Урмарский вестник

 

2010

декабрь

6

24(149)

Газета  основана  22 декабря  2005  года


                              

В номере:

Материалы Собрания депутатов Урмарского  района от 25 ноября 2010 года:

1. Об утверждении  председателей постоянных  комиссий Урмарского   районного   Собрания  депутатов.  

2. О выдвижении кандидатуры в состав Урмарской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Об утверждении состава конкурсной (муниципальной квалификационной) комиссии по проведению конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района в новой редакции.

4. О продлении срока полномочий Административной комиссии Урмарского района Чувашской Республики.

5. О районной целевой программе развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы, включающую в себя подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы», «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском  районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы».

6. О передаче штатов медицинских работников из дошкольных образовательных учреждений Урмарского района в МУЗ «Урмарская районная больница».

7. О районной целевой программе «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском районе на 2010 – 2020 годы».

8. О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 27.05.2010 № 399 «О программе социально-экономического развития Урмарского района на 2010-2012 годы».

10. Об  исполнении бюджета Урмарского района за 9 месяцев 2010 г.

11. О  внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 17.12.2009 № 366 «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год».

12. О внесении изменений в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе.

13. О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год, утвержденный решением Урмарского районного Собрания депутатов от 25.02.2010 № 376 (в редакции решения Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.05.2010 № 404, от 30.09.2010 № 436).

14. Об утверждении Прогнозного плана (программы) Приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2011 год.

 

 

 

ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

Об утверждении  решений постоянных  комиссий Урмарского  районного   Собрания  депутатов  

 

В соответствии с Регламентом Урмарского районного Собрания депутатов, утвержденным решением  Урмарского районного Собрания депутатов от  18.10.2010 г. №2,

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

        Утвердить:

1. решение постоянной комиссии по бюджету, налогам, предпринимательству, земельным и имущественным отношениям, строительству, транспорту и связи от 20.10.2010  об избрании председателем комиссии Ильина О.В.  – депутата от  Чубаевского  избирательного округа № 16, директора ООО «Аван – Полимер»;

2. решение постоянной комиссии по законности, правопорядку,  депутатской этике и местному самоуправлению от 20.10.2010 об избрании председателем комиссии Иванова В.П. – депутата от Большечакинского  избирательного округа № 7, заместителя генерального директора по производству ООО «Агрофирма «Арабоси»;

3. решение постоянной комиссии  по социальным вопросам от 20.10.2010 об избрании председателем комиссии Егорова Г.И. – депутата от  Урмарского избирательного округа № 4, пенсионера;

4. решение ревизионной комиссии от 20.10.2010 об избрании председателем комиссии Боредского Г.С. – депутата от Шихабыловского  избирательного округа № 18.

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов              В.Ф.Павлов

 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О выдвижении кандидатуры в состав

Урмарской районной территориальной

избирательной комиссии

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона  «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Ходатайствовать перед Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики  о назначении членом  Урмарской районной территориальной  избирательной комиссии Степанова Леонида Владимировича – начальника юридического отдела администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов              В.Ф.Павлов

 

 

ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

Об  утверждении  состава конкурсной (муниципальной   квалификационной) комиссии по проведению конкурса  на замещение должностей муниципальной службы  администрации   Урмарского района   в  новом составе

 

 

В соответствии со ст.17 Федерального  Закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 02 марта 2007 года №25-ФЗ  и  ст.11 Положения «О проведении  конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Урмарского района, утвержденного Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 года № 217

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Утвердить конкурсную (муниципальную квалификационную) комиссию по проведению  конкурса  на  замещение должностей муниципальной  службы  администрации   Урмарского района   в  новом составе:

Никитин Константин Владимирович – глава  администрации Урмарского района, председатель комиссии;

Павлов Вячеслав Федорович – руководитель крестьянско – фермеского хозяйства «Павлов В.Ф.»  - глава Урмарского района – председатель Урмарского районного Собрания депутатов – заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Иванов Николай Трофимович – главный специалист – эксперт отдела организационно-контрольной работы администрации Урмарского района, секретарь комиссии;

Павлов Николай Анатольевич – управляющий делами – юрист – начальник отдела организационно - контрольной работы администрации Урмарского района, член комиссии;

Чернов Александр Михайлович – начальник информационного  отдела администрации Урмарского района, член комиссии;

Степанов Леонид Владимирович – начальник юридического отдела администрации Урмарского района, член комиссии.

 

 

Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов                 В.Ф.Павлов         

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О  продлении срока полномочий  административной комиссии

Урмарского района

 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.05.2003 № 17  «Об административных комиссиях»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Продлить срок  полномочий Административной комиссии Урмарского района Чувашской Республики на срок полномочий Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики пятого созыва.

               

 

Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов                 В.Ф.Павлов

 

 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О районной  целевой программе  развития образования в Урмарском районе  Чувашской  Республики на 2011-2020 годы годы, включающую в себя подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики  на 2011-2020 годы», «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском  районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы»

 

 

В целях реализации Стратегии развития образования в Чувашской Республике, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 года №25, Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.09. 2008 г. № 293 «О республиканских целевых программах в сфере образования в Чувашской Республике»

Урмарское районное Собрание депутатов             решило:

1. Утвердить районную целевую программу развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы (Приложение №1), включающую в себя подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы», «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском  районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы».

2. Утвердить муниципальным заказчиком районных целевых программ, указанных в пункте 1 настоящего решения, отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

3. Установить, что при формировании проектов районного бюджета  Урмарского района Чувашской Республики на соответствующие годы и на плановый период программы включаются в перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета  Урмарского района Чувашской Республики.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов           В.Ф.Павлов                                                                                                                 

 

 

Утверждена решением Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010 № 15

 

РайоннаЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 

Наименование Программы

Районная целевая программа развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

Основание для принятия решения о разработке Программы

Указ Президента Чувашской Республики от
21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до
2040 года»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 августа 2008 г. № 230
«О перечнях республиканских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2009–2011 годах»;

республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, принятая постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 25.09.2008 №293

Муниципальный заказчик Программы

Отдел образования и молодёжной политики администрация Урмарского района

Основной разработчик Программы

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района

Цель Программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи Программы

обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции;

обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства и доходов родителей;

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования;

обеспечение непрерывного медико-психолого-пе­дагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;

создание условий для формирования традиционных и трансверсальных компетентностей;

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с активной гражданской позицией;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности            

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа опрошенных к 2020 году;

удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 93 процента к 2020 году;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района,110 процентов к 2020 году;

удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году;

средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2020 году:

в городской местности – 25,0;

в сельской местности – 17,0;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году:

на нормативное подушевое финансирование – 100 процентов;

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, – 100 процентов

Срок реализации Программы

2011–2020 годы

Перечень подпрограмм

Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы;

Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе

Объемы и источники фи­нансирования Программы

предполагаемый общий объем финанси­рования из местного бюджета на 2011–2020 годы составляет 43242,0 тыс. рублей (в ценах 2010 года), в том числе:

в 2011 году – 3894,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 3906,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 4197,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 4208,0 тыс. рублей;       

в 2015 году – 4202,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 4202,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 4567,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 4567,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 4567,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 4567,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и экономической эффективности

социальная эффективность:

удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа опрошенных к 2020 году;

обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации школьников на основе запросов рынка труда (удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году);

обеспечение социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 95 процентов к 2020 году);

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 93 процента к 2020 году от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ;

удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году;

экономическая эффективность:

формирование эффективной экономики образования, основанной на программно-целевых методах финансирования;

повышение статуса педагогических работников, достижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, 110 процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году;

средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях к 2020 году:

в городской местности – 25,0;

в сельской местности – 17,0;

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году:

на нормативное подушевое финансирование, – 100 процентов;

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, –
100 процентов

Система организации контроля  за выполнением Программы

контроль  за  ходом выполнения Программы осуществляет администрация Урмарского района.

 Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

По окончании срока реализации Программы отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района  до 1 марта 2021 г. представляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики и информирует на заседаниях районного Собрания депутатов, совещаниях глав городского и сельских поселений района о ходе реализации Программы.

 

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

 

Система образования Урмарского района за последние 10 лет совершила инновационный прорыв по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений, создании системы государственно-обществен­ного управления образованием и независимой системы оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа «Новая школа». В соответствии с ней и другими республиканскими и районными целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (строительство Большеяниковской школы, развитие информатизации и др.).

За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в районе вырос более чем в 11 раз, при этом значительно увеличились капитальные расходы. Если в 2006 году расходы на образование составили 27,4%, в 2007 году – 34,2%, то в 2008 году – 43,5% от объёма консолидированного бюджета.

Образовательные учреждения ведут активный поиск экономических резервов и внутри системы образования: приближают нормативные показатели наполняемости учреждений, классов, количество учащихся на 1 учителя к европейским стандартам, эффективно используют энергоресурсы. В настоящее время наполняемость классов составляет 15,6 ученика, на одного учителя приходится 9,4 ученика.

С 2002 года ведется работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, что позволило создать различные модели школ. В настоящее время на территории района функционирует 18  школ, в которых обучаются 2893 учащихся.

В районе действует программа реструктуризации сети общеобразовательных учреждений. С 2001 года проведена реструктуризация 25 школ.

 

Изменение сети школ по Урмарскому району

в процессе  реструктуризации за 2001-2010 годы

 

 

Сеть школ

2001 год

2002 год

2003  год

2004

 год

2005

год

2006

год

2007 год

2008 год

2009 год

2010

Всего школ, в т. ч.

30

29

28

28

27

22

22

21

18

18

Начальные

6

6

6

6

8

5

5

4

1

1

Основные

7

6

6

9

8

7

7

11

12

12

Средние

17

17

16

13

11

10

10

6

5

5

 

Число реструктуризированных школ (вместе с филиалами)

 

 

2001

 год

2002

год

2003 год

2004

год

2005

год

2006

год

2008

год

2009 год

2010 год

Всего за

2001-2010 годы

Всего реструктуризировано

1

1

3

4

1

6+1ф

5+2ф

4+2ф

25+8ф

в т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрыты:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальные школы

-

-

-

-

-

1

1

 

-

2

основные школы

1

-

-

-

-

-

-

 

-

1

средние школы

-

-

-

1

-

-

-

 

-

1

филиалы

-

-

-

-

-

1

2

2

3

8

реорганизованы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ в ООШ

-

1

3

1

-

-

4

1

-

10

СОШ в НШ

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

ООШ в НШ- детский сад

-

-

-

2

-

1

-

 

-

3

ООШ в НШ

-

-

-

-

1

-

-

 

-

1

НОШ в обособленные стр.подраз.

-

-

-

-

-

4

-

3

-

7

 

В 2010-2011 учебном году  учащиеся обособленных структурных подразделений МОУ «Орнарская основная общеобразовательная школа» в д. Саруй, МОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа» в д. Ст. Муратово продолжили обучение в МОУ «Орнарская ООШ», в МОУ «Ковалинская основная общеобразовательная школа», где материальная база соответствует требованиям современной школы.

Основная цель реструктуризации  – создание модели современной школы, которая обеспечивала бы новое качество образования, равенство доступа к образовательным услугам, эффективное использование всех ресурсов и оптимизацию системы управления. Демографический спад последнего десятилетия сказался и на сельском населении района. В результате чего большинство школ оказались малокомплектными. В районе все школы относятся к категории сельских, в настоящее время 71,2 % из них являются малокомплектными. Неблагополучная демографическая ситуация ведет к сокращению числа школьников в районе. С учетом сложившихся обстоятельств проблема обеспечения доступности качественного образования для учащихся в районе решается путем создания крупных базовых школ с современной материальной базой, возможностью введения профильного обучения в старших классах, что особенно важно для продолжения образования в высших учебных заведениях.

 

 

Наполняемость

классов, чел.

Число учащихся, приходящихся на 1 учителя, чел.

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

 

Урмарский район

16,49

16,15

16,10

15,6

10

10

9,91

 

9,6

По республике

19,62

19,50

19,59

 

12

13

13

 

сельская местность

16,00

15,54

15,55

 

10

10

11

 

«Точками роста» стали 3 базовые школы и 2 ресурсных центра, которые обеспечены высококвалифицированными кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабораторно-технологическая и спортивная база.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспективных программах развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения.

В 2010/ 2011 учебном году в 10-ых и 11-х классах общеобразовательных школ района обучается 362 учащихся. 93,42% учащихся старшего звена охвачены обучением в 16 профильных классах и группах. Популярными профилями являются социально-экономический (33,2%), естественно-научный (26,4%), технологический (24%), химико-биологический (16,4%).

В 17 общеобразовательных школах ведется предпрофильная подготовка учащихся 9 класса по 83 элективным курсам.

Реализация республиканской программы «Школьный автобус» также способствует широкому развитию творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей. В настоящее время в 7-и школах района имеются 11 школьных автобусов и 2 микроавтобуса.  В целях организованного подвоза учащихся в школы принято постановление Главы Урмарского района от  30.08.2010г.  №587. Утверждены маршруты и расписание движения школьных автобусов, ответственные работники за техническое состояние автобусов, выпуск автобусов на линию, ответственные медицинские работники. Ежедневно ответственными лицами проводится предрейсовый и послерейсовый осмотр автобусов. Все водители школьных автобусов имеют большой стаж управления автобусом (7-21 лет), своевременно проходят обучение по правилам безопасности дорожного движения, имеют соответствующие удостоверения. Техническое обслуживание школьных автобусов проводится своевременно и регулярно на основе имеющихся договоров с ООО «Урмарская управляющая транспортная компания». В 2010-2011 учебном году 11 школьных автобусов из 39-и населенных пунктов ежедневно подвозят  449 учащихся на 24 рейсах.

В районе сложилась эффективная система выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. Ежегодно проводятся олимпиады по предметам, интеллектуальные и творческие конкурсы. С  2005-2006 учебного  года  проводятся  конкурсы «Умный ребенок» для детей дошкольного возраста и «Ученик года» для учащихся 8-11 классов. Интеллектуально одаренных детей за достигнутые успехи в различных олимпиадах и конкурсах награждают стипендиями главы района. В 2004-2005 учебном году 7 учащихся, а в 2005 – 2006 учебном году 6  - удостоены ежемесячных стипендий главы района в размере 200 рублей.  Всего из местного бюджета для поддержки участия одаренных детей во Всероссийских, республиканских, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах и фестивалях профинансировано в 2005 г. – 33,4 тыс.рублей, а в 2006 г. – 90,9 тыс.руб., в 2007 году - 78,7  тыс.рублей.  Кроме этого, учащиеся школ района, ярко проявившие себя в области точных и гуманитарных наук, с 2006-2007 учебного года получают стипендию депутата Госсовета ЧР Тимофеева  В.В. ежемесячно в размере 100 рублей и по итогам года с присвоением номинации «Лучший ученик года» -  в размере 1000 рублей, «Лучший учитель года» - в размере 2000 рублей. В 2008-2009 учебном году данная стипендия присуждалась по итогам каждой четверти в размере 200 рублей.  В 2008 год на поддержку талантливой молодежи из внебюджетных средств израсходовано  23600 рублей, в 2009 году – 89,0 тыс. рублей, в 2010 году – 105,16 тыс. рублей

 В 2009-2010 учебном году 3 ученика школ района удостоены стипендии Президента Чувашской Республики  Н.В.Федорова за творческую устремленность ( 2006-2007уч.году – 1, 2007-2008 учебном году – 3, 2008-2009 уч. году - 2). Ежегодно растет число участников олимпиад на школьном, муниципальном и республиканском уровнях. Увеличивается число победителей и призеров  республиканского этапа всероссийской  олимпиады школьников.  Учащиеся школ района активно участвуют в олимпиадах, конкурсах разного уровня. Два года подряд ученик МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» Егоров Максим занимает призовые  места на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. (г. Кисловодск – 2009 год, г. Сургут – 2010 год).  Количество призеров на республиканских олимпиадах за последние три года стабильно: в 2007/2008 учебному году - 8, в 2008/2009 – 4,  в 2009/2010 - 7. 

В базу данных «Одаренные дети Урмарского района» по итогам 2009-2010 учебного года включены фамилии 142 учащихся школ района – победителей предметных олимпиад, конкурсов, интеллектуальных турниров районного, республиканского, Всероссийского уровней. Одаренные дети – учащиеся школ района активно участвуют в различных районных, республиканских конкурсах, фестивалях, проектах, как дистанционно, так и с выездом в места проведения.

За достигшие значительные результаты в учебной, исследовательской, творческой деятельности ежемесячная специальная стипендия Президента ЧР была назначена:

в 2009 году  -  ученице 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» И. Шмелёвой; ученику 11 класса МОУ «Староурмарская СОШ» Казакову Анатолию; ученику 11 класса МОУ «Урмарская СОШ №1 им. Г.Е.Егорова» С.Муллину, воспитанникам МОУДОД «Детская школа искусств» А.Матвееву и В.Петрову.

в 2010 году - ученику 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» Викторову Степану;

в 2010-2011 учебном году – ученице 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» Загриевой Г.

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации премии был удостоен призёр Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ ученик 10 класса МОУ «Урмарская СОШ№1 им. Г.Е.Егорова» М. Егоров.

Педагоги района  активно участвуют на  районных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях. Самым активным учителям, достигшим наилучших показателей в воспитательной и учебной деятельности, выдаются  денежные поощрения в виде премий.

Создана система независимой оценки качества образования: с 2001 года введен единый государственный экзамен для выпускников средних школ и с 2006 года – единый муниципальный экзамен для выпускников 9-х классов.

Результаты ЕГЭ позволяют оценить распространение внешней системы оценки качества образования и активность выпускников в сдаче ЕГЭ. В этом году активность участия  в ЕГЭ по району составил 81,88%. Наиболее востребованными выпускниками предметами для сдачи ЕГЭ являются обществознание (42,03%) и биология (29,71%). Очень мало выпускников выбирают для сдачи ЕГЭ литературу (0,72%) и географию (0,72%). В этом году более двух раз увеличился процент  выпускников сдающих ИКТ (в 2009 году - 5,76%, в 2010 году – 13,04%) и химию (в 2009 году – 6,7%, в 2010 году – 15,94%);  а количество сдающих историю и физику снизился. В 2010 году активность участия  в ЕГЭ по району составил 81,88%. В 2009 году – 71,15%. В 2008 году три и более предмета выбрали - 140 человек, что составил 48%. В 2007 году третий экзамен в форме ЕГЭ выбрали только 38,5% выпускников. Это свидетельствует о возросшей активности выпускников в ЕГЭ.

Средний балл ЕГЭ

 

Предмет

Средний балл

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Математика

3,6

3,7

3,7

3,9

3,97

3,83

Русский язык

3,4

3,3

3,7

3,3

3,3

3,2

 

С 2006 года результаты ЕГЭ у выпускников сельских базовых школ сравнялись с результатами ЕГЭ городских школьников. В 2010 году 66,2 процента выпускников общеобразовательных школ поступили в вузы, что в 1,2 раза больше, чем в 2005 году.  В 2010 году в ВУЗы России поступили 35,9 процента выпускников, а в 2005 году их было менее 6 процентов.

Рост  квалификационного и профессионального уровня  педагогов и руководителей  системы образования подтверждает аттестация педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. В системе образования района работают 475 педагогов, в том числе: в общеобразовательных школах- 325, в дошкольных образовательных учреждениях- 119, в учреждениях дополнительного образования-31 человек. Из 325 педагогов образовательных учреждений высшую категорию имеют 48 (14,8%) по республике (более 15%), первую категорию – 234(72%), вторую – 52(14,16%). Из 119 педагогов дошкольных учреждений с высшей категорией 4(3,4%), с первой – 23(19,3%), со второй – 40(33,6%). 15,5 процентов учителей имеют высшую квалификационную категорию, что в 4 раза больше, чем в 2001 году (2,1%).

При прохождении аттестации учителя-предметники сдают единый государственный экзамен. В 2009 году экзамены в форме ЕГЭ сдали 49 (62%) учителей (в 2008 – 43 (72,8%). Оценку «5» получили 35 (44,3%), (в 2008 – 37(86%), оценку «4» - 12(24,4%), в пршлом году - 5(11,6%),  «3» -2(4%), в прошлом году -1(2,3%). В 2009 году на квалификационные категории аттестовано 79(13,6%) педагогических работников (в 2008 – 59(9,7%), в том числе: на высшую- 10(1,7%) (в 2008 -20(3,3%), на первую- 58(10%) (в 2008-30(5%), на вторую-11(2 %) (в 2008- 8(1,3%). Наблюдается активность педагогов ДОУ в повышении квалификационного уровня. Если в 2009 году прошли аттестацию 17 человек(14,2%), то в 2010 году 27(22,6%) педагогов ДОУ подали заявления на аттестацию.

При всех изменениях, происходящих сегодня в системе образования, такой имеющийся кадровый потенциал вселяет уверенность в решении  любых  производственных, учебных и  воспитательных задач.

        Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работников учреждений образования в условиях модернизации является награждение их государственными, отраслевыми и другими наградами. За 2009-2010 учебный год награждены 47 (14,46%) педагогических работников, в том числе: награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4(0,8%) чел., Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 6(1,2%) чел.,  Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики – 7(1,47%) чел., Почетной грамотой администрации района – 16(3,36%) чел., отдела образования и молодежной политики – 14(3%) чел. Всего в районе 84(17,6 %) педагогических работников имеют Государственные и отраслевые награды: 12 учителей имеют почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», 4 – «Заслуженный работник культуры ЧР», 33 – «Почетный работник общего образования», 35 - награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Значительная работа проделана по развитию этнокультурного (национального) образования для формирования благоприятной инфраструктуры межнационального общения, условий для сосуществования различных культур, расширения диалога между ними. Все учащиеся района имеют возможность изучать родной язык. В этих целях школы обеспечиваются современной учебной литературой, в том числе электронными учебными пособиями. Число наименований изданной учебной литературы по родному языку, культуре в расчете на одного учащегося увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2000 годом.     Наряду с владением чувашским языком на уровне функциональной грамотности очень важное значение имеет развитие полилингвизма в целом. Формирование личности, владеющей несколькими иностранными языками, – важнейшая задача, обозначенная в Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года. Для решения ее в последние годы сделано немало: введено раннее изучение иностранного языка, в МОУ «Урмарская  СОШ № 1им.Г.Е.Егорова»  учащиеся изучают два иностранных языка (немецкий и английский), 3,6 процента школьников района охвачено углубленной подготовкой.

Ресурсные центры, базовые школы постепенно превращаются в многофункциональные инновационные комплексы по разработке, внедрению и тиражированию лучших педагогических практик. В межшкольном методическом центре организовано обучение педагогов современным образовательным технологиям, населения района – компьютерной грамотности. В Урмарской СОШ №1 и Челкасинская ООШ  продолжается эксперимент по внедрению новой  программы «Начальная школа -2100». В нем участвуют учителя Мадурова А.М., Яковлева Л.П., Петрова Г.Н., Игнатьева И.Л.,  Максимова Т.И. В 2009 -2010 учебном году в эксперимент включилась Егорова Т.А. с новой программой «Перспективная начальная школа». В рамках этого направления в школах района ведется обучение русскому языку по новым инновационным программам и учебникам.

Второй год  Урмарская СОШ №1 им. Г.Е.Егорова работает в республиканском эксперименте по апробации технологий индивидуализации образовательного процесса. В процессе внедрения индивидуального учебного плана (ИУП) произошла смена традиционной классно-урочной системы в  новые формы организации образовательного процесса: на смену цельному классному коллективу пришли подвижные динамичные группы, содержание образования для классов стало разноуровневым, способствующим формированию ключевых компетенций учащихся.

  Учитель русского языка и литературы Урмарской СОШ  Табакова В.М.(учитель высшей категории)  участвует в эксперименте по апробации учебника  УМК «Русский язык» под редакцией Е.А.  Быстровой, в ходе которого учащиеся 5,6 классов прошли элементарный курс практического усвоения русского языка и показали хорошие результаты усвоения нового материала.

 Группа учителей английского языка под руководством Тушинской Е.А. (учитель высшей категории)  работает по экспериментальной программе по адаптации и апробации УМК издательства Охford University Press в начальной и средней школе. Эксперимент проводится на основе соглашения с информационно-образовательным ценром АНКОР (г. Чебоксары). В ходе эксперимента происходит творческое взаимодействие учителей не только одной школы, но и школ Республики, распространение опыта других образовательных учреждений через конференции, семинары, выставки учебной и методической литературы. Итоги мониторинга контрольных срезов знаний учащихся экспериментальных классов показали высокий уровень речевой практики, грамотной письменной речи.

Широкое распространение среди педагогов района получила инновацонная технология „Метод проектов”. Участие педагогов в такого вида деятельности требует от учителей освоения новых информационных технологий и внедрения их в учебный процесс, умения реализовать различные программы, дает учителям определенный стимул при аттестации и участии в профессиональных конкурсах.

С 1 апреля 2010 года школы района включились в эксперимент по апробации комплексного учебного курса „Основы религиозных культур и светской этики”. Во всех ОУ проведены мероприятия по введению нового предмета: проделана большая работа с родителями, общественностью, изучены нормативно-правовые документы, разработаны и составлены рабочие программы, тематические планы. 18 учителей-предметников прошли курсы повышения квалификации по преподаванию предмета, Соколова О.А., руководитель ассоциации учителей православной культуры, прошла обучение в Московской АПК и ППРО и получила сертификат тренера-преподавателя ОРКСЭ.

Принципы конкурентной среды из режима инноваций перешли в штатный: в 2009/2010 уч. году каждая школа района участвовала в различных конкурсах, конференциях и других интеллектуально-творческих мероприятиях. В течение учебного года наблюдается высокая активность учителей и школ, участвующих в различных профессиональных конкурсах. 

Значительное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Положено начало формированию целостной системы физического воспитания школьников, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий (77,0 процентов учащихся занимаются в спортивных школах, кружках, секциях и др.).  Конкурсность, состязательность, спортивный образ жизни для большинства школьников района стали реальностью. Ежегодно проводится более 85 крупных спортивных мероприятий разного уровня. Наиболее массовыми являются спартакиада школьников на кубок главы Урмарского района, которая включает самые популярные и доступные виды спорта, районная олимпиада по физической культуре, физкультурно-оздоровительные фестивали для дошкольников «Малышиада», республиканские конкурсы «Самый спортивный класс», «Самая спортивная школа», велокроссы.

Активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Опыт лидеров все шире используется в массовой практике. Об этом свидетельствует активное участие педагогов и образовательных учреждений в реализации приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО). Победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» стали детские сады «Солнышко», «Зоренька», в 2010 году - «Берёзка» (по 200,0 тыс. рублей из республиканского бюджета), Урмарская средняя школа №1 (1 млн. рублей), Мусирминская  средняя школа (200 тыс. рублей из республиканского бюджета). За 4 года в конкурсных мероприятиях разного уровня участвовало около 10% учителей, 28,5% дошкольных образовательных учреждений, 60% общеобразовательных школ района. Победителями конкурса на получение денежного поощрения Президента Российской Федерации стали 9 чел. (100 тыс. руб.), 3 лучших учителей района получили денежные поощрения Президента Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования педагогическим работникам в Чувашской Республике (10 тыс. рублей), в 2010 году 9 учителей стали победителями республиканского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в размере 50 тыс. рублей

Одним из главных факторов и значительным резервом повышения качества работы педагогических работников в системе общего образования является новая система дифференцированной оплаты труда.

В связи с введением НСОТ средняя заработная плата педагогов повысилась, что способствовало повышению результативности их работы.

 

Среднемесячная

заработная плата

Учителя

Воспитатели

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

Урмарский район

 

9624

9747

5555

5738

По республике

10431

11177

6305

6198

 

 

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда  в 2009 г., в %

Дошкольные образовательные

учреждения

Общеобразовательные

учреждения

Урмарский район

10,0

18,1

По республике

8,0

18,0

 

Активизации участия общественных формирований в оценке качества образования способствовала реализация приоритетного национального проекта «Образование». Таким образом, образование, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет стремиться к индивидуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов.

 

II. Основная цель и задачи Программы,  сроки реализации Программы

 

Основная цель Программы – обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства и доходов родителей;

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования;

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;

создание условий для формирования традиционных и трансверсальных компетентностей;

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с активной гражданской позицией;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2011–2020 годах.

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей и индикаторов оценки эффективности ее реализации (приложение № 1).

 

III. Перечень программных мероприятий

 

Мероприятия Программы изложены в приложении № 2 к настоящей Программе.

В Программу включены проекты, предусмотренные Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года на среднесрочный период. Каждый проект направлен на достижение определенной инновационной цели (табл. 1).

Таблица 1

Перечень проектов,

предусмотренных Стратегией развития образования
в Чувашской Республике до 2040 года

 

№ пп

Наименование проекта

Инновационная цель проекта

1.

Менеджмент в образовании: самостоятельность, автономность и проектное управление

создание условий для повышения самостоятельности и автономности образовательных учреждений, внедрение в практику управления проектных методов

2.

