6 до 15 лет  (включительно),  зарегистрированных натерритории Урмарского района Чувашской Республики

У о 6-15 = Ч о 6-15 / Ч 6-15,
где:   У о 6-15 - удельный вес численности  детей,  подростков  и  молодежи, зарегистрированных   на    территории Урмарского района, охваченных  организованными   формами оздоровления и отдыха;              
Ч о 6-15 -   численность  детей, подростков и молодежи,  зарегистрированных  на  территории  Урмарского района    охваченных организованными формами  оздоровления и отдыха;                           
Ч 6-15- численность детей 6-15 лет,  зарегистрированных на территории Урмарского района             

Организация   отдыха и  оздоровления  детей и   подростков, находящихся   в трудной жизнен-
ной ситуации  

Увеличение охвата отдыхом  и  оздоровлением детей и подростков, находящихся в трудной жизненной  ситуации           

У о д тжс = Ч о д тжс / Ч о 6,5-17,
где:   У о д тжс - удельный вес численности детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации, охваченных организованными    формами   оздоровления   и отдыха;                             
Ч о д тжс   -   численность  детей, находящихся   в   трудной   жизненной ситуации, охваченных  организованными формами оздоровления и отдыха;      
Ч о 6-15  -  численность   детей, подростков и молодежи,  зарегистрированных  на  территории  Урмарского района   6-15   лет,   охваченных организованными формами  оздоровления и отдыха                          

Развитие походного и  экскурсионного движений           

Увеличение   численности участников   походов   и экскурсий       

Численность   детей,   подростков   и молодежи в возрасте от 6,5 до 17 лет, принявших   участие   в походах   и экскурсиях                          

Организация временной занятости  подростков и молодежи

Увеличение   численности подростков  и  молодежи, обеспеченных      
временной занятостью

Численность подростков и  молодежи  в возрасте от 14 до 18 лет – участников временных работ в свободное от  учебы время                               

Охват организованным  отдыхом
и    занятостью подростков, состоящих    на учете в органах внутренних дел

Увеличение охвата организованными  формами отдыха  и занятости    подростков,  состоящих  на  учете КДН и  в органах  внутренних дел         

У о п овд = Ч о п овд / Ч п овд,  
где:   У о п овд - удельный вес  численности подростков, состоящих на учете  КДН и в органах  внутренних  дел,  охваченных организованными  формами   отдыха   и занятости;                          
Ч о п овд - численность подростков, состоящих на учете  в  органах  внутренних дел, охваченных организованными формами отдыха и занятости;      
Ч п овд -  численность  подростков, состоящих   на   учете   в    органах внутренних дел                    

Эффективность оздоровительных
мероприятий   

Увеличение   численности детей  и
подростков, имеющих после  отдыха выраженный  оздоровительный 
эффект          

У д воэ = Ч д воэ / Ч о 6,5-17,  
где:     У д воэ - удельный вес  численности детей и подростков, охваченных  организованными  формами  оздоровления  и отдыха, имеющих выраженный  оздоровительный эффект;                     
Ч д воэ  -  численность   детей   и подростков, охваченных организованными  формами  оздоровления  и  отдыха, имеющих  выраженный   оздоровительный эффект;                             
Ч о 6,5-17 -  численность  детей  и подростков, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА решением Урмарского районного Собрания депутатов от __________  №_________   (приложение № 1)

 

РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Районная  целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основание для разработки Программы

 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;

Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

Постановление  Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95 «О Стратегическом плане реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003–2010 годы».

Муниципальный заказчик Программы

Администрация Урмарского района

Основной разработчик и исполнитель программы

МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

Наименование подпрограмм

 

«Сахарный диабет»;

«Туберкулез»;

«ВИЧ-инфекция»;

«Онкология»;

«Инфекции, передаваемые половым путем»;

«Вирусные гепатиты»;

«Психические расстройства»;

«Артериальная гипертония»;

«Вакцинопрофилактика»

«Сосудистые заболевания»

Цели Программы

снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями

Задачи Программы

совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;

разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий;

Сроки реализации Программы

2008–2011 годы

Объемы и источники финансирования Программы

местный бюджет – 6888,6,0 тыс. рублей,

в том числе:

в 2008 году – 1675,3,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 2119,6,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 1571,3,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 1522,4,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников (ОМС) –120,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году –120,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,0 процентов;

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения до 75,5 процента;

снижение смертности от туберкулеза до 13,5 случая на 100 тыс. населения.

снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфек­цией

увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 45,5 процента;

снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 23,0 процента;

снижение смертности от злокачественных новообразований до 126,3 случая на 100 тыс. населения,

снижение заболеваемости сифилисом до 24,0 случая на 100 тыс. населения,

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 0 случая на 100 тыс. населения;

снижение первичной заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 55,0 случаев на 100 тыс. населения;

снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,0 процентов;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента;

сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;

исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; дифтерией

снижение заболеваемости корью до 0,08 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости инсультами до 248,0 случаев на 100 тыс. населения;

снижение летальности при инсульте до 43,0 процентов;

снижение летальности при инфаркте миокарда до 10,0 процентов

Система организации контроля за выполнением программы

контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Урмарского района

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)» (далее – Программа) разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г.  № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)».

Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря на  определенные положительные тенденции, сформировавшиеся в связи с реализацией  республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2005–2008 годы)», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2004 г.  № 298. Программа разработана в соответствии с перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715.

Сахарный диабет является медико-социальной проблемой, приобретающей характер неинфекционной эпидемии. Наблюдается увеличение распространенности и заболеваемости сахарным диабетом.. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений, которые приводят к быстрой и стойкой утрате трудоспособности больных. Поздние осложнения сахарного диабета являются основной причиной смерти и инвалидности больных диабетом. У 30 процентов больных сахарным диабетом I типа и 10–15 процентов больных сахарным диабетом II типа полная потеря зрения связана с диабетической ретинопатией. Ампутация конечностей проводится у 1 процента больных.

Обстановка по туберкулезу в районе продолжает оставаться напряженной. Сохраняется рост лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

Продолжается рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц, в значительной мере обусловленный факторами социально-экономического характера, недостаточной информированностью населения. Число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией в районе достигло в 2008 году 3 случаев.

В Урмарском районе как и в целом в Чувашской Республике, остаются высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований, высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза. Имеет место недостаточная организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Помимо экономического ущерба для общества, связанного с нарушением трудоспособности больного, сифилис и другие инфекции, передаваемые половым путем, ведут к нарушению репродуктивного здоровья, рождению физически или умственно неполноценного потомства, тяжелым поражениям нервной системы и различных внутренних органов. Особого внимания требуют наиболее уязвимые группы населения, к которым относятся беременные, новорожденные, дети до 17 лет и лица, находящиеся в условиях пенитенциарной системы.

Последнее пятилетие отмечено существенным увеличением всех нозологических форм вирусных гепатитов, что связано как с циклическим подъемом, так и с широким спектром социальных условий жизни населения, способствующих реализации путей передачи инфекции. Основная опасность психических расстройств выражается в утяжелении социального положения пациентов. Относящиеся к группе особого риска лица, составляющие примерно 2,7 процента населения, практически полностью исключаются из сферы производства. Внедрение современных лекарственных средств позволит увеличить ремиссию при психических заболеваниях, достичь стабилизации состояния при обострении заболеваний, снизить уровень госпитализации и средней длительности пребывания в стационаре, что имеет не только социальный, но и экономический эффект. Ежегодно при обращении в лечебно-профилак­тические учреждения в республике впервые выявляется около 5 тыс. больных с артериальной гипертонией. У лиц с высоким артериальным давлением в 3–4 раза чаще развивается ишемическая болезнь сердца и в 7 раз чаще нарушение мозгового кровообращения (инсульт). За последние годы наблюдается неуклонный рост смертности от сосудистых заболеваний головного мозга, Необходимо создание современной системы оказания медицинской помощи при острых сосудистых заболеваниях, позволяющей снизить уровень заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшить качество и увеличить продолжительность жизни, сохранить трудовой потенциал больных.

Необходимость подготовки и реализации мероприятий по иммунопрофилактике вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на эпидемиологическую ситуацию в районе по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики.

Сосудистые заболевания мозга занимают второе место  в структуре смертности от болезней системы кровообращения. В целях  снижения заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) и инфарктом миокарда требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных инсультом и инфарктом миокарда (лечение больных инфарктом миокарда и инсультом  внутри 3–6-часового «терапевтического окна», необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.

II. Основные цели и задачи Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Целями Программы  являются:

снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих социально значимыми заболеваниями.

Задачами указанной Программы являются:

совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;

разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий;

.

Программа включает в себя следующие подпрограммы: «Сахарный диабет», «Туберкулез», «ВИЧ-инфекция», «Онкология», «Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», «Психические расстройства», «Артериальная гипертония», «Вакцинопрофилактика», «Сосудистые заболевания».

Программа реализуется в 2008–2011 годах.

 


 

 

 

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации Программы

 

Единица измерения

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Доля осложнений при сахарном диабете 

процентов

33,7

31,0

30,0

29,0

28,0

Доля случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения сре­ди населения

процентов

70,5

71,5

73,0

74,0

75,5

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения

число случаев

14,4

14,3

14,1

13,8

13,5

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет

процентов

35,0

35,8

38.9

42.5

45.5

Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году

процентов

25.3

24.0

23.7

23,5

23.0

Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:

число случаев

137.2

137.0

135.0

127.0

126.3

Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения

число случаев

25.3

25.0

24.9

24.7

24.0

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения

число случаев

0

0

0

0

0

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения

число случаев

0

0

0

0

0

Первичная заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения

число случаев

72,7

70,0

65,0

60,0

55,0

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

процентов

17,3

16,0

15,5

15,0

14,0

Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар

процентов

26,2

22,8

20,5

18,7

17,3

Охват профилактическими прививками детей

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения

число случаев

0

0,08

0,08

0,08

0,08

Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения

число случаев

-

-

-

-

-

Заболеваемость корью на 100 тыс. населения

число случаев

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Снижение заболеваемости инсультами на 100 тыс. населения

число случаев

304,0

300,0

275,0

248,0

 

Снижение летальности при инсульте

процентов

73.1

63.1

53.1

43.1

 

Снижение летальности при инфаркте миокарда

процентов

17.1

11,0

10,5

10,0

-


 

III.         Перечень программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Подпрограмма «Сахарный диабет» включает следующие мероприятия:

оснащение необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом;

проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом;

внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем, методов профилактики и лечения осложнений.

Подпрограмма «Туберкулез» включает следующие мероприятия:

проведение и совершенствование мероприятий по профилактике туберкулеза, организация и проведение социально-гигиенического мониторинга за заболеваемостью туберкулезом в районе;

обеспечение раннего выявления туберкулеза, современного уровня диагностики;

 ремонт противотуберкулезного кабинета;

подготовка кадров фтизиатрической службы и общей лечебной сети;

Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» включает следующие мероприятия:

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;

Подпрограмма «Онкология» включает следующие мероприятия:

внедрение современных методов профилактики онкологических заболеваний,

внедрение современных методов ранней диагностики опухолевых заболеваний;

подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» включает следующие мероприятия:

развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

Подпрограмма «Вирусные гепатиты» включает следующие мероприятия:

совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов;

повышение квалификации кадров.