Кадры в образовании: горизонтальная карьера

создание условий для планирования профессионального развития и горизонтальной карьеры персонала образовательных учреждений, обеспечивающего решение задач индивидуализации общего образования

3.

Содержание образования: универсальные компетенции

создание институциональных механизмов применения компетентностного подхода в массовой образовательной практике для развития универсальных компетентностей учащихся и достижения высоких образовательных результатов

4.

Структура образования: интеграция, кредитно-модульная система

 

развитие механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений и внедрение кредитно-модульной системы для повышения интеграции региональных сетей компетенций в мировую экономическую систему

5.

Экономика в образовании: многоканальное финансирование

 

развитие форм многоканального финансирования региональной системы образования, стимулирование частных инвестиций потребителей образовательных услуг в повышение интеллектуально-профессионального потенциала региональной экономики

6.

Маркетинг в образовании: конкурентоспособные учреждения, международная сертификация

содействие образовательным учреждениям в повышении конкурентоспособности и расширение возможностей участия учащихся в международной сертификации

 

7.

Технологии в образовании: мультисервисная информационная образовательная среда

 

 

обновление технологий раннего развития, обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции, непрерывного психолого-медико-социального сопровождения, обеспечивающее баланс фундаментального и компетентностного подходов в образовании, применение эффективных мировых практик для создания мультисервисной информационной образовательной среды

8.

Качество образования: оценка сформированности ключевых компетентностей

создание системы оценки сформированности универсальных компетенций обучающихся на основе специально разработанных количественных и качественных показателей

 

           

Предлагаемый комплекс проектов, в которых районная система образования будет принимать  участие на уровне Чувашской Республики  представлен в виде программных мероприятий, направленных на эффективное использование потенциала системы образования в Чувашской Республике и Урмарском районе при соответствующей государственной и муниципальной финансовой  поддержке.

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы

 

Основными источниками финансирования Программы (табл. 2) являются:

средства  республиканского и районного бюджета для финансирования приоритетных направлений инвестиционных проектов развития образования;

внебюджетные источники, в том числе средства, привлекаемые для реализации образовательных проектов.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета Урмарского  района

Механизм привлечения и использования финансовых средств республиканского бюджета определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Чувашской Республики. Программа предусматривает необходимость софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств местного бюджета.

Таблица 2

Объемы финансирования Программы

 

Годы

Объемы затрат по источникам финансирования (тыс. рублей)

из республиканского бюджета Чувашской Республики

из районного бюджета

из внебюджетных источников

всего

2011

 

3894,0

 

3894,0

2012

 

3906,0

 

3906,0

2013

 

4197,0

 

4197,0

2014

 

4208,0

 

4208,0

2015

 

4202,0

 

4202,0

2016

 

4567,0

 

4567,0

2017

 

4567,0

 

4567,0

2018

 

4567,0

 

4567,0

2019

 

4567,0

 

4567,0

2020

 

4567,0

 

4567,0

 

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета Урмарского района, а также объемов средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

 

V. Механизм реализации Программы

 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих ключевые функциональные области сферы образования, и обеспечивающие опережающее развитие системы образования в Урмарском районе в соответствии со Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года и логикой современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации.

Муниципальным  заказчиком Программы является отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района обеспечивает координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики.

Отдел образования и молодежной политики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий в Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики и информирует на заседаниях районного Собрания депутатов, совещаниях глав городского и сельских поселений района о ходе реализации Программы.

По окончании срока реализации Программы отдел образования и молодежной политики до 1 марта 2021 г. представляет на районном собрании депутатов доклад о ходе выполнения Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

 

VI. Результаты реализации Программы.

Оценка социальной и экономической эффективности Программы

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей:

удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа опрошенных к 2020 году;

удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 93 процента к 2020 году;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района, 110 процентов к 2020 году;

удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году;

средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2020 году:

в городской местности – 25,0;

в сельской местности – 17,0;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году:

на нормативное подушевое финансирование – 100 процентов;

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат – 100 процентов.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет формирования эффективной экономики образования, основанной на программно-целевых методах финансирования, повышения социального статуса педагогических работников на основе увеличения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг, повышении уровня образования, общей культуры граждан, гармонизации их отношений, снижении социальной и психологической напряженности в обществе.

Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении № 3.

 

 


 

Приложение № 1 к районной целевой программе развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

И Н Д И К А Т О Р Ы

оценки эффективности реализации районной целевой программы  развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

№ пп

Индикаторы

Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных

77,5

78,0

78,5

79,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

2.

Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, процентов

83,0

85,0

85,0

85,0

85,0

89,0

90,0

90,0

90,0

90,0

3.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, процентов от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ

91,5

91,5

91,6

91,7

92,0

92,2

92,4

92,6

92,8

93,0

4.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района, процентов

91,0

93,0

95,0

97,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

5.

Удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, процентов

88,5

89,0

90,0

91,0

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

95,0

6.

Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, процентов

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, человек

10

11

12

12

12

12,0

12,5

13,0

13,5

14

8.

Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, человек:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в городской местности

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

 

в сельской местности

15,2

15,4

15,6

15,8

16

16,2

16,4

16,6

16,8

17

9.

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на нормативное подушевое финансирование, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0


 


Приложение № 2 к районной целевой программе развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 20112020 годы

 

 

пп

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения

(годы)

Источники  финансирования (тыс. рублей)

республиканский бюджет Чувашской Республики

районный бюджет

внебюд­­жетные
средства

всего

I. Реализация проекта «Менеджмент в образовании: самостоятельность, автономность, проектное управление, образовательная логистика»

1.1.

Участие в разработке пакета научно-методических материалов и нормативных документов для образовательных учреждений по обеспечению повышения самостоятельности и автономности образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2012

 

Итого

 

1.2.

Нормативное закрепление принципов разработки образовательных программ в соответствии с новыми образовательными стандартами

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

 

 

 

1.3.

Участие в разработке, обновлении и  реализация модели сопровождения инноваций в образовании

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011

 

3,0

 

3,0

2012

 

5,0

 

5,0

Итого

 

8,0

 

8,0

1.4.

Подготовка аналитических материалов по вопросам внедрения проектного менеджмента в практику инновационного развития образовательных учреждений на основе прикладных исследований

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района,

руководители предметных ассоциаций учителей

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Подготовка аналитических материалов по итогам проверки деятельности образовательных учреждений в области управления инновациями в образовании

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района,

руководители предметных ассоциаций учителей

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Реализация инновационных механизмов управления образовательными учреждениями, переведенными на новые организационно-правовые формы

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района,

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

1.7.

Организация деятельности экспертных и координационных советов по приоритетным направлениям развития общего образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района,

 

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

 

 

1.8.

Развитие разных форм государственно-общественного управления образованием и сопровождение деятельности управляющих советов

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

1.9.

Проведение научно-практи­чес­ких конференций, семинаров, стажировок, творческих командировок по распространению и тиражированию лучших практик по переводу образовательных учреждений в новые организационно-право­вые формы

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

6,0

 

6,0

2014

 

6,0

 

6,0

2015

 

6,0

 

6,0

2016

 

6,0

 

6,0

2017

 

6,0

 

6,0

2018

 

6,0

 

6,0

2019

 

6,0

 

6,0

2020

 

6,0

 

6,0

Итого

 

58,0

 

58,0

1.10.

Проведение ежегодных семинаров представителей органов государственно-общественно­го управления и профессиональных ассоциаций

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

1,0

 

1,0

2012

 

1,0

 

1,0

2013

 

1,0

 

1,0

2014

 

1,0

 

1,0

2015

 

1,0

 

1,0

2016

 

1,0

 

1,0

2017

 

1,0

 

1,0

2018

 

1,0

 

1,0

2019

 

1,0

 

1,0

2020

 

1,0

 

1,0

Итого

 

10,0

 

10,0

1.12.

Участие в проведении республиканского конкурса органов местного самоуправления «Управление инновациями в образовании на муниципальном уровне»

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

35,0

 

35,0

1.13.

Проведение конкурсов, конференций, семинаров, тренингов по формированию проектной культуры

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

1.14.

Проведение ежегодных конкурсов научных, инновационных проектов в районе

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

100,0

 

100,0

1.15.

Участие в республиканском конкурсе научно-исследова­тель­ских работ (в области естественных и технических наук)

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

1.16.

Подготовка и издание информационно-методических сборников «Практика применения проектного менеджмента в образовании», «Практика общественного управления в образовании»

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района, руководители предметных ассоциаций учителей

2013

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

35,0

 

35,0

1.17.

Информационное сопровождение реализации Районной целевой программы развития образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

10,0

 

10,0

1.18.

Подготовка информационно-методических материалов по обобщению опыта в области психолого-медико-социального сопровождения участников образовательного процесса, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и по проблемам их интеграции в образовательное пространство

 

Центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2012

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

Итого

 

10,0

 

10,0

 

Итого по разделу I

 

2011

 

39,0

 

39,0

2012

 

46,0

 

46,0

2013

 

42,0

 

42,0

2014

 

47,0

 

47,0

2015

 

47,0

 

47,0

2016

 

47,0

 

47,0

2017

 

47,0

 

47,0

2018

 

47,0

 

47,0

2019

 

47,0

 

47,0

2020

 

47,0

 

47,0

Итого

 

456,0

 

456,0

II. Реализация проекта «Кадры в образовании: горизонтальная карьера, квалификация мирового уровня»

 

2.1.

Реализация вариативной персонифицированной системы повышения квалификации и сопровождение профессионального развития работников образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2.2.

Участие в реализации модульных программ повышения квалификации руководителей образовательных учреждений «Проектирование образовательной программы школы», «Управление персоналом образовательного учреждения в условиях инновационного развития», «Образовательная логистика в управлении образованием»

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2.3.

Обучение и переобучение педагогических и медицинских работников общеобразовательных учреждений в ГОУ «Чувашский республиканский институт образования» для ведения интегрированного курса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение освоения ими образовательных программ в полном объеме

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

2,0

 

2,0

2012

 

2,0

 

2,0

2013

 

2,0

 

2,0

2014

 

2,0

 

2,0

2015

 

2,0

 

2,0

2016

 

2,0

 

2,0

2017

 

2,0

 

2,0

2018

 

2,0

 

2,0

2019

 

2,0

 

2,0

2020

 

2,0

 

2,0

Итого

 

20,0

 

20,0

2.4.

Подготовка аналитических материалов по итогам изучения инновационных образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2.5.

Мониторинг кадрового обеспечения образовательных учреждений и создание районного электронного банка вакансий руководящих и педагогических работников

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского район

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2.6.

Организация аттестационных и оценочных процедур в соответствии с Положением об оценке персонала и аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Чувашской Республики

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского район

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

2.7.

Участие в создании центров оценки профессиональных квалификаций для персонала образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского район

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

 

 

 

2020

 

5,0

 

5,0

 

 

 

Итого

 

25,0

 

25,0

2.8.

Участие в обучающих семинарах и тренингах для педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-лого­пе­дов по реализации модели непрерывного психолого-ме­ди­ко-соци­аль­но­го сопровождения учащихся и их родителей и модели инклюзивного и специального образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

2,0

 

2,0

2012

 

2,0

 

2,0

2013

 

2,0

 

2,0

2014

 

2,0

 

2,0

2015

 

2,0

 

2,0

Итого

 

10,0

 

10,0

2.9.

Участие в обучающих семинарах для руководителей образовательных учреждений и работников экономических специальностей по переводу образовательных учреждений на новые организационно-пра­вовые формы

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского район

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2.10.

Участие в реализации проекта «Неформальное образование» по освоению учителями навыков преподавания на иностранном языке

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского район

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

2.11.

Проведение обучающих семинаров-тренингов по современным методикам организации физкультурно-оздоровитель­ной работы с учителями физической культуры, тренерами

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского район,

МОУДОД «Урмарская детско-юношеская спортивная школа им. А.Ф.Федорова»

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

2.12.

Проведение конкурсов «Учитель года», «Ученик года» и др., участие на республиканских и во всероссийских и международных конкурсах

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

100,0

 

100,0

2.13.

Участие в организации и проведении акций по привлечению и трудоустройству молодых специалистов (в том числе и с непедагогическим образованием) в образовательные учреждения, стимулирующие выплаты молодым специалистам

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

50,0

 

50,0

2012

 

50,0

 

50,0

2013

 

50,0

 

50,0

2014

 

50,0

 

50,0

2015

 

50,0

 

50,0

2016

 

50,0

 

50,0

2017

 

50,0

 

50,0

2018

 

50,0

 

50,0

2019

 

50,0

 

50,0

2020

 

50,0

 

50,0

Итого

 

500,0

 

500,0

2.14

Создание и поддержка баннера «Кадровый потенциал системы образования Урмарского района» на районном образовательном портале

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

Итого по разделу II

 

2011

 

74,0

 

0

2012

 

74,0

 

74,0

2013

 

74,0

 

74,0

2014

 

74,0

 

74,0

2015

 

74,0

 

74,0

2016

 

77,0

 

77,0

2017

 

77,0

 

77,0

2018

 

77,0

 

77,0

2019

 

77,0

 

77,0

2020

 

77,0

 

77,0

Итого

 

755,0

 

755,0

III. Реализация проекта «Содержание образования: универсальные компетенции, индивидуальные образовательные программы»

 

3.1.

Участие в разработки модели и пакета концептуальных, научно-методи­чес­ких материалов и нормативно-правовых документов по организации образовательного процесса на основе принципа индивидуализации, направленного на формирование универсальных компетенций учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

3.2.

Участие в реализации региональной модели непрерывного профессионального образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2014

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

3.3

Участие в разработке модульных программ и учебно-методического комплекса цивилизационных тренингов по формированию трансверсальных компетентностей и развитию социальных навыков учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

2,0

 

2,0

2012

 

2,0

 

2,0

2013

 

2,0

 

2,0

2014

 

2,0

 

2,0

2015

 

2,0

 

2,0

2016

 

2,0

 

2,0

2017

 

2,0

 

2,0

2018

 

2,0

 

2,0

2019

 

2,0

 

2,0

2020

 

2,0

 

2,0

Итого

 

20,0

 

20,0

3.4.

Участие в разработке и реализация модели инклюзивного и специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья

Центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2014

 

3,0

 

3,0

2015

 

3,0

 

3,0

2016

 

3,0

 

3,0

2017

 

3,0

 

3,0

2018

 

3,0

 

3,0

2019

 

3,0

 

3,0

2020

 

3,0

 

3,0

Итого

 

21,0

 

21,0

3.5.

Создание и поддержка стажировочных площадок по реализации индивидуальных и интегрированных учебных планов (с учетом индивидуальных запросов обучающихся)

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

3.6.

Организация и развитие инновационных форм профильного обучения старшеклассников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

3.7.

Создание стажировочных пло­щадок по внедрению технологий тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в образовательный процесс

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

3.8.

Организация и проведение предметных олимпиад школьников, участие в республиканском этапе, во всероссийских, международных олимпиадах

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

15,0

 

15,0

2012

 

15,0

 

15,0

2013

 

15,0

 

15,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

20,0

 

20,0

2016

 

20,0

 

20,0

2017

 

20,0

 

20,0

2018

 

20,0

 

20,0

2019

 

20,0

 

20,0

2020

 

20,0

 

20,0

Итого

 

175,0

 

175,0

3.9.

Проведение конференций, интеллектуальных игр, конкурсов, турниров и т.п. («Excelsior» и др.)

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

100,0

 

100,0

3.10.

Участие в организации и проведении республиканского фестиваля «Туслǎх хěлхемě», игры-кон­кур­са «Чувашская ласточка – языкознание для всех» и др.

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

3.11.

Проведение районного слета, профилактических конкурсов, викторин, тематических спектаклей юных инспекторов движения

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, МОУДОД «Дом детского творчества»

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

3.12.

Проведение районных физкультурно-оздоровитель­ных конкурсов, спартакиад. Обеспечение участия лучших спортсменов в республиканских и во всероссийских мероприятиях

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, МОУДОД «ДЮСШ им.А.Ф.Федорова»

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

100,0

 

100,0

3.13.

Участие в проведении республиканского спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские состязания».

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, МОУДОД «ДЮСШ им.А.Ф.Федорова»

2011

 

3,0

 

3,0

2012

 

3,0

 

3,0

2013

 

3,0

 

3,0

2014

 

3,0

 

3,0

2015

 

3,0

 

3,0

2016

 

3,0

 

3,0

2017

 

3,0

 

3,0

2018

 

3,0

 

3,0

2019

 

3,0

 

3,0

2020

 

3,0

 

3,0

Итого

 

30,0

 

30,0

3.14.

Организация и проведение районных соревнований по игровым видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, в том числе в рамках школьной лиги по игровым видам спорта

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, МОУДОД «ДЮСШ им.А.Ф.Федорова»

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

100,0

 

100,0

3.15.

Организация и проведение мастер-классов «Я б в рабочие пошел» по презентации рабочих профессий для различных отраслей экономики

 Центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность 2,0

 

3.16.

Участие в республиканских акциях по стимулированию профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья

Центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

3,0

 

3,0

2012

 

3,0

 

3,0

2013

 

3,0

 

3,0

2014

 

3,0

 

3,0

2015

 

3,0

 

3,0

2016

 

3,0

 

3,0

2017

 

3,0

 

3,0

2018

 

3,0

 

3,0

2019

 

3,0

 

3,0

2020

 

3,0

 

3,0

Итого

 

30,0

 

30,0

3.17.

Участие в республиканском фестиваля иностранных языков

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2012

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

Итого

 

10,0

 

10,0

3.18.

Проведение мониторинга эффективности обучения чувашскому и иностранным языкам

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

3.19

Развитие дистанционных и интегрированных форм обучения учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

 

Итого по разделу III

 

2011

 

68,0

 

68,0

2012

 

73,0

 

73,0

2013

 

68,0

 

68,0

2014

 

73,0

 

73,0

2015

 

68,0

 

68,0

2016

 

68,0

 

68,0

2017

 

68,0

 

68,0

2018

 

68,0

 

68,0

2019

 

68,0

 

68,0

2020

 

68,0

 

68,0

Итого

 

690

 

690

IV. Реализация проекта «Структура образования: интеграция, кредитно-модульная система, новые модели»

 

4.1.

Оптимизация и сетевое взаимодействие образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

4.2.

Создание и поддержка инновационных сетей образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы и социально-образовательные проекты

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

15,0

 

15,0

2012

 

15,0

 

15,0

2013

 

15,0

 

15,0

2014

 

15,0

 

15,0

2015

 

15,0

 

15,0

2016

 

15,0

 

15,0

2017

 

15,0

 

15,0

2018

 

15,0

 

15,0

2019

 

15,0

 

15,0

2020

 

15,0

 

15,0

Итого

 

150,0

 

150,0

4.3.

Участие в создании профессиональных ассоциаций работников образования и родительской общественности

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

4.4.

Развитие и поддержка кадетских классов на базе общеобразовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011

 

15,0

 

15,0

2012

 

15,0

 

15,0

2013

 

15,0

 

15,0

2014

 

15,0

 

15,0

2015

 

15,0

 

15,0

2016

 

15,0

 

15,0

2017

 

15,0

 

15,0

2018

 

15,0

 

15,0

2019

 

15,0

 

15,0

2020

 

15,0

 

15,0

Итого

 

150,0

 

150,0

4.5.

Расширение сети классов, занимающихся по программе с углубленным изучением иностранных языков

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

4.6.

Развитие новых моделей взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2016–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

4.7.

Развитие центров сопровождения одаренных детей

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, МОУДОД «Дом детского творчества»

2016–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

Итого по разделу IV

 

2011

 

30,0

 

30,0

2012

 

30,0

 

30,0

2013

 

30,0

 

30,0

2014

 

30,0

 

30,0

2015

 

30,0

 

30,0

2016

 

30,0

 

30,0

2017

 

30,0

 

30,0

2018

 

30,0

 

30,0

2019

 

30,0

 

30,0

2020

 

30,0

 

30,0

Итого

 

300,0

 

300,0

V. Реализация проекта «Экономика в образовании: многоканальное финансирование, оптимальная самостоятельность»

 

5.1.

Развитие инновационных форм многоканального финансирования образования, сочетающих государственные и частные инвестиции в образование

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

5.2.

Создание современной материальной базы образовательных учреждений (строительство и реконструкция объектов с учетом современных требований к пространственно-предметному компоненту образовательной среды)

Администрация Урмарского района

2011

 

3000,0

 

3000,0

2012

 

3000,0

 

3000,0

2013

 

3000,0

 

3000,0

2014

 

3000,0

 

3000,0

2015

 

3000,0

 

3000,0

2016

 

3000,0

 

3000,0

2017

 

3000,0

 

3000,0

2018

 

3000,0

 

3000,0

2019

 

3000,0

 

3000,0

2020

 

3000,0

 

3000,0

Итого

 

30000,0

 

30000,0

5.3.

Обеспечение доступности качественного образования   (поставка школьных автобусов)

Администрация Урмарского района

2011

 

600,0

 

600,0

2012

 

600,0

 

600,0

2013

 

900,0

 

900,0

2014

 

900,0

 

900,0

2015

 

900,0

 

900,0

2016

 

1200,0

 

1200,0

2017

 

1200,0

 

1200,0

2018

 

1200,0

 

1200,0

2019

 

1200,0

 

1200,0

2020

 

1200,0

 

1200,0

Итого

 

9900,0

 

9900,0

5.4.

Поддержка одаренных детей и молодежи (конкурсы, форумы, фестивали, проекты и др.)

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

15,0

 

15,0

2012

 

15,0

 

15,0

2013

 

15,0

 

15,0

2014

 

15,0

 

15,0

2015

 

15,0

 

15,0

2016

 

15,0

 

15,0

2017

 

15,0

 

15,0

2018

 

15,0

 

15,0

2019

 

15,0

 

15,0

2020

 

15,0

 

15,0

Итого

 

150,0

 

150,0

5.5.

Реализация плана действий по переходу на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, не требующее установления поправочных коэффициентов

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

5.6.

Реализация отраслевой системы оплаты труда, направленной на повышение доходов всех категорий педагогических работников в зависимости от качества и результативности их труда

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

5.7.

Поддержка оснащения инновационных образовательных учреждений современным учебным оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011

 

40,0

 

40,0

2012

 

40,0

 

40,0

2013

 

40,0

 

40,0

2014

 

40,0

 

40,0

2015

 

40,0

 

40,0

2016

 

40,0

 

40,0

2017

 

40,0

 

40,0

2018

 

40,0

 

40,0

2019

 

40,0

 

40,0

2020

 

40,0

 

40,0

Итого

 

400,0

 

400,0

5.8.

Развитие и поддержка новых организационно-правовых форм организаций образования, обеспечивающих сочетание академической автономии и государственно-обществен­но­го контроля за их деятельностью

 

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

50,0

 

50,0

 

 

Итого по разделу V

 

2011

 

3655,0

 

3655,0

2012

 

3655,0

 

3655,0

2013

 

3955,0

 

3955,0

2014

 

3955,0

 

3955,0

2015

 

4265,0

 

4265,0

2016

 

4265,0

 

4265,0

2017

 

4265,0

 

4265,0

2018

 

4265,0

 

4265,0

2019

 

4265,0

 

4265,0

2020

 

4265,0

 

4265,0

Итого

 

40500,0

 

40500,0

VI. Реализация проекта «Маркетинг в образовании: конкурентоспособные учреждения, международная сертификация, новые услуги»

 

6.1.

Разработка маркетинговой и ценовой политики при оказании платных образовательных услуг

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

6.2.

Проведение социально-психо­ло­ги­ческих и маркетинговых исследований по выявлению индивидуальных потребностей родителей и учащихся в образовательных услугах, оценки удовлетворенности качеством общего образования

Центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2012

 

1,0

 

1,0

2014

 

1,0

 

1,0

2016

 

1,0

 

1,0

2017

 

1,0

 

1,0

2018

 

1,0

 

1,0

2019

 

1,0

 

1,0

2020

 

1,0

 

1,0

Итого

 

7,0

 

7,0

6.3.

Подготовка и издание информационно-аналитических материалов по итогам социально-психологических и маркетинговых исследований

Центр диагностики и консультирования при отделе образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2013

 

1,0

 

1,0

2015

 

1,0

 

1,0

2016

 

1,0

 

1,0

2017

 

1,0

 

1,0

2018

 

1,0

 

1,0

2019

 

1,0

 

1,0

2020

 

1,0

 

1,0

Итого

 

7,0

 

7,0

6.4.

Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о системе образования в Урмарском районе

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

1,0

 

1,0

2014

 

1,0

 

1,0

2016

 

1,0

 

1,0

2017

 

1,0

 

1,0

2018

 

1,0

 

1,0

2019

 

1,0

 

1,0

2020

 

1,0

 

1,0

Итого

 

7,0

 

7,0

6.5.

Поддержка и сопровождение участия общеобразовательных учреждений и учащихся в процедурах международной сертификации

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

2,0

 

2,0

2012

 

2,0

 

2,0

2013

 

2,0

 

2,0

2014

 

2,0

 

2,0

2015

 

2,0

 

2,0

2016

 

2,0

 

2,0

2017

 

2,0

 

2,0

2018

 

2,0

 

2,0

2019

 

2,0

 

2,0

2020

 

2,0

 

2,0

Итого

 

20,0

 

20,0

6.6.

Развитие новых видов образовательных услуг, ориентированных на высокий уровень удовлетворения индивидуальных запросов граждан

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2016–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

Итого по разделу VI

 

2011

 

3,0

 

3,0

2012

 

3,0

 

3,0

2013

 

3,0

 

3,0

2014

 

4,0

 

4,0

2015

 

3,0

 

3,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

41,0

 

41,0

VII. Реализация проекта «Технологии в образовании: мультисервисная информационная образовательная среда, ускоренное интегрированное обучение»

7.1.

Разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих региональные стандарты условий организации и ведения образовательных процессов при внедрении профильного, индивидуального обучения, инклюзивного и специального образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2012

 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

7.2.

Участие в проведении ежегодного межрегионального образовательного форума «Живая практика. Новые технологии для профессионалов»

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Развитие и поддержка экспериментальных и стажировочных площадок по внедрению технологий тьюторского сопровождения, технологий духовно-нравственного воспитания, технологий коррекционно-реабилитационной педагогики и психолого-медико-со­ци­ального сопровождения учащихся

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

15,0

 

15,0

2012

 

15,0

 

15,0

2013

 

15,0

 

15,0

2014

 

15,0

 

15,0

2015

 

15,0

 

15,0

2016

 

15,0

 

15,0

2017

 

15,0

 

15,0

2018

 

15,0

 

15,0

2019

 

15,0

 

15,0

2020

 

15,0

 

15,0

Итого

 

150,0

 

150,0

7.4.

Внедрение современных технологий обучения физической культуре

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

7.5.

Развитие технологий нового поколения, основанных на синтезе знаний разных наук

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2016

 

50,0

 

50,0

 

2017

 

50,0

 

50,0

 

2018

 

50,0

 

50,0

 

 

2019

 

50,0

 

50,0

 

 

2020

 

50,0

 

50,0

 

 

Итого

 

250,0

 

250,0

 

Итого по разделу VII

 

2011

 

15,0

 

15,0

2012

 

15,0

 

15,0

2013

 

15,0

 

15,0

2014

 

15,0

 

15,0

2015

 

15,0

 

15,0

2016

 

65,0

 

65,0

2017

 

65,0

 

65,0

2018

 

65,0

 

65,0

2019

 

65,0

 

65,0

2020

 

65,0

 

65,0

Итого

 

400,0

 

400,0

VIII. Реализация проекта «Качество образования: оценка сформированности ключевых компетентностей, самооценка качества образовательных услуг»

 

8.1.

Обеспечение функционирования муниципальной  системы оценки качества образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

8.2.

Участие в апробации технологии оценки универсальных компетенций учащихся (по аналогии с международными исследованиями PISA, TIMSS)

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

2,0

 

2,0

2012

 

2,0

 

2,0

2013

 

2,0

 

2,0

2014

 

2,0

 

2,0

2015

 

2,0

 

2,0

2016

 

2,0

 

2,0

2017

 

2,0

 

2,0

2018

 

2,0

 

2,0

2019

 

2,0

 

2,0

2020

 

2,0

 

2,0

Итого

 

20,0

 

20,0

8.3.

Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

5,0

 

5,0

2012

 

5,0

 

5,0

2013

 

5,0

 

5,0

2014

 

5,0

 

5,0

2015

 

5,0

 

5,0

2016

 

5,0

 

5,0

2017

 

5,0

 

5,0

2018

 

5,0

 

5,0

2019

 

5,0

 

5,0

2020

 

5,0

 

5,0

Итого

 

50,0

 

50,0

8.4.

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы по новым формам

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011

 

3,0

 

3,0

2012

 

3,0

 

3,0

2013

 

3,0

 

3,0

2014

 

3,0

 

3,0

2015

 

3,0

 

3,0

2016

 

3,0

 

3,0

2017

 

3,0

 

3,0

2018

 

3,0

 

3,0

2019

 

3,0

 

3,0

2020

 

3,0

 

3,0

Итого

 

30,0

 

30,0

8.5.

Организация и проведение мониторинговых исследований качества жизни учащихся

муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011-2020

 

 

 

 

 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

8.6.

Разработка порядка сертификации общественных экспертов в сфере образования

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2012

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

8.7.

Применение рефлексивных форм оценки качества образовательных услуг

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района, муниципальные образовательные учреждения Урмарского района

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

 

Итого по разделу VIII

 

2011

 

10,0

 

10,0

2012

 

10,0

 

10,0

2013

 

10,0

 

10,0

2014

 

10,0

 

10,0

2015

 

10,0

 

10,0

2016

 

10,0

 

10,0

2017

 

10,0

 

10,0

2018

 

10,0

 

10,0

2019

 

10,0

 

10,0

2020

 

10,0

 

10,0

Итого

 

100,0

 

100,0

 

Итого по Программе

 

2011

 

3894,0

 

3894,0

2012

 

3906,0

 

3906,0

2013

 

4197,0

 

4197,0

2014

 

4208,0

 

4208,0

2015

 

4202,0

 

4202,0

2016

 

4202,0

 

4202,0

2017

 

4567,0

 

4567,0

2018

 

4567,0

 

4567,0

2019

 

4567,0

 

4567,0

2020

 

4567,0

 

4567,0

Итого

 

43242,0

 

43242,0


 

Приложение № 3 к районной целевой программе развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

 

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации районной  целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 20112020 годы

 

 

Эффективность реализации районной целевой программы развития образования в Урмарском районе  на 2011–2020 годы определяется на основе следующих установленных индикаторов:

1. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, – относительный индикатор, отражающий степень удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых в сфере общего образования услуг.

Данный индикатор вычисляется путем деления числа респондентов, которые удовлетворены качеством предоставляемых в сфере общего образования услуг, на общее число опрошенных. Респонденты определяются по установленной для социологических опросов методике.

2. Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, процентов, – относительный индикатор, характеризующий изменение удельного веса учащихся 10–11 классов, охваченных профильным обучением, в сравниваемый период.

Данный индикатор вычисляется путем деления количества учащихся
10–11 классов, охваченных профильным обучением, на общее количество старшеклассников средних общеобразовательных учреждений района.

Источниками информации для расчета индикатора являются форма статистической отчетности ОШ-1, РИК-76, ведомственная информация.

3. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, процентов от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, – относительный индикатор, характеризующий изменение удельного веса выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в сравниваемый период. Данный индикатор вычисляется путем деления числа выпускников, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, сдавших ЕГЭ на положительную оценку, на общее число выпускников, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические данные, подготовленные на основе сведений, представленных ФГУ «Федеральный центр тестирования», ГУ «Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий».

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарском района, процентов. Этот показатель формируется как отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района (в расчет берется среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых во всех сферах, кроме бюджетной). В расчет принимаются бюджетные учреждения Урмарского района, не учитываются федеральные и негосударственные учреждения. Расчет по муниципальным общеобразовательным учреждениям производится суммарно.

Показатель рассчитывается по формуле

 

L = Ауэ × 100%,

 

где:

L – отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике Урмарского района, процентов;

Ау – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей, рублей;

Аэ – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в экономике Урмарского района, рублей.

5. Удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, процентов, – показатель, характеризующий эффективность организации различных форм семейного устройства, профилактики социального сиротства, отношение общества к семейному воспитанию и детям-сиротам, направленное на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье.

Данный показатель вычисляется как отношение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, к общему числу детей в возрасте до 18 лет.

Источником информации для расчета показателя является статистическая отчетность РИК-103.

6. Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, процентов, – относительный индикатор, характеризующий изменение удельного веса общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия  в управлении, в сравниваемый период.

Данный индикатор вычисляется путем деления числа общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении, на общее число общеобразовательных учреждений республики.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76.

7. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях, – индикатор, характеризующий эффективность использования  и управления кадровыми ресурсами.

Данный индикатор вычисляется путем деления численности обучающихся во всех муниципальных  общеобразовательных учреждениях района на общую численность педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающих должность учителя и имеющих в качестве основной учебную нагрузку.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76 и РИК- 83.

8. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городской и сельской местности показатель, характеризующий эффективность  управления ресурсами.

Данный показатель определяется как отношение численности обучающихся во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях к общему числу классов-комплектов муниципальных общеобразовательных учреждений без учета негосударственных общеобразовательных учреждений отдельно в городской и сельской местности.

Источниками информации для расчета показателя являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76.

9. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

на нормативное подушевое финансирование;

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Данный показатель отражает степень внедрения в Урмарском районе современных финансово-экономических моделей управления образованием, мотивирующих учреждения на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и увеличение объема предоставляемых услуг. Показатель определяется как отношение числа муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, к общему  числу муниципальных общеобразовательных учреждений района без учета негосударственных общеобразовательных учреждений и числа муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, к общему  числу муниципальных общеобразовательных учреждений района без учета негосударственных общеобразовательных учреждений.

Источниками информации для расчета  показателя являются статистические отчеты ОШ-1,  РИК-76, СВ-1 и ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами местного самоуправления.

 

 

 

Приложение № 4 к районной целевой программе развития образования

в Урмарском районе Чувашской Республики  на 2011–2020 годы

 

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе
на 2011–2020 годы» Районной целевой программы развития
образования в Урмарском районе
Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы» Районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

Основание для принятия решения о разработке подпрограммы

Стратегия развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, утвержденная Указом Президента Чувашской Республики от
21 марта 2008 г. № 25;

поручение Президента Российской Федерации на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 1 февраля 2008 г. (от 15 августа 2008 г. № Пр-261);

Муниципальный заказчик  подпрограммы

Администрация Урмарского района

 

Основной разработчик подпрограммы

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района Чувашской Республики

 

Цели подпрограммы

Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе и обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование

Задачи подпрограммы

 

Обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе;

повышение качества дошкольного образования;

совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений района

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы

К 2020 году (по сравнению с 2009 годом):

удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, – увеличение на 24,5 процента;

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений на 100 процентов;

удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, – увеличение на 85 процента;

удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования 100 процентов;

удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории 
100 процентов

Сроки реализации подпрограммы

2011–2020 годы

Объемы и источники фи­нансирования

Предполагаемый объем финанси­рования подпрограммы в 2011–2020 годах составит 9393,0 тыс. рублей местного бюджета

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и экономической эффективности

Полное удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений (в 2009 году – 80 процентов);

увеличение охвата детей организованными формами дошкольного образования до 90 процентов (в 2009 году – 65,5 процента); 

обеспечение дошкольных образовательных учреждений педагогами, имеющими высшее педагогическое образование (в 2009 году –
35,6 процентов).

Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в повышении качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, обеспечении равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения школьного образования, снижении социальной и психологической напряженности в обществе.

Экономическая эффективность подпрограммы будет достигнута за счет введения нормативного финансирования, перевода дошкольных образовательных учреждений на финансовую самостоятельность, приведения наполняемости групп в соответствие с нормативными показателями

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик – администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы  ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляет информацию о ходе выполнения подпрограммы в отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет информацию о ходе работ по реализации подпрограммы в Урмарскую районную администрацию.

По окончании срока реализации подпрограммы отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района до 1 марта 2021 г. представляет в Урмарскую районную администрацию доклад о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

 

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

 

Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в результате социально-экономических преобразований: увеличением рождаемости детей, возрастанием потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных учреждений до достижения детьми трехлетнего возраста.

В Урмарском районе создана сеть дошкольных образовательных учреждений, которая представляет спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. В районе функционируют 7 дошкольных образовательных учреждений, 1 учреждение «начальная школа – детский сад». Работа по программам дошкольного образования организована в 13 общеобразовательных школах. Открываются  группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих детские сады.  В помощь семьям, воспитывающим детей дома, в районе созданы консультационные пункты. 99,3 процентов детей старшего дошкольного возраста заняты различными формами предшкольной подготовки.

Однако в развитии системы дошкольного образования есть ряд проблем, требующих ускоренного решения. В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Урмарского района  отнесена к вопросам местного значения. Но финансовая база местного самоуправления крайне недостаточна и не обеспечивает исполнения возложенных полномочий.

С 2000 года в районе отмечается значительный рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Несмотря на введение ежегодно  дополнительных мест в функционирующих детских садах и общеобразовательных школах, проблема ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения остается по-прежнему актуальной. По состоянию на 1 сентября 2009 г. очередность в дошкольные образовательные учреждения составила 317. Кроме того, в поселковых детских садах, численность детей превышает количество мест.

С учетом нынешнего состояния муниципальных систем дошкольного образования (обеспеченность местами и охват детей), демографических перспектив предлагаются приоритетные меры, способствующие развитию сети дошкольных учреждений:

использование  групповых помещений  в функционирующих дошкольных учреждениях по назначению;

строительство 1 современного детского сада на 140 мест в пос.Урмары.

Наряду с этими затратными мерами прирост мест можно обеспечить за счет открытия дополнительных групп  кратковременного пребывания детей на базе действующих детских садов и свободных площадей общеобразовательных школ.

Особого внимания требует решение вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В настоящее время 2 дошкольные учреждения (МДОУ «Детский сад № 2 «Колосок», МДОУ «Детский сад № 3 «Зоренька») оказывают специализированные услуги по коррекции речи. Для решения этой проблемы необходимо развивать систему инклюзивного и интегративного дошкольного образования. Требуется открытие дополнительных групп для детей с отклонениями развития.

В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа по оздоровлению детей. Вместе с тем в некоторых детских садах остается высоким уровень заболеваемости детей. Формирование здоровьесберегающей среды, интеграция профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный процесс являются одними из актуальных направлений современной системы дошкольного образования. Необходимо продолжить работу по совершенствованию организации питания детей, в том числе с учетом особенностей их здоровья.

Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. Недооценка значения игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте и обогащения игровой среды может привести к серьезным упущениям в развитии ребенка. Необходимо усилить работу по созданию современной предметно-развивающей среды и оценки качества дошкольного образования, разработке системы сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, при котором каждое образовательное учреждение выступает отдельным ресурсом для других образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Одним из приоритетов должны стать укрепление материально-технической базы и оснащение игровым оборудованием.

Серьезного внимания требует развитие речи ребенка, так как дети дошкольного возраста характеризуются повышенной чувствительностью к овладению языком. В связи с увеличением числа двуязычных детей существует проблема обучения их грамотной речи. Эти моменты недостаточно учитываются в практике работы детских садов, лишь в 2 из них в штаты введены учителя-логопеды, а в остальные организовывается выезд логопеда с целью выявления дефектов речи и дальнейшей работы по их устранению.

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Требуется создание дополнительных альтернативных форм дошкольного образования (семейные детские сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки и др.). Для эффективного развития сети альтернативных форм дошкольного образования необходимо привлечь организации разной формы собственности.

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям – реализовать право на труд, участие в общественной жизни. Оно востребовано родителями, поэтому должно быть гибким, многомодельным, отвечающим социальным запросам населения. Для решения демографических задач дошкольное образование должно стать общедоступным, место в детском саду должно быть предоставлено каждому ребенку.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вышеуказанных проблем.

 

II. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы

 

Основными целями подпрограммы являются развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе и обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование.

Задачами подпрограммы являются обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе; повышение качества дошкольного образования; совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений района.

Индикаторы ожидаемой эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться в 2011–2020 годах.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Подпрограмма включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования:

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

повышение качества системы дошкольного образования;

стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений;

нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования;

раннее сопровождение ребенка и семьи;

создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования;

совершенствование материально-технической базы.

Мероприятия по реализации подпрограммы изложены в приложении № 2.

 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления – полное удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

разработка и принятие муниципальных программ развития дошкольного образования образовательных учреждений района, обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех категорий детей;

создание вариативной сети дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих родителям право выбора образовательных услуг.

 

2. Повышение качества системы дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления – улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательные программы дошкольного образования.

Предусматриваются:

широкое внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования;

определение этнорегионального компонента содержания дошкольного образования;

создание районной  системы оценки качества дошкольного образования;

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров системы дошкольного образования.

3. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений

Цель мероприятий данного направления – поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и лучших педагогов.

Предусматриваются:

грантовая поддержка инновационных проектов по развитию дошкольного образования;

проведение районных конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений и педагогов.

 

4. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления – обеспечение соблюдения законодательства в области дошкольного образования.

Предусматриваются:

разработка нормативно-правовых и организационных механизмов развития новых типов и видов учреждений (организаций), в том числе интегрированных со школой, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, культуры, автономных учреждений, семейных детских садов;

внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования с учетом типов и видов учреждений.

 

5. Раннее сопровождение ребенка и семьи

Цель мероприятий данного направления – создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-педагогичес­ко­го сопровождения детей.

Предусматриваются:

организация комплексной ранней диагностики каждого ребенка дошкольного возраста с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута и последующего психолого-медико-педагогического сопровождения;

развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

 

6. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления – создание системы непрерывного образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

введение новой системы оплаты труда, стимулирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных образовательных учреждений;

оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории;

разработка и реализация программы системной подготовки и переподготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений по предшкольному образованию.

7. Совершенствование материально-технической базы

Цель мероприятий данного направления – обновление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Предусматриваются:

строительство нового современного детского сада,  ремонт существующих дошкольных образовательных учреждений;

оснащение образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, современным технологическим, учебно-игровым оборудованием и мебелью.

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета.

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования республиканского и местного бюд­жетов.

Механизм привлечения и использования долевых финансовых средств федерального бюджета, средств местных бюджетов определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и органа местного самоуправления. Подпрограмма  предусматривает возможность софинансирования конкретных проектов и мероприятий за счет средств муниципального бюджета в рамках действующих муниципальных целевых программ.

               

Объемы и источники финансирования подпрограммы

 

(тыс. рублей)

Объемы затрат по источникам финансирования

Годы реализации

Итого

2011

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего из местного бюджета

 

 

400,0

 

653,0

 

664,0

 

764,0

 

841,0

 

972,0

 

1095,0

 

1228,0

 

1359,0

 

1417,0

 

9393,0

 

Объем инвестиций и других расходов на финансирование подпрограммы может ежегодно уточняться исходя из возможностей местного бюджета Урмарского района.

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Муниципальным заказчиком подпрограммы является отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района обеспечивает координацию деятельности органа местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за ходом и реализацией подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик – администрация Урмарского района.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2021года представляет информацию о ходе выполнения подпрограммы в отдел образования и молодежной политики.

Отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет информацию о ходе работ по реализации подпрограммы в Урмарскую районную администрацию. По окончании срока реализации подпрограммы отдел образования и молодежной политики администрации Урмарского района до 1 марта 2021 г. представляет в Урмарскую районную администрацию доклад о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период реализации.

 

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и экономической эффективности подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2009 годом с учетом следующих показателей:

удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, – увеличение на 24,5 процента;

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений на 100 процентов;

удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, – увеличение на 85 процента;

удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования – 100 процентов;

удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории – 100 процентов.

Оценку эффективности расходования бюджетных средств планируется осуществлять ежегодно в течение срока реализации подпрограммы.

Предполагается, что экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в повышении уровня жизни молодых семей, увеличении их трудового потенциала.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в улучшении демографических показателей, обеспечении равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения школьного образования.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы изложена в приложении № 3.

 

 


Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы» районной целевой программы развития образования в Урмрском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

 

И Н Д И К А Т О Р Ы

оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования
в Урмарском районе
Чувашской Республики на 2011–2020 годы» районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

пп

Индикаторы

 

Годы реализации подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1018

2019

2020

1.

Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, процентов

65,5

66,5

67,0

67,5

74,0

80,5

85,0

87,5

90,0

90,0

2.

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений, процентов

83,0

85,0

87,0

90,0

91,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

3.

Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, процентов

26,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

65,0

75,0

85,0

4.

Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования, процентов

46,0

48,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

80,0

90,0

100,0

5.

Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории, процентов

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0


 

 

 


Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дошколь­ного образования в Урмарском районе
на 2011–2020 годы» районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики  на 2011–2020 годы

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я

подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы» районной целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

пп

Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки

исполнения

(годы)

Объем финансирования (тыс. рублей)

в том числе

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет Чувашской Республики

местный бюджет

I. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

1.1.

Реализация муниципальных программ развития дошкольного образования

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

1.2.

Использование по назначению переоборудованных групповых помещений в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

1.3.

Открытие дошкольных групп при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей, других учреждениях

Отдел образования и молодежной политики , образовательные учреждения

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

1.4.

Внедрение новых организационно-правовых форм организаций дошкольного образования, обеспечивающих сочетание академической ав­тономии и государственно-общест­вен­но­го контроля за их деятельностью

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

1.5.

Привлечение к сотрудничеству на дого­ворной основе различных учредителей для создания негосударственных детских садов

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

II. Повышение качества системы дошкольного образования

2.1.

Проведение ежегодного мониторинга качества дошкольного образования по направлениям:

качество образовательных услуг;

профессиональная компетентность педагогических кадров

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011-2020

 

 

 

 

 

В пределах  бюджетных  ассигнований предусмотренных  на развитие  дошкольного образования

2.2.

Развитие видового многообразия дошкольных образовательных учреждений с учетом контингента воспитанников и запросов их родителей

Дошкольные образовательные учреждения

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

2.3.

Разработка и внедрение системы мер по оздоровлению дошкольников в летний период

 дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

2.4.

Обеспечение сбалансированного питания детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

 образовательные учреж­дения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

2.5.

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг на базе дошкольных образовательных учреждений в соответствии с запросами родителей и детей

дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

2.6.

Создание системы государственно-общественного управления в дошкольных образовательных учреждениях

образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

III. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений

3.1.

Поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и лучших педагогов (гранты и денежные поощ­рения, районные конкурсы)

 отдел образования и молодежной политики

 

2011

 

 

 

 

2012

 

 

5,0

5,0

2013

 

 

5,0

5,0

2014

 

 

5,0

5,0

2015

 

 

5,0

5,0

2016

 

 

5,0

5,0

2017

 

 

10,0

10,0

2018

 

 

10,0

10,0

2019

 

 

15,0

15,0

2020

 

 

15,0

15,0

Итого

 

 

75,0

75,0

3.2.

Организация научно-методического сопровождения системы дошкольного образования

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

3.4.

Участие в районном конкурсе проектов по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений

 Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011

 

 

 

 

2012

 

 

2,0

2,0

2013

 

 

2,0

2,0

2014

 

 

2,0

2,0

2015

 

 

3,0

3,0

2016

 

 

6,0

6,0

2017

 

 

7,0

7,0

2018

 

 

7,0

7,0

2019

 

 

8,0

8,0

2020

 

 

8,0

8,0

Итого

 

 

45,0

45,0

3.5.

Участие в районном конкурсе «Светофорик»

Отдел образования и молодежной политики до­школьные образовательные учреждения

2011

 

 

 

 

2012

 

 

2,0

2,0

2013

 

 

2,0

2,0

2014

 

 

2,0

2,0

2015

 

 

3,0

3,0

2016

 

 

6,0

6,0

2017

 

 

7,0

7,0

2018

 

 

7,0

7,0

2019

 

 

8,0

8,0

2020

 

 

8,0

8,0

Итого

 

 

45,0

45,0

3.6.

Участие в районных спортивно-оздоро­вительных играх «Малышиада»

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

2012

 

 

2,0

2,0

2014

 

 

3,0

3,0

2016

 

 

4,0

4,0

2018

 

 

4,0

4,0

2020

 

 

6,0

6,0

Итого

 

 

19,0

19,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Участие в районном конкурсе «За здоровьем – в детский сад»

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

2011

 

 

 

 

2013

 

 

2,0

2,0

2015

 

 

3,0

3,0

2017

 

 

4,0

4,0

2019

 

 

6,0

6,0

Итого

 

 

15,0

15,0

3.8.

Поддержка дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиций

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

5,0

5,0

2014

 

 

5,0

5,0

2015

 

 

5,0

5,0

2016

 

 

10,0

10,0

2017

 

 

10,0

10,0

2018

 

 

15,0

15,0

2019

 

 

15,0

15,0

2020

 

 

20,0

20,0

Итого

 

 

85,0

85,0

3.9.

Развитие эффективных моделей организации предшкольного образования, их  поддержка

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

5,0

5,0

2014

 

 

5,0

5,0

2015

 

 

5,0

5,0

2016

 

 

10,0

10,0

2017

 

 

10,0

10,0

2018

 

 

15,0

15,0

2019

 

 

15,0

15,0

2020

 

 

20,0

20,0

Итого

 

 

85,0

85,0

3.10.

Поддержка вариативных форм дошкольного образования, новых моделей (семейный детский сад, домашний детский сад и др.)

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2015

 

 

10,0

10,0

2016

 

 

15,0

15,0

2017

 

 

20,0

20,0

2018

 

 

25,0

25,0

2019

 

 

30,0

30,0

2020

 

 

35,0

35,0

Итого

 

 

135,0

135,0

 

Всего по разделу III

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

11,0

11,0

 

 

 

2013

 

 

21,0

21,0

 

 

 

2014

 

 

22,0

22,0

 

 

 

2015

 

 

34,0

34,0

 

 

 

2016

 

 

56,0

56,0

 

 

 

2017

 

 

          68,0

68,0

 

 

 

2018

 

 

83,0

83,0

 

 

 

2019

 

 

97,0

97,0

 

 

 

2020

 

 

        112,0

112,0

 

 

 

Итого

 

 

      504,0

504,0

IV. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования

 

4.1.

Разработка и утверждение районных нормативов обеспеченности населения местами в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

4.2.

Разработка и утверждение районных нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

4.3.

Внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

4.4.

Разработка комплексных оздоровительно-профилактических и педагогических технологий работы с детьми дошкольного возраста

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

2012

 

 

2,0

2,0

2013

 

 

2,0

2,0

Итого

 

 

4,0

4,0

4.5.

Разработка положения об организации интегрированных форм дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования и молодежной политики

 

2011

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

 

Всего по разделу IV

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

2,0

2,0

 

 

 

2013

 

 

2,0

2,0

 

 

 

Итого

 

 

4,0

            4,0

V. Раннее сопровождение ребенка и семьи

 

5.1.

Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3 лет. Поддержка создания на базе детских садов центров поддержки семейного воспитания

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2015

 

 

20,0

20,0

2016

 

 

20,0

20,0

2017

 

 

22,0

22,0

2018

 

 

25,0

           25,0

2019

 

 

27,0

27,0

2020

 

 

30,0

30,0

Итого

 

 

144,0

144,0

5.2.

Организация комплексной ранней диагностики каждого ребенка дошкольного возраста с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута и последующего психолого-медико-педагогическо­го сопровождения

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011

 

 

2,0

2,0

2012

 

 

2,0

2,0

Итого

 

 

4,0

4,0

5.3.

Создание единого банка данных о детях дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семьях

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

5.4.

Развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (группы кратковременного пребывания детей, группы «особый ребенок» для детей с комплексными проблемами в развитии, группы круглосуточного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных населенных пунктов, семейные детские сады и др.)

Отдел образования и молодежной политики,

 дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

5.5.

Создание центров игровой поддержки ребенка как структурных подразделений дошкольных образовательных учреждений с целью адаптации детей раннего возраста к поступлению в дошкольные образовательные учреждения

 дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

5.6.

Создание служб ранней помощи и «лекотек» для детей, которые по состоянию здоровья или развития не могут посещать государственные дошкольные образовательные учреждения

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

5.7.

Поддержка вариативных форм организации дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования и молодежной политики

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

5,0

5,0

2015

 

 

5,0

5,0

2016

 

 

10,0

10,0

2017

 

 

10,0

10,0

2018

 

 

15,0

15,0

2019

 

 

15,0

15,0

2020

 

 

20,0

20,0

Итого

 

 

80,0

80,0

5.8.

Создание в неспециализированных дошкольных образовательных учреждениях условий для воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования

5.11.

Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированных формах

Отдел образования и молодежной политики

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

Всего по разделу V

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

4,0

4,0

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

5,0

5,0

 

 

 

2015

 

 

25,0

25,0

 

 

 

2016

 

 

30,0

30,0

 

 

 

2017

 

 

32,0

32,0

 

 

 

2018

 

 

40,0

40,0

 

 

 

2019

 

 

42,0

42,0

 

 

 

2020

 

 

50,0

50,0

 

 

 

Итого

 

 

228,0

228,0

VI. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования

 

6.1.

Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений в условиях вариативности дошкольного образования и внедрения новых педагогических и информационных технологий

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

6.2.

Создание электронной библиотеки учебно-методической литературы для педагогов системы дошкольного образования, включающей научную, учебно-методическую и справочную литературу, периодические издания

 

Отдел образования и молодежной политики, дошкольные образовательные учреждения

 

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

5,0

5,0

2014

 

 

6,0

6,0

2015

 

 

6,0

6,0

2016

 

 

10,0

10,0

2017

 

 

12,0

12,0

2018

 

 

15,0

15,0

2019

 

 

19,0

19,0

2020

 

 

24,0

24,0

Итого

 

 

97,0

97,0

6.3.

Введение новой системы дифференцированной оплаты труда, стимулирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных образовательных учреждений

Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

6.4.

Оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории. Введение в штаты учителей-логопедов и специалистов для реализации приоритетных направлений развития воспитанников

дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

6.5.

Поддержка проектов по подготовке тьюторов по организации предшкольного образования

Отдел образования и молодежной политики

2011

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

2015

 

 

5,0

5,0

2016

 

 

5,0

5,0

2017

 

 

8,0

8,0

2018

 

 

9,0

9,0

2019

 

 

10,0

10,0

2020

 

 

10,0

10,0

Итого

 

 

47,0

47,0

 

Всего по разделу VI

 

2011

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

5,0

5,0

 

 

 

2014

 

 

6,0

6,0

 

 

 

2015

 

 

11,0

11,0

 

 

 

2016

 

 

15,0

15,0

 

 

 

2017

 

 

20,0

20,0

 

 

 

2018

 

 

24,0

24,0

 

 

 

2019

 

 

29,0

29,0

 

 

 

2020

 

 

34,0

34,0

 

 

 

Итого

 

 

144,0

144,0

VII. Совершенствование материально-технической базы

 

7.1.

Создание современной материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений

Администрация Урмарского района, отдел образования и молодежной политики

 

2011

 

 

400,0

400,0

2012

 

 

400,0

400,0

2013

 

 

400,0

400,0

2014

 

 

495,0

495.0

2015

 

 

        535,0

535,0

2016

 

 

635,0

635,0

2017

 

 

739,0

739,0

2018

 

 

845,0

845,0

2019

 

 

955,0

955,0

2020

 

 

985,0

985,0

Итого

 

 

6389,0

6389,0

7.2.

Компьютеризация дошкольных образовательных учреждений, внедрение информационных технологий в дошкольное образование

 дошкольные образовательные учреждения

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

7.3.

Поддержка оснащения дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-методичес­кой литературой

 отдел образования и молодежной политики, органы местного самоуправления

2012

 

 

236,0

236,0

2013

 

 

236,0

236,0

2014

 

 

236,0

236,0

2015

 

 

236,0

236,0

2016

 

 

236,0

236,0

2017

 

 

236,0

236,0

2018

 

 

236,0

236,0

2019

 

 

236,0

236,0

2020

 

 

236,0

236,0

Итого

 

 

2124,0

2124,0

 

Всего по разделу VII

 

2011

 

 

400,0

400,0

 

 

 

2012

 

 

636,0

636,0

 

 

 

2013

 

 

636,0

636,0

 

 

 

2014

 

 

731,0

731,0

 

 

 

2015

 

 

771,0

771,0

 

 

 

2016

 

 

871,0

871,0

 

 

 

2017

 

 

975,0

975,0

 

 

 

2018

 

 

1081,0

      1081,0

 

 

 

2019

 

 

1191,0

1191,0

 

 

 

2020

 

 

1221,0

1221,0

 

 

 

Итого

 

 

8513,0

8513,0

 

Всего по подпрограмме

 

2011

 

 

400,0

400,0

 

 

 

2012

 

 

653,0

653,0

 

 

 

2013

 

 

664,0

664,0

 

 

 

2014

 

 

764,0

764,0

 

 

 

2015

 

 

841,0

841,0

 

 

 

2016

 

 

972,0

972,0

 

 

 

2017

 

 

1095,0

1095,0

 

 

 

2018

 

 

1228,0

1228,0

 

 

 

2019

 

 

1359,0

1359,0

 

 

 

2020

 

 

1417,0

1417,0

 

 

 

Итого

 

 

9393,0

9393,0

________

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем


.