Подпрограмма «Психические расстройства» включает следующие мероприятия:

организация мониторинга при психических заболеваниях;

совершенствование организации профилактической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами;

подготовка кадров психиатрической службы и общей лечебной сети.

Подпрограмма «Артериальная гипертония» включает следующие мероприятия:

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений;

совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией;

повышение квалификации медицинских работников в области кардиологии.

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» включает следующие мероприятия:

мероприятия по достижению и поддержанию нормативного уровня охвата населения против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, гриппа;

создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин;

развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики.

Подпрограмма «Сосудистые заболевания» включает следующие мероприятия:

информационно-образовательные проекты по выявлению и профилактике сердечно-сосудистой патологии, реабилитации и диспансеризации населения;

совершенствование помощи больным сосудистого профиля, внедрение новых технологий,;

подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.                                                                                             (тыс. рублей)

Объемы затрат по источникам финансирования

Этапы реализации

2008–

2011 гг.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

Всего

7008.6

1795.3

2119.6

1571.3

1522.4

из местного бюджета

 

 

 

 

 

из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

в том числе по подпрограммам:

 

 

 

 

 

«Сахарный диабет»

3720.0

840,0

1200,0

840,0

840,0

«Туберкулез»

578.6

126.3

229.6

106.3

116.4

«ВИЧ-инфекция»

152,0

17,0

109,0

17,0

9,0

«Онкология»

27,0

1,0

9,0

8,0

9,0

«Инфекции, передаваемые половым путем»

145,0

33,0

34,0

42,0

36,0

«Вирусные гепатиты»

438,0

220,0

78,0

70,0

70,0

«Психические расстройства»

14.0

-

14,0

-

-

«Артериальная гипертония»

158.0

25.0

33,0

75,0

25,0

«Вакцинопрофилактика»

1650.0

411.0

411.0

411.0

417.0

«Сосудистые заболевания»

6.0

2.0

2.0

2.0

-

Исходя из возможностей районного бюджета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

V. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком – координатором Программы является администрация Урмарского района

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

VI.                Результаты реализации Программы.

Оценка социальной и бюджетной  эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:

снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,0 процентов;

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения до 75,5 процента;

снижение смертности от туберкулеза до 13,5 случая на 100 тыс. населения, снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 1 случаев,

улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания, до 45.5 процента;

снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 23.0 процента;

снижение смертности от злокачественных новообразований до 126.3 случая на 100 тыс. населения,

снижение заболеваемости сифилисом до 24.0 случая на 100 тыс. населения,

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 0 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 0 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 55,0 случаев на 100 тыс. населения;

снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,0 процентов;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента;

сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;

снижение заболеваемости дифтерией до 0,08 случая на 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;

снижение заболеваемости корью до 0,08 случая на 100 тыс. населения;

снижение заболеваемости инсультами до 248,0 на 100 тыс. населения;

снижение летальности при инсульте до 43,1 процентов;

снижение летальности при инфаркте миокарда до 10,0 процентов.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Сахарный диабет» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Сахарный диабет» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008– 2011 годы)»

Основание для разработки подпрограммы

 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

Муниципальный заказчик  координатор подпрограммы

Администрация Урмарского района

Основной разработчик подпрограммы

МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

Цели подпрограммы

снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование мер профилактики его осложнений, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

оснащение МУЗ «Урмарская ЦРБ» необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом;

проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом;

внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем, методов профилактики и лечения осложнений

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы

доля осложнений при сахарном диабете;

 

 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»;

органы местного самоуправления Урмарского района

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

местный бюджет.

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3720.0тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 840,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 1200,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 840,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 840,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,0 процентов;

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

 

I.        Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Подпрограмма «Сахарный диабет» (далее – подпрограмма) разработана во исполнение районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)». Разработка и реализация подпрограммы обусловлены необходимостью принятия дальнейших мер по реализации государственной политики, направленной на снижение распространенности и уменьшение социально-экономических потерь от сахарного диабета и его осложнений, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики данного заболевания, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, а также снижение показателей заболеваемости, сокращение уровня смертности и инвалидизации.

Сахарный диабет является медико-социальной проблемой; заболеваемость сахарным диабетом носит в настоящее время характер неинфекционной эпидемии. На  конец  2007 года в Урмарском районе всего зарегистрировано 322  больных  сахарным диабетом (в том числе взрослых – 321, подростков – 1, детей – 0). Распространенность сахарного диабета в 2007 году составила 1164,3  на 100 тыс. населения, заболеваемость – 83,1 на 100 тыс. населения; по сравнению с 2006 годом увеличение распространенности составило на 7,8 и уменьшение заболеваемости на 35,8 процента соответственно.

Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений. Поздние осложнения сахарного диабета являются основной причиной смерти и инвалидности больных диабетом. Так, 50–75 процентов случаев смерти больных сахарным диабетом II типа связано с наличием макроангиопатий, в первую очередь с ишемической болезнью сердца. Ведущей причиной смерти больных сахарных диабетом I типа является хроническая почечная недостаточность как следствие диабетической нефропатии. Наличие осложнений сахарного диабета приводит к быстрой и стойкой утрате трудоспособности больных. У 30 процентов больных сахарным диабетом I типа и 10–15 процентов больных сахарным диабетом II типа полная потеря зрения и связанная с этим инвалидизация обусловлены диабетической ретинопатией. Более половины ампутаций нижних конечностей (не связанных с травмой) производится у больных сахарным диабетом в связи с хроническим поражением стоп (около 5 процентов больных). Для достижения поставленных целей по снижению уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни требуется принятие дополнительных программно-целевых мер.

IV.    Основные цели и задачи подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы «Сахарный диабет» являются:

снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;

совершенствование мер профилактики его осложнений;

увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;

разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом;

внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем, методов профилактики и лечения осложнений.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

VII.              Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3720,0тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году –840,0тыс. рублей;

в 2009 году –1200,0тыс. рублей;

в 2010 году –840,0тыс. рублей;

в 2011 году –840,0тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

VIII.  Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком и координатором Подпрограммы является – администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления и взаимодействие с исполнителями подпрограммы, осуществляющих меры по ее выполнению, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

IX.       Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы

Оценка социальной и бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих показателей:

снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28,0 процентов;

Экономический эффект предполагается получить от снижения уровня заболеваемости, смертности и инвалидизации больных сахарным диабетом.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.

 

Приложение № 1

к подпрограмме «Сахарный диабет» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)»

 


ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий  подпрограммы «сахарный диабет» районной

целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике

(2008–2011 годы)» в Урмарском районе

 

Единица измерения

Базовое значение  (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Доля осложнений при сахарном диабете 

процентов

33,7

31,0

30,0

29,0

28,0

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Сахарный диабет» районной  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями  в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

Основные мероприятияподпрограммы «Сахарный диабет» районной целевой программы «Предупреждение и борьба

с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Оснащение диабетологических подразделений  учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом

1.1.

Оснащение медицинским оборудованием МУЗ «Урмарская ЦРБ»

МУЗ«Урмаская

ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Реализация обучающих программ для населения по вопросам сахарного диабета, в том числе в школах для обучения больных сахарным диабетом

МУЗ«Урмаская

ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

II. Проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом

2.1.

Мониторинг эпидемиологической ситуации и состояния здоровья больных сахарным диабетом

органы местного самоуправления Урмарского района*

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.2.

Обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом, и дальнейшее его развитие на территориальном уровне

МУЗ«Урмарская

ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

III. Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем, методов профилактики и лечения осложнений

3.1.

Внедрение в клиническую практику современных диагностических систем для мониторинга суточной гликемии и индивидуального контроля гликемии, гликозилированного гемоглобина и микроальбуминурии:

МУЗ«Урмарская

ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района*

2008–2011 гг

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

 

 

 

 

-приобретение автомата анализатора гликозилированного гемоглобина  «ДСА-2000»     -1ед.                                                                                                            

 

 

 

 

 360,0

 

     -

 

    360,0

 

    -

 

         -

3.2.

Внедрение в клиническую практику современных сахаро­снижающих лекарственных средств, в том числе отечественного производства

МУЗ«Урмаская

ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет

 3360,0

 

 

 

 840,0

    840,0

      840,0

    840,0

 

 

 

Всего

 

3720,0

840,0

1200,0

840,0

840,0

    * Мероприятия подпрограммы осуществляются по согласованию с исполнителями.


 

 

П О Д П Р О Г Р А М М А

 «ТУБЕРКУЛЕЗ»  районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Туберкулез» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 го­ды)»

Основание для разработки подпрограммы

 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;

Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза  в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 847);

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

Муниципальный заказчик  координатор подпрограммы

Администрация Урмарского района

Основной разработчик подпрограммы

МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

Цель подпрограммы

снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза

 

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;

 

совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;

 

совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;

 

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

проведение и совершенствование мероприятий по профилактике туберкулеза, организация и проведение социально-гигиенического мониторинга заболеваемости туберкулезом в республике;

обеспечение раннего выявления туберкулеза, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новых медицинских технологий;

укрепление материально-технической базы противотуберкулезного кабинета

Индикаторы оценки эффективности  подпрограммы

доля случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения среди населения;

смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения.

 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Администрация Урмарского района;

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

общий объем финансирования подпрограммы составляет 578,6 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 126,3 тыс. рублей;

в 2009 году – 229,6 тыс. рублей;

в 2010 году – 106,3 тыс. рублей;

в 2011 году –  116,4 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения до 75,5 процента;

 

снижение смертности от туберкулеза до 13,5 случая на 100 тыс. населения.

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Подпрограмма «Туберкулез» (далее – подпрограмма) разработана во исполнение Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза  в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)», районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

Показатель заболеваемости туберкулезом по району в 2007 увеличился на 12,5% по сравнению с 2006г. и составила 101,2 на 100 тыс.населения. В 2007 году заболел туберкулезом один ребенок. Показатель смертности населения в 2007 году по сравнению с 2006 годом снизился на 19,6%.и составил 14,4 на 100 тыс. населения. (ЧР-13,1).  Не все группы населения района охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза, в полном объеме. В 2007 году в целом охват рентгенофлюорографическим обследованием населения старше 15 лет составил  59,8 процента.

Необходимо отметить рост лекарственно-устойчивых форм туберкулеза:
в 2007 году у 16,8 процента впервые выявленных больных была зафиксирована первичная множественная лекарственная устойчивость к противотуберкулезным препаратам 1 ряда.

Разработка и реализация подпрограммы обусловлены необходимостью принятия дальнейших мер по реализации государственной политики в борьбе с туберкулезом и его осложнениями, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики данного заболевания, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, а также снижению показателей заболеваемости и смертности.

V.      Основные цели и задачи подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы «Туберкулез» является снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения, образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;

совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;

совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;

ремонт противотуберкулезного кабинета и оснащение его современным медицинским и технологическим оборудованием.