 

 

 

 

Приложение № 3 к подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы» Районной целевой программы развития образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы

 

 

 

 

М е т о д и к а
оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы
дошкольного образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы»

 Районной целевой программы развития образования  в Урмарском районе на 2011–2020 годы

 

 

 

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы» Районной целевой программы развития образования в Урмарском районе на 2011–2020 годы (далее – подпрограмма) определяется на основе следующих индикаторов:

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, процентов, – отношение численности детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, к общей численности детей указанного возраста. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

2. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений, процентов, – отношение численности детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, к общей численности  детей, желающих получать дошкольное образование (дети, охваченные дошкольным образованием, + дети, состоящие на учете для определения в детские сады). Источник: данные статистической отчетности 85-к.

3. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, процентов, – отношение числа дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы для детей, к общему числу дошкольных образовательных учреждений. Источник: данные статистической отчетности 85‑к.

4. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, процентов, – отношение численности педагогов системы дошкольного образования, имеющих высшее образование, к общей численности педагогов системы дошкольного образования. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

5. Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории – отношение численности детей, получающих коррекционную помощь и дошкольное образование в вариативных формах, к общей численности выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья. Источник: данные статистической отчетности 85-к, дополнительная информация органов управления образованием.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к районной целевой программе развития образования в Урмарском  районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы

 

 

ПОДПРОГРАММА

«Модернизация системы воспитания детей и молодежи

в Урмарском районе Чувашской Республики» районной  целевой

программы развития образования в Урмарском районе

 Чувашской Республики  на 2011–2020 годы

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

 

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной  целевой программы развития образования в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011–2020 годы.

Основание для принятия решения о разработке подпрограммы

Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 августа 2008 г. № 230 «О перечнях республиканских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2009–2011 годах»

Государственный заказчик подпрограммы

Отдел  образования и молодежной политики администрации Урмарского района

 

Основной разработчик подпрограммы

Отдел  образования и молодежной политики администрации Урмарского района

 

Цель подпрограммы

повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда.

Задачи подпрограммы

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях;

развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

поддержка развития инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений;

повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность;

разработка системы научно-методического сопровождения инновационных процессов в воспитании, анализа и мониторинга воспитательной деятельности образовательных учреждений;

обеспечение функционирования информационной среды воспитательной деятельности;

внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

объем услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику, не менее 6 часов в неделю к 2020 году;

удельный вес детей и молодежи в возрасте
5–18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, 100 процентов к 2020 году;

количество общеобразовательных учреждений,  содействующих укреплению здоровья - 8 к 2020 году;

доля учреждений дополнительного образования детей с эффективными организационно-финансовыми механизмами управления деятельностью - 60 процентов к 2020 году

Сроки реализации подпрограммы

2011–2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общая сумма финансирования –       тыс. рублей за счет средств муниципального  бюджета Урмарского района Чувашской Республики (в ценах 2010 года), в том числе:

в 2011 году –  76,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 80,0  тыс. рублей;

в 2013 году –  91,5 тыс. рублей;

в 2014 году – 102,5тыс. рублей;

в 2015 году – 105,5тыс. рублей;

в 2016 году – 114,0тыс. рублей;

в 2017 году – 121,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 129,0тыс. рублей;

в 2019 году – 132,5тыс. рублей;

в 2020 году – 152,5тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социальной и экономической эффективности

социальная эффективность:

-расширение возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного образования в объеме не менее 2 часов в неделю к 2012 году и не менее 6 часов в неделю к 2020 году;

-увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование;

-обеспечение поддержки институтов семейного воспитания;

-увеличение количества общеобразовательных учреждений, содействующих укреплению здоровья;

-повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность;

экономическая эффективность:

-внедрение в  учреждениях дополнительного образования детей современных эффективных организационно-фи­нан­­совых механизмов управления деятельностью

Система организации контроля за выполнением подпрограммы

контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел  образования и молодежной политики администрации Урмарского района. Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 1 февраля до 2021 года информируют отдел  образования и молодежной политики администрации Урмарского района о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

Отдел образования и молодёжной политики администрации Урмарского района направляет ежегодно к 15 февраля до 2021 года в Министерство образования и молодёжной политики отчёт  по реализации подпрограммы.

 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма

 

Главным источником стабильного развития района являются интеллектуальный потенциал и активная позиция граждан. Эффективность воспитания и его социально приемлемые результаты обеспечиваются рядом факторов политического, социального, демографического, экономического и иного характера.

В Федеральной программе развития образования воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей.

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классному руководителю. Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Образование» статус классного руководителя значительно повысился.

В районе ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. С 2006 года  проводятся самые различные конкурсы  на выявление лучших инновационных проектов в области воспитания. Наши педагоги принимают активное участие в данных мероприятиях. На районном этапе республиканского конкурса на лучшего классного руководителя «Самый классный классный» ежегодно участвуют более 50%  классных руководителей района. На этапах конкурса педагоги показали возможности использования информационных технологий в деятельности классного руководителя, а также результаты реализации программ индивидуального развития личности ребенка, работу классного руководителя с семьей. Эффективные технологии воспитания демонстрируют классные руководители МОУ «Шоркистринская СОШ», МОУ «Урмарская СОШ №1 им. Г.Е.Егорова», МОУ «Мусирминская СОШ», МОУ «Чубаевская ООШ», МОУ «Шигалинская ООШ», МОУ «Челкасинская ООШ», МОУ «Ковалинская ООШ».

В 2006, 2007 годах классные руководители нашего района Гурьева Р.Т. (МОУ «Большеяниковская СОШ») и Бойкова Е.А.(МОУ «Урмарская СОШ №1 им. Г.Е.Егорова») были признаны лучшими классными руководителями Чувашской Республики. В 2009 году классный руководитель МОУ «Шоркистринская СОШ» Иванова Л.Ю.    заняла 2 место в номинации «Лучший классный руководитель среднего звена».

Значительное внимание уделяется созданию целостной системы физического воспитания обучающихся, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий (77 процентов учащихся занимаются в спортивных  кружках, секциях и др.). Ежегодно проводится более 30 крупных спортивных мероприятий. Положительный опыт в формировании культуры здорового образа жизни накоплен педагогическими коллективами МОУ «Чубаевская ООШ», МОУ «Большеяниковская СОШ», МОУ «Мусирминская СОШ».

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством его инициативного действия является дополнительное образование детей. В Урмарском районе оно организовано в 3 учреждениях дополнительного образования. Этот вид образования социально востребован как органично сочетающий воспитание, обучение и развитие личности ребенка, обладает свойствами открытости, гибкости, мобильности, что позволяет быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, обеспечить удовлетворение образовательной потребности при индивидуальной траектории. Дополнительное образование содержит более 10 направлений образовательной деятельности. В Доме детского творчества широко представлены туристско-краеведческое  (19 процентов обучающихся), художественно-эстетическое (24 процента), техническое (21 процент), эколого-биологическое (15 процентов) и другие направления. В 2009 году в среднем на одного школьника приходится 0,5 часа дополнительного образования в неделю. К 2012 году необходимо обеспечить за счет бюджетных средств каждому школьнику не менее 2 часов дополнительного образования в неделю, а к 2020 году – не менее 6 часов.

Более 80 процентов педагогических работников учреждений дополнительного образования имеют высшее образование. Около 50 процентов педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Преобладающее количество педагогов имеют стаж от 10 лет и выше, их более 60 процентов.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления услуг дополнительного образования детям отнесена к вопросам местного значения. В связи с этим  возникают трудности в обеспечении качества и доступности услуг дополнительного образования.

Для развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и обеспечения непрерывного процесса творческого развития личности на базе школ организуется деятельность пришкольных лагерей. Особое внимание уделяется профилизации их деятельности.

Кардинальное изменение ситуации в пользу усиления воспитательной составляющей системы образования сегодня возможно при условии формирования социального заказа на развитие воспитания, совершенствования нормативной правовой базы, поддержки воспитательной деятельности образовательных учреждений со стороны общества и государства, развития их материальной базы.

В повышении эффективности воспитательной работы имеется ряд проблем:

неразвитость механизмов государственно-общественного контроля осуществления воспитательной деятельности образовательными учреждениями;

дефицит профессиональных кадров для осуществления эффективной воспитательной деятельности, обеспечения единства процессов обучения и воспитания в образовательном учреждении.

Их решение предлагает комплекс мероприятий настоящей подпрограммы.

 

II. Основные цель и задачи, сроки реализации подпрограммы

 

Основной целью подпрограммы является повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда.

Задачи подпрограммы:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях;

реализация эффективной политики инновационного развития воспитательной деятельности образовательных учреждений и гражданских институтов воспитания;

поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих эффективные программы и проекты сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья;

развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, предотвращения (профилактики) безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность;

внедрение системы научно-методического сопровождения инновационных процессов в воспитании, анализа и мониторинга воспитательной деятельности образовательных учреждений;

обеспечение функционирования информационной среды воспитательной деятельности;

внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться в 2011–2020 годах.

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1.

 

III. Перечень мероприятий подпрограммы

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы распределены по восьми направлениям (приложение № 2).

 

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Выполнение подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального бюджета Урмарского района Чувашской Республики (таблица).

С учетом возможностей муниципального бюджета Урмарского района Чувашской Республики объемы средств, направляемые на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

 

Объемы и источник финансирования подпрограммы

по годам ее реализации

 

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальный бюджет Урмарского района

1104,5

76,0

80,0

91,5

102,5

105,5

114,0

121,0

129,0

132,5

152,5

Итого

1104,5

76,0

80,0

91,5

102,5

105,5

114,0

121,0

129,0

132,5

152,5

 

V. Механизм реализации подпрограммы

 

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

К участию в реализации подпрограммы привлекаются различные организации. Исполнители отдельных мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Бюджетная составляющая подпрограммы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет основной разработчик – отдел  образования и молодежной политики администрации Урмарского района, контролирующий выполнение мероприятий подпрограммы и обеспечивающий целевое и эффективное использование бюджетных средств. Основной разработчик обеспечивает также организационное руководство реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 1 февраля до 2021 го­да информируют отдел  образования и молодежной политики  администрации Урмарского района  о ходе выполнения мероприятий подпрограммы.

По окончании срока реализации подпрограммы отдел  образования и молодежной политики администрации Урмарского района  до 1 марта 2021 г., следующего за последним отчетным, представляет в администрацию Урмарского района  доклад о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Информация о ходе и итогах реализации подпрограммы открыта для широкой общественности и размещается на сайте отдела образования и молодёжной политики администрации Урмарского района в сети Интернет.

 

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и экономической эффективности подпрограммы

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основании следующих показателей:

социальная эффективность:

-создание системы государственной поддержки программ инновационного развития воспитательной деятельности образовательных учреждений;

-расширение возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного образования в объеме не менее 2 часов в неделю к 2012 году и не менее 6 часов в неделю к 2020 году;

-увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование;

-обеспечение поддержки институтов семейного воспитания;

-увеличение количества общеобразовательных учреждений, содействующих укреплению здоровья;

-повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность;

экономическая эффективность:

-внедрение не менее чем в 60 процентах учреждений дополнительного образования детей современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью.

Эффективность реализации подпрограммы определяется уровнем достижения ее показателей и индикаторов согласно приложению № 3.

 

 


 

 

Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной  целевой программы развития образования Урмарского района Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

И Н Д И К А Т О Р Ы

эффективности реализации подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной  целевой программы развития образования Урмарского района Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

 

Показатели

Годы реализации подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Объем услуг дополнительного образования, оказываемых  каждому школьнику, часов в неделю

1

2

3

4

5

6

6

6

6

6

Удельный вес детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, процентов

87

90

92

94

95

96

97

98

99

100

Количество общеобразовательных учреждений – членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, единиц

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

Доля учреждений дополнительного образования детей с эффективными организационно-финансовыми механизмами управления деятельностью, процентов

-

-

30

30

30

30

60

60

60

60

 

 

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной целевой программы развития образования  Урмарского района Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я

подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной целевой программы развития образования Урмарского района Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

№ пп

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок

исполнения

(годы)

Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики (тыс. рублей)

I. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях

 

1.1.

Издание сборников нормативных правовых актов по вопросам воспитания и дополнительного образования детей и молодежи

Отдел образования и молодёжной политики

2011

2,0

2012

2,0

2013

2,5

2014

2,5

2015

2,5

2016

2,5

2017

3,0

2018

3,0

2019

3,5

2020

4,0

Итого

27,5

1.2.

Разработка и принятие муниципальных программ развития системы дополнительного образования детей, обеспечивающих доступность дополнительного образования для всех категорий детей и молодежи

Отдел образования и молодёжной политики, МОУДОД «Дом детского творчества»

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

1.3.

Разработка и принятие нормативных правовых актов по переводу учреждений дополнительного образования детей на нормативное финансирование

Отдел образования и молодёжной политики

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

 

Всего по разделу I

 

2011

2,0

 

 

 

2012

2,0

 

 

 

2013

2,5

 

 

 

2014

2,5

 

 

 

2015

2,5

 

 

 

2016

2,5

 

 

 

2017

3,0

 

 

 

2018

3,0

 

 

 

2019

3,5

 

 

 

2020

4,0

 

 

 

Итого

27,5

II. Поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся  культуры сохранения собственного здоровья

 

2.1.

Проведение обучающих семинаров, конференций и т.п. по теории и практике организации воспитательной деятельности образовательных учреждений. Участие в республиканских мероприятиях данного направления.

Отдел образования и молодёжной политики, МОУДОД «Дом детского творчества»

2011

5,0

2012

5,0

2013

6,0

2014

6,0

2015

7,0

2016

7,0

2017

7,5

2018

7,5

2019

7,5

2020

8,0

Итого

66,5

2.2.

Разработка и внедрение  программ психолого-педагогичес­кого сопровождения семейного воспитания

Центр диагностики и консультирования отдела образования и молодёжной политики

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

2.3.

Разработка и апробация программ нового поколения по здоровьесберегающим технологиям

Отдел образования и молодёжной политики, руководители образовательных учреждений

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

Итого

 

 

Всего по разделу II

 

2011

5,0

 

 

 

2012

5,0

 

 

 

2013

6,0

 

 

 

2014

6,0

 

 

 

2015

7,0

 

 

 

2016

7,0

 

 

 

2017

7,5

 

 

 

2018

7,5

 

 

 

2019

7,5

 

 

 

2020

8,0

 

 

 

Итого

66,5

III. Развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

 

3.1.

Апробация и внедрение программ психолого-педагоги­ческого сопровождения детей и молодежи с отклоняющимся поведением

Центр диагностики и консультирования отдела образования и молодёжной политики

2011

5,0

2012

5,0

2013

10,0

2014

10,0

2015

10,0

2016

12,0

2017

12,0

2018

12,0

2019

13,0

2020

13,0

Итого

102,0

3.2.

Разработка и внедрение программ и проектов по профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Отдел образования и молодёжной политики

2011

5,0

2012

5,0

2013

5,0

2014

5,0

2015

5,0

2016

6,0

2017

6,0

2018

6,5

2019

6,5

2020

6,5

Итого

56,5

 

Всего по разделу III

 

2011

10,0

 

 

 

2012

10,0

 

 

 

2013

15,0

 

 

 

2014

15,0

 

 

 

2015

15,0

 

 

 

2016

18,0

 

 

 

2017

18,0

 

 

 

2018

18,5

 

 

 

2019

19,5

 

 

 

2020

19,5

 

 

 

Итого

158,5

IV. Развитие инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений

 

4.1.

Проведение  конкурса воспитательных систем образовательных учреждений, участие в республиканском  конкурсе

Отдел образования и молодёжной политики

2011

2,0

2012

5,0

2013

5,0

2014

6,0

2015

6,0

2016

6,5

2017

6,5

2018

7,0

2019

7,0

2020

7,0

Итого

58,0

4.2.

Разработка и внедрение программ и проектов сопровождения семейного воспитания учреждений общего и дополнительного образования детей

Отдел образования и молодёжной политики, МОУДОД «Дом детского творчества»

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований

 

 

4.3.

Участие в  республиканской ярмарки методической продукции по вопросам организации воспитательной деятельности «Методическая ярмарка»

Отдел образования и молодёжной политики, МОУДОД «Дом детского творчества»

2011-2020

В пределах выделенных бюджетных ассигнований

Всего по разделу IV

2011

2,0

2012

5,0

2013

5,0

2014

6,0

2015

6,0

2016

6,5

2017

6,5

2018

7,0

2019

7,0

2020

7,0

Итого

58,0

V. Повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность

 

 

 

 

2011

5,0

2012

5,0

2013

5,0

2014

6,0

2015

6,0

2016

6,0

2017

10,0

2018

10,0

2019

10,0

2020

15,0

Итого

78,0

организаторов воспитательной деятельности в образовательных учреждениях

2011

5,0

2012

5,0

2013

5,0

2014

7,0

2015

7,0

2016

7,0

2017

7,0

2018

10,0

2019

10,0

2020

15,0

Итого

78,0

педагогов дополнительного образования детей

2011

5,0

2012

5,0

2013

5,0

2014

7,0

2015

7,0

2016

7,0

2017

7,0

2018

10,0

2019

10,0

2020

15,0

Итого

78,0

авторских образовательных программ дополнительного образования детей

 

2011

1,0

2012

1,0

2013

3,0

2014

3,0

2015

5,0

2016

5,0

2017

5,0

2018

5,0

2019

7,0

2020

7,0

Итого

42,0

5.2.

Апробация системы дистанционного повышения квалификации и переподготовки специалистов по организации воспитательной деятельности, дополнительного образования детей

Информационно-методический центр отдела образования и молодёжной политики

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований выделенных на основную деятельность

Всего по разделу V

2011

16,0

2012

16,0

2013

18,0

2014

23,0

2015

25,0

2016

25,0

2017

29,0

2018

35,0

2019

37,0

2020

52,0

Итого

276,0

VI. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов в воспитании, мониторинг и анализ воспитательной деятельности образовательных учреждений

 

6.1.

Экспертиза воспитательной деятельности образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований выделенных на основную деятельность

6.2.

Обеспечение функционирования республиканской системы мониторинга и оценки:

результативности воспитательной деятельности образовательных учреждений

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований выделенных на основную деятельность

качества и доступности, объема услуг дополнительного образования детей

 

 

6.3.

 

Создание единой базы данных индивидуальных достижений обучающихся Урмарского района в системе дополнительного образования

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований выделенных на основную деятельность

6.4.

Организация и проведение маркетинговых исследований соответствия запросов граждан и предложений системы дополнительного образования детей

Отдел  образования и молодёжной политики

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований выделенных на основную деятельность

Всего по разделу VI

2011-2020

В пределах бюджетных ассигнований выделенных на основную деятельность

VII. Функционирование информационной среды воспитательной деятельности

 

7.1.

Создание электронной библиотеки по актуальным проблемам семейного, коррекционно-развивающего воспитания детей и молодежи

Центр диагностики и консультирования отдела образования и молодёжной политики

2011

1,0

2012

2,0

2013

-

2014

2,0

2015

-

2016

-

2017

2,0

2018

-

2019

-

2020

2,0

Итого

9,0

7.2.

Поддержка профильного раздела образовательного интернет-портала «Вос­­питание и дополнительное образование детей»

Отдел образования и молодёжной политики, МОУДОД «Дом детского творчества»

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

7.3.

Внедрение системы докладов о целях и результатах деятельности по развитию системы воспитания и дополнительного образования детей

Отдел образования и молодёжной политики

2011–2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

Всего по разделу VII

2011

1,0

2012

2,0

2013

-

2014

2,0

2015

-

2016

-

2017

2,0

2018

-

2019

-

2020

2,0

Итого

9,0

VIII. Внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей

 

8.1.

Разработка методических рекомендаций по экспертизе и утверждению программ дополнительного образования детей

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

8.2.

Проведение оценки экономической эффективности деятельности учреждений дополнительного образования детей

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

8.3.

Разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

8.4.

Разработка методических рекомендаций по вопросам организации предоставления дополнительного образования детям

Отдел образования и молодёжной политики

2011-2020

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность

8.5.

Участие в республиканском конкурсе учреждений дополнительного образования детей

Отдел образования и молодёжной политики

2011

-

2012

3,0

2013

-

2014

-

2015

3,0

2016

-

2017

-

2018

5,0

2019

-

2020

-

Итого

11,0

8.6.

Проведение детских и молодежных творческих, интеллектуальных смотров-конкурсов, фестивалей, конференций

Минобразования Чувашии, органы местного самоуправле­ния

2011

15,0

2012

15,0

2013

15,0

2014

18,0

2015

20,0

2016

20,0

2017

20,0

2018

23,0

2019

23,0

2020

25,0

Итого

194,0

8.7.

Проведение новогодних праздничных представлений, участие в республиканской новогодней елке

Минобразования Чувашии, органы местного самоуправле­ния

2011

25,0

2012

25,0

2013

30,0

2014

30,0

2015

30,0

2016

35,0

2017

35,0

2018

35,0

2019

35,0

2020

35,0

Итого

315,0

Всего по разделу VIII

2011

40,0

2012

40,0

2013

45,0

2014

48,0

2015

50,0

2016

55,0

2017

55,0

2018

58,0

2019

58,0

2020

60,0

Итого

509,0

Всего по подпрограмме

2011

76,0

2012

80,0

2013

91,5

2014

102,5

2015

105,5

2016

114,0

2017

121,0

2018

129,0

2019

132,5

2020

152,5

Итого

1104,5

 

* Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем


 

 

 

 

 

Приложение № 3 к подпрограмме «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной  целевой программы развития образования Урмарского района  Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

 

 

М Е Т О Д И К А

оценки эффективности реализации подпрограммы «Модернизация системы

воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной целевой программы развития образования Урмарского района Чувашской Республики на 2011–2020 годы

 

Эффективность реализации подпрограммы «Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Урмарском районе Чувашской Республики» районной  целевой программы развития образования Урмарского района  Чувашской Республики на 2011–2020 годы определяется на основе следующих индикаторов:

1. Объем услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику, часов в неделю, – показатель, характеризующий изменение объема услуг дополнительного образования школьникам в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные образовательных учреждений Урмарского района.

2. Удельный вес детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, процентов, – показатель, характеризующий изменение доли детей и молодежи, охваченных услугами дополнительного образования. Источником информации о показателе являются данные образовательных учреждений Урмарского района.

3. Количество общеобразовательных учреждений – членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, – показатель, характеризующий изменение количества общеобразовательных учреждений в составе Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные образовательных учреждений Урмарского района.

4. Доля учреждений дополнительного образования детей с эффективными организационно-финансовыми механизмами управления деятельностью, процентов, – показатель, характеризующий изменение доли учреждений дополнительного образования детей, функционирующих по современным формам организационно-финансового управления деятельностью в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные учреждений дополнительного образования Урмарского района.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О  передаче штатов медицинских  работников из дошкольных образовательных учреждений Урмарского района в  МУЗ «Урмарская районная больница»

 

В соответствии с п.4 ст. 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 года  №3266-1 «Об образовании», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004  №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике»,  решением совместной коллегии Минздравсоцразвития Чувашии, Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике и Управления Росздравнадзора по Чувашской Республике от 15.10.2009 г. № 15-1/17-11

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Передать штаты  медицинских работников с фондом оплаты труда из дошкольных образовательных учреждений Урмарского района в МУЗ «Урмарская районная больница» с 1 января 2011 года.

 

Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов               В.Ф.Павлов               

 

 

 

 

Приложение 1 к решению Урмарского районного Собраниядепутатов от 25.11.2010 № 16


Наименование учреждения

Кол-во ед.

Оклад по пост. №349

Базовый оклад

Выплата по повыш.коэф.за стаж

Выплата по занимамой должности

Доплата до МЗП

Месячный фонд з/пл

Итого за  год

Начисления на з/пл

Всего

 

МДОУ "Д/с №1"Березка"

1

2739

2739

821,7

821,7

 

4382,4

52588,80

17880,19

70469

 

МДОУ "Д/с №2"Колосок"

1

2739

2739

273,9

1369,5

 

4382,4

52588,80

17880,19

70469

 

МДОУ "Д/с №3"Зоренька"

1

2739

2739

410,85

1369,5

 

4519,35

54232,20

18438,95

72671

 

МДОУ "Д/с №4"Ромашка"

1

2739

2739

410,85

1369,5

 

4519,35

54232,20

18438,95

72671

 

МДОУ "Д/с "Теремок"

0,75

2739

2054,25

513,56

205,43

474,26

3247,5

38970,00

13249,80

52220

 

МДОУ "Д/с "Солнышко"

0,75

2739

2054,25

308,14

513,56

371,55

3247,5

38970,00

13249,80

52220

 

МДОУ "Д/с "Радуга"

0,75

2739

2054,25

616,28

205,43

371,54

3247,5

38970,00

13249,80

52220

 

Итого

6,25

 

17118,75

3355,28

5854,62

1217,35

27546

330552,00

112387,68

442940

 

Д.гр.при Мусирминской СОШ

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.гр.при Ковалинской ООШ

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.гр. при С.Кинчерской ООШ

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.гр.при Челкасинской ООШ

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.гр. При Чубаевской ООШ

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.гр. При Бишевкой НОШ-д/с

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ "Большеяниковская СОШ"

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ "Шоркистринская СОШ"

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО

9,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О  районной целевой программе

«Развитие потребительского рынка и сферы

 услуг в Урмарском районе на 2010 – 2020 годы»

 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2010 г. № 107 «О республиканской целевой программе «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010 – 2020 годы» и в целях повышения социально – экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. Утвердить районную целевую прграмму «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском районе на 2010 – 2020 годы» (прилагается).

2.Отделу экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района совместно с главами городского и сельских поселений района, предприятиями потребительского рынка и сферы услуг принять необходимые меры по выполнению мероприятий, предусмотренных  в данной Программе.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Урмарского районного Собрания депутатов по бюджету, налогам, предпринимательству, земельным и имущественным отношениям, строительству, транспорту и связи.

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного обрания  депутатов                    В.Ф.Павлов

 

Утверждена решением Урмарского районного Собрания депутатов  от 25.11.2010 № 17

 

 

Районная  целевая  Программа

 «Развитие потребительского рынка и сферы услуг

в Урмарском районе  на 2010 – 2020 годы»

 

Паспорт

районной целевой Программы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском районе на 2010 – 2020 годы»

Наименование программы   

Районная целевая Программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг  в Урмарском районе на 2010 – 2020 годы»        (далее – Программа).

Основание для разработки Программы                        

 

Федеральный закон  от   28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой деятельности в Российской   Федерации»  Закон  Чувашской Республики  от 04.06.200 г. № 8 «О  Стратегия социально – экономического развития  Чувашской      Республики до 2020 года» Стратегия социально – экономического развития  Урмарского   района  до 2020 года. Республиканская целевая программа «Развитие  потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской   Республике на 2010 – 2020 годы». Программа социально – экономического развития Урмарского района  до 2020 года.

Заказчик – координатор  

Программы

Администрация Урмарского района Чувашской Республики

Основной разработчик    

Программы                       

Отдел экономики, промышленности, торговли и  экономического развития администрации Урмарского района  Чувашской Республики

Цель Программы  

Повышение социально – экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий  для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары  и услуги

Основные задачи                 

Комплексное развитие и совершенствование розничной Программы торговли и сферы услуг,  обеспечивающее доступность товаров и услуг населению на территории района. Создание условий для эффективной деятельности субъектов  сферы торговли и услуг. Развитие конкуренции.  Повышение качества и конкурентоспособности производимых и   реализуемых товаров и услуг. Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг. Развитие  инфраструктуры и оптимальное  размещение  объектов потребительского рынка и сферы  услуг     

Важнейшие целевые       

индикаторы и показатели

ежегодный рост физических объемов товарооборота  на 1,0  процент, объемов платных услуг  -  на   0,5 процента;

   увеличение к 2020 году оборота розничной торговли на душу   населения до 52,1тысяч рублей, объемов платных услуг -  до 10,9 тысяч рублей;

   привлечение и развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников в объеме 98,125 млн. рублей;

   увеличение к 2020 году обеспеченности на 1000 жителей торговой площадью до 285 кв. метров, посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети  -  до 20 единиц, рабочими местами в организациях   бытового обслуживания  -  до 1,5  единиц;

   создание за период реализации Программы 319 новых  рабочих мест.                          

Срок реализации

Программы

2010 – 2020 годы

Объемы и источники

финансирования       

Программы               

Общий объем средств, необходимых для финансирования Программы, составит   102,605   млн. рублей,  в том числе:

в 2010 году    -  20,915 млн. рублей;

в 2011 году    -  18,160 млн. рублей;

в 2012 году    -  15,550 млн. рублей;

в 2013 году    -  18,510 млн. рублей;

в 2014 году    -  10,740 млн. рублей;

в 2015 году    -    4,225 млн. рублей;

в 2016 году    -    2,610 млн. рублей;

в 2017 году    -    2,700 млн. рублей;

в 2018 году    -    3,425 млн. рублей;

в 2019 году    -    2,720 млн. рублей;

в 2020 году    -    3,050 млн. рублей;

из них средства: внебюджетных источников (средства организаций и  субъектов предпринимательства), осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка и услуг)  - 98,125 млн. рублей;

средства  республиканского бюджета  - 1,0 млн. рублей;

средства местного бюджета – 3,380 млн. руб.;

кредит  - 0,1 млн. руб.