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

проведение и совершенствование мероприятий по профилактике туберкулеза, организация и проведение социально-гигиенического мониторинга заболеваемости туберкулезом в районе;

обеспечение раннего выявления туберкулеза, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новых медицинских технологий;

ремонт противотуберкулезного кабинета;

подготовка кадров фтизиатрической службы и общей лечебной сети;

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

X.         Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования из средств местного бюджета подпрограммы составляет  578.6 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 126.3,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 229.6,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 106,3 тыс. рублей;

в 2011 году – 116,4 тыс. рублей;

                Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Исходя из возможностей местного бюджета Урмарского района объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

XI.      Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района, которая  обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы. Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

XII.                                 Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной  эффективности подпрограммы

Оценка социальной и бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих показателей:

увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения до 75,5 процента;

снижение уровня смертности от туберкулеза до 13,5 случая на 100 тыс. населения. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.


Приложение № 1 к подпрограмме «Туберкулез» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе  Чувашской Республики (2008–2011 годы)»


 


ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий  подпрограммы «Туберкулез» районной целевой программы

«предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской республики

(2008–2011 годы)»

 

Единица измерения

Базовое значение (2006 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Доля случаев прекращения бактериовыделения при туберкулезе в общем числе случаев бактериовыделения среди населения

процентов

70,5

71,5

73,0

74,0

75,5

Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения

число случаев

14,4

14,3

14,1

13,8

13,5

_____________

Приложение № 2

к подпрограмме «Туберкулез» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

 

Основные мероприятия

подпрограммы «Туберкулез»районной  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики

(2008–2011 годы)»

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Проведение и совершенствование мероприятий по профилактике туберкулеза, организация и проведение социально-гигиенического мониторинга заболеваемости туберкулезом в районе

1.1.

Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики туберкулеза

МУЗ«Урмарская ЦРБ; органы местного самоуправления*

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Специфическая профилактика туберкулеза – вакцинация БЦЖ и БЦЖ-М детей раннего возраста, ревакцинация БЦЖ в 7 и 14 лет

МУЗ«Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

8.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.3.

Санитарная профилактика туберкулеза в очагах туберкулезной инфекции

МУЗ«Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

  местный бюджет

288.0

72.0

72.0

72.0

72.0

1.4.

Проведение  ежегодной общерайонной просветительной кампании среди населения Урмарского района по вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения туберкулеза «Белая ромашка»

МУЗ«УрмарскаяЦРБ», органы местного самоуправления, районная газета.

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.5.

Контроль за специфической профилактикой туберкулеза (вакцинация БЦЖ и БЦЖ-М детей раннего возраста, ревакцинация БЦЖ в 7 и 14 лет), туберкулезной диагностикой и флюорографическим обследованием населения

МУЗ«УрмарскаяЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе*

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.6.

Проведение социально-гигиени­ческого мониторинга за заболеваемостью туберкулезом

МУЗ«УрмарскаяЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе*

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

II. Обеспечение раннего выявления туберкулеза, современного уровня диагностики, лечения больных посредством внедрения новых медицинских технологий

2.1.

Выявление и диагностика туберкулеза: проведение дифференцированного обследования населения района по основным группам риска

 МУЗ «Урмарская ЦРБ»;

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

134.0

39.3

28.9

28.0

37.8

2.2.

Обследование больных методом бактериоскопии мазка на микобактерии туберкулеза среди подлежащего контингента

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

 

17.1

 

 

4.0

 

-

4.2

 

-

4.3

 

-

4.6

 

-

2.3.

Проведение мониторинга лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза в Урмарском районе

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

 

 

       -

-

 

-

       -

2.4.

Организация туберкулинодиагностики детей и подростков

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления

2008–2011 гг.

местныйбюджет

текущее финансирование

-

        -

-

      -

-

      -

-

      -

III. Строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских учреждений

3.1.

Текущий ремонт противотуберкулезного кабинета МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

МУЗ«Урмарская ЦРБ»

2008 г.

местныйбюджет

115,0

-

115

-

-

1V. Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной службы системы здравоохранения

 

4.1.

Оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием  МУЗ «Урмарская ЦРБ»       

МУЗ«Урмарская ЦРБ»       

 

2008–2011 гг.

местныйбюджет

9.0

9.0

-

-

-

V. Подготовка кадров фтизиатрической службы и общей лечебной сети

5.1.

Подготовка врача-фтизиатра на базах медицинских учреждений последипломного образования

МУЗ«Урмарская ЦРБ»       

 

2008-2011 гг.

местныйбюджет

7.5

-

7.5

-

-

                                                                                                                                                 

Итого:

 

 

 

 

 


 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«ВИЧ-инфекция» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

 в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «ВИЧ-инфекция» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

 

Основание для разработки подпрограммы

 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

 

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

 

Основные разработчики подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»;

 

 

Цели подпрограммы

снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией;

дальнейшее внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных;

обеспечение доступности антиретровирусных препаратов;

снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией

 

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;

 

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

 

Перечень основных мероприя­тий подпрограммы

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;

развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции;

 

Индикаторы оценки эффективности  подпрограммы

число вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

 

 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

-администрация Урмарского района;

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета;

общий объем финансирования подпрограммы составляет 152,0тыс. рублей (в ценах
2007 года), в том числе:

 

 

 

в 2008 году – 17,0  тыс. рублей;

в 2009 году – 109,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 17,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 9,0 тыс. рублей

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 1случая.

 

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики..

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Проблема профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией относится к наиболее актуальным проблемам современности. Продолжается нарастание масштабов эпидемии ВИЧ-инфекции, которая влечет за собой огромные социально-экономические потери. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Чувашии остается более благоприятной, чем в целом по Российской Федерации и Приволжском федеральном округе. В Чувашской Республике по состоянию на 31 декабря 2006 г. (1987–2006 гг.) зарегистрировано 696 случаев выявления ВИЧ-инфекции среди жителей. Показатель заболеваемости по Чувашской Республике в 3,9 раза ниже, чем по Российской Федерации (27,5). Показатель распространенности ВИЧ-инфекции за годы регистрации составил 53,6 на 100 тыс. населения (по Российской Федерации – 268,4, ПФО – 309,7). Распространенность ВИЧ-инфицированных лиц в районе по состоянию на май месяц 2008г. составила  7,2  (по ЧР-67,0). на 100 тыс. населения

Вместе с тем продолжается рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц, в значительной мере обусловленный факторами социально-экономического характера, недостаточной информированностью населения.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Чувашской Республике переходит в новую стадию развития с выходом циркуляции вируса из среды лиц групп риска в общую популяцию населения, о чем свидетельствуют сдвиг эпидемии на более старший возраст, увеличение среди инфицированных удельного веса женщин и полового пути передачи. Ежегодно возрастает число детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. В связи с этим необходимо увеличить долю ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных.

На 1 июня 2007 г. в районе получают специфическое антиретровирусное лечение 2 ВИЧ-инфицированных. Требуется изучение лекарственной устойчивости  вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам.

II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы «ВИЧ-инфекция» (далее – подпрограмма) являются:

стабилизация заболеваемости на низких показателях и снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ;

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфек­ции;

ремонт кабинета инфекционных заболеваний.

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются:

совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфек­ции;

подготовка врачей на базе ведущих российских медицинских образовательных учреждениях последипломного образования;

ремонт кабинета инфекционных заболеваний.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 152,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 17,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 109,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 17,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 9,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

С учетом возможностей районного бюджета  объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности отделов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной  эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется с учетом следующих показателей:

стабилизация заболеваемости на низких показателях и снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Эффект от реализации подпрограммы будет заключаться в стабилизации заболеваемости на низких показателях, сохранении трудового потенциала населения района.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.

 

 


Приложение № 2 к подпрограмме «ВИЧ-инфекция»  районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе

 

Основные мероприятия

подпрограммы «ВИЧ-инфекция»  районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми

заболеваниями в Урмарском  районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок

исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

III. Совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции

3.1.

 Изучение и распространение санитарно-просветительских материалов (памятки, буклеты, брошюры, календари)

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления*

2008–2011 гг.

 

 

 

4.0

1.0

 

        

1.0

 

 

1.0

 

 

1.0

 

 

3.3.

Организация и проведение массовых кампаний для молодежи по пропаганде здорового образа жизни и профилактике ВИЧ (массовые зрелищные мероприятия)

отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района;

МУЗ «Урмарская ЦРБ».

2008–2011 гг.

местный бюджет

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

IV. Совершенствование методов диагностики, лечения и поддержки при ВИЧ-инфекции

4.3.

Приобретение медикаментов для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции и оппортунистических заболеваний

МУЗ «Урмарская ЦРБ».

 

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

V. Развитие единой системы мониторинга и оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции

5.1.

Мониторинг заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции среди населения района.

Органы местного самоуправления;

 МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

VI. Подготовка врачей на базе ведущих российских медицинских образовательных учреждений последипломного образования

6,1.

Подготовка врачей на базе ведущих российских медицинских образовательных учреждений последипломного образования

МУЗ «Урмарская ЦРБ».

 

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

16,0

8,0

-

8,0

-

                                                                                                 VII. Укрепление материально-технической базы МУЗ «Урмарская ЦРБ»

7,1

Капитальный ремонт кабинета инфекционных заболеваний МУЗ «Урмарская ЦРБ».

МУЗ «Урмарская ЦРБ».

 

2008- 2011 г.

Местный

бюджет

100,0

-

100,0

-

-

 

 

 

Итого

местный бюджет

152,0

17,0

109,0

17,0

9,0

 

* Мероприятия подпрограммы осуществляются по согласованию с исполнителями.

 


 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Онкология» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 

в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Онкология» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболева­ниями Урмарском районе в Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основание для разработки подпрограммы

 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95 «О Стратегическом плане реструктуризации системы предоставления медицинской помощи  в Чувашской Республике на 2003–2010 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2004 г. № 262)

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Урмарского района

Цели подпрограммы

обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний;

снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний;

обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях;

 

Оснащение ЛПУ Урмарского района  современным медицинским и технологическим оборудованием

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

внедрение современных методов профилактики онкологических заболеваний;

внедрение современных методов ранней диагностики опухолевых заболеваний;

подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

Индикаторы оценки эффективности  подпрограммы

доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет;

доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году;

смертность от злокачественных ново­обра­зований на 100 тыс. населения.

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Администрация Урмарского района

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

общий объем финансирования подпрограммы составляет 27,0 тыс. рублей (в ценах
2007 года), в том числе:

в 2008 году – 1,0 тыс. рублей;

в 2009 году –  9,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 9,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленными на I и II стадиях заболевания, до 45.5 процентов;

снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 23,0 процентов;

снижение смертности от злокачественных новообразований до 126.3 на 100тыс. населения

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно до 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики..


 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Подпрограмма «Онкология» (далее – подпрограмма) разработана в связи с необходимостью принятия дальнейших мер по реализации государственной политики, направленной на уменьшение социально-экономических потерь от онкологических заболеваний, внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных. Внедрение в районе эффективного метода современной диагностики новообразований молочной железы маммографом, а также рекомендуемых объемов мероприятий по выявлению злокачественных новообразований,  позволяют  выявлять больных на ранних стадиях заболевания. В 2007 году 35,0% больных имели при выявлении I и II стадии заболевания, а в 2006году-45%. Запущенность злокачественных новообразований в 2007г. составила 31,5%. (По Чувашской Республике -25,0%).