Ожидаемые конечные      

результаты реализации    

Программы и показатели

социальной  и       бюджетной                        

эффективности                 

реализация мероприятий Программы обеспечит:

ежегодный рост товарооборота в сфере розничной торговли на 1,0 процента,  в сфере общественного питания  0,5  процентов, объемов услуг  - 0,5   процента;

обеспечение к 2020 году населения района на 1000 жителей:

торговыми площадями  до 285кв. метров, посадочными  местами в  организациях общественного питания в общедоступной сети  - до 20 единиц, рабочими местами в организациях бытового   обслуживания  -  до 1,5  единиц;

повышение качества производимых и реализуемых товаров и услуг.

Социальная и бюджетная эффективность программы выражается в:

обеспечении создания  за 2010 – 2020 годы 319 рабочих мест за счет строительства новых и реконструкции действующих  объектов  потребительского рынка и сферы услуг;

повышении  к 2020 году уровня средней заработной платы работников торговли   и   сферы услуг   более, чем в 5 раз;

увеличении налоговых поступлений в бюджет всех уровней;

внедрении в организациях потребительского рынка прогрессивных методов продажи и новых видов услуг;

повышении качества жизни населения района путем  повышения качества оказываемых услуг розничной торговли, общественного  питания и бытового обслуживания населения;

улучшении питания детей в средних общеобразовательных учреждениях  и увеличении охвата школьников горячим питанием к 2020 году  до 100 процентов;

повышении уровня знаний населения о защите своих прав;

привлечении инвестиционных ресурсов в развитие сферы потребительского рынка и сферы услуг до  102,605 млн. руб.

Система организации контроля за исполнением Программы                  

контроль за реализацией Программы осуществляет отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района.

 

 

Введение

                 Районная целевая программа «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в  Урмарском районе на 2010 – 2020 годы»   (далее – Программа) разработана в рамках реализации Федерального закона  от   28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской  Федерации»,  Стратегии социально – экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, Стратегии социально – экономического развития Урмарского района  до 2020 года, Республиканской целевой программы «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010 – 2020 годы», Программы социально – экономического развития Урмарского района до  2020 года в целях повышения социально – экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

                Программа определяет цели, задачи, основные мероприятия по развитию потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском районе на 2010 – 2020 годы.

 

1. Характеристика потребительского рынка и сферы услуг.

Содержание проблемы и необходимость решения   ее программными  методами.

 

Потребительский рынок – активно развивающаяся сфера экономики района.

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма, поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка, совершенствование механизма его регулирования являются одной из важнейших составляющих экономической политики  района.

В рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2008 - 2011 годы" произошло качественное улучшение сети объектов розничной торговли за счет увеличения доли современных предприятий. Велась работа по модернизации существующих предприятий как общедоступной сети, так и социального направления, внедрению новейших технологий, расширению перечня предлагаемых услуг, повышению квалификации работников.

В 2008 году открыто, после завершения строительства и реконструкции, 6 объектов розничной торговли торговой площадью 764,3 кв. метра. В их числе такие крупные объекты, как торговые комплексы: Торговый  Дом "Майя", "Мега Центр", "Мой Дом"  в п. Урмары. Общая стоимость инвестиций в развитие объектов потребительского рынка составила около 10,5 млн. рублей, общее количество вновь созданных рабочих мест -  23.

В связи с проведением Дня Республики в Урмарском районе в 2009 году, в сфере розничной торговли и общественного питания проделана большая работа по реконструкции предприятий, приобретению и установке оборудования. После завершения строительных работ и реконструкции существующих объектов открыто  8 магазинов, в том числе:  1 магазин самообслуживания «Колос» Урмарского райпо   и 7  магазинов  индивидуальных предпринимателей. В  п. Урмары  после  реконструкции открыты   4  торговых павильона индивидуальных предпринимателей. Проведена реконструкция предприятий ООО «Общепит» - выполнены работы по реконструкции   кафе «Юность», закусочных «Минутка» и «Меркурий».  ООО «Труд» после реконструкции здания бывшей столовой открыто  кафе на  60 мест. Открыты  два новых предприятия розничной торговли – ООО «Викинг» в п. Урмары и ООО «Родник» в с. Шигали.

В 2009 году освоено инвестиций  в  сфере  потребительского рынка в сумме  13,018 млн. рублей, дополнительно создано 29 рабочих мест.

 2010 году сдан в эксплуатацию в п. Урмары Торговый комплекс «Мега Центр» (II очередь) ИП Васильевым Ю.И. Предоставлены в аренду площади под реализацию промышленных товаров, одежды, книжной продукции. Открыта парикмахерская. Всего создано 14 рабочих мест.  Введены два объекта мелкорозничной торговли, на которых создано 2 рабочих места.

Проведены работы по реконструкции объектов общественного питания ООО «Общепит», ремонтные работы Урмарским райпо и субъектами предпринимательства на предприятиях розничной торговли.

Открыто предприятие розничной торговли ООО «Березка» в д.  Старое Муратово.

За январь - октябрь 2010 года общая стоимость инвестиций в развитие потребительского рынка составила  10,930 млн. рублей, общее количество вновь созданных рабочих мест  - 30.

            Население района потребительскими товарами обеспечивается через сеть торговых точек  предприятий  всех  форм собственности.

             В сфере потребительского рынка и услуг   на территории Урмарского района в настоящее время  розничную продажу  осуществляют:

            Торговые  комплексы    -  6 – Универмаг  «Радуга», в здании КБО, ООО «Диалог – Софт»,   «Мега Центр», Торговый Дом «Майя», Торговый Дом «Шанчак»  ИП Сергеева В.И.

            Магазины      -   108, из них  - 50 магазинов Урмарского райпо

            Торговые павильоны   -  40

            Киоски – 25

            Сферу общественного питания района представляют: ООО «Общепит» - 8 точек, столовая   ЗАО «Урмарская швейная фабрика», 4 кафе индивидуальных предпринимателей (Харчевня, Гермес, Копейка плюс,ООО «Труд»), 18 школьных  столовых. 

            Рынки:

Велась активная работа по реализации Плана организации розничных рынков на территории Урмарского района, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 мая 2007 г. N 97 "О порядке организации и функционирования розничных рынков на территории Чувашской Республики»

            Работает универсальный розничный рынок МУП УР «Урмарский рынок»  на 72 торговых  места, в том числе 13 торговых мест предоставлено для осуществления торговли сельскохозяйственной продукцией.  Площадь розничного рынка   2052 кв.м.

            В декабре 2009 года администрацией района выдано  ООО «Стройсервис» разрешение   на открытие сельскохозяйственного кооперативного рынка «Пасар». На  сельскохозяйственном кооперативном рынке предоставлено в аренду  12  торговых мест.

            МУП УР «Урмарский рынок» организована ярмарка  на площади  5010 кв.м.

           Ежегодно на территории розничного рынка и ярмарки проводятся работы по благоустройству территории, оборудованию торговых мест, предоставляемых в аренду для осуществления торговли продовольственными и промышленными товарами, для продажи сезонной сельскохозяйственной продукции. На прилегающей территории в течение 2010 года проводились работы по строительству торговых киосков. По состоянию на 01.10.2010 года  8 торговых  киосков предоставлены в аренду для реализации сельскохозяйственной продукции.

Объем инвестиций вложенных на выполнение данных работ в 2010 году составил около 1,0 млн. рублей.

В целях насыщения рынка района товарами по доступным ценам для всех слоев населения проводится месячник  «Дары осени» для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

            Аптеки:

            Функционируют 2 аптеки (филиал ГУП «Фармация» аптека № 32 п.Урмары и аптека Урмарского райпо).

Аптечные  пункты  - 5 («Здоровье» ИП Ивановой Э.М.,  4  пункта филиала ГУП «Фармация»  аптека № 32 п.Урмары в  ЦРБ , в д.Б.Яниково, д.Арабоси и в Торговом Доме «Майя» п. Урмары).

            Ветаптека  - 1 (Урмарское райпо).

            Предприятия бытового обслуживания:

            МУП  УР «Комбинат бытового обслуживания населения»   - 1 (услуги по пошиву и ремонту швейных изделий, услуги парикмахерской, услуги по ремонту часов, ремонту телерадиоаппаратуры, ремонту обуви).

            Парикмахерские частной формы собственности – 6 на территории п. Урмары.

            Ремонт  обуви    -   2 индивидуальных предпринимателя.

            Ремонт  телерадиоаппаратуры  - 1   индивидуальный  предприниматель.

            Перечень объектов придорожного сервиса :

Автозаправка  ООО «Нефть-Трэвел»,

Автозаправка ООО «Нефтересурс» АЗС № 60,

кафе ООО «Труд»,

магазин  самообслуживания «Надежда» Урмарского райпо,

магазин «Мария» и магазин «Мария - 2»  ООО «Мария»,

магазин «Гермес»  ООО «Гермес»,

магазин  «Орион» ИП  Егоровой В.В.,

торговый  павильон «Автозпачасти» ИП Васильева В.Л.

            Лицензии  на  розничную  продажу  алкогольной продукции имеют   23    лицензиата.

            По состоянию на 01.10.2010 года на территории Урмарского района  лицензии на розничную продажу алкогольной продукции имеют  23 лицензиата,  торговлю осуществляют  86 магазинов, в том числе 47 – магазинов Урмарского райпо, ООО «Общепит» - 6, государственной формы собственности – 1 ГУП  ЧР «Чувашхлебопродукт» Минсельхоза Чувашии, частной формы собственности – 32 магазинов. Имеют лицензию на розничную продажу алкогольной продукции круглосуточно: закусочная «Меркурий»  и кафе «Копейка плюс», фактически в круглосуточном режиме работает только закусочная «Меркурий» ООО «Общепит».

            На  современном этапе  сеть объектов потребительского рынка района развивается интенсивно, что способствует  увеличению объемов  розничной  торговли.

             Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого  предпринимательства:

            за январь- декабрь  2009  года  составил 163,7 млн. руб., темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах 101,2 % к уровню 2008 года. (Среднереспубликанский  показатель  99,3 %). По Урмарскому райпо за январь-декабрь 2009 г. составил 107,7 млн.руб. Темп роста  к соответствующему  периоду прошлого года  в действующих ценах 98,8 %, в сопоставимых ценах 91,2 %.

За январь- сентябрь  текущего года  составил 154,1 млн.руб., 113,9 % к уровню соответствующего периода прошлого года.   По Урмарскому райпо оборот розничной торговли за январь – сентябрь 2010 г. составил 89,8 млн. руб. Темп роста  к соответствующему  периоду прошлого года  в действующих ценах  109,6 %, в сопоставимых ценах  103,6 %.

На душу населения по району крупными и средними предприятиями за 2009 год продано товаров на сумму 6018 рублей, во всех каналах реализации – 16288 рублей.

В ежегодном конкурсе, проводимом Чувашпотребсоюзом, на лучшую продукцию в 2009 году в номинации «Лучшее кондитерское изделие» призовое место получили  пряники «Днепровские» и кексики   ООО «Урмарский хлебозавод,  желейно формовой мармелад ООО «Нива».

В 2010 году в номинации «Лучшее хлебобулочное изделие» хлеб «Цивильный» ООО «Урмарский хлебозавод» занял II призовое место. ООО «Нива» получили II призовое место за производство безалкогольных напитков: напиток «Грушевый любимый аромат», III призовое место  - мармелад желейно формовой.

 Оборот общественного питания  ООО «Общепит»:

 за январь-декабрь 2009 г. составил  27,7 млн. руб., темп  роста  объема  оборота  общественного  питания в  фактических ценах к соответствующему периоду  прошлого  года  105,4 %, в сопоставимых ценах 93,4 %.

за январь – сентябрь 2010 г. составил  24,3 млн. руб., темп  роста  объема  оборота  общественного  питания в  действующих ценах к соответствующему периоду  прошлого  года  117,9%, в сопоставимых ценах  111,5 %.

ООО «Общепит», участвуя  в 2010 году в конкурсе, профессионального мастерства кондитеров, проводимом Чувашпотребсоюзом, заняло II призовое место.

Объем платных услуг,  оказанных населению организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства за январь-декабрь 2009г. равен 97,4 млн. руб., что составляет в действующих ценах 102,9 % к уровню соответствующего периода  прошлого года. За январь – сентябрь 2010 г. составил  75,7 млн. руб., темп  роста  объема оказанных платных услуг  в  действующих ценах к соответствующему периоду  прошлого  года  составил 106,7%.

  Платные услуги населению оказывают:  муниципальное предприятие  МУП УР «Комбинат  бытового обслуживания», цех по пошиву одежды  Урмарского райпо. Субъекты  малого бизнеса оказывают услуги: парикмахерских -6, ремонт обуви – 2, ремонт телерадиоаппаратуры -1, косметологические услуги -1 .

В 2009 году в п. Урмары введен в эксплуатацию физкультурно – спортивный комплекс «Илем» с двумя плавательными бассейнами, кабинетом массажа, открыта сауна и гостиничные номера.

 Основными видами платных услуг, оказываемых населению района,  являются: обслуживание и ремонт автотранспортных средств, услуги пассажирского транспорта, связи, правового характера, коммунальные, бытовые, услуги общественного питания и другие.

Наиболее социально значимыми являются  бытовые услуги. Потребительский спрос на бытовые услуги возрастает, но не всегда имеется возможность оказания определенного вида услуг по причине низкой рентабельности, или даже убыточности их выполнения, сказывается рост цен на материалы, оборудование, увеличение арендной платы за аренду помещений, коммунальные услуги и низкая платежеспособность населения. Из – за  недостаточно развитой сети бытового обслуживания сформировался большой разрыв в бытовом обслуживании городского и сельского населения.

 Ассортимент предлагаемых товаров и качество услуг в сельской местности ниже, чем в городе. В районе отсутствуют такие виды услуг, как ремонт  бытовых машин и приборов,  ремонт ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов, химчистка и крашение, услуги прачечных, прокат.

В перспективе развития сферы потребительского рынка района предусматривается:

Завершение строительства  в 2011 году комплекса придорожного сервиса на автомобильной дороге «Аниш». В октябре  текущего года  введена  в действие  автозапрвка  ООО «Нефть-Трэвел», планируется  ввод     магазина и автосервиса  с  мойкой.

Строительство и ввод в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей с автомагазином и кафе – баром  (ИП  Афанасьев С.И.) в п. Урмары.

Строительство, реконструкция  и ввод в эксплуатацию крупных современных объектов потребительского рынка – торговых комплексов, магазинов, торговых павильонов субъектами  предпринимательства  (ИП Мишин В.В,  Сергеев  В.И., Дмитриев Л.Ю., Иванов Ю.И.).  

         Основные направления  развития  сферы потребительского рынка  и услуг:

разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов;

эффективное использование рыночных механизмов для повышения качества товаров и услуг, их ценовой и территориальной доступности;

проведение в сфере розничной торговли мониторинга продажи продукции республиканских товаропроизводителей;

 решение вопросов по размещению объектов сферы услуг, борьбе с контрафактной продукцией, регулированию оборота алкогольной продукции, упорядочению реализации пищевых продуктов;

ведение реестра объектов потребительского рынка и сферы услуг.

  Сложившийся в настоящее время в Чувашской Республике рынок услуг характеризуется недостаточным уровнем их качества, наличием диспропорций в развитии отдельных видов, ориентированных в основном на потребителей с невысокими доходами.

Несовершенство статистического учета и отсутствие законодательной базы для учета вновь открываемых объектов не позволяют в полной мере производить анализ развития сферы потребительского рынка.

Реализация мероприятий Программы в сфере потребительского рынка позволит увеличить количество объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Годовой оборот розничной торговли в 2020 году увеличится по сравнению с 2009 годом в 2,8 раза в сопоставимых ценах (более 1,4 млрд. рублей). Обеспеченность населения торговыми площадями составит в среднем по району более 285 кв. метров на 1 тыс. жителей.

Развитие рынка платных услуг тесным образом связано с потребностями и платежеспособным спросом населения

Серьезными проблемами в сфере бытового обслуживания являются:

низкая рентабельность организаций службы быта, в сельской местности;

слабая материально-техническая база: отсутствие современного оборудования и новых технологий, значительные затраты, связанные с ростом цен на материалы, оборудование, увеличение платы за аренду помещений, коммунальные услуги;

недостаточная инвестиционная и инновационная активность субъектов сферы бытового обслуживания;

отсутствие заинтересованности субъектов малого бизнеса в развитии сферы бытового обслуживания на селе ввиду отсутствия экономической привлекательности занятия бизнесом;

недостаточно эффективная система подготовки квалифицированных кадров для предприятий службы быта;

слаборазвитая сеть бытового обслуживания в отдаленных районах республики, в результате чего сформировался большой разрыв в бытовом обслуживании городского и сельского населения.

Основными задачами развития рынка платных услуг являются:

содействие субъектам хозяйствования в сфере потребительского рынка и услуг со стороны органов местного самоуправления Урмарского района выделению земельных участков для строительства объектов потребительского рынка;

оказание жителям отдаленных сельских населенных пунктов бытовых услуг за счет организации выездных форм обслуживания.

Служба быта как социально ориентированная отрасль экономики должна считаться приоритетной и развиваться по направлениям территориальной и ценовой доступности услуг, повышения уровня и качества обслуживания.

Развитию потребительского рынка будут способствовать улучшение транспортной доступности, рост денежных доходов населения, формирование потребностей в новых товарах и услугах со стороны предприятий и населения. Особое внимание должно уделяться повышению роли малого бизнеса в производстве потребительских товаров и расширении сферы услуг.

Конкуренция в сфере потребительского рынка и услуг одна из самых высоких. Но при этом имеется ряд факторов, сдерживающих ее развитие:

недостаток профессиональных маркетологов и рекламных агентов;

неразвитость подразделений (компаний) по оказанию различного вида услуг субъектам потребительского рынка и сферы услуг, а именно: юридических, правовых, рекламных, маркетинговых, производственных и др.;

недостаток финансовых средств у субъектов потребительского рынка и сферы услуг.        

высокий уровень налогов и сложная система налогообложения;

неэффективный характер кредитно-инвестиционной политики и высокий процент коммерческого кредита;

диспропорция в балансе интересов торговых сетей и организаций-поставщиков;

недостаточный платежеспособный спрос населения;

недостаточно рациональное территориальное размещение объектов розничной торговли на территории района;

недостаточное правовое и нормативно-методическое обеспечение структурной политики в развитии торгового предпринимательства.

Вышеуказанные проблемы на потребительском рынке в первую очередь связаны с отсутствием четкой стратегии развития различных форм торговли и формирования ее инфраструктуры с учетом новых тенденций в экономике, анализа состояния товарных рынков, развития сетевых структур предприятий розничной торговли.

Система обеспечения безопасности и качества товаров, работ и услуг не позволяет в полной мере предотвратить производство опасной и недоброкачественной продукции, некачественное оказание услуг.

Данная проблема связана с рядом следующих негативных явлений в сфере потребительского рынка:

строительство и реконструкция объектов сферы обслуживания без учета требований нормативных правовых актов (торговые площади не обеспечиваются складскими и административными помещениями), особенно в сельской местности;

отсутствие системы стандартов обслуживания - показателей, характеризующих текущее состояние сферы потребительских услуг;

отсутствие механизма ответственности работодателя за привлечение и использование работников, не имеющих соответствующего образования и подготовки;

недостаточно активная работа по внедрению международных стандартов качества в организациях сферы услуг. Отсутствие таких систем существенно снижает конкурентоспособность товаров, выпускаемых местными производителями, а также инвестиционную привлекательность субъектов хозяйственной деятельности. Развитие сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания сдерживают следующие факторы, связанные с кадровой политикой:

недостаток работников массовых профессий;

низкий уровень образования работников сферы торговли и общественного питания;

текучесть кадров, связанная с низкой заработной платой в организациях потребительского рынка и сферы услуг. Среднемесячная заработная плата  работников  по  видам экономической деятельности в  среднем  за 8 месяцев  2010 года составила 9391,5  рубля, в том  числе в сфере  розничной торговли  - 7567,6 рубля, что ниже  среднерайонного  показателя     на 1823,9  рубля   или 19,4 %. В сфере потребительского рынка и сферы услуг предусматривается ежегодно рост заработной платы;

низкая правовая защищенность наемных работников сферы потребительского рынка и услуг и отсутствие социальных гарантий;

отсутствие в большинстве организаций общественных объединений (профсоюзов, советов и т.д.), призванных защищать интересы работников;

отсутствие четкой системы профориентационной работы среди молодежи;

недостаточность форм и методов работы по повышению престижности профессий сферы услуг;

отсутствие системности и периодичности повышения квалификации руководителей, специалистов и кадров массовых профессий сферы услуг.

Одним из основных направлений улучшения качества предоставляемых услуг является повышение уровня профессиональной подготовки специалистов сферы потребительского рынка и услуг.  Для реализации этих задач предусматривается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение подготовки, переподготовки кадров, повышение их квалификации, сохранение и развитие практики организации и проведения ежегодных отраслевых конкурсов профессионального мастерства.

Курсы повышения квалификации ежегодно проходят работники Урмарского райпо. В 2009 году в Чувашпотребсоюзе  повысили квалификацию  10 работников торговли, общественного питания и производственной сферы, 1 фармацевт системы Урмарского райпо. В 2010 году – 12 работников торговли и общественного питания. Для работников потребительского рынка специалистами  Роспотребнадзора организована профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация.

В области защиты прав потребителей в первую очередь должны быть созданы условия для организации правовой помощи населению, профилактической и информационно-просветительской деятельности.

Программное решение существующих проблем позволит обеспечить качественно новый, более цивилизованный облик потребительского рынка и сферы услуг, будет способствовать поддержанию высоких темпов их развития, увеличению предложения товаров и услуг, позволит создать новые рабочие места, обеспечить значительную часть поступлений в бюджеты различных уровней.

Выполнение Программы обусловлено наличием рисков, источниками которых являются:

зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и пропорций его развития от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов, в числе которых низкая покупательская способность значительной части населения, инфляция, зависимость продовольственного рынка от уровня развития агропромышленного комплекса, результативность принимаемых мер в области импортозамещения потребительских товаров и услуг;

нахождение объектов потребительского рынка в частной собственности, что влияет на объемы ресурсов, направляемых на выполнение основных мероприятий Программы.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью определения основных направлений  политики в области торговли, общественного питания и платных услуг и выработки основных направлений развития отрасли до 2020 года.

        Программа основывается на положениях, ориентированных на улучшение обслуживания населения Урмарского района путем создания условий для обеспечения доступности и качества оказываемых населению платных услуг, в том числе услуг розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

 

II. Цели, задачи, важнейшие целевые индикаторы и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Для достижения целей Программы необходимо выполнение следующих задач:

совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг;

развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг;

развитие конкуренции;

повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг.

Осуществление программных целей предлагается обеспечить проведением комплекса мероприятий (приложение N 1) в соответствии с задачами настоящей Программы.

Целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Сроки реализации Программы - 2010 - 2020 годы.

 

III. Перечень программных мероприятий

Решение задач Программы позволит обеспечить комплекс мер правового, финансово-экономического и организационного характера с использованием бюджетных и внебюджетных источников на его реализацию.

Реализация Программы предусматривает выполнение конкретных мероприятий, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям:

разработка долгосрочной программы развития потребительского рынка и сферы услуг в Урмарском районе;

проведение мониторинга наличия в продаже в организациях розничной торговли продукции товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики;

проведение ежегодного анализа обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания и рабочими местами в организациях бытового обслуживания населения;

проведение ежегодного анализа уровня обеспеченности населения платными услугами;

формирование и ведение реестра организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения в Урмарском районе;

проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг на территории  Урмарского района;

разработка и реализация мер по созданию на объектах сферы услуг условий для посещения маломобильными категориями населения;

мероприятия, направленных на повышение квалификации кадров и качества оказываемых услуг в организациях потребительского рынка и сферы услуг;

          обновление материально- технической базы МУП  УР «Комбинат  бытового обслуживания  населения»;

приобретение и установка нового оборудования на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг;

открытие новых, реконструкция и модернизация объектов розничной торговли,  общественного питания и бытового обслуживания;

 реконструкция здания, проведение работы по обустройству автостоянки и по благоустройству на территории рынка МУП «Урмарский рынок» и сельскохозяйственного кооперативного рынка «Пасар» ООО «Стройсервис»;

открытие новых, реконструкция и модернизация объектов общественного питания в общедоступной сети;

завершение строительства комплекса придорожного сервиса на автомобильной дороге «Аниш»;

строительство и ввод в эксплуатацию станции технического обслуживания автомобилей с автомагазином и кафе – баром  (ИП  Афанасьев С.И.) в п. Урмары;

оказание организациям и индивидуальным предпринимателям консультативной и методологической помощи по вопросам развития сферы потребительского рынка и услуг (строительство и ввод в действие новых объектов сферы потребительского рынка и услуг, составление бизнес-проектов и т.д.);

реализация мер по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговли на территориях  района;

оказание финансовой поддержки субъектам потребительского рынка и сферы услуг (возмещение части затрат по уплате процентов по полученным кредитам, предоставление грантов субъектам малого  предпринимательства на развитие бизнеса, осуществляемого в сфере потребительского рынка и услуг);

организация и проведение круглых столов, совещаний, конференций  по проблемам развития потребительского рынка и сферы услуг;

организация мониторингов и обследований организаций и объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения района;

содействие предприятиям потребительского рынка и сферы услуг в участии  в проводимых выставках, ярмарках  товаров и услуг товаропроизводителей Чувашской Республики;

организация и проведение ярмарок сельскохозяйственной продукции на территории района;

размещение в средствах массовой информации и на сайте администрации района информации о состоянии и перспективах развития потребительского рынка и сферы услуг;

организация информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей;

размещение в сети Интернет информации об инвестиционных проектах в сфере потребительского рынка и услуг;

организация участия представителей организаций потребительского рынка и сферы услуг в мероприятиях, направленных на профориентирование выпускников общеобразовательных учреждений;

осуществление контроля за соблюдением законодательства по охране труда на объектах потребительского рынка и сферы услуг;

ведение реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов;

проведение мероприятий, направленных на недопущение необоснованного роста цен на производимые и реализуемые социально значимые продовольственные товары;

создание условий для расширения возможностей товаропроизводителей Чувашской Республики по реализации продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в организациях розничной торговли;

участие в мероприятиях, направленных на выявление нелегально действующих или уклоняющихся от уплаты налогов посреднических структур;

пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей и педагогических работников;

осуществление контроля за организацией горячего питания детей в образовательных учреждениях с заслушиванием результатов на педагогических советах, советах образовательных учреждений, родительских собраниях;

изучение существующей системы движения продуктов и основных процессов организации школьного питания;

комплексное обследование школьных столовых;

распространение передового опыта деятельности организаций потребительского рынка;

изучение состояния обеспеченности кадрами в сфере торговли и общественного питания;

организация ярмарок вакансий;

поддержка образования общественных объединений в сфере потребительского рынка и услуг и взаимодействие с ними;

содействие участию специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения во всероссийских и региональных конкурсах, смотрах профессионального мастерства.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

  Общий объем средств, необходимых для  финансирования Программы на 2010 - 2020 годы, составляет 102,605 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере  1,0 млн. рублей (1 процент), из местного бюджета – 3,380 млн. рублей (3,3 процента), из внебюджетных источников - 98,125 млн. рублей (95,6 процента), кредит – 0,1 млн. рублей (0,1 процента).

 

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, участвующих в реализации конкретных мероприятий, ведущих к дальнейшему развитию системы потребительского рынка, улучшению качества товаров и услуг.

Программа не накладывает ограничения на самостоятельность при принятии решений ее участниками.

Одним из механизмов реализации Программы должно стать обеспечение развития различных форм государственно-частного партнерства.

К участию в реализации Программы могут быть привлечены общественные объединения на основании заключенных с ними соглашений о сотрудничестве. Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Основанием для финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики является предоставление грантов администрации района, полученных по итогам конкурса муниципальных программ на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Управление реализацией Программы осуществляет отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района Чувашской Республики, обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие исполнителей Программы на принципах государственно-частного партнерства, а также общий контроль за реализацией Программы.

Отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района Чувашской Республики  ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно к 5 февраля до  2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой аудитории и размещается на сайте администрации  Урмарского района Чувашской Республики.

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит проведение целенаправленной политики, направленной на интенсивное развитие сферы потребительского рынка и услуг, повышение качества и безопасности производимых товаров и оказываемых услуг, обеспечение доступности товаров и услуг на всей территории Урмарского района Чувашской Республики.

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении качества жизни населения, создании 319 дополнительных рабочих мест на вновь строящихся объектах потребительского рынка, совершенствовании системы подготовки и переподготовки кадров для сферы потребительского рынка и услуг. Уровень средней заработной платы работников сферы потребительского рынка и услуг к 2020 году возрастет  более  чем в 5 раз  по сравнению с 2009 годом.