Использование новых медицинских технологий лечения и реабилитации привело к увеличению выживаемости больных злокачественными новообразованиями: из 349 человек, состоящих на диспансерном учете с диагнозом злокачественного новообразования, 51,8% больных живут 5 и более лет после проведенного лечения. Смертность от злокачественных новообразований в районе за 2007год составила 137,2 на 100 тыс. населения, ниже, чем в целом по республике 146,0на 100 тыс. населения.

Сохраняются стабильными показатели работы смотрового кабинета по выявлению онкологической патологии. Охват цитологией в 2007 году составил  88,8% от плана. Охват профилактическими осмотрами женского населения составил 81% от плана.

Однако в Урмарском районе, как и в целом в Чувашской Республике, остаются высокими показатели инвалидности вследствие злокачественных новообразований, высока доля больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза. Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.

Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных. 

В настоящей подпрограмме определены основные мероприятия, реализация которых позволит качественно повысить уровень оказания специализированной помощи больным онкологического профиля и достичь высокого уровня выживаемости больных.

II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний;

снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний;

обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях;

Внедрение современных методов диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации.

Применение современных противоопухолевых лекарственных средств;

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

                                                                     

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

 

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

внедрение современных методов профилактики онкологических заболеваний, реабилитации и адаптации больных;

внедрение современных методов ранней диагностики опухолевых заболеваний;

подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 1,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 9,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 8,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 9,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

С учетом возможностей районного бюджета, объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности своих структурных подразделений, подведомственных учреждений, а также иных органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы

Оценка социальной и бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих показателей:

улучшение показателей, характеризующих раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях заболевания до 45.5 процента;

снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 23.0 процента;

снижение смертности от злокачественных новообразований до 126.3 случая на 100 тыс. населения.

Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения злокачественных новообразований.

 

 


 

Приложение № 1

к подпрограмме «Онкология» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)».

 

ЦЕЛЕВЫЕ  Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий  подпрограммы «Онкология» районной целевой программы «предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе чувашской республики (2008–2011 годы)».

 

Единица измерения

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет

процентов

35,0

35.8

38.9

42.5

45.5

Доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году

процентов

25,3

24,0

23,7

23,5

23,0

Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения:

число случаев

137.2

137.0

135.0

127.0

126.3

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Онкология» районной  целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основные мероприятия

подпрограммы «Онкология» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми

заболеваниями в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе.

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок исполнения

Источник финанси-рования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Внедрение современных методов профилактики онкологических заболеваний, реабилитации и адаптации больных

1.1.

Проведение целевой диспансеризации населения с целью активного раннего выявления онкологической патологии

МУЗ «Урмарская ЦРБ», 

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Совершенствование диспансерного наблюдения

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.3.

Проведение цитологического скрининга по раку шейки матки у женщин старше 18 лет

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.4.

Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы с целью ранней профилактики онкологической патологии (создание материалов санитарно-просвети­тель­ской направленности)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

11. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

2.1.

Подготовка  специалистов по лучевой и УЗИ-диагностике  на рабочих местах, в ГУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер», на курсах усовершенствования врачей ГОУ «Институт усовершенствования врачей» – 2 человека

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2010 гг.

местный  бюджет

16,0

-

8,0

-

8,0

2.2.

Обучение среднего медицинского персонала по циклу занятий «Сестринская помощь онкологическим больным» на базе ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» – 1 человек

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008 г.

местный бюджет

7,0

-

-

7,0

-

 

 

 

Итого

местный бюджет

27,0

1,0

9,0

8,0

9,0

* Мероприятия подпрограммы осуществляются по согласованию с исполнителями.


 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Инфекции, передаваемые половым путем» районной целевой

программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми

заболеваниями  в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основание для разработки подпрограммы

 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Преду­преждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95 «О Стратегическом плане реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003–2010 годы» (с изменениями, внесенными  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2004 г. № 262)

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

Основной разработчик подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

Цель подпрограммы

снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем

 

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных материалов и образовательных программ для населения;

разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;

совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;

оснащение медицинских учреждений района  современным медицинским и технологическим оборудованием

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

развитие единой информационно-аналити­ческой системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

 

Индикаторы оценки эффективности  подпрограммы

заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения;

 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

Администрация Урмарского района; 

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение заболеваемости сифилисом до 24.0 случая на 100 тыс. населения,

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

 

I.         Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Прогнозируемый рост числа заболеваний, передаваемых половым путем, который при сохранении неблагоприятных условий в России может принять угрожающий характер, является безусловным фактором риска и для жителей Чувашской Республики и Урмарского района.

Сифилис и другие инфекции, передаваемые половым путем, относятся к группе социопатий, заболеваний, вызывающих выраженный общественный резонанс. Обусловлено это тем, что помимо экономического ущерба для общества, связанного с нарушением трудоспособности больного, определенными моральными и социальными конфликтами, данные заболевания таят в себе так называемую отсроченную опасность, которая может проявляться многие годы спустя в виде нарушения репродуктивного здоровья, рождения физически или умственно неполноценного потомства, тяжелых поражений нервной системы и различных внутренних органов.

 Реализация мероприятий подпрограммы «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем» в 2005–2007 годах  привела к определенной стабилизации эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем (далее – ИППП), в Урмарском районе. В 2007г.заболеваемость всеми инфекциями, передаваемыми преимущественно половым путем, составила 430,1 на 100тыс. нас. В структуре инфекций ведущее место занимают трихомониаз (68,9%), гонорея (19,3%) и сифилис (5,8%).

Удельный вес прочих инфекций (хламидиоз,урогенитальный герпес,остроконечные кондиломы) составляют 4,6%. В 2007г.заболеваемость сифилисом составила (7чел.) 25,3 на 100тыс.населения.Заболеваемость сифилисом в сравнении с 2006 г.увеличилась в 1,4 раза. По социальному статусу все зарегистрированные больные сифилисом  составляют безработные. В 2007 г.заболеваемость сифилисом по Республике (село)-37,8 на 100 тыс. нас. Заболеваемость гонореей в 2007 году (23чел.), увеличилась на 15% по сравнению с 2006г. и составила 83,1 на 100тыс. населения. В 2007 г.заболеваемость  гонореей по Республике (село)- 78,1  на 100 тыс. нас.

Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным средствам.

В связи с этим необходимы проведение санитарно-просветительских мероприятий и пропаганда здорового образа жизни.

Для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации по ИППП в Урмарском районе, кроме мероприятий общегосударственного характера по улучшению условий жизни значительной части населения, ресурсного обеспечения здравоохранения, в том числе дерматовенерологической службы, социальной защиты больных ИППП, необходимо осуществление взаимодействия между смежными  службами и ведомствами, что и явилось основанием для разработки организационно-технологической модели профилактики и контроля ИППП. 

II. Основные цели и задачи подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» (далее – подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых половым путем.

разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;

совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;

оснащение учреждений здравоохранения района современным медицинским и технологическим оборудованием.

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 145,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 33,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 34,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 42,0 тыс. рублей;

в 2011 году –  36,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Исходя из возможностей местного бюджета Урмарского района объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

XIII.  Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления Урмарского района, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до
2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

XIV.  Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной  эффективности подпрограммы

Оценка социальной и бюджетной эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

снижение заболеваемости сифилисом до 24,0 случая на 100 тыс. населения.

Экономический эффект предполагается получить  от снижения уровня заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи.

 


Приложение № 1 к подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республике  (2008–2011 годы)»

ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий  подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)»

 

Единица измерения

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения

число случаев

25,3

25,0

24,9

24,7

24,0

_____________

Приложение № 2 к подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республике (2008–2011 годы)».

 

Основные мероприятия

подпрограммы «Инфекции, передаваемые половым путем» районной целевой программы «Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республике (2008–2011 годы)».

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем

1.1.

Внедрение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем, связанных с изменением модели поведения пациентов, информированием и просвещением населения:

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

медицинское просвещение, направленное на информирование населения об инфекциях, передаваемых половым путем, и их последствиях;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа со СМИ по профилактике инфекций, передаваемых половым путем (выпуск брошюр, буклетов об инфекциях, передаваемых половым путем,  и их профилактике);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация образовательных программ для детей и подростков в организованных коллективах совместно с врачами общей лечебной сети (наркологами, акушерами-гинекологами, инфекционистами) о сексуальных отношениях, планировании семьи, контрацепции, родах, материнстве, отцовстве и профилактике инфекций, передаваемых половым путем

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Обеспечение эпидемиологического надзора за группами высокого поведенческого риска распространения заболеваний, передаваемых половым путем:

среди подростков (центр реабилитации несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних);

среди лиц без определенного места жительства, задержанных за бродяжничество.

 

МУЗ «Урмарская ЦРБ», РОВД Урмарского района*

РГУ «Центр социальной реабилитации несовершеннолетних»*

органы местного самоуправления

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.4.

Мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

1.5.

Проведение в полном объеме обязательных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекций, передаваемых половым путем

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

1.8.

Бесплатная диагностика инфекций, передаваемых половым путем (гепатит В и С, хламидии, уреамикоплазмоз), для детей от 0 до 18 лет; обследование детей от 0 до 14 лет на гонококковую инфекцию методом культуральной диагностики

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

II. Совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем

2.1.

Внедрение современных методов диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в соответствии с утвержденными протоколами (стандартами)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

2.6.

Приобретение тест-систем для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, и контрольных материалов для организации внешнего и внутрилабораторного контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–
2011 гг.

местный бюджет

40,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

10,0

 

 

 

2.11.

Обеспечение бесплатного лечения больных сифилисом среди социально неадаптированных групп (беременных, детей, лиц без определенного местожительства, неработающих и малоимущих)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

органы местного самоуправления.

2008–
2011 гг.

местный бюджет

46,0

10,0

11,0

12,0

13,0

2.12.

Внедрение в работу МУЗ «Урмарская ЦРБ» ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи (дневных стационаров, амбулаторного лечения больных сифилисом)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.13.

Оснащении кабинета дерматовенерологической службы современным медицинским оборудованием

МУЗ «Урмарская ЦРБ».

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.15.

Повышение квалификации кадров дерматовенерологической службы

МУЗ «Урмарская ЦРБ».

2008–2011 гг.

местный бюджет

7,0

-

-

7,0

-

 

 

 

Итого

местный  бюджет

145,0

33,0

34,0

42,0

36,0

* Мероприятия подпрограммы осуществляются по согласованию с исполнителями.


_____________

 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Вирусные гепатиты» районной целевой программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Вирусные гепатиты» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

Основание для разработки подпрограммы

 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района.

Основные разработчики подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Цель подпрограммы

снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами

 

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;

обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов;

ремонт кабинета инфекционных заболеваний

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов;

совершенствование молекулярных методов диагностики вирусных гепатитов;

повышение квалификации кадров

Индикаторы оценки эффективности  подпрограммы

заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения;

заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения;

первичная заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Администрация Урмарского района.