Совокупность мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит внедрение современных передовых технологий в сфере услуг и прирост доли объектов, предлагающих прогрессивные методы продажи и новые виды услуг.

Социальная эффективность Программы также обусловлена улучшением здоровья населения путем повышения качества и безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, улучшением питания детей в средних общеобразовательных учреждениях и увеличением охвата школьников горячим питанием до 100 процентов, повышением уровня знаний населения о защите своих прав, а также снижением стоимости основных видов продовольственных товаров путем сокращения звеньев товародвижения и т.д.

Бюджетная эффективность Программы будет выражена в увеличении:

доли налоговых платежей по видам экономической деятельности  в общем объеме налоговых платежей в бюджеты всех уровней;

суммы инвестиций в развитие потребительских услуг до 102,605 млн. рублей.

 

ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О внесении  изменений и  дополнений в решение Урмарского   районного   Собрания   депутатов от 27.05.2010 г. № 399 «О программе социально -экономического развития Урмарского района на 2010-2012 годы»

 

Руководствуясь п. 4.2 Протокола расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики от 27 сентября 2010 года № 3, а так же в целях реализации комплекса мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1.   Внести в Программу социально – экономического развития Урмарского района на 2010-2012 гды, утвержденную решением Собрания депутатов от 27.05.2010   № 399, следующие изменения:

1)     В паспорте Программы:

а)   позицию «Основные задачи Программы» дополнить пунктом следующего содержания:

«Снижение напряженности на рынке труда»;

б)   позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования

-

 

Суммарный объем финансирования на 2010-2012 годы составляет – 1247,939  млн. рублей, из них:

-Средства бюджета Урмарского района– 61,183 млн. рублей (4,9 %)

-Средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 376,67 млн. рублей (30,2%) 

-Средства федерального бюджета – 112,321 млн.рублей (9,0 %)

Кредиты коммерческих банков  434,600 млн.рублей (34,8 %)

Средства предприятий 173,661 млн.рублей (13,9 %)

Средства  населения   36,380 млн.рублей  (2,9 %)

-средства других внебюджетных источников – 53,084 млн. рублей  (4,3 %)»;

2)       П.1.5.10 Раздела I «Анализ текущей  ситуации в  муниципальном образовании и прогноз на 2010-2012 годы программы социально-экономического развития Урмарского  района» дополнить приложением 1:

 

 


                                                   Таблица  1                       

Анализ  численности работающих во всех сферах экономики Урмарского района  за 2007-2010 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ед.

изм.

2007г

2008г.

2009г.

За 9 мес.

2010г

2009г.в % к 2008г.

2010г. В % к 2009г.

 

Среднегодовая численность постоянного населения

чел.

27586

27398

27173

27173

99.18

100,0

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

  - трудоспособное население

чел.

15436

15425

15289

15349

99.12

100,4

 

  - старше трудоспособного возраста

чел.

7402

7312

7232

7219

98.91

99,8

 

  - моложе трудоспособного возраста

чел.

4748

4661

4652

4605

99.81

98,9

 

ВСЕГО

чел.

3506

3413

3080

2795

90.24

90,5

 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

чел.

408

374

279

226

74.60

77,4

 

Обрабатывающие производства

чел.

32

49

49

16

100.00

57,1

 

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды

чел.

181

177

169

159

95.48

98,8

 

Строительство

 

43

48

8

13

16.67

185,7

 

Оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

чел.

213

200

162

197

81.00

 

112,6

 

Транспорт и связь

 

311

300

275

217

91.67

77,0

 

Финансовая деятельность

чел.

65

67

66

64

98.51

97,0

 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг

 

20

20

22

40

110.00

181,8

 

Государственное  управление и  обеспечение  военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

чел.

379

375

352

338

93.87

 

96,3

 

Образование

 

1064

1035

920

811

88.89

87,1

 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

чел.

561

548

526

516

95.99

97,7

 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

 

227

217

248

195

114.29

79,6

 

Сфера среднего и малого бизнеса

чел.

1787

1828

1918

2061

104.92

107,4

 

в т.ч. ИП

 

640

643

662

803

102.95

119,6

 

Уровень зарегистрированной безработицы поУрмарскому   району, процентов

%

1,71

1,3

1,38

0,82

0,88

 

107,3

 

Уровень зарегистрированной безработицы по Чувашской Республике на конец года, процентов

 

1,18

1,43

2,62

2,42

1,87

 

77,3

 


 

3)       Раздел III «Мероприятия по реализации программы социально-экономического развития Урмарского  района» дополнить подразделом следующего содержания:

 

                   В приложении  1 «Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития Урмарского района на 2010-2012 годы»:

а)   после позиции

«

 

Реконструкция  и строительство предприятий  торговли, общественного питания, бытового обслуживания,всего

2010г.

2011г.

2012г.

 

 

1,050

0,300

0,350

0,400

 

 

 

 

 

 

1,050

0,300

0,350

0,400

 

 

 

 

2010-

2012г.г.

»

 

дополнить позициями согласно приложению 2 к настоящему решению;

б)всего  по  программе  изложить в следующей редакции:

«

 

Всего по программе

в том  числе

2010г.

2011г.

2012г.

  1247,939

 

 

 

 

318,273

548,271

381,395

112,321

 

 

 

 

30,982

35,768

45,571

376,67

 

 

 

 

32,94

164,632

179,098

61,183

 

 

 

 

10,825

23,055

27,303

53,084

 

 

 

 

16,684

17,855

18,545

173,661

 

 

 

 

65,312

74,711

33,638

36,38

 

 

 

 

1,270

10,790

15,320

434,6

 

 

 

 

151,260

221,460

61,920

 

 

2010-

2012г.г.

»

 

4)       Раздел Y «Ожидаемые результаты программы социально-экономического развития Урмарского  района»п.13. Улучшение демографической  ситуации и дальнейшее  развитие рынка трудовых  ресурсов в  Урмарском районе  дополнить подразделом следующего содержания:

13.1 Снижение напряжённости на рынке труда и обеспечение занятости высвобожденного населения района на других производствах и сферах

Предполагаются к реализации следующие мероприятия:

13.1.1Субсидии на оплату труда и найм новых сотрудников

В целях снижения напряженности на рынке труда Правительством Чувашской Республики с 2009 года ежегодно  утверждается  Республиканская целевая программа снижения напряженности на рынке труда Чувашской Республики .

 В ходе реализации данной целевой программы в районе в 2011 году планируется проведение следующих приоритетных мероприятий:

1.Опережающее профессиональное  обучение работников в случае  угрозы  массового  увольнения, 25 человек  на  сумму 139,2 тыс.руб.

2. Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы. В 2011 году в районе стажировку пройдут 20 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы с объемом финансирования  627,57 тыс.руб. , в том числе:

ООО «Нива»- 2 чел., ЗАО «КСО «Урмарская» -5 чел., Урмарское райпо -9 чел., ООО «Общепит» -4 чел.

Работодателям, трудоустроившим на стажировки выпускников образовательных учреждений, за счет бюджетных средств будут возмещены расходы на заработную плату (в месяц не более минимального размера оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за каждого выпускника) и на выплаты за наставничество (в месяц не более ½ установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за каждого выпускника).

3. Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов.

В районе в 2011 году будут созданы специальные рабочие места для трудоустройства 1 инвалида  в ООО «Нива». Работодателям за счет бюджетных средств будут возмещены затраты  в размере 50 тыс. рублей.

4. Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

В 2011 году в районе 270  безработных гражданина откроют собственное дело в следующих видах деятельности: создание КФХ, ремонт автомобилей, организационной, сельскохозяйственной техники, пчеловодство, производство строительных материалов, оказание услуг в обслуживающей сфере и т.д.

Безработным гражданам, открывшим собственное дело, за счет бюджетных средств будет предоставлена единовременная выплата в размере 12 - кратной максимальной величины пособия по безработице, а также на каждое дополнительно созданное рабочее место для трудоустройства безработных граждан в размере 12 - кратной максимальной величины пособия по безработице.

 

13.1.2. Переподготовка, временная занятость для молодежи

Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда обеспечивается путем предоставления государственной услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

Из общего числа безработных граждан, проходящих профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, более 70 % – это молодежь в возрасте 16 -29 лет. Молодежи предлагается пройти профессиональную переподготовку, получить новую или вторую (смежную) профессию. В целях обеспечения временной занятости молодежи ГУ "Центр занятости населения Урмарского  района Госслужбы занятости Чувашии" будет предложено:

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, не менее 355 человек ежегодно;

- временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, не менее 2 человек ежегодно.

 В период временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу, кроме заработной платы будет выплачиваться материальная поддержка в размере минимального пособия по безработице за счет средств федерального бюджета, предоставляемых в виде субвенций.

Согласно Республиканской целевой программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики на 2011 год выделены денежные средства на следующие мероприятия:

Направление

 

 

Численность

Сумма, руб.

1.Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения

25

139200,00

2.Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы

20

627571,80

3.Содействие самозанятости

270

16546320,00

4.Трудоустройство инвалидов

1

50000,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ

316

17 013 091,8

Руководствуясь приказом Госслужбы занятости Чувашии от 11.09.2008г. № 35 ГУ Центр занятости населения Урмарского района планирует следующие мероприятия, направленные на решение проблемы обеспечения эффективной занятости населения на 2011 год:

 

Наименование категории потребителей

Основа предоставления (безвозмездная, платная)

Плановое количество потребителей (человек) в 2011 году

1. Трудоустройство при содействии органов службы занятости

Безвозмездная

970

2. Общественные работы

Безвозмездная

132

3. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Безвозмездная

355

4. Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Безвозмездная

11

5. Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

Безвозмездная

2

6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Безвозмездная

36

7. Ярмарки вакансий

Безвозмездная

3

8. Обучение на семинарах по самозанятости безработных граждан

безвозмездная

20

9. Оказание финансовой помощи по самозанятости безработных граждан

Безвозмездная

272

10. Трудоустройство в другие регионы РФ

Безвозмездная

20

11. Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности

Безвозмездная

1

12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан

Безвозмездная

60

13. Профессиональная ориентация граждан

Безвозмездная

2650

14. Психологическая поддержка

Безвозмездная

40

 

Уровень безработицы на 01.01.2011г.– 1,2%; 01.01.2012г. –1,1%, на 01.01.2013г. – 1,1%.

 

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.     Опубликовать настоящее решение в газете «Урмарский вестник» Урмарского района.

4.        Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию                 Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики по бюджету, налогам, предпринимательству, земельным и имущественным отношениям, строительству, транспорту и связи.

 

Глава Урмарского  района –Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                В. Ф. Павлов

 


 

 

Приложение 1 к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010 № 18

 

пп

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения

(годы)

Источники  финансирования (млн. рублей)

федеральный бюджет

республиканский бюджет Чувашской Республики

бюджеты муниципальных образований

внебюд­­жетные
средства

всего

 

Труд и занятость

В рамках реализации Программы в части снижения напряженности на рынке труда Урмарского  района в 2011-2012 г.г.  Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского  района» планирует осуществить комплекс следующих мероприятий: организация стажировки выпускников образовательных учреждений 2010–2011 годов в целях приобретения опыта работы; организация общественных работ, оказание содействия трудоустройству инвалидов; развитие опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы увольнения; стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; создание базы данных об имеющихся вакансиях  Урмарского района.»

 

 

 

2010

2011

2012

 

 

 

45,539

8,807

17,366

17,366

 

 

 

 

Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы

Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского района»

2010

2011

2012

 

0,287

0,627

0,627

 

 

 

 

Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения

Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского района»

2010

2011

2012

 

2,87

-

-

 

 

 

 

Содействие трудоустройству инвалидов в организациях

Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского района»

2010

2011

2012

 

0,06

0,05

0,05

 

 

 

 

Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы увольнения

Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского района»

2010

2011

2012

 

 

0,139

0,139

 

 

 

 

Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в Урмарском районе

Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского района»

2010

2011

2012

 

5,59

16,55

16,55

 

 

 

 

Создание базы данных об имеющихся вакансиях в районе

Государственное учреждение «Центр занятости населения Урмарского района»

2010

2011

2012

-

-

-

-

-


 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О районной целевой программе улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе  на  2011 - 2013  годы 

 

В целях реализации   политики в области охраны труда, улучшения условий труда, сохранения жизни и здоровья работающих, как важнейшей производительной силы общества, определяющей благосостояние народа и социально-экономическое развитие Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1.  Утвердить прилагаемую районную целевую программу улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы (далее – Программа).

2. Установить, что объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей Урмарского районного бюджета Чувашской Республики.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений  Урмарского района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

               

Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов                В.Ф.Павлов                              

паспорт

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

РАБОТАЮЩИХ В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ на 2011-2013 годы

 

Наименование

Программы

Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы

Основание для разработки Программы

 

Трудовой кодекс Российской Федерации; Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон «О санитарно-эпиде­мио­логическом благополучии населения»; Закон Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Указ Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы»

Муниципальный

заказчик

Администрация Урмарского района

Основной разработчик Программы

Администрация Урмарского района

Цели

программы

 

 

задачи программы

 

- снижение общей и профессиональной заболеваемости, производственного травматизма;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- повышение качества рабочих мест и условий труда;

сокращение смертности населения в трудоспособном возрасте от предотвращаемых причин;

- развитие системы обучения по охране труда;

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, обеспечение их профессиональной активности и долголетия;

- внедрение у работодателей современных систем менеджмента охраны труда, основанные на международных стандартах;

- информационное обеспечение здорового образа жизни и охраны труда работающего населения

Основные

направления  программы

 

- совершенствование нормативных правовых актов в области  условий и охраны труда и здоровья работающих;

- организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

- усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда;

- учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

- профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

- информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Целевые индикаторы

Программы

 

 

к 2013 году:

снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья трудоспособного населения;

устойчивая динамика снижения производственного травматизма и первичной профессиональной заболеваемости, а также инвалидности работающих;

увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам;

рост затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда;

увеличение количества работодателей, охваченных аттестацией рабочих мест

Сроки реализации и этапы реализации программы

 

2011-2013 годы

 

Исполнители основных мероприятий Программы

(по согласованию)

- Администрация Урмарского района, руководители предприятий, организаций и учреждений района, профсоюзные организации предприятий, организаций и учреждений района,

Государственное учреждение центра занятости населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики;

Отдел социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – ОСЗН);

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике в Урмарском районе (по согласованию);

Источники финансирования (по согласованию)

Местный бюджет, бюджеты предприятий, организаций и учреждений района

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей районного бюджета

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социальной и бюджетной эффективности

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте

- снижение производственного травматизма

- снижение первичной профессиональной заболеваемости

-увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам ;

- увеличение количества организаций, охваченных аттестацией рабочих мест по условиям труда 

Экономический эффект программы:

снижение материальных затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведение рабочих мест в производственной сфере в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда, сокращение потерь рабочего времени; снижение затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращение материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; уменьшение страховых взносов, сокращение штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

Социальная эффективность:

сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; обеспечение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональ­ных заболеваний; снижение уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидности и смертности работающих; повышение социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; повышение трудоспособности и производительности труда; увеличение затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда

Организация контроля за исполнением Программы

- контроль  за   ходом   выполнения   Программы осуществляет администрация Урмарского района.

 

 

Введение.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

 

Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы (далее – Программа) разработана администрацией Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиоло­гичес­ком благополучии населения», Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Законом Чувашской Республики «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004–2010 годы».

Анализ состояния условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе показал следующее. В районе по-прежнему имеются случаи смертности населения в трудоспособном возрасте.

Так, число умерших в трудоспособном возрасте по Урмарскому району в  2009 году составило 131 человек (28% к общему числу умерших). Ведущими причинами смертности в трудоспособном возрасте являются несчастные случаи, травмы, отравления, заболевания и другие воздействия внешних причин, обусловленные социальными факторами и являющиеся предотвратимыми.

Таким образом, целесообразность принятия указанной Программы вызвана необходимостью дальнейшего снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, совершенствования работы по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих, повышением ее статуса и значимости, внедрением современных систем управления охраной труда на основе международных стандартов, переходом от реагирования на страховые случаи на производстве к управлению рисками повреждения здоровья работников и повышением культуры труда в целом.

Программой предусматривается создание районного реестра рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, автоматизированной системы мониторинга условий и охраны труда, развитие аттестации рабочих мест по условиям труда и обучения по охране труда, усиление государственного и общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, совершенствование системы профилактики заболеваемости работников и реабилитации лиц, пострадавших на производстве. Предполагается, что на основе Программы будут разработаны и приняты аналогичные программы в организациях и предприятиях района.

Перечень мероприятий Программы включает в себя следующие направления (приложение 1)

совершенствование нормативных правовых актов в области  условий и охраны труда и здоровья работающих;

организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда;

учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Внебюджетное финансирование предполагает использование средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профсоюзов, обучающих организаций, органов по сертификации работ по охране труда.

Общеэкономический эффект от реализации мероприятий Программы  достигнет за счет снижения материальных затрат связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведения рабочих мест в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда, сокращения потерь рабочего времени; снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

Социальная эффективность Программы обусловлена снижением уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидности и смертности работающих; повышением социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; увеличением трудоспособности и производительности труда.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в сравнении с 2009 годом с учетом следующих показателей:

снижение производственного травматизма;

снижение первичной профессиональной заболеваемости;

увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиени­ческим нормативам, на 10 процентов;

увеличение количества организаций, охваченных аттестацией рабочих мест по условиям труда;

увеличение числа обученных по охране труда;

снижение индекса профессионального риска;

снижение индекса профессиональной заболеваемости;

снижение индекса установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

увеличение затрат на мероприятия по охране труда;

Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы обусловлены деятельностью организаций отраслей экономики в сфере улучшения условий и охраны труда, здоровья работающих на ближайшие годы, связанной с реализацией требований Трудового кодекса Российской Федерации, целого ряда федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики в области охраны труда и здоровья граждан.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражается в сокращении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; обеспечении социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональ­ных заболеваний; снижении уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидности работающих; повышении социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; увеличении затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

Методика расчета экономической эффективности реализации Программы изложена в приложении № 2.

 


 

 

Приложение № 1 к районной целевой программе улучшения условий,    охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы

 

Мероприятия

районной целевой программы улучшения условий и охраны труда в Урмарском районе на 2011-2013 годы (по согласованию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. руб.

Всего (2011-2013 гг.)

2011г

2012 г

2013 г

I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны труда, здоровья работающих

1.1.

Подготовка и внесение на собрание депутатов Урмарского района ежегодного государственного док­лада о здоровье населения Урмаркого района

Администрация района

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

1.3.

Разработка проекта районной целевой программы улучшения усло­вий, охраны труда и здоровья  работающих в Урмарском районе на 2011-2013 годы

администрация района

2010 г.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

1.4.

Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов в области здоровья работающих и охраны труда

ОСЗН Урмарского района, координационный совет, профсоюзный комитет, администрация района

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 -

-

 -

-

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих

2.2.

Мониторинг условий и охраны

Труда в организациях и предприятиях на территории Урмарского района

координационный совет, ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.4.

Создание районного реестра рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда

Координационный совет, ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.5.

Формирование электронной базы данных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда

Координационный совет, ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.7.

Создание в организациях специаль­ных участков и рабочих мест для трудоустройства беременных жен­щин и несовершеннолетних, а также лиц с медицинскими противопока­заниями в условиях, соответст­вующих требованиям гигиены и безопасности труда

 

организации

 

2011-2013 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.8.

Совершенствование системы про­фессиональной ориентации моло­дежи на рабочие профессии (специ­альности), организация профессио­нального отбора безработных граж­дан, нанимающихся на работу во вредных и опасных условиях труда

Государственное учреждение центр занятости  населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики

2011-2013 гг.

республиканский и местный бюджет Чувашской Республики

текущее

финансирование

 

-

-

-

2.13.

Организация районной выста­вок спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

 ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

внебюджетные средства

текущее

финансирование

-

-

-

2.14.

Участие в ежегодном республиканском конкурсе «Организация высокой социальной эффективности Чувашской Республики»

ОСЗН Урмарского района, организации

2011-2013 гг.

внебюджетные средства

текущее

финансирование

-

-

-

2.17.

Проведение районного смотра-конкурса по охране труда среди организаций Урмарского района

ОСЗН Урмарского района, организации

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.19.

Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда» года

ОСЗН Урмарского района, организации

2011-2013 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.20.

Проведение районного конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Урмарского района»

 

2011-2013 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.22.

Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы и пропаганды здорового образа жизни среди трудящихся на предприятиях и в организациях всех форм собственности

Администрация Урмарского района

 

2011-2013 гг.

Районный бюджет

-

 

-

-

-

2.27.

Проведение районных семинаров-совещаний по охране труда для руководителей, специалистов организаций на территории Урмарского района

ОСЗН Урмарского района, организации

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.29.

Проведение круглых столов по вопросам охраны труда для субъектов малого предпринимательства

ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.32.

Создание консультационно-методи­ческих кабинетов по охране труда в районе

ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.33.

Организация и проведение          Дней охраны труда в организациях

ОСЗН Урмарского района, организации

 

2011-2013 гг.

 

 

 

 

 

2.34.

Организация и проведение районного месячника по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля)

ОСЗН Урмарского района,

 

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.35.

Организация районных слетов трудовой молодежи

организации

2011-2013 гг.

внебюджетные источники

 

 

 

 

2.36.

Организация и проведение месячников по охране труда в районе

 

ОСЗН Урмарского района, организации

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

III. Усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда

3.2.

Проведение проверок организаций, использующих труд несовершеннолетних

Государственное учреждение центр занятости  населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики, ОСЗН Урмарского района

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

 

-

-

-

ІV. Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих

5.2.

Мониторинг причин заболеваемости работающих с временной утратой трдоспособности, уровня первичного выхода на инвалидность, профзаболеваемости в разрезе видов экономической деятельности. 

МУЗ Урмарская Центральная районная больница, ОСЗН  Урмарского района

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

5.3.

Формирование широкого антиникотинового и антиалкогольного движения в трудовых коллективах с привлечением общественных объединений, средств массовой информации

 МУЗ Урмарская Центральная районная больница, администрация района

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

5.4.

Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни

Отдел культуры

2011-2013 гг.

 

 

 

 

 

5.10.

Организация и проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний работаю­щим

МУЗ Урмарская Центральная районная больница

2011-2013 гг.

 

текущее

финансирование

 

 

 

V. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих

6.2.

Подготовка ежегодных докладов о состоянии условий и охраны труда в районе

ОСЗН Урмарского района

 

2011-2013 гг.

 

 

текущее

финансирование

-

-

-

6.7.

Ведение сайта «Охрана труда в районе» в сети «Интернет – Чувашия»

ОСЗН Урмарского района

 

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

6.9.

Пропаганда охраны труда и здоровья работающих в средствах массовой информации

ОСЗН Урмарского района, администрация Урмарского района

2011-2013 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

 

 

 

 

 

* Мероприятия Программы осуществляются по согласованию с исполнителями


Приложение № 2 к Районной целевой программе улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе Чувашской Республике на 2011-2013 годы

 

Методика расчета
экономической эффективности реализации районной целевой программе улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе Чувашской Республике  на 2011-2013 годы

 

Реализация Программы предполагает достижение целевых индикаторов и показателей эффективности, которые в целом характеризуют состояние условий, охраны труда и здоровья работающих.

В Программе установлены следующие показатели:

1. Количество пострадавших на производстве в расчете на 1000 работающих, человек – показатель, характеризующий изменение количества пострадавших от несчастных случаев на производстве на 1000 работающих в текущем периоде по сравнению с базисным

2. Количество впервые выявленных профессиональных больных в расчете на 10000 работающих (Кпз), человек – показатель, характеризующий изменение количества выявленных профессиональных больных на 10000 работающих в текущем периоде по сравнению с базисным по обследованному кругу организаций, рассчитывается по формуле

Кпз = Кпзг × 10000 / Nр,

где:

Кпзг – количество впервые выявленных профессиональных заболеваний в отчетном периоде, человек

Np – общая численность работников в организациях, расположенных на территории района.

3. Удельный вес рабочих мест, соответствующих санитарно-гигиени­чес­ким нормам и требованиям, в общем количестве обследованных организаций за 3 года (РМсгн), процентов – относительный показатель исследований (измерений), оценок факторов производственной среды в организациях района, рассчитывается по формуле

РМсгн = ∑РМ1, 2 × 100 / РМвс,

где:

∑РМ1, 2 – общее количество рабочих мест, которые по итогам измерений факторов производственной среды признаны оптимальными и допустимыми (данные за период не более 3 лет);

РМвс – общее количество рабочих мест, на которых проведены измерения (оценка).

4. Удельный вес организаций, охваченных аттестацией рабочих мест по условиям труда, в общем количестве организаций (Арм), процентов – относительный показатель, характеризующий проведение аттестации рабочих мест в организациях, расположенных на территории района, в общем количестве организаций, рассчитывается по формуле

Арм = Карм / Кобщ,

где:

Карм – количество организаций, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (данные за 5 лет);

Кобщ – общее количество организаций, расположенных на территории  района

5. Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих
от)
, процентов – относительный показатель, характеризующий количество работников, прошедших обучение по охране труда в обучающих организациях, в расчете на 100 работающих, рассчитывается по формуле

Оот = Ообг × 100 / Nр,

где:

Ообг – количество обученных по охране труда в учебных центрах (обучающих организациях), человек;

Np – общая численность работников в организациях, расположенных на территории района, человек.

6. Индекс профессионального риска (Wn), единиц – показатель, по которому оценивается ситуация в области безопасности труда в целом в республике, представляет собой анализ причин возникновения профессионального риска и масштабов его влияния на профессиональные группы работающих рассчитывается по формуле

Wn = 1 – (1 – W1) × (1 – W2) × (1 – W3) × (1 – W4) × (1 – W5) × (1 – W6),

где:

W1 = 10-4 – частота возникновения одной аварии;

W2 = Nинц / N – частота возникновения инцидентов;

W3 = Nпз / Nр – частота профзаболеваний;

W4 = Nл / Nр – частота легких производственных травм;

W5 = Nт / Nр – частота тяжелых производственных травм без смертельного исхода;

W6 = Nс./ Nр – частота производственных травм со смертельным исходом;

Nинц – количество инцидентов;

Nс – количество погибших в результате несчастных случаев на производстве;

Nт – количество пострадавших в результате несчастного случая на производстве с тяжелым исходом;

Nл – количество пострадавших в результате несчастного случая на производстве с легкими травмами;

Nпз – количество впервые выявленных профессиональных заболеваний;

N – количество организаций, которые могут быть причиной инцидента;

Nр – общая численность работников в организациях, расположенных на территории района.

7. Индекс профессиональной заболеваемости (Ипз), единиц – показатель, характеризующий относительную вероятность возникновения случая профессионального заболевания со стойкой утратой трудоспособности в результате воздействия вредных производственных факторов на работника, рассчитывается по формуле

Ипз = 1 / Кр × Кт,

где:

Кр – категория риска (частоты);

Кт – категория тяжести производственных заболеваний.

Кр рассчитывается по следующей таблице:

Категория риска (частоты)

 

Лица, выявленные впервые
с признаками профессиональных
заболеваний, % от осмотренных

Кпз (индикатор 8)

до 0,5% включи­тель­но

от 0,5 до 1%

от 1 до 3%

от 3 до 5%

более 5%

До 0,5% включительно

5

4,8

4,6

4,4

4,2

От 0,5 до 1,5%

4,8

4

3,8

3,5

3,3

От 1,5 до 3%

4,6

3,8

3

2,7

2,4

От 3 до 5%

4,4

3,5

2,7

2

1,5

Более 5%

4,2

3,3

2,4

1,5

1

Кт рассчитывается по следующей формуле:

Кт = ,

где:

УТ пз 81-100 – количество профессиональных больных, которым установлена утрата трудоспособности от 81 до 100 процентов;

УТ пз 61-80 – количество профессиональных больных, которым установлена утрата трудоспособности от 61 до 80 процентов;

УТ пз 41-60 – количество профессиональных больных, которым установлена утрата трудоспособности от 41 до 60 процентов;

УТ пз21-40 – количество профессиональных больных, которым установлена утрата трудоспособности от 21 до 40 процентов;

УТ пз 0-20 – количество профессиональных больных, которым установлена утрата трудоспособности от 1 до 20 процентов или утрата вообще не установлена, но они признаны инвалидами 1, 2 или 3 группы;

УТ пз – общее количество лиц, которым установлены первичная инвалидность и (или) утрата трудоспособности вследствие профессиональных заболеваний.

8. Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний инв), единиц – показатель, характеризующий среднюю группу установленной инвалидности от общего количества лиц, которым установлены первичная инвалидность и (или) утрата трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рассчитывается по формуле

где:

И1 – количество лиц, которым установлена I группа инвалидности;

И2 – количество лиц, которым установлена II группа инвалидности;

И3 – количество лиц, которым установлена III группа инвалидности;

И0 – количество лиц, которым не установлена группа инвалидности, но установлена утрата трудоспособности;

Иобщ – общее количество лиц, которым установлены первичная инвалидность и (или) утрата трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

9. Затраты на мероприятия по охране труда на одного работающего,
рублей – показатель, представляющий собой стоимость затрат на мероприятия по охране труда, приходящихся на одного работающего.