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета;

общий объем финансирования подпрограммы составляет 438,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 220,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 78,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 70,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 70,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

недопущение заболеваемости острым вирусным гепатитом В

недопущение заболеваемости острым вирусным гепатитом С

снижение первичной заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 55,0 случаев на 100 тыс. населения

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно до 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Последнее пятилетие отмечено существенным увеличением всех нозологических форм вирусных гепатитов, что связано как с циклическим подъемом, так и с широким спектром социальных условий жизни населения, способствующих реализации путей передачи инфекции.

Возможность развития фульминантного гепатита с летальностью до 80 процентов при остром вирусном гепатите В, формирование хронического гепатита при остром вирусном гепатите В до 5 процентов и при остром вирусном гепатите С до 70–80 процентов с дальнейшим переходом в цирроз печени и первичный рак печени играют значительную роль в патологии человека. На сегодняшний день в районе состоит на диспансерном учете более 112 чел. больных хроническими вирусными гепатитами, что составляет 4,2 процента всего взрослого населения района. При этом наблюдается ежегодный прирост больных хроническими вирусными гепатитами, который объясняется тем, что в большинстве случаев вирусные гепатиты протекают в первично-латентной форме, острая фаза заболевания часто не диагностируется и поражение печени выявляется при обследовании по поводу других заболеваний. Рост числа больных хроническими вирусными гепатитами приводит к росту числа источников инфекции.

Существенными факторами роста заболеваемости вирусными гепатитами и прогрессировании хронических гепатитов являются алкоголизм. Рост числа больных хроническими гепатитами среди женщин молодого детородного возраста ведет к увеличению числа детей, родившихся с врожденным вирусным гепатитом.

Больные хроническими вирусными гепатитами нуждаются в проведении углубленного клинико-лабораторного и инструментального обследования, в частности ПЦР-диагностики, допплеровского УЗИ печени, биопсии печени, для уточнения диагноза и назначения адекватного лечения.

Около 20 процентов больных хроническими вирусными гепатитами нуждаются в противовирусной терапии, которая относится к высокозатратным технологиям лечения (курс лечения одного больного оценивается от 150 тыс. до 700 тыс. рублей). Однако в связи с недостаточным финансированием значительная часть больных, нуждающихся в проведении противовирусной терапии, не может ее получить.

Неблагополучная эпидемическая ситуация по вирусным гепатитам в республике и в районе, высокий уровень заболеваемости, большой экономический и социальный ущерб, значительная инвалидизация заболевших, недостаточная материально-техническая база и дефицит финансирования лабораторных и инструментальных исследований по диагностике вирусных гепатитов, недостаточное обеспечение противовирусными препаратами требуют неотложных мер по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи данной категории больных и принятия подпрограммы.

 

II.Основные цели и задачи подпрограммы.
 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы «Вирусные гепатиты» (далее – подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;

обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов;

ремонт кабинета инфекционных заболеваний;

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов;

совершенствование молекулярных методов диагностики вирусных гепатитов;

повышение квалификации кадров.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

IV.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 438,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 220,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 78,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 70,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 70,0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

С учетом возможностей районного бюджета объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности своих структурных подразделений и подведомственных учреждений, а также иных органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной  эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до  0;

снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до  0;

 снижение первичной заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 55,0 случаев на 100 тыс. населения.

Экономический эффект предполагается получить от снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов.

 

 


 

Приложение № 1 к подпрограмме «Вирусные гепатиты» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

 

ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели ожидаемой


эффективности реализации мероприятий  подпрограммы «Вирусные гепатиты» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

 

Единица измерения

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В на 100 тыс. населения

число случаев

-

-

-

-

-

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения

число случаев

-

-

-

-

-

Первичная заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. нас.

число случаев

72,7

70,0

65,0

60,0

55,0

 _____________

Приложение № 2 к подпрограмме «Вирусные гепатиты» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском  районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

Основные мероприятия

подпрограммы «Вирусные гепатиты» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики

(2008 - 2011 годы)»

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов

1.1.

Распространение санитарно-просветительских материалов (памятка, буклет, брошюра)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Реализация медиаплана профилактической работы со средствами массовой информации

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.3.

Проведение общерайонной акции по борьбе с гепатитами «Осенью желтеют только листья»

 МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

 

 

 

 

 

1.4.

Организация и проведение вакцинопрофилактики от вирусных гепатитов среди детей первого года жизни;

в группах риска;

в контактных очагах;

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

 

-

-

-

-

1.5.

Обеспечение производственного контроля за обработкой и стерилизацией изделий медицинского назначения в лечебно-профилак­ти­ческих учреждениях

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

II. Совершенствование молекулярных методов диагностики вирусных гепатитов

2.1.

Проведение обязательного обследования на HBsAg и анти-HCV в крови методом ИФА подлежащих контингентов

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

280,0

70,0

70,0

70,0

 

70,0

2.2.

Направление больных на ПЦР-диагностику при хронических вирусных гепатитах В и С с генотипированием и определением вирусной нагрузки

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2009 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

III. Совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами

3.1.

Ремонт кабинета инфекционных заболеваний МУЗ «Урмарская ЦРБ»

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2010 гг.

местный бюджет

150,0

 

150,0

 

-

 

-

-

IV. Повышение квалификации кадров

4.1.

Повышение квалификации врача-инфекциониста – 1 человек.

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

2008–2011 гг.

местный бюджет

8,0

-

8,0

-

-

 

 

 

Итого:

местный бюджет

438,0

220,0

78,0

70,0

70,0


 

Примечание. Средства местного бюджета будут применены в случае установления расходных обязательств нормативными правовыми актами  местного самоуправления  района.

_____________

 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Психические расстройства» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Психические расстройства» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основание для разработки подпрограммы

 

Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148
«О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95  «О Стратегическом плане реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003–2010 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2004 г. № 262)

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

Основной разработчик подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Цели подпрограммы

развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств;

сокращение числа социально опасных действий, совершаемых лицами, страдающими психическими расстройствами;

 

внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

организация мониторинга при психических заболеваниях;

совершенствование организации профилактической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами;

совершенствование организации специализированной психиатрической и социальной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами;

подготовка кадров психиатрической службы и общей лечебной сети

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы

доля повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»;

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местногобюджета, общий объем финансирования подпрограммы составляет 14.0 тыс. рублей (в ценах
2007 года), в том числе:

в 2009 году – 14,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до
14,0 процентов;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно до 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Здоровье населения, в том числе и психическое, является одним из наиболее важных показателей благосостояния государства. О том, насколько серьезной проблемой является состояние психического здоровья ее населения, свидетельствуют как показатели распространенности психических заболеваний, так и целый ряд их социальных, экономических, психологических, юридических и других последствий.

Подпрограмма «Психические расстройства» (далее – подпрограмма) разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)».

По данным официальной статистики и эпидемиологического мониторинга, проводимого Научным центром психического здоровья Российской академии медицинских наук, а также по результатам экспертной оценки, примерно у трети населения России, то есть более чем у 50 млн. человек, имеются психические расстройства различной степени тяжести: от самых тяжелых до минимально выраженных. Кроме того, в России ежегодно от суицидов погибает около 60 тыс. человек.

Основная опасность психических расстройств выражается в утяжелении социального положения пациентов. Относящиеся к группе особого риска лица, составляющие примерно 2,7 процента населения страны, практически полностью исключаются из сферы производства не только в связи с негативным отношением коллег, но также вследствие объективно существующего снижения установки на трудовую деятельность после 1–2-летнего пребывания на I или II группе инвалидности.

Состояние психического здоровья населения в значительной мере определено состоянием и уровнем функционирования социальной структуры района, поэтому проблема оказания психиатрической помощи должна рассматриваться и входить в общую социально-экономическую концепцию функционирования, обеспечения и развития Урмарского района Чувашской Республики.

В республике растет число психически больных, утративших семейные и социальные связи, навыки самостоятельного обслуживания, а также лиц, не имеющих постоянного места жительства. Общежития, предусмотренные Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», для таких больных не организованы. Отсутствуют возможности для проведения полноценной реабилитации лиц, страдающих психическими заболеваниями.

Поэтому необходимы совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.

В Чувашской Республике остается высоким показатель суицидов. В структуре причин смерти жителей Чувашской Республики смерть от несчастных случаев, отравлений и травм, куда входят и суициды, занимает второе место после смертей от болезней системы кровообращения, опережая смерти от новообразований и болезней органов дыхания, что говорит об актуальности изучаемой проблемы. Мероприятия по совершенствованию суицидологической помощи населению должны строиться с учетом региональных особенностей и культуральных представлений.

II. Основные цели и задачи подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики психических расстройств, реализация обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики суицидов;

совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

организация мониторинга при психических заболеваниях;

совершенствование организации профилактической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами;

подготовка кадров психиатрической службы и общей лечебной сети.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14.0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2009 году – 14.0 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Исходя из возможностей местного бюджета объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности исполнителей мероприятий, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до
2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:

снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,0 процентов;

снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента.

Экономический эффект предполагается получить от снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах.

Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.

 

____________


Приложение № 1

к подпрограмме «Психические расстройства» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)».

ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Психические расстройства»
районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

 

Единица изм.

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов

процентов

17,3

16,0

15,5

15,0

14,0

Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар

процентов

26,2

22,8

20,5

18,7

17,3

 

____________

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Психические расстройства» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе
Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

 

Основные мероприятия

подпрограммы «Психические расстройства» районной целевой программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республике (2008–2011 годы)».

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок

исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Совершенствование организации профилактической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами

1.1.

Внедрение системы мер по снижению аутоагрессивного (суицидального) поведения

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Внедрение методов профилактики психических расстройств у лиц пожилого и старческого возраста

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.3.

Улучшение информационно-про­све­ти­тель­ской работы по вопросам охраны психического здоровья, совершенствование межведомственного взаимодействия для решения ряда вопросов в области организации и оказания психиатрической помощи

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

Органы местного самоуправления

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

II. Совершенствование организации специализированной психиатрической и социальной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами

2.1.

Совершенствование методов ранней диагностики психических расстройств (на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения района)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

 

2008–2011 гг.

Местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

111. Подготовка кадров психиатрической службы и общей лечебной сети

3.1.

Повышение квалификации врача психиатра на курсах последипломной подготовки – 1 человек

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

2008–2011 гг.

Местный бюджет

8.0

-

8.0

-

-

3.2.

Повышение квалификации  медсестры на курсах последипломной подготовки на базе ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» - 1 человек

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

2008–2011 гг.

Местный бюджет

6.0

-

6.0

-

-

 

 

 

Итого

Местный бюджет

14.0

-

14.0

-

-


 

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Артериальная гипертония» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Артериальная гипертония» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основание для разработки подпрограммы

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

 

 

Основной разработчик подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

 

Цели подпрограммы

снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений

Задачи подпрограммы

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;

 

разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями

Сроки реализации подпрограммы

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений;

создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии;

совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией;

повышение квалификации медицинских работников в области кардиологии

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы

заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения;

смертность от сосудистых расстройств головного мозга вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников;

общий объем финансирования подпрограммы составляет 278,0 тыс. рублей (в ценах
2007 года), в том числе:

в 2008 году – 145,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 33,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 75,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 25,0 тыс. рублей,

 

                из них средства:

местного бюджета – 158,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 33,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 75,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 25,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 120,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году – 120,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга вследствие артериальной гипертонии до 562,3 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга вследствие артериальной гипертонии до 224,1 случая на 100 тыс. населения

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Подпрограмма «Артериальная гипертония» (далее – подпрограмма) разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)». Разработка и реализация подпрограммы обусловлены необходимостью принятия мер по реализации государственной политики в борьбе с артериальной гипертонией, ее осложнениями, внедрению в медицинскую практику методов профилактики, раннего выявления, диагностики артериальной гипертонии, лечения и реабилитации больных, а также снижению показателей заболеваемости и смертности вследствие артериальной гипертонии.

Как в Чувашской Республике, так и в Урмарском районе наблюдается напряженная ситуация, связанная с ростом заболеваемости артериальной гипертонией, являющейся не только одним из основных факторов риска развития заболеваний системы кровообращения и смертности населения, но и самым распространенным заболеванием, принимающим характер эпидемии. В районе в 2007 году зарегистрировано 1958 больных артериальной гипертонией, ее распространенность составляет 888,4 на 10 тыс. взрослого населения (ЧР-943,3). Ежегодно при обращении в лечебно-профилактические учреждения в районе  впервые выявляется около 222 больных с артериальной гипертонией. У лиц с высоким артериальным давлением в 3–4 раза чаще развивается ишемическая болезнь сердца и в
7 раз чаще нарушение мозгового кровообращения (инсульт). За последние годы в Российской Федерации наблюдается неуклонный рост смертности от сосудистых заболеваний головного мозга, превышающей в 2–4 раза смертность от данной нозологии в индустриально развитых странах.

Ведущей причиной инвалидизации пациентов с болезнями системы кровообращения являются цереброваскулярные заболевания (последствия инсультов, хроническая недостаточность мозгового кровообращения) – 63,5 на 100 тыс. населения.  (ЧР-68).

В структуре общей смертности населения в Урмарском районе болезни системы кровообращения остаются основной причиной и составляют 44,8 процента (ЧР-47,9 процента), (в Российской Федерации – 56,4 процента). Этот показатель определяется двумя основными причинами смерти – от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний, доля которых в структуре составляет 34,3 процентов и 31,3 процента соответственно.

С учетом медико-социальной значимости сердечно-сосудистых заболеваний профилактика, лечение и реабилитация данной патологии проводятся на общегосударственном уровне. В районе с 2002 года реализуется республиканская целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Чувашской Республике на 2002–2008 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 апреля 2002 г. № 88.

За время реализации программ возросло число впервые обратившихся к врачу больных с артериальной гипертонией; увеличился показатель распространенности, снизилось число госпитализаций от обострений артериальной гипертонии на 8 процентов; увеличилось число больных с артериальной гипертонией, взятых на диспансерный учет  в 1,3 раза; в результате деятельности школ артериальной гипертонии улучшился контроль артериального давления с 24 процентов до 43 процентов; повысилась приверженность больных к лечению, в 2007 году снизилась смертность от болезней системы кровообращения на
33,4 процента по сравнению с 2005 годом. Данные показатели свидетельствуют о позитивных процессах в контроле артериальной гипертонии в результате выполнения программ.

Однако в районе остается высокой заболеваемость цере­броваскулярными болезнями, что свидетельствует о необходимости дальнейшей активизации работы по выявлению, адекватному лечению гипертонической болезни. Заболеваемость инсультами в районе остается стабильно высокой: в 2006 году составила 344,6  на 100 тыс. населения (76 человек), в 2007 году – 304,0 на 100 тыс. населения (67 человек).

Непрямые расходы на инсульт, оцениваемые по потере внутреннего валового продукта из-за преждевременной смертности, инвалидизации и временной нетрудоспособности населения, составляют в целом по России около 304 млрд. рублей в год.

Таким образом, уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками. Требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных артериальной гипертонией. Необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.

Проблема артериальной гипертонии является национальной медико-социальной проблемой, для решения которой необходимы государственная поддержка, координация усилий различных органов власти и организаций. Осуществление планируемых мероприятий будет способствовать снижению заболеваемости артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сосудистыми поражениями мозга и как результат снижению смертности от болезней системы кровообращения.

II. Основные цели и задачи подпрограммы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.

Задачами подпрограммы являются:

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;

разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений;

создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии;

совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией;

повышение квалификации медицинских работников в области кардиологии.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников;

общий объем финансирования подпрограммы составляет 278,0 тыс. рублей (в ценах
2007 года), в том числе:

в 2008 году – 145,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 33,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 75,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 25,0 тыс. рублей,

                из них средства:

местного бюджета – 158,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году – 25,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 33,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 75,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 25,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 120,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году – 120,0 тыс. рублей;

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

С учетом возможностей местного бюджета объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до
2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:

снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга вследствие артериальной гипертонии до 562,3 случая на 100 тыс. населения;

снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга вследствие артериальной гипертонии до 224,1 случая на 100 тыс. населения.

Экономический эффект предполагается получить от снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при артериальной гипертонии.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.

 


 

 

 

Приложение № 1

ожидаемой эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Артериальная гипертония»
районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

Единица измерения

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга  вследствие артериальной гипертонии, на 100 тыс. населения

число

случаев

591,4

588,4

582,6

573,8

562,3

Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения

число

случаев

237,4

236,2

232,6

229,1

224,1

 к подпрограмме «Артериальная гипертония» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)».

 

ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

 

____________

Приложение № 2

к подпрограмме «Артериальная гипертония» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

 

Основные мероприятия

подпрограммы «Артериальная гипертония» районной целевой программы «Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок

исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений

1.1.

Создание  постоянно действующей информационно-пропагандистской системы с целью ранней профилактики артериальной гипертонии (распространение  материалов санитарно-просветитель­ской направленности)

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет.

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Распространение памяток, брошюр и информационных материалов по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.3.

Диспансеризация взрослого трудоспособного населения, выявление среди детей и подростков группы риска по раннему формированию атеросклероза и ишемической болезни сердца (анкетирование, коррекция липидограммы, динамическое наблюдение) и диспансеризация

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.4.

До медицинских работников довести новые методические разработок, справочные и информационные материалы по профилактике, диагностике на ранней стадии артериальной гипертонии и лечению больных артериальной гипертонией

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет.

текущее финансирование

-

-

-

-

1.5.

Внедрение  мероприятий по профилактике артериальной гипертонии и ее осложнений в образовательных учреждениях района.

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет.

 

текущее финансирование

-

-

-

-

II. Создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии

2.1.

Реализация системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.2.

Внедрение оценки деятельности врачей первичного звена по стабилизации уровня заболеваемости по артериальной гипертонии в соответствии с утвержденными Минздравсоцразвития России критериями

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.3.

Внедрение и мониторинг выполнения клинико-экономических стандартов и протоколов клинического ведения пациентов с сосудистой патологией мозга и сердца («Стандарт медицинской помощи больным артериальной гипертонией» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 254),  «Стандарт медицинской помощи больным острым инфарктом миокарда» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 230), «Стандарт медицинской помощи больным инсультом» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 236), «Стандарт медицинской помощи больным сердечной недостаточностью» (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. № 237)

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

I11. Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией

3.1.

Создание школ здоровья, в том числе школ пациентов с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, метаболическим синдромом. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям художественным творчеством.

Обучение пациентов принципам самоконтроля и профилактики развития осложнений артериальной гипертонии

МУЗ «Урмарская ЦРБ»,

2008–2011 гг.

местный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

3.2.

Оснащение поликли­ники МУЗ «Урмарская ЦРБ» современным медицинским оборудованием и аппаратурой для выявления, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией и ее осложнениями:

-тренажеры-1ед.

МУЗ «Урмарская ЦРБ», органы местного самоуправления Урмарского района *

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

 

 

50,0

 

 

 

-

 

 

-

 

 

50,0

 

 

-

3.3.

Оснащение лечебно-диагностичес­ким оборудованием МУЗ «Урмарская ЦРБ»

-электрокадиографы   4ед.

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

внебюджетные

средства

100,0

120,0

25,0

120,0

25,0

-

25,0

-

25,0

-

1V. Повышение квалификации медицинских работников в области кардиологии

4.1.

Направить на выездной  цикл усовершенствования врачей по актуальным вопросам кардиологии с участием кафедры кардиологии Российской медицинской академии последипломного образования (г. Москва), всего 1 человек

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008 г.

2010 г.

местный бюджет

 

8,0

-

8,0

-

-

4.2.

Обучение фельдшеров и среднего медицинского персонала современным принципам проведения первичной, вторичной профилактики и лечения артериальной гипертонии на базе МУЗ «Урмарская ЦРБ» всего  35 человек

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2010 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

 

местные бюджеты

278,0

145,0

33,0

75,0

25,0

 

* Мероприятия подпрограммы осуществляются по согласованию с исполнителями.


 


П О Д П Р О Г Р А М М А

«Вакцинопрофилактика» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Вакцинопрофилактика» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

Основание для разработки подпрограммы

 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения

Муниципальный заказчик подпрограммы

администрация Урмарского района

Основные разработчики подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Цели подпрограммы

снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

 

Задачи подпрограммы

совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;

совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

совершенствование системы транспортировки вакцин;

оснащение медицинских учреждений района технологическим оборудованием

Сроки реализации подпрограммы

 

2008–2011 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

мероприятия по достижению и поддержанию нормативного уровня охвата населения профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, гриппа;

совершенствование контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;

создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин;

подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней;

развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы

охват профилактическими прививками детей;

заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения;

заболеваемость полиомиелитом;

заболеваемость корью на 100 тыс. населения

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»;

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1650,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 411,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 411,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 411,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 417 тыс. рублей,

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;

снижение заболеваемости дифтерией до
0,08 случая на 100 тыс. населения;

исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;

снижение заболеваемости корью до 0,08 случая на 100 тыс. населения;

сохранение заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики, на уровне спорадических случаев

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Борьба с инфекциями, управляемыми средствами вакцинопрофилактики, является одной из важных проблем в охране здоровья населения как в Российской Федерации, так и в Чувашской Республике. В настоящее время повсеместно реализуется расширенная программа иммунизации, направленная на снижение заболеваемости дифтерией, коклюшем, корью, туберкулезом, эпидемическим паротитом, врожденной краснухой, вирусным гепатитом В, ликвидацию полиомиелита и кори.

Необходимость подготовки и реализации подпрограммы «Вакцинопрофилактика» (далее – подпрограмма) вызвана рядом факторов социально-экономи­чес­ко­го характера, влияющих на эпидемиологическую ситуацию в республике по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики. Экономический ущерб от этих инфекционных заболеваний за 2006 год в Чувашской Республике составил 6664,3 тыс. рублей.