Экономический эффект от сокращения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

 

Общий экономический эффект от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Эo) учитывает полученный прямой экономический эффект (Эп) и косвенный экономический эффект (Эk) и рассчитывается по формуле

Эo = Эп + Эk,

где:

Эп – прямой экономический эффект от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рублей;

Эk – косвенный экономический эффект, рублей.

Прямой экономический эффект от сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Эп) определяется как экономия от сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и рассчитывается по формуле

Эп = Эвн + Эе + Эм,

где:

Эвн – экономия, связанная с сокращением выплат по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями, рублей;

Эе – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате единовременного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями, рублей;

Эм – экономия, связанная с сокращением выплат по оплате ежемесячного возмещения ущерба при утрате профессиональной трудоспособности или смертельном исходе в связи с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями, рублей.

Эвн = Чпнп × Сдвнп × Ктнспз,

где:

Чпнп  – сокращение численности пострадавших при несчастных случаях на производстве и от профессиональных заболеваний с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в результате проведенных мероприятий, человек;

Сдвнп – средний размер дневного пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями за аналогичный период, рублей/день;

Ктнспз – число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (включая умерших) на одного пострадавшего и число человеко-дней нетрудоспособности у больных, которым установлен диагноз «Профессиональное заболевание», на одного больного (по нижеприведенным расчетам).

Сдвнп = Свнп / Кдннп,

где:

Свнп – сумма выплат пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, рублей;

Кдннп – общее количество дней нетрудоспособности по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям, по которым произведены выплаты.

Ктнспз = (Ктнс + Ктпз) / 2,

где:

Ктнс – число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (включая умерших) на одного пострадавшего;

Ктпз – число человеко-дней нетрудоспособности у больных, которым установлен диагноз «Профессиональное заболевание», на одного больного.

Эе = (Чнпс + Чнпу) × Седсв,

где:

Чнпс – сокращение численности погибших (умерших) в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания благодаря проведенным мероприятиям по улучшению условий и охраны труда, человек;

Чнпу – сокращение численности пострадавших (больных) в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с утерей профессиональной трудоспособности (тяжелый исход) благодаря проведенным мероприятиям, человек;

Седсв – средний размер единовременных страховых выплат по возмещению ущерба застрахованным и лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного на производстве, за анализируемый период, рублей.

Эм = (Чнпс + Чнпу) × Семсв × М,

где:

Семсв – средний размер ежемесячных страховых выплат по возмещению ущерба застрахованным и лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного на производстве, за анализируемый период, рублей;

М – количество месяцев за анализируемый период времени проведения мероприятий (как правило, за 12 месяцев).

Величина косвенного экономического эффекта (Эк) рассчитывается по следующей формуле:

Эк = Кк × Эп,

где:

Кк – коэффициент косвенных потерь (Кк = 5).

 

Экономический эффект от сохранения жизни человека
и снижения производственного травматизма работающих
в расчете на валовой региональный продукт

 

Экономический эффект от сохранения жизни человека и снижения производственного травматизма работающих в расчете на валовой региональный продукт (Этр) выражается в сумме валового регионального продукта, который может быть произведен за отчетный период:

 

Этр = (Дг × Чнпс) + (Дгд × Чнпу × Ктнспз),

где:

Дг – величина валового регионального продукта в расчете на одного работника в год, рублей;

Дгд – величина валового регионального продукта в расчете на одного работника в день, рублей, рассчитывается по следующей формуле:

Дгд = Дг / 12 / 21,

где:

12 – количество месяцев в году;

21 – среднее количество рабочих дней в месяц;

Чнпс – сокращение численности погибших (умерших) в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в результате проведенных мероприятий по улучшению условий и охраны труда, человек (по вышеприведенным расчетам);

Чнпу – сокращение численности пострадавших (больных) в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания с утерей профессиональной трудоспособности (тяжелый исход) в результате проведенных мероприятий, человек (по вышеприведенным расчетам);

Ктнспз – число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (включая умерших) на одного пострадавшего и число человеко-дней нетрудоспособности у больных, которым установлен диагноз «Профессиональное заболевание», на одного больного (по вышеприведенным расчетам).

Дг = Дгдн × Nпн / Nраб,

где:

Дгдн – величина валового регионального продукта в расчете на душу населения, рублей/год;

Nпн – общая численность постоянного населения района, человек;

Nраб – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций в год, человек.

Экономический эффект от снижения дополнительных выплат

 

Экономический эффект от снижения дополнительных выплат (Сдоп) состоит из снижения затрат на выдачу молока за работу с вредными условиями труда (См), бесплатное лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными условиями труда (Со), компенсацию за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда (Дв), оплату ежегодного дополнительного отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (До), лечение пострадавших непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты трудоспособности (Дл):

Сдоп = См + Со + Дв + До + Дл,

где:

См = Аутм × Ем × 21 × М,

где:

Аутм – общее количество работников, которым прекращено предоставление компенсаций (молока) за работу с вредными условиями труда в связи с улучшением условий труда, человек;

Ем – затраты на выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов в расчете на одного работника за один рабочий день, рублей;

21 – среднее количество рабочих дней в месяце;

М – количество месяцев за анализируемый период времени проведения мероприятий (как правило, за 12 месяцев);

Со = Аутп × Ео × 21 × М,

где:

Аутп – общее количество работников, которым прекращено предоставление компенсаций (бесплатного лечебно-профилактического питания) за работу с особо вредными условиями труда в связи с улучшением условий труда, человек;

Ео – затраты на обеспечение лечебно-профилактическим питанием в расчете на одного работника за один рабочий день, рублей;

21 – среднее количество рабочих дней в месяце;

М – количество месяцев за анализируемый период времени проведения мероприятий (как правило, за 12 месяцев);

Дв = Ауто × Ед × М,

где:

Ауто – общее количество работников, которым прекращено предоставление компенсаций (оплата труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда) за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда в связи с улучшением условий труда, человек;

Ед – затраты на оплату труда в повышенном размере в расчете на одного работника за один месяц, рублей;

М – количество месяцев за анализируемый период времени проведения мероприятий (как правило, за 12 месяцев);

До = Аутот × Едо,

где:

Аутот – общее количество работников, которым прекращено предоставление компенсаций (дополнительного отпуска) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в связи с улучшением условий труда, человек;

Едо – средняя сумма, выплачиваемая одному работающему за предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, как правило, из расчета среднего количества календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, предоставляемых работникам, рублей/год;

Едо = Sзп / 29,4 × Кдоп,

где:

Sзп – среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за год, рублей;

Кдоп – среднее количество календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляемых работникам в год;

Дл = Алеч × Чтн,

где:

Алеч – средняя сумма затрат на лечение пострадавших непосредственно после тяжелых несчастных случаев на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности на одного пострадавшего, рублей

Чтн – сокращение численности пострадавших в результате несчастного случая на производстве, получивших тяжелые травмы, в результате проводимых мероприятий по улучшению условий и охраны труда, человек (по вышеприведенным расчетам);

Алеч = Алеч / Клеч,

где:

Алеч – общие затраты на лечение пострадавших непосредственно после тяжелых несчастных случаев на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности, рублей;

Клеч – количество пострадавших, которые проходили лечение непосредственно после тяжелых несчастных случаев на производстве, до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в отчетном периоде, человек.

Общий экономический эффект  от проведенных мероприятий по охране труда

Общий экономический эффект (Э) от реализации мероприятий состоит из общего экономического эффекта от сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний (Эo), экономического эффекта от сохранения жизни человека и снижения производственного травматизма работающих в расчете на валовой региональный продукт (Этр) и экономического эффекта от снижения дополнительных выплат (Сдоп):

Э = Эo + Этр + Сдоп.

С учетом инфляционных коэффициентов общий экономический эффект составит:

за 2011 год × 1,054;

за 2012 год × 1,067;

за 2013 год × 1,052.

Тогда общий экономический эффект за 3 года составит сумму экономических эффектов за 2011, 2012 и 2013 годы.

 

 

 

 

 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики за  9 месяцев 2010 года

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Принять к сведению информацию «Отчет об исполнении районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики за 9 месяцев  2010 года» (прилагается).

 

Глава Урмарского района –Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов                 В.Ф.Павлов

 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда   за 9 месяцев 2010 года

 

Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 9 месяцев 2010 года составили в сумме 247,9 тыс. рублей. Средства направлены согласно постановлению главы Урмарского района от 16.03.2010 года № 165 в сумме 5,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи погорельцу, проживающему в д. Кудеснеры; от 13.09.2010 года  № 613 в сумме  200,0 тыс. руб. на оказание материальной помощи погорельцам, проживающим в п. Урмары; № 640 от 28.09.2010 года  сумме 22,9 тыс. руб. на питание погорельцам, проживающим в п. Урмары; по решению Урмарского районного Собрания депутатов от 30.09.2010 года № 428  в сумме 20,0 тыс. руб. предусмотрено на оказание материальной  помощи погорельцам, проживающим в п. Урмары.

 

Начальник финансового отдела администрации Урмарского района                                    А.В.Енькова

 

Итоги исполнения районного бюджета  за  январь – сентябрь2010 года

 

Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 71,9 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств,  полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в районный бюджет поступило 203398,8  тыс. рублей, при  годовом плане  282877,8  тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме   30608,1 тыс. рублей или 74,0 процента к годовым назначениям в объеме 41385,8  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 10722,8  тыс. рублей  или 73,7  процента к  годовым назначениям в объеме 14542,3 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 159996,8 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 223531,1 тыс. рублей или 71,6 процента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 71257,2 тыс. рублей поступило 50899,0 тыс. рублей или 71,4 процента).

Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 71,7 процента, налоги на совокупный доход – 13,4 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,9 процента, государственная пошлина – 4,5 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 3,0 процента.

Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за январь – сентябрь 2010 года  составил в размере 78,7 процента.

Расходная часть районного бюджета за январь – сентябрь 2010 года  исполнена на 65,6 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 295829,7  тыс. рублей исполнение составило 194089,3 тыс. рублей.

 В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за январь - сентябрь 2010 года  в целом характеризуется следующими данными:

ассигнования, выделенные на финансирование:

по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 17692,9 тыс. рублей освоены на 11037,8 тыс. рублей или 62,4 процента;

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 771,1 тыс. рублей  освоены на 312,4 тыс. рублей или 40,5 процента;

по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 19378,4 тыс. рублей освоены на 14151,5 тыс. рублей или 73,0 процента;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 3491,9 тыс. рублей освоены 1961,6 тыс. рублей или 56,2 процента;

по разделу «Образование» при годовом плане 149817,2 тыс. рублей  освоены на 95514,2 тыс. рублей или 63,8 процента;

по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» при годовом плане 6053,2 тыс. рублей освоены на 3738,6 тыс. рублей или 61,8 процента;

по разделу «Здравоохранение и спорт» при годовом плане 30827,7 тыс. рублей освоены на 21672,4 тыс. рублей или 70,3 процента;

по разделу «Социальная политика» при годовом плане 2429,6 тыс. рублей освоены на 1541,9 тыс. рублей или 63,5 процента;

по разделу «Межбюджетные трансферты» при годовом плане 65367,8 тыс. рублей  освоены на 44159,0 тыс. рублей или 67,6 процента;

в том числе:

по подразделу «Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 22761,1 тыс. рублей  освоены на 15324,5 тыс. рублей или 67,3 процента.

 


 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОДЫ

 

0503317

 

 

на  01 октября 2010 г.

 

 

 

 

 

97238000000

Наименование финансового органа

Финансовый отдел администрации Урмарского района

 

 

Наименование бюджета

Бюджет муниципальных районов

 

383

Периодичность: месячная

 

 

 

 

Единица измерения:  руб.

 

 

 

 

                                                               1. Доходы бюджета

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения бюджета муниципального района

Исполнено бюджет муниципального района

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - Всего

010

000 8500000000 0000 000

282 877 793,00

203 398 855,71

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1000000000 0000 000

41 385 800,00

30 608 081,74

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

010

000 1010000000 0000 000

30 566 400,00

21 958 989,92

  Налог на доходы физических лиц

010

000 1010200001 0000 110

30 566 400,00

21 958 989,92

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

010

000 1010201001 0000 110

-

623,44

  Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1010202001 0000 110

30 566 400,00

21 958 118,97

  Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

010

000 1010202101 0000 110

30 566 400,00

21 844 931,21

  Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

010

000 1010202201 0000 110

-

113 187,76

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств

010

000 1010204001 0000 110

-

247,51

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

010

000 1050000000 0000 000

5 390 000,00

4 104 506,82

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

010

000 1050200002 0000 110

5 300 000,00

4 021 356,83

  Единый сельскохозяйственный налог

010

000 1050300001 0000 110

90 000,00

83 149,99

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

010

000 1060000000 0000 000

-

-

  Налог на имущество физических лиц

010

000 1060100000 0000 110

-

-

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

010

000 1060103010 0000 110

-

-

  Земельный налог

010

000 1060600000 0000 110

-

-

  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1060601000 0000 110

-

-

  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

010

000 1060601310 0000 110

-

-

  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1060602000 0000 110

-

-

  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

010

000 1060602310 0000 110

-

-

  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 1070000000 0000 000

14 500,00

-

  Налог на добычу полезных ископаемых

010

000 1070100001 0000 110

14 500,00

-

  Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

010

000 1070102001 0000 110

14 500,00

-

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

010

000 1080000000 0000 000

1 150 000,00

1 372 186,19

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

010

000 1080300001 0000 110

500 000,00

625 042,19

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

010

000 1080301001 0000 110

500 000,00

625 042,19

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

010

000 1080400001 0000 110

-

-

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

010

000 1080402001 0000 110

-

-

  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

010

000 1080700001 0000 110

650 000,00

747 144,00

  Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

010

000 1080714001 0000 110

650 000,00

747 144,00

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

010

000 1090000000 0000 000

-

8 365,15

  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

010

000 1090100000 0000 110

-

-929,00

  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

010

000 1090103005 0000 110

-

-929,00

  Налоги на имущество

010

000 1090400000 0000 110

-

-

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

010

000 1090405000 0000 110

-

-

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

010

000 1090405010 0000 110

-

-

  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

010

000 1090600002 0000 110

-

9 294,15

  Налог с продаж

010

000 1090601002 0000 110

-

9 294,15

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010

000 1110000000 0000 000

1 281 200,00

927 681,81

  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

010

000 1110300000 0000 120

3 300,00

114 423,25

  Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

010

000 1110305005 0000 120

3 300,00

114 423,25

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

000 1110500000 0000 120

1 260 900,00

788 258,56

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010

000 1110501000 0000 120

780 000,00

411 722,40

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010

000 1110501005 0000 120

200 000,00

41 073,48

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010

000 1110501010 0000 120

580 000,00

370 648,92

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)

010

000 1110502000 0000 120

-

16 363,57

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

010

000 1110502505 0000 120

-

16 363,57

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

010

000 1110502510 0000 120

-

-

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)

010

000 1110503000 0000 120

480 900,00

360 172,59

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

010

000 1110503505 0000 120

480 900,00

360 172,59

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

010

000 1110503510 0000 120

-

-

  Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

010

000 1110700000 0000 120

17 000,00

25 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

010

000 1110701000 0000 120

17 000,00

25 000,00

  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

010

000 1110701505 0000 120

17 000,00

25 000,00

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

010

000 1120000000 0000 000

173 000,00

241 413,00

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду

010

000 1120100001 0000 120

173 000,00

241 413,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

010

000 1130000000 0000 000

5 000,00

-

  Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

010

000 1130300000 0000 130

5 000,00

-

  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

010

000 1130305005 0000 130

5 000,00

-

  Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

010

000 1130305010 0000 130

-

-

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

000 1140000000 0000 000

850 000,00

782 658,67

  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010

000 1140200000 0000 000

400 000,00

326 057,40

  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010

000 1140203005 0000 410

400 000,00

326 057,40

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

010

000 1140203305 0000 410

400 000,00

326 057,40

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

010

000 1140600000 0000 430

450 000,00

456 601,27

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

010

000 1140601000 0000 430

450 000,00

456 601,27

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

010

000 1140601410 0000 430

450 000,00

456 601,27

  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений)

010

000 1140602000 0000 430

-

-

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

010

000 1140602610 0000 430

-

-

  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

010

000 1150000000 0000 000

8 800,00

-

  Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

010

000 1150200000 0000 140

8 800,00

-

  Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

010

000 1150205005 0000 140

8 800,00

-

  Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

010

000 1150205010 0000 140

-

-

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

010

000 1160000000 0000 000

1 946 900,00

1 207 164,90

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

010

000 1160300000 0000 140

-

430,11

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

010

000 1160301001 0000 140

-

430,11

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

010

000 1160600001 0000 140

-

3 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

010

000 1161800000 0000 140

30 000,00

40 512,43

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

010

000 1161805005 0000 140

30 000,00

40 512,43

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

010

000 1162100000 0000 140

60 000,00

22 793,00

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010

000 1162105005 0000 140

60 000,00

22 793,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

010

000 1162500001 0000 140

-

4 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

010

000 1162506001 0000 140

-

4 500,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

010

000 1162700001 0000 140

60 000,00

79 350,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

010

000 1162800001 0000 140

200 000,00

119 800,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

010

000 1163000001 0000 140

796 900,00

444 617,84

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

010

000 1169000000 0000 140

800 000,00

492 161,52

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010

000 1169005005 0000 140

800 000,00

492 161,52

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

010

000 1170000000 0000 000

-

13 036,35

  Невыясненные поступления

010

000 1170100000 0000 180

-

13 036,35

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

010

000 1170105005 0000 180

-

13 036,35

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

010

000 1170105010 0000 180

-

-

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 1180000000 0000 000

-

97 579,54

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

010

000 1180500005 0000 000

-

97 579,54

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

010

000 1180503005 0000 151

-

97 579,54

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010

000 1190000000 0000 000

-

-105 500,61

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

010

000 1190500005 0000 151

-

-105 500,61

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

010

000 1190500010 0000 151

-

-

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

000 2000000000 0000 000

226 949 707,00

162 067 966,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010

000 2020000000 0000 000

226 949 707,00

162 067 966,00

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

010

000 2020100000 0000 151

78 418 700,00

56 270 200,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 2020100100 0000 151

71 257 200,00

50 899 000,00

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 2020100105 0000 151

71 257 200,00

50 899 000,00

  Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

010

000 2020100110 0000 151

-

-

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 2020100300 0000 151

7 161 500,00

5 371 200,00

  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 2020100305 0000 151

7 161 500,00

5 371 200,00

  Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

010

000 2020100310 0000 151

-

-

  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

010

000 2020200000 0000 151

29 714 077,00

21 946 045,00

  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей

010

000 2020200800 0000 151

1 067 347,00

1 067 347,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

010

000 2020200805 0000 151

1 067 347,00

1 067 347,00

  Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей

010

000 2020200810 0000 151

-

-

  Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

010

000 2020200900 0000 151

800 000,00

800 000,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

010

000 2020200905 0000 151

800 000,00

800 000,00

  Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

010

000 2020208500 0000 151

5 039 980,00

4 901 590,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

010

000 2020208505 0000 151

5 039 980,00

4 901 590,00

  Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

010

000 2020208510 0000 151

-

-

  Прочие субсидии

010

000 2020299900 0000 151

22 806 750,00

15 177 108,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

010

000 2020299905 0000 151

22 806 750,00

15 177 108,00

  Прочие субсидии бюджетам поселений

010

000 2020299910 0000 151

-

-

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

010

000 2020300000 0000 151

110 972 430,00

77 923 230,00

  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

010

000 2020300200 0000 151

124 900,00

-

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

010

000 2020300205 0000 151

124 900,00

-

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

010

000 2020300300 0000 151

638 100,00

638 100,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

010

000 2020300305 0000 151

638 100,00

638 100,00

  Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010

000 2020300700 0000 151

1 830,00

1 830,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010

000 2020300705 0000 151

1 830,00

1 830,00

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на поощрение лучших учителей

010

000 2020301400 0000 151

650 000,00

650 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

010

000 2020301405 0000 151

650 000,00

650 000,00

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2020301500 0000 151

1 023 500,00

767 700,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2020301505 0000 151

1 023 500,00

767 700,00

  Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

010

000 2020301510 0000 151

-

-

  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

010

000 2020302000 0000 151

164 800,00

164 800,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

010

000 2020302005 0000 151

164 800,00

164 800,00

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

010

000 2020302100 0000 151

2 749 800,00

2 062 300,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

010

000 2020302105 0000 151

2 749 800,00

2 062 300,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 2020302400 0000 151

100 575 000,00

70 938 500,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 2020302405 0000 151

100 575 000,00

70 938 500,00

  Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

010

000 2020302410 0000 151

-

-

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

010

000 2020302600 0000 151

1 303 500,00

-

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

010

000 2020302605 0000 151

1 303 500,00

-

  Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

010

000 2020302610 0000 151

-

-

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

010

000 2020302900 0000 151

1 569 800,00

1 177 300,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

010

000 2020302905 0000 151

1 569 800,00

1 177 300,00

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

010

000 2020305500 0000 151

2 018 000,00

1 407 800,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

010

000 2020305505 0000 151

2 018 000,00

1 407 800,00

  Прочие субвенции

010

000 2020399900 0000 151

153 200,00

114 900,00

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

010

000 2020399905 0000 151

153 200,00

114 900,00

  Иные межбюджетные трансферты

010

000 2020400000 0000 151

7 844 500,00

5 928 491,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

010

000 2020401200 0000 151

151 200,00

47 520,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

010

000 2020401205 0000 151

151 200,00

47 520,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010

000 2020401400 0000 151

3 418 600,00

2 071 171,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010

000 2020401405 0000 151

3 418 600,00

2 071 171,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

010

000 2020402500 0000 151

69 800,00

69 800,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

010

000 2020402505 0000 151

69 800,00

69 800,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

010

000 2020402510 0000 151

-

-

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

010

000 2020499900 0000 151

4 204 900,00

3 740 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

010

000 2020499905 0000 151

4 204 900,00

3 740 000,00

  Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

010

000 2020900000 0000 151

-

-

  Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

010

000 2020905000 0000 151

-

-

  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

010

000 2020905410 0000 151

-

-

  ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

010

000 3000000000 0000 000

14 542 286,00

10 722 807,97

  РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

010

000 3020000000 0000 000

11 163 778,00

9 081 114,99

  Доходы от оказания услуг

010

000 3020100000 0000 130

11 163 778,00

9 081 114,99

  Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

010

000 3020105005 0000 130

11 163 778,00

9 081 114,99

  Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

010

000 3020105010 0000 130

-

-

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

010

000 3030000000 0000 000

3 378 508,00

1 641 692,98

  Прочие безвозмездные поступления

010

000 3039900000 0000 180

3 378 508,00

1 641 692,98

  Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

010

000 3039905005 0000 180

3 378 508,00

1 641 692,98

  Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

010

000 3039905010 0000 180

-

-

  Суммы, подлежащие взаимоисключению

020

000 8700000000 0000 000

226 949 707,00

162 060 044,93

  поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

022

000 8700000000 0000 151

226 949 707,00

162 067 966,00

  доходы от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

023

000 8700000000 0001 151

-

97 579,54

  возврат неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

024

000 8700000000 0002 151

-

-105 500,61


 

 

 

 

 


                                                            2. Расходы бюджета

 

 

 Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения бюджета муниципального района

Исполнено бюджет муниципального района

1

2

3

4

5

Расходы бюджета - ИТОГО

200

000 9600 0000000 000 000

295 829 749,00

194 089 290,57

  Общегосударственные вопросы

200

000 0100 0000000 000 000

17 692 872,00

11 037 780,93

  Расходы

200

000 0100 0000000 000 200

16 715 480,00

10 340 604,56

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0100 0000000 000 210

12 896 598,00

8 780 611,98

  Заработная плата

200

000 0100 0000000 000 211

10 238 024,74

7 143 677,41

  Прочие выплаты

200

000 0100 0000000 000 212

15 000,00

600,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0100 0000000 000 213

2 643 573,26

1 636 334,57

  Оплата работ, услуг

200

000 0100 0000000 000 220

3 190 882,00

1 356 063,77

  Услуги связи

200

000 0100 0000000 000 221

376 690,00

213 305,00

  Транспортные услуги

200

000 0100 0000000 000 222

58 700,00

2 280,00

  Коммунальные услуги

200

000 0100 0000000 000 223

711 302,00

348 351,93

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0100 0000000 000 224

43 000,00

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0100 0000000 000 225

1 190 086,00

418 422,24

  Прочие работы, услуги

200

000 0100 0000000 000 226

811 104,00

373 704,60

  Обслуживание государственного (муниципального) долга

200

000 0100 0000000 000 230

50 000,00

-

  Обслуживание внутреннего долга

200

000 0100 0000000 000 231

50 000,00

-

  Прочие расходы

200

000 0100 0000000 000 290

578 000,00

203 928,81

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0100 0000000 000 300

977 392,00

697 176,37

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0100 0000000 000 310

199 930,00

141 339,92

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0100 0000000 000 340

777 462,00

555 836,45

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000 000 000

12 288 642,00

7 906 012,22

  Расходы

200

000 0104 0000000 000 200

11 560 120,00

7 310 161,20

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0000000 000 210

9 011 950,00

6 218 656,87

  Заработная плата

200

000 0104 0000000 000 211

7 152 155,74

5 070 650,38

  Прочие выплаты

200

000 0104 0000000 000 212

9 000,00

400,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0104 0000000 000 213

1 850 794,26

1 147 606,49

  Оплата работ, услуг

200

000 0104 0000000 000 220

2 348 170,00

939 268,52

  Услуги связи

200

000 0104 0000000 000 221

299 000,00

186 870,49

  Транспортные услуги

200

000 0104 0000000 000 222

5 300,00

2 280,00

  Коммунальные услуги

200

000 0104 0000000 000 223

586 010,00

272 810,39

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0104 0000000 000 224

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0104 0000000 000 225

1 131 586,00

390 553,61

  Прочие работы, услуги

200

000 0104 0000000 000 226

326 274,00

86 754,03

  Прочие расходы

200

000 0104 0000000 000 290

200 000,00

152 235,81

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0104 0000000 000 300

728 522,00

595 851,02

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0104 0000000 000 310

155 330,00

124 096,52

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0104 0000000 000 340

573 192,00

471 754,50

  Судебная система

200

000 0105 0000000 000 000

1 830,00

-

  Расходы

200

000 0105 0000000 000 200

1 120,00

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0105 0000000 000 220

1 120,00

-

  Услуги связи

200

000 0105 0000000 000 221

190,00

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0105 0000000 000 226

930,00

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0105 0000000 000 300

710,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0105 0000000 000 340

710,00

-

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200

000 0106 0000000 000 000

3 082 000,00

1 964 951,24

  Расходы

200

000 0106 0000000 000 200

2 925 600,00

1 887 001,89

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0106 0000000 000 210

2 553 700,00

1 702 266,68

  Заработная плата

200

000 0106 0000000 000 211

2 020 364,00

1 374 919,39

  Прочие выплаты

200

000 0106 0000000 000 212

4 000,00

200,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0106 0000000 000 213

529 336,00

327 147,29

  Оплата работ, услуг

200

000 0106 0000000 000 220

356 700,00

182 942,21

  Услуги связи

200

000 0106 0000000 000 221

40 000,00

19 305,14

  Транспортные услуги

200

000 0106 0000000 000 222

2 000,00

-

  Коммунальные услуги

200

000 0106 0000000 000 223

62 700,00

40 838,73

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0106 0000000 000 225

16 000,00

6 580,00

  Прочие работы, услуги

200

000 0106 0000000 000 226

236 000,00

116 218,34

  Прочие расходы

200

000 0106 0000000 000 290

15 200,00

1 793,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0106 0000000 000 300

156 400,00

77 949,35

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0106 0000000 000 310

14 600,00

13 723,40

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0106 0000000 000 340

141 800,00

64 225,95

  Обеспечение проведения выборов и референдумов

200

000 0107 0000000 000 000

50 000,00

50 000,00

  Расходы

200

000 0107 0000000 000 200

50 000,00

50 000,00

  Прочие расходы

200

000 0107 0000000 000 290

50 000,00

50 000,00

  Обслуживание государственного и муниципального долга

200

000 0111 0000000 000 000

50 000,00

-

  Расходы

200

000 0111 0000000 000 200

50 000,00

-

  Обслуживание государственного (муниципального) долга

200

000 0111 0000000 000 230

50 000,00

-

  Обслуживание внутреннего долга

200

000 0111 0000000 000 231

50 000,00

-

  Резервные фонды

200

000 0112 0000000 000 000

308 000,00

-

  Расходы

200

000 0112 0000000 000 200

308 000,00

-

  Прочие расходы

200

000 0112 0000000 000 290

308 000,00

-

  Другие общегосударственные вопросы

200

000 0114 0000000 000 000

1 912 400,00

1 116 817,47

  Расходы

200

000 0114 0000000 000 200

1 820 640,00

1 093 441,47

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0114 0000000 000 210

1 330 948,00

859 688,43

  Заработная плата

200

000 0114 0000000 000 211

1 065 505,00

698 107,64

  Прочие выплаты

200

000 0114 0000000 000 212

2 000,00

-

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0114 0000000 000 213

263 443,00

161 580,79

  Оплата работ, услуг

200

000 0114 0000000 000 220

484 892,00

233 853,04

  Услуги связи

200

000 0114 0000000 000 221

37 500,00

7 129,37

  Транспортные услуги

200

000 0114 0000000 000 222

51 400,00

-

  Коммунальные услуги

200

000 0114 0000000 000 223

62 592,00

34 702,81

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0114 0000000 000 224

43 000,00

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0114 0000000 000 225

42 500,00

21 288,63

  Прочие работы, услуги

200

000 0114 0000000 000 226

247 900,00

170 732,23

  Прочие расходы

200

000 0114 0000000 000 290

4 800,00

-100,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0114 0000000 000 300

91 760,00

23 376,00

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0114 0000000 000 310

30 000,00

3 520,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0114 0000000 000 340

61 760,00

19 856,00

  Национальная оборона

200

000 0200 0000000 000 000

-

-

  Расходы

200

000 0200 0000000 000 200

-

-

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0200 0000000 000 210

-

-

  Заработная плата

200

000 0200 0000000 000 211

-

-

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0200 0000000 000 213

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0200 0000000 000 220

-

-

  Услуги связи

200

000 0200 0000000 000 221

-

-

  Транспортные услуги

200

000 0200 0000000 000 222

-

-

  Коммунальные услуги

200

000 0200 0000000 000 223

-

-

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0200 0000000 000 224

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0200 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0200 0000000 000 310

-

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0200 0000000 000 340

-

-

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка

200

000 0203 0000000 000 000

-

-

  Расходы

200

000 0203 0000000 000 200

-

-

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0203 0000000 000 210

-

-

  Заработная плата

200

000 0203 0000000 000 211

-

-

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0203 0000000 000 213

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0203 0000000 000 220

-

-

  Услуги связи

200

000 0203 0000000 000 221

-

-

  Транспортные услуги

200

000 0203 0000000 000 222

-

-

  Коммунальные услуги

200

000 0203 0000000 000 223

-

-

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0203 0000000 000 224

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0203 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0203 0000000 000 310

-

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0203 0000000 000 340

-

-

  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000 0300 0000000 000 000

771 100,00

312 428,35

  Расходы

200

000 0300 0000000 000 200

541 996,00

242 695,59

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0300 0000000 000 210

330 900,00

112 794,09

  Заработная плата

200

000 0300 0000000 000 211

262 203,00

88 954,71

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0300 0000000 000 213

68 697,00

23 839,38

  Оплата работ, услуг

200

000 0300 0000000 000 220

210 896,00

129 901,50

  Услуги связи

200

000 0300 0000000 000 221

3 000,00

-

  Коммунальные услуги

200

000 0300 0000000 000 223

24 700,00

5 000,00

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0300 0000000 000 225

23 196,00

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0300 0000000 000 226

160 000,00

124 901,50

  Прочие расходы

200

000 0300 0000000 000 290

200,00

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0300 0000000 000 300

229 104,00

69 732,76

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0300 0000000 000 310

48 000,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0300 0000000 000 340

181 104,00

69 732,76

  Органы внутренних дел

200

000 0302 0000000 000 000

390 000,00

189 719,26

  Расходы

200

000 0302 0000000 000 200

181 196,00

124 901,50

  Оплата работ, услуг

200

000 0302 0000000 000 220

181 196,00

124 901,50

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0302 0000000 000 225

21 196,00

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0302 0000000 000 226

160 000,00

124 901,50

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0302 0000000 000 300

208 804,00

64 817,76

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0302 0000000 000 310

45 000,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0302 0000000 000 340

163 804,00

64 817,76

  Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

200

000 0309 0000000 000 000

381 100,00

122 709,09

  Расходы

200

000 0309 0000000 000 200

360 800,00

117 794,09

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0309 0000000 000 210

330 900,00

112 794,09

  Заработная плата

200

000 0309 0000000 000 211

262 203,00

88 954,71

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0309 0000000 000 213

68 697,00

23 839,38

  Оплата работ, услуг

200

000 0309 0000000 000 220

29 700,00

5 000,00

  Услуги связи

200

000 0309 0000000 000 221

3 000,00

-

  Коммунальные услуги

200

000 0309 0000000 000 223

24 700,00

5 000,00

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0309 0000000 000 225

2 000,00

-

  Прочие расходы

200

000 0309 0000000 000 290

200,00

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0309 0000000 000 300

20 300,00

4 915,00

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0309 0000000 000 310

3 000,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0309 0000000 000 340

17 300,00

4 915,00

  Обеспечение пожарной безопасности

200

000 0310 0000000 000 000

-

-

  Расходы

200

000 0310 0000000 000 200

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0310 0000000 000 220

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0310 0000000 000 226

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0310 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0310 0000000 000 310

-

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0310 0000000 000 340

-

-

  Национальная экономика

200

000 0400 0000000 000 000

19 378 402,20

14 151 499,60

  Расходы

200

000 0400 0000000 000 200

19 373 402,20

14 151 499,60

  Оплата работ, услуг

200

000 0400 0000000 000 220

15 428 770,20

13 195 729,60

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0400 0000000 000 224

6 270,20

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0400 0000000 000 225

15 272 500,00

13 089 972,60

  Прочие работы, услуги

200

000 0400 0000000 000 226

150 000,00

105 757,00

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0400 0000000 000 240

3 749 632,00

865 770,00

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 0400 0000000 000 242

3 749 632,00

865 770,00

  Прочие расходы

200

000 0400 0000000 000 290

195 000,00

90 000,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0400 0000000 000 300

5 000,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0400 0000000 000 340

5 000,00

-

  Сельское хозяйство и рыболовство

200

000 0405 0000000 000 000

3 049 632,00

955 770,00

  Расходы

200

000 0405 0000000 000 200

3 044 632,00

955 770,00

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0405 0000000 000 240

2 849 632,00

865 770,00

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 0405 0000000 000 242

2 849 632,00

865 770,00

  Прочие расходы

200

000 0405 0000000 000 290

195 000,00

90 000,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0405 0000000 000 300

5 000,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0405 0000000 000 340

5 000,00

-

  Дорожное хозяйство

200

000 0409 0000000 000 000

15 278 770,20

13 089 972,60

  Расходы

200

000 0409 0000000 000 200

15 278 770,20

13 089 972,60

  Оплата работ, услуг

200

000 0409 0000000 000 220

15 278 770,20

13 089 972,60

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0409 0000000 000 224

6 270,20

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0409 0000000 000 225

15 272 500,00

13 089 972,60

  Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000 000 000

1 050 000,00

105 757,00

  Расходы

200

000 0412 0000000 000 200

1 050 000,00

105 757,00

  Оплата работ, услуг

200

000 0412 0000000 000 220

150 000,00

105 757,00

  Прочие работы, услуги

200

000 0412 0000000 000 226

150 000,00

105 757,00

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0412 0000000 000 240

900 000,00

-

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 0412 0000000 000 242

900 000,00

-

  Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000 0500 0000000 000 000

3 491 926,00

1 961 608,18

  Расходы

200

000 0500 0000000 000 200

1 200 000,00

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0500 0000000 000 220

-

-

  Транспортные услуги

200

000 0500 0000000 000 222

-

-

  Коммунальные услуги

200

000 0500 0000000 000 223

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0500 0000000 000 225

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0500 0000000 000 226

-

-

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0500 0000000 000 240

1 200 000,00

-

  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000 0500 0000000 000 241

-

-

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 0500 0000000 000 242

1 200 000,00

-

  Прочие расходы

200

000 0500 0000000 000 290

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0500 0000000 000 300

2 291 926,00

1 961 608,18

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0500 0000000 000 310

2 291 926,00

1 961 608,18

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0500 0000000 000 340

-

-

  Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000 000 000

1 200 000,00

-

  Расходы

200

000 0501 0000000 000 200

1 200 000,00

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0501 0000000 000 220

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0501 0000000 000 225

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0501 0000000 000 226

-

-

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0501 0000000 000 240

1 200 000,00

-

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 0501 0000000 000 242

1 200 000,00

-

  Прочие расходы

200

000 0501 0000000 000 290

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0501 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0501 0000000 000 310

-

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0501 0000000 000 340

-

-

  Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000 000 000

2 291 926,00

1 961 608,18

  Расходы

200

000 0502 0000000 000 200

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0502 0000000 000 220

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0502 0000000 000 225

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0502 0000000 000 226

-

-

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0502 0000000 000 240

-

-

  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000 0502 0000000 000 241

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0502 0000000 000 300

2 291 926,00

1 961 608,18

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0502 0000000 000 310

2 291 926,00

1 961 608,18

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0502 0000000 000 340

-

-

  Благоустройство

200

000 0503 0000000 000 000

-

-

  Расходы

200

000 0503 0000000 000 200

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0503 0000000 000 220

-

-

  Транспортные услуги

200

000 0503 0000000 000 222

-

-

  Коммунальные услуги

200

000 0503 0000000 000 223

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0503 0000000 000 225

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0503 0000000 000 226

-

-

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0503 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0503 0000000 000 310

-

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0503 0000000 000 340

-

-

  Охрана окружающей среды

200

000 0600 0000000 000 000

-

-

  Расходы

200

000 0600 0000000 000 200

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0600 0000000 000 220

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0600 0000000 000 225

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0600 0000000 000 226

-

-

  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

200

000 0603 0000000 000 000

-

-

  Расходы

200

000 0603 0000000 000 200

-

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0603 0000000 000 220

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0603 0000000 000 225

-

-

  Прочие работы, услуги

200

000 0603 0000000 000 226

-

-

  Образование

200

000 0700 0000000 000 000

149 817 222,00

95 514 161,11

  Расходы

200

000 0700 0000000 000 200

135 939 847,59

87 458 789,01

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0700 0000000 000 210

102 983 680,77

66 602 116,28

  Заработная плата

200

000 0700 0000000 000 211

80 933 174,05

52 834 120,59

  Прочие выплаты

200

000 0700 0000000 000 212

766 700,00

414 810,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0700 0000000 000 213

21 283 806,72

13 353 185,69

  Оплата работ, услуг

200

000 0700 0000000 000 220

25 648 122,82

16 964 746,81

  Услуги связи

200

000 0700 0000000 000 221

589 865,00

282 924,78

  Транспортные услуги

200

000 0700 0000000 000 222

25 140,40

9 282,40

  Коммунальные услуги

200

000 0700 0000000 000 223

16 226 027,46

10 105 068,96

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0700 0000000 000 225

5 604 408,58

4 535 229,06

  Прочие работы, услуги

200

000 0700 0000000 000 226

3 202 681,38

2 032 241,61

  Социальное обеспечение

200

000 0700 0000000 000 260

1 868 926,00

1 642 166,75

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 0700 0000000 000 262

1 868 926,00

1 642 166,75

  Прочие расходы

200

000 0700 0000000 000 290

5 439 118,00

2 249 759,17

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0700 0000000 000 300

13 877 374,41

8 055 372,10

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0700 0000000 000 310

2 323 086,62

964 610,68

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0700 0000000 000 340

11 554 287,79

7 090 761,42

  Дошкольное образование

200

000 0701 0000000 000 000

23 124 509,00

14 067 166,78

  Расходы

200

000 0701 0000000 000 200

18 414 308,57

11 398 189,66

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0701 0000000 000 210

14 136 533,77

8 796 801,92

  Заработная плата

200

000 0701 0000000 000 211

11 068 137,05

6 919 599,07

  Прочие выплаты

200

000 0701 0000000 000 212

119 700,00

66 610,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0701 0000000 000 213

2 948 696,72

1 810 592,85

  Оплата работ, услуг

200

000 0701 0000000 000 220

3 882 474,80

2 355 553,74

  Услуги связи

200

000 0701 0000000 000 221

34 605,00

13 382,17

  Транспортные услуги

200

000 0701 0000000 000 222

7 000,00

3 890,00

  Коммунальные услуги

200

000 0701 0000000 000 223

3 058 654,19

1 939 691,12

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0701 0000000 000 225

456 615,61

233 627,11

  Прочие работы, услуги

200

000 0701 0000000 000 226

325 600,00

164 963,34

  Прочие расходы

200

000 0701 0000000 000 290

395 300,00

245 834,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0701 0000000 000 300

4 710 200,43

2 668 977,12

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0701 0000000 000 310

595 756,62

290 808,18

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0701 0000000 000 340

4 114 443,81

2 378 168,94

  Общее образование

200

000 0702 0000000 000 000

117 501 952,00

75 164 712,24

  Расходы

200

000 0702 0000000 000 200

109 033 968,02

70 234 291,64

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0702 0000000 000 210

82 953 347,00

54 191 143,22

  Заработная плата

200

000 0702 0000000 000 211

65 200 599,00

42 934 452,69

  Прочие выплаты

200

000 0702 0000000 000 212

644 000,00

346 900,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0702 0000000 000 213

17 108 748,00

10 909 790,53

  Оплата работ, услуг

200

000 0702 0000000 000 220

21 038 403,02

14 064 153,55

  Услуги связи

200

000 0702 0000000 000 221

490 260,00

219 217,61

  Транспортные услуги

200

000 0702 0000000 000 222

16 140,40

4 112,40

  Коммунальные услуги

200

000 0702 0000000 000 223

12 941 873,27

7 998 402,89

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0702 0000000 000 225

5 127 792,97

4 299 315,90

  Прочие работы, услуги

200

000 0702 0000000 000 226

2 462 336,38

1 543 104,75

  Социальное обеспечение

200

000 0702 0000000 000 260

122 000,00

41 881,00

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 0702 0000000 000 262

122 000,00

41 881,00

  Прочие расходы

200

000 0702 0000000 000 290

4 920 218,00

1 937 113,87

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0702 0000000 000 300

8 467 983,98

4 930 420,60

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0702 0000000 000 310

1 501 330,00

633 802,50

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0702 0000000 000 340

6 966 653,98

4 296 618,10

  Молодежная политика и оздоровление детей

200

000 0707 0000000 000 000

2 373 026,00

2 196 627,25

  Расходы

200

000 0707 0000000 000 200

2 039 836,00

1 876 190,75

  Оплата работ, услуг

200

000 0707 0000000 000 220

256 410,00

256 410,00

  Прочие работы, услуги

200

000 0707 0000000 000 226

256 410,00

256 410,00

  Социальное обеспечение

200

000 0707 0000000 000 260

1 746 926,00

1 600 285,75

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 0707 0000000 000 262

1 746 926,00

1 600 285,75

  Прочие расходы

200

000 0707 0000000 000 290

36 500,00

19 495,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0707 0000000 000 300

333 190,00

320 436,50

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0707 0000000 000 310

1 000,00

-

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0707 0000000 000 340

332 190,00

320 436,50

  Другие вопросы в области образования

200

000 0709 0000000 000 000

6 817 735,00

4 085 654,84

  Расходы

200

000 0709 0000000 000 200

6 451 735,00

3 950 116,96

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0709 0000000 000 210

5 893 800,00

3 614 171,14

  Заработная плата

200

000 0709 0000000 000 211

4 664 438,00

2 980 068,83

  Прочие выплаты

200

000 0709 0000000 000 212

3 000,00

1 300,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0709 0000000 000 213

1 226 362,00

632 802,31

  Оплата работ, услуг

200

000 0709 0000000 000 220

470 835,00

288 629,52

  Услуги связи

200

000 0709 0000000 000 221

65 000,00

50 325,00

  Транспортные услуги

200

000 0709 0000000 000 222

2 000,00

1 280,00

  Коммунальные услуги

200

000 0709 0000000 000 223

225 500,00

166 974,95

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0709 0000000 000 225

20 000,00

2 286,05

  Прочие работы, услуги

200

000 0709 0000000 000 226

158 335,00

67 763,52

  Прочие расходы

200

000 0709 0000000 000 290

87 100,00

47 316,30

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0709 0000000 000 300

366 000,00

135 537,88

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0709 0000000 000 310

225 000,00

40 000,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0709 0000000 000 340

141 000,00

95 537,88

  Культура, кинематография, средства массовой информации

200

000 0800 0000000 000 000

6 053 200,00

3 738 558,48

  Расходы

200

000 0800 0000000 000 200

5 289 806,00

3 188 964,48

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0800 0000000 000 210

4 201 366,00

2 763 155,12

  Заработная плата

200

000 0800 0000000 000 211

3 332 843,00

2 346 258,52

  Прочие выплаты

200

000 0800 0000000 000 212

2 000,00

1 000,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0800 0000000 000 213

866 523,00

415 896,60

  Оплата работ, услуг

200

000 0800 0000000 000 220

879 060,00

335 825,12

  Услуги связи

200

000 0800 0000000 000 221

40 000,00

22 239,71

  Транспортные услуги

200

000 0800 0000000 000 222

2 060,00

1 482,00

  Коммунальные услуги

200

000 0800 0000000 000 223

500 000,00

209 686,22

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0800 0000000 000 225

100 000,00

2 720,00

  Прочие работы, услуги

200

000 0800 0000000 000 226

237 000,00

99 697,19

  Прочие расходы

200

000 0800 0000000 000 290

209 380,00

89 984,24

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0800 0000000 000 300

763 394,00

549 594,00

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0800 0000000 000 310

605 853,00

477 842,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0800 0000000 000 340

157 541,00

71 752,00

  Культура

200

000 0801 0000000 000 000

5 610 741,00

3 296 099,48

  Расходы

200

000 0801 0000000 000 200

5 289 806,00

3 188 964,48

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 0000000 000 210

4 201 366,00

2 763 155,12

  Заработная плата

200

000 0801 0000000 000 211

3 332 843,00

2 346 258,52

  Прочие выплаты

200

000 0801 0000000 000 212

2 000,00

1 000,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0801 0000000 000 213

866 523,00

415 896,60

  Оплата работ, услуг

200

000 0801 0000000 000 220

879 060,00

335 825,12

  Услуги связи

200

000 0801 0000000 000 221

40 000,00

22 239,71

  Транспортные услуги

200

000 0801 0000000 000 222

2 060,00

1 482,00

  Коммунальные услуги

200

000 0801 0000000 000 223

500 000,00

209 686,22

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0801 0000000 000 225

100 000,00

2 720,00

  Прочие работы, услуги

200

000 0801 0000000 000 226

237 000,00

99 697,19

  Прочие расходы

200

000 0801 0000000 000 290

209 380,00

89 984,24

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0801 0000000 000 300

320 935,00

107 135,00

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0801 0000000 000 310

163 394,00

35 383,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0801 0000000 000 340

157 541,00

71 752,00

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации

200

000 0806 0000000 000 000

442 459,00

442 459,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0806 0000000 000 300

442 459,00

442 459,00

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0806 0000000 000 310

442 459,00

442 459,00

  Здравоохранение, физическая культура и спорт

200

000 0900 0000000 000 000

30 827 687,80

21 672 353,63

  Расходы

200

000 0900 0000000 000 200

26 125 986,00

18 385 490,90

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0900 0000000 000 210

11 342 660,00

8 054 821,43

  Заработная плата

200

000 0900 0000000 000 211

8 929 333,00

6 431 703,32

  Прочие выплаты

200

000 0900 0000000 000 212

73 800,00

5 800,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0900 0000000 000 213

2 339 527,00

1 617 318,11

  Оплата работ, услуг

200

000 0900 0000000 000 220

10 398 210,00

6 559 872,06

  Услуги связи

200

000 0900 0000000 000 221

275 950,00

198 110,57

  Транспортные услуги

200

000 0900 0000000 000 222

23 830,00

9 338,33

  Коммунальные услуги

200

000 0900 0000000 000 223

4 730 204,00

3 061 230,85

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0900 0000000 000 224

43 896,00

23 024,00

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0900 0000000 000 225

4 290 840,00

2 539 673,37

  Прочие работы, услуги

200

000 0900 0000000 000 226

1 033 490,00

728 494,94

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0900 0000000 000 240

2 447 800,00

2 177 400,00

  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000 0900 0000000 000 241

2 447 800,00

2 177 400,00

  Социальное обеспечение

200

000 0900 0000000 000 260

973 000,00

790 655,41

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 0900 0000000 000 262

973 000,00

790 655,41

  Прочие расходы

200

000 0900 0000000 000 290

964 316,00

802 742,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0900 0000000 000 300

4 701 701,80

3 286 862,73

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0900 0000000 000 310

1 568 715,00

1 234 681,87

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0900 0000000 000 340

3 132 986,80

2 052 180,86

  Стационарная медицинская помощь

200

000 0901 0000000 000 000

7 028 512,76

5 302 162,68

  Расходы

200

000 0901 0000000 000 200

4 974 120,00

3 687 385,44

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0901 0000000 000 210

740 520,00

568 955,15

  Заработная плата

200

000 0901 0000000 000 211

539 240,00

464 265,16

  Прочие выплаты

200

000 0901 0000000 000 212

60 000,00

-

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0901 0000000 000 213

141 280,00

104 689,99

  Оплата работ, услуг

200

000 0901 0000000 000 220

3 523 600,00

2 508 430,29

  Услуги связи

200

000 0901 0000000 000 221

58 000,00

54 000,00

  Транспортные услуги

200

000 0901 0000000 000 222

11 000,00

9 338,33

  Коммунальные услуги

200

000 0901 0000000 000 223

1 658 200,00

1 259 999,99

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0901 0000000 000 225

1 182 610,00

770 144,70

  Прочие работы, услуги

200

000 0901 0000000 000 226

613 790,00

414 947,27

  Прочие расходы

200

000 0901 0000000 000 290

710 000,00

610 000,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0901 0000000 000 300

2 054 392,76

1 614 777,24

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0901 0000000 000 310

1 130 000,00

965 929,94

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0901 0000000 000 340

924 392,76

648 847,30

  Амбулаторная помощь

200

000 0902 0000000 000 000

15 694 475,04

9 850 342,72

  Расходы

200

000 0902 0000000 000 200

14 070 690,00

8 866 604,77

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0902 0000000 000 210

7 568 840,00

5 020 756,28

  Заработная плата

200

000 0902 0000000 000 211

5 990 093,00

3 987 438,16

  Прочие выплаты

200

000 0902 0000000 000 212

9 300,00

5 800,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0902 0000000 000 213

1 569 447,00

1 027 518,12

  Оплата работ, услуг

200

000 0902 0000000 000 220

5 503 150,00

3 030 751,08

  Услуги связи

200

000 0902 0000000 000 221

181 390,00

116 710,57

  Транспортные услуги

200

000 0902 0000000 000 222

12 830,00

-

  Коммунальные услуги

200

000 0902 0000000 000 223

2 109 534,00

1 077 860,86

  Арендная плата за пользование имуществом

200

000 0902 0000000 000 224

43 896,00

23 024,00

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0902 0000000 000 225

2 857 800,00

1 592 186,56

  Прочие работы, услуги

200

000 0902 0000000 000 226

297 700,00

220 969,09

  Социальное обеспечение

200

000 0902 0000000 000 260

973 000,00

790 655,41

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 0902 0000000 000 262

973 000,00

790 655,41

  Прочие расходы

200

000 0902 0000000 000 290

25 700,00

24 442,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0902 0000000 000 300

1 623 785,04

983 737,95

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 0902 0000000 000 310

438 715,00

268 751,93

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0902 0000000 000 340

1 185 070,04

714 986,02

  Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

200

000 0903 0000000 000 000

321 500,00

249 905,33

  Расходы

200

000 0903 0000000 000 200

316 600,00

245 005,33

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0903 0000000 000 210

4 500,00

-

  Прочие выплаты

200

000 0903 0000000 000 212

4 500,00

-

  Оплата работ, услуг

200

000 0903 0000000 000 220

312 100,00

245 005,33

  Коммунальные услуги

200

000 0903 0000000 000 223

137 420,00

137 420,00

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0903 0000000 000 225

90 280,00

46 385,33

  Прочие работы, услуги

200

000 0903 0000000 000 226

84 400,00

61 200,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0903 0000000 000 300

4 900,00

4 900,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0903 0000000 000 340

4 900,00

4 900,00

  Скорая медицинская помощь

200

000 0904 0000000 000 000

4 855 400,00

3 822 709,44

  Расходы

200

000 0904 0000000 000 200

4 096 660,00

3 272 709,44

  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0904 0000000 000 210

3 028 800,00

2 465 110,00

  Заработная плата

200

000 0904 0000000 000 211

2 400 000,00

1 980 000,00

  Начисления на выплаты по оплате труда

200

000 0904 0000000 000 213

628 800,00

485 110,00

  Оплата работ, услуг

200

000 0904 0000000 000 220

1 017 860,00

757 599,44

  Услуги связи

200

000 0904 0000000 000 221

36 560,00

27 400,00

  Коммунальные услуги

200

000 0904 0000000 000 223

825 050,00

585 950,00

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0904 0000000 000 225

118 650,00

112 870,86

  Прочие работы, услуги

200

000 0904 0000000 000 226

37 600,00

31 378,58

  Прочие расходы

200

000 0904 0000000 000 290

50 000,00

50 000,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0904 0000000 000 300

758 740,00

550 000,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0904 0000000 000 340

758 740,00

550 000,00

  Физическая культура и спорт

200

000 0908 0000000 000 000

2 677 800,00

2 323 357,54

  Расходы

200

000 0908 0000000 000 200

2 626 416,00

2 295 700,00

  Оплата работ, услуг

200

000 0908 0000000 000 220

-

-

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0908 0000000 000 225

-

-

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 0908 0000000 000 240

2 447 800,00

2 177 400,00

  Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

000 0908 0000000 000 241

2 447 800,00

2 177 400,00

  Прочие расходы

200

000 0908 0000000 000 290

178 616,00

118 300,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0908 0000000 000 300

51 384,00

27 657,54

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0908 0000000 000 340

51 384,00

27 657,54

  Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

200

000 0910 0000000 000 000

250 000,00

123 875,92

  Расходы

200

000 0910 0000000 000 200

41 500,00

18 085,92

  Оплата работ, услуг

200

000 0910 0000000 000 220

41 500,00

18 085,92

  Работы, услуги по содержанию имущества

200

000 0910 0000000 000 225

41 500,00

18 085,92

  Поступление нефинансовых активов

200

000 0910 0000000 000 300

208 500,00

105 790,00

  Увеличение стоимости материальных запасов

200

000 0910 0000000 000 340

208 500,00

105 790,00

  Социальная политика

200

000 1000 0000000 000 000

2 429 588,00

1 541 866,29

  Расходы

200

000 1000 0000000 000 200

2 429 588,00

1 541 866,29

  Оплата работ, услуг

200

000 1000 0000000 000 220

6 000,00

6 000,00

  Прочие работы, услуги

200

000 1000 0000000 000 226

6 000,00

6 000,00

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 1000 0000000 000 240

30 000,00

22 860,00

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 1000 0000000 000 242

30 000,00

22 860,00

  Социальное обеспечение

200

000 1000 0000000 000 260

2 379 588,00

1 499 006,29

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 1000 0000000 000 262

2 110 800,00

1 314 699,72

  Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000 1000 0000000 000 263

268 788,00

184 306,57

  Прочие расходы

200

000 1000 0000000 000 290

14 000,00

14 000,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 1000 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 1000 0000000 000 310

-

-

  Пенсионное обеспечение

200

000 1001 0000000 000 000

268 788,00

184 306,57

  Расходы

200

000 1001 0000000 000 200

268 788,00

184 306,57

  Социальное обеспечение

200

000 1001 0000000 000 260

268 788,00

184 306,57

  Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

000 1001 0000000 000 263

268 788,00

184 306,57

  Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000 000 000

426 200,00

294 740,00

  Расходы

200

000 1003 0000000 000 200

426 200,00

294 740,00

  Оплата работ, услуг

200

000 1003 0000000 000 220

6 000,00

6 000,00

  Прочие работы, услуги

200

000 1003 0000000 000 226

6 000,00

6 000,00

  Безвозмездные перечисления организациям

200

000 1003 0000000 000 240

30 000,00

22 860,00

  Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

000 1003 0000000 000 242

30 000,00

22 860,00

  Социальное обеспечение

200

000 1003 0000000 000 260

376 200,00

251 880,00

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 1003 0000000 000 262

376 200,00

251 880,00

  Прочие расходы

200

000 1003 0000000 000 290

14 000,00

14 000,00

  Поступление нефинансовых активов

200

000 1003 0000000 000 300

-

-

  Увеличение стоимости основных средств

200

000 1003 0000000 000 310

-

-

  Охрана семьи и детства

200

000 1004 0000000 000 000

1 734 600,00

1 062 819,72

  Расходы

200

000 1004 0000000 000 200

1 734 600,00

1 062 819,72

  Социальное обеспечение

200

000 1004 0000000 000 260

1 734