В течение последних лет в республике сохраняется положительная тенденция увеличения показателей охвата вакцинацией против коклюша детей в возрасте 1 года (с 94 процента в 2000 году до 97,4 процента в 2006 году), ревакцинацией против коклюша и дифтерии в возрасте 24 мес. (соответственно с 93 и 94 процентов в 2000 году до 96,1 и 96,2 процента в 2006 году).

С 2001 года в республике введена иммунизация детей против краснухи.
В 2006 году по сравнению с 2005 годом показатель охвата детей в возрасте
24 мес. вакцинацией против краснухи вырос с 94,1 до 97,6 процента и впервые превысил нормативный уровень (95 процентов). В рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в республике против краснухи привито 48 тыс. детей и подростков, что способствовало снижению уровня заболеваемости краснухой в 11 раз по сравнению с 2005 годом, заболеваемость составила 40,4 на 100 тыс. населения, что ниже среднероссийского показателя в 2,3 раза. В 2007 году против указанной инфекции будут привиты 47286 детей 8–14 лет и 38554 девушки и женщины 18–25 лет, в результате чего ожидается дальнейшее снижение показателя заболеваемости краснухой.

В Чувашской Республике в 2006 году зарегистрировано 219823 случая заболеваний гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости ими составил 17011,1 на 100 тыс. населения. Удельный вес гриппа и ОРВИ в общей инфекционной и паразитарной заболеваемости составил 86,2 процента, а экономический ущерб – около 573 млн. рублей, или 77,3 процента от всего ущерба, нанесенного инфекционными болезнями.

В 2006 году в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 3-кратной иммунизацией против гепатита В охвачено 159123 ребенка до 18 лет, что позволило обеспечить охват профилактическими прививками против вирусного гепатита В в этой возрастной группе 97,4 процента, тогда как в 2005 году этот показатель составлял лишь 33,2 процента. Заболеваемость населения Чувашской Республики острым вирусным гепатитом В за 2006 год превысила российский показатель на 20,6 процента; высокой остается заболеваемость этой инфекцией лиц в возрасте 15–39 лет (доля их в общей сумме заболевших в 2006 году составляла 82,6 процента). В 2007 году дополнительной иммунизацией против вирусного гепатита В планируется охватить 3994 ребенка и 149622 взрослых до 35 лет, что обеспечит дальнейшее снижение заболеваемости этой инфекцией.

Заболеваемость коклюшем в республике в 2006 году по сравнению с
2005 годом снизилась в 2 раза, показатель заболеваемости составил 1,47 на 100 тыс. населения.

В республике реализуется постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 13 «Об усилении мероприятий по профилактике кори» в части дополнительной иммунизации против кори взрослого населения до 35 лет; по состоянию на 1 января 2006 г. привито всего 53146 человек, или 59,9 процента от подлежащих. В 2006 году в республике зарегистрирован 1 случай кори (заболела приезжая женщина), в 2005 году в республике случаи заболевания корью не зарегистрированы.

В ряде детских дошкольных учреждений республики и школах не созданы в полном объеме условия для обеспечения «холодовой» цепи при хранении и транспортировке препаратов для вакцинопрофилактики: недостаточно термоконтейнеров, обеспеченность холодильниками для хранения вакцин составляет 90 процентов.

Требуется развитие системы информирования населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

В сложившихся условиях проблема профилактики вакциноуправляемых инфекций может быть успешно решена только при осуществлении комплекса организационных, медицинских, экономических, правовых и других мер, предусмотренных подпрограммой

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

 

Целью подпрограммы является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.

Задачами подпрограммы являются:

совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;

совершенствование методов контроля проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;

совершенствование системы транспортировки вакцин;

оснащение медицинских учреждений современным медицинским и технологическим оборудованием.

Подпрограмма реализуется в 2008–2011 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

 

III. Мероприятия подпрограммы

 

В рамках подпрограммы предусматриваются:

мероприятия по достижению и поддержанию нормативного уровня охвата населения профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, гриппа;

совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;

создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин;

подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней;

развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1650,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 411,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 411,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 411,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 417,0 тыс. рублей,

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Исходя из возможностей районного бюджета объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности органов, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до
2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2006 годом с учетом следующих показателей:

сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками;

снижение заболеваемости дифтерией до 0,08 случая на 100 тыс. населения;

исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;

снижение заболеваемости корью до 0,08 случая на 100 тыс. населения.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет улучшения эпидемиологической ситуации в республике.

Социальный эффект от реализации мероприятий


подпрограммы будет выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

 

Приложение № 1

к подпрограмме «Вакцинопрофилактика» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)».

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Вакцинопрофилактика»

районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями

в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)».

 

 

 

Единица

измерения

Базовое

значение

(2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Охват профилактическими прививками детей

процентов

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Заболеваемость дифтерией  на 100 тыс. населения

число случаев

0

0,08

0,08

0,08

0,08

Заболеваемость полиомиелитом  на 100 тыс. населения

число случаев

-

-

-

-

-

Заболеваемость корью на 100 тыс. населения

число случаев

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

 

___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Вакцинопрофилактика» республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями  в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе.

Основные мероприятия

подпрограммы «Вакцинопрофилактика» республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе.

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок

исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2011 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

I. Мероприятия по достижению и поддержанию нормативного уровня охвата населения профилактическими прививками против

инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, гриппа

1.1.

Определение потребности в медицинских иммунобиологических препаратах  для проведения иммунизации населения, представление заявок на них в Минздравсоцразвития Чувашии.

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.2.

Совершенствование работы  прививочных кабинетов, кабинетов иммунопрофилактики, иммунологической комиссии, прививочных бригад по проведению профилактических прививок и постановке иммунобиологических проб

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

1.3.

Приобретение вакцин для проведения иммунизации населения в рамках календаря прививок по эпидпоказаниям (против вирусного гепатита В, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа, клещевого энцефалита, дизентерии, вирусного гепатита А),расходными материалами.

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

1450,0

 

 

 

 

 

361,0

 

 

 

 

 

361,0

 

 

 

 

 

361,0

 

 

 

 

 

367,0

 

 

 

 

 

II. Совершенствование государственного контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий

2.1.

Проведение мониторинга  привитости, напряженности иммунитета  населения и выполнения плана профилактических прививок

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.2.

Информационное обеспечение органов местного самоуправления, а также населения о состоянии инфекционной заболеваемости и вакцинопрофилактики

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

текущее финансирование

-

-

-

-

2.3.

Своевременная регистрация, учет, расследование причин и условий возникновения необычных реакций и осложнений на введение медицинских иммунобиологических препаратов, анализ частоты  реакций на прививки

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

III. Создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин

3.1.

Обеспечение холодильниками, термоконтейнерами, термоиндикаторами лечебно-профилактических учреждений района.

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

 

200,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

3.2.

Обеспечение условий хранения и транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов  на всех этапах транспортировки и хранения вакцин

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Местный

бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

IV. Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней

4.1.

Проведение ежегодного обучения и аттестации медицинских работников лечебно-профилактических учреждений, школ, дошкольных образовательных учреждений по теории и технике иммунопрофилактики инфекционных болезней

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

-

V. Развитие системы информирования населения о значении иммунопрофилактики

5.1.

Организация и проведение тематических выступлений специалистов в средствах массовой информации о значении иммунизации населения в профилактике инфекционных заболеваний

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

местныйбюджет

 

 

 

текущее финансирование

-

-

-

-

 

 

 

Итого

Районыйбюджет

1650,0

411,0

411,0

411,0

417,0

 


П О Д П Р О Г Р А М М А

«Сосудистые заболевания» районной целевой программы

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Сосудистые заболевания» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

Основание для разработки подпрограммы

 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 280 «О федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007–2011 годы)»;

Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от
18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. № 95 «О Стратегическом плане реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003–
2010 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2004 г.
№ 262);

приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Урмарского района

Основной разработчик подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Цели подпрограммы

снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) и инфарктом миокарда;

оптимизация системы оказания медицинской и социальной помощи больным с сосудистой патологией головного мозга и сердца;

предотвращение преждевременной смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда, в том числе в трудоспособном возрасте;

увеличение продолжительности и качества жизни больных, перенесших инсульт и инфаркт миокарда

Задачи подпрограммы

получение достоверных эпидемиологических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидизации при инсульте и остром коронарном синдроме;

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;

разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями;

Сроки реализации подпрограммы

2008–2010 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

информационно-образовательные проекты по выявлению и профилактике сердечно-сосудистой патологии, реабилитации и диспансеризации населения;

подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

Индикаторы оценки эффективности подпрограммы

заболеваемость инсультами на 100 тыс. населения;

летальность при инсульте;

летальность при инфаркте миокарда

 

Исполнители основных мероприятий подпрограммы

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

 общий объем финансирования подпрограммы составляет 6,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 2,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 2,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 2,0 тыс. рублей,

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности

снижение заболеваемости инсультами до 248,0 на 100 тыс. населения;

снижение летальности при инсульте до
43,1 процентов;

снижение летальности при инфаркте миокарда до 10,0 процентов

 

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет администрация Урмарского района

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

 

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Разработка подпрограммы «Сосудистые заболевания» (далее – подпрограмма) обусловлена необходимостью принятия дополнительных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи больным с острой цереброваскулярной патологией; актуальностью проблемы роста распространенности и фактов «омоложения» инсультов и инфарктов и связанных с этим социально-экономических потерь общества от временной и стойкой утраты трудоспособности, преждевременной смертности населения; необходимостью внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения, повышения эффективности использования ресурсов неврологической и кардиологической службы.

Все чаще встречаются расстройства мозгового кровообращения в возрасте 40–45 и даже 25–40 лет, только 15 процентов из них возвращаются к своей прежней трудовой деятельности.

Заболеваемость инсультами в 2007 году в районе составила 304,0 на 100 тыс. взрослого населения (67 человек). В структуре заболеваемости инсультами преобладают ишемические формы инсультов, соотношение ишемических и геморрагических инсультов составляет 4:1.

Первое место в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает хроническая ишемическая болезнь сердца (31 процентов, или 326,6 на 100 тыс. населения). Смертность от инфаркта миокарда в районе в 2007 году возросла на 74,8 процента в сравнении с 2006г. и составила 31,3 на 100 тыс. населения (7 человек). В 2006г. смертность от инфаркта миокарда в районе составила 17,9 на 100 тыс. населения.

Сосудистые заболевания мозга занимают второе место в структуре смертности от болезней системы кровообращения. В Чувашской Республике в течение последних трех лет сохраняется соотношение числа выживших после инсульта и числа умерших 2:1. В 2007 году в Урмарском районе из 67 человек, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, умерли 49 человек (73,1 процента), 18 человек (26,8 процента) имели легкий и умеренно выраженный неврологический дефицит. 32,6 процента умерших от острого нарушения мозгового кровообращения умерло в стационаре, 67,4 процента – на дому.

В районе ведущей причиной инвалидизации являются цереброваскулярные заболевания (последствия инсультов, хроническая недостаточность мозгового кровообращения) – 50,6 на 100 тыс. населения. По данным национального регистра инсульта, 31 процент пациентов, перенесших инсульт, нуждается в посторонней помощи для ухода за собой, 20 процентов не могут самостоятельно ходить, лишь около 20 процентов выживших больных могут вернуться к прежней работе.

В России стоимость лечения одного больного, перенесшего инсульт, включающего стационарное лечение, медико-социальную реабилитацию и вторичную профилактику (прямые расходы), составляет 127 тыс. рублей в год, то есть общая сумма прямых расходов на инсульт (из расчета 4017 человек в год) составляет 510,159 млн. рублей.

Непрямые расходы на инсульт, оцениваемые по потере ВВП из-за преждевременной смертности, инвалидизации и временной нетрудоспособности населения, составляют в целом по России около 304 млрд. рублей в год.

Стоимость лечения одного больного инфарктом миокарда в течение года препаратами, доказавшими свою эффективность, составляет 22 тыс. рублей; общая стоимость лечения больных, перенесших острый инфаркт миокарда, помимо пребывания в стационаре составляет 28,7 млн. рублей в год. Болезни системы кровообращения остаются в числе основных неинфекционных заболеваний, которые определяют 53,3 процента социально-экономических потерь вследствие смертности населения, в том числе лиц трудоспособного возраста (25 процентов). Экономический ущерб, наносимый временной утратой трудоспособности по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, составляет ежегодно 1,5 млн. рублей.

С учетом медико-социальной значимости сердечно-сосудистых заболеваний профилактика, лечение и реабилитация данной патологии проводятся на общегосударственном уровне. На территории республики реализуются федеральная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. № 540, и республиканская целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Чувашской Республике на 2002–2008 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 2 апреля 2002 г. № 88. Приказ Минздрава России от 25 января 1999 г. № 25 «О мерах по улучшению помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения» обеспечил нормативную базу для совершенствования всей системы этапной помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения.

В целях сокращения потерь населения от сосудистых заболеваний в Чувашской Республике планируется создание центров малоинвазивной сосудистой хирургии: создание регионального сосудистого центра предполагается на базе ГУЗ «Республиканский кардиологический диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии, в составе которого функционируют инфарктное, сосудистое, рентгенохирургическое, кардиохирургическое, реабилитационное, реанимационное отделения и в круглосуточном режиме оказывается медицинская помощь жителям Чувашской Республики с острым коронарным синдромом с транспортировкой пациентов выездной кардиобригадой. Потребность в проведении сосудистых и малоинвазивных рентгенэндоваскулярных интервенционных вмешательств в республике достигает 700 операций в год.

В организации первичных отделений сосудистой патологии планируется задействовать 3 межтерриториальных (окружных) медицинских центра (МУЗ «Новочебоксарская городская больница», МУЗ «Канашская городская больница», МУЗ «Шумерлинская центральная районная больница»). В зону ответственности первичных отделений закреплены муниципальные образования республики, расположенные на расстоянии не более 80 км и со средним временем обслуживания вызова 40–45 минут. В рамках подпрограммы планируется оснащение оборудованием регионального центра и первичных отделений сосудистой хирургии для обеспечения реализации высокоэффективных технологий диагностики, лечения и профилактики сосудистых заболеваний. Доказано, что ранняя патогенетическая терапия и внедрение высокотехнологичных методов лечения ишемического инсульта и инфаркта миокарда (системный тромболизис) в первые 3–6 часов от начала заболевания («терапевтическое окно») повышают количество благоприятных исходов в 3 раза. Использование малоинвазивных методов хирургического лечения больных с тяжелыми формами нарушения мозгового кровообращения в течение первых 72 часов позволяет уменьшить летальность в 2 раза. В отделениях для лечения инсультов планируется внедрение малоинвазивных методов хирургического лечения геморрагического инсульта, а также декомпрессионных операций при обширном инфаркте мозга силами выездных нейрохирургических бригад из регионального сосудистого центра, что позволит максимально приблизить оказание квалифицированной помощи к больным с цереброваскулярными заболеваниями.

Для повышения эффективности и оперативности оказания экстренной медицинской помощи пациентам с сосудистыми поражениями головного мозга и сердца в республике организована работа программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы единой диспетчерской службы со спутниковым позиционированием автомашин скорой помощи и 4 межрайонными диспетчерскими пунктами. Для круглосуточной работы консультативного центра ГУЗ «Республиканский кардиологический диспансер» в республике организована телемедицинская сеть, включающая три центра и три пункта в районных учреждениях здравоохранения (МУЗ «Канашская городская больница», МУЗ «Батыревская центральная районная больница», МУЗ «Янтиковская центральная районная больница»), в дополнение к действующей сети планируется развернуть телемедицинские пункты в МУЗ «Шумерлинская центральная районная больница» и МУЗ «Новочебоксарская городская больница».

Организация единого подхода к лечению острых нарушений мозгового кровообращения может привести к:

предотвращению экономических потерь государства в связи со снижением смертности от инсультов (по прогнозу с 2007 по 2010 год) на 10 процентов, а потерь валового регионального продукта от снижения смертности населения в трудоспособном возрасте – на 54,3 млн. рублей (или 13,6 млн. рублей ежегодно);

снижению экономических потерь государства в связи со снижением первичного выхода на инвалидность по инсульту (по прогнозу с 2007 по 2010 год) на 15 процентов;

снижению экономического ущерба в виде выплат социального характера (пособие по инвалидности, социальный пакет услуг, затраты по уходу за больными, перенесшими инсульт) на 88 млн. рублей ежегодно;

снижению затрат системы здравоохранения за счет уменьшения расходов на стационарное лечение за счет снижения заболеваемости в результате внедрения новых организационных технологий в системе оказания помощи этой категории больных на 1,4 млн. рублей ежегодно.

В рамках реализации подпрограммы «Сосудистые заболевания» требуется создание системы контроля за ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации больных инсультом; необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.

 

II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) и инфарктом миокарда;

оптимизация системы оказания медицинской и социальной помощи больным с сосудистой патологией головного мозга и сердца;

предотвращение преждевременной смертности, летальности и инвалидизации от инсультов и инфарктов миокарда, в том числе в трудоспособном возрасте;

увеличение продолжительности и повышение качества жизни больных, перенесших инсульт и инфаркт миокарда.

Задачами подпрограммы являются:

получение достоверных эпидемиологических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидизации при инсульте и остром коронарном синдроме;

создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска;

разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями;

подготовка специалистов, оказывающих диагностическую, профилактическую, лечебную и реабилитационную помощь больным с сосудистой патологией мозга и сердца.

Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2008–2010 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

 

III. Мероприятия подпрограммы

В рамках подпрограммы предусматриваются:

информационно-образовательные проекты по выявлению и профилактике сердечно-сосудистой патологии, реабилитации и диспансеризации населения;

реорганизация системы оказания помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и острым коронарным синдромом;

совершенствование помощи больным сосудистого профиля, внедрение новых технологий, оснащение материально-технической базы специализированной службы современным диагностическим и лечебным оборудованием;

подготовка и повышение квалификации медицинских кадров.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 6,0 тыс. рублей (в ценах 2007 года), в том числе:

в 2008 году – 2,0 тыс. рублей;

в 2009 году – 2,0 тыс. рублей;

в 2010 году – 2,0 тыс. рублей,

               

Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме.

Исходя из возможностей районного бюджета объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

Муниципальным заказчиком – координатором подпрограммы является администрация Урмарского района.

  Администрация Урмарского района обеспечивает координацию деятельности органов, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до
2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

 

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2007 годом с учетом следующих показателей:

снижение заболеваемости инсультами с 304,0 до 248,0 на 100 тыс. населения;

снижение летальности при инсульте с 73.1 до 43.1 процентов;

снижение летальности при инфаркте миокарда с 17.1 процента до
10,0 процентов.

Экономический эффект предполагается получить от снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при инсультах.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения.

 

 


 

риложение № 1

к подпрограмме «Сосудистые заболевания» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики (2008–2011 годы)»

 

ЦЕЛЕВЫЕ Индикаторы и показатели

ожидаемой эффективности реализации мероприятий подпрограммы «Сосудистые заболевания»  районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями  в Урмарском районе Чувашской Республике (2008–2011 годы)»

 

Единица измерения

Базовое значение (2007 г.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

снижение заболеваемости инсультами на 100 тыс. населения

число случаев

304,0

300,0

275,0

248,0

снижение летальности при инсульте

процент

73.1

63.1

53.1

43.1

Снижение летальности при инфаркте миокарда

процент

17.1

11,0

10,5

10,0

 

 

____________

 

 

 

Приложение № 2

к подпрограмме «Сосудистые заболевания» районной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Урмарском районе Чувашской Республики  (2008–2011 годы)».

 

 

Основные мероприятия

подпрограммы «Сосудистые заболевания» районной целевой программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2008–2011 годы)» в Урмарском районе.

 

пп

Наименование мероприятий

 

Исполнители

Срок

исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. рублей

всего

(2008–2010 гг.)

2008 г.

2009  г.

2010 г.

I. Информационно-образовательные проекты по выявлению и профилактике сердечно-сосудистой патологии,
реабилитации и диспансеризации населения

1.1.

Формирование районного ре­гистра лиц с заболеваниями органов кровообращения и факторами риска их развития

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2009 гг.

 Районный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

1.2.

Мониторинг эпидемиологической си­туации, связанной с артериальной гипертонией

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

текущее финансирование

-

-

-

1.3.

Диспансеризация взрослого трудоспособного населения, выявление групп высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

 

текущее финансирование

-

-

-

1.4.

Организация общерайонной ин­формационно-образовательной кам­пании о факторах риска развития инсульта и инфаркта миокарда путем распространения санитарно-просветительских материалов, вовлечения средств массовой информации, создания школ здоровья

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

 

текущее финансирование

-

-

-

1.5.

Распространение памяток, брошюр и информационных материалов по профилактике cосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

6,0

2,0

2,0

2,0

1.6.

Внедрение в практику индивидуальных программ реабилитации больных, перенесших инсульт и инфаркт миокарда

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

II. Реорганизация системы оказания помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями и острым коронарным синдромом

2.1.

Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи в ведении больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и инфарктами миокарда на догоспитальном этапе

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

2.2.

Внедрение и мониторинг выполнения медико-экономических стандартов и протоколов клинического ведения пациентов с сосудистой патологией мозга и сердца

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

III. Совершенствование помощи больным сосудистого профиля, внедрение новых технологий, укрепление материально-
технической базы специализированной службы современным диагностическим и лечебным оборудованием

3.1.

Внедрение комплекса индивидуализированной вторичной профилактики повторных нарушений кровообращения мозга и сердца, включающего компоненты гипотензивной, антитромботической, гиполипидемической терапии,

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2011 гг.

Районный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

IV. Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров

4.1.

Продолжение непрерывной подготовки кадров общей лечебной сети по вопросам диагностики, лечения, профилактики цереброваскулярных и кардиологических заболеваний на базе ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии

МУЗ «Урмарская ЦРБ»

2008–2010 гг.

Районный бюджет

 

текущее финансирование

-

-

-

 

 

 

Итого

Районный бюджет

 

6,0

2,0

2,0

2,0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429400, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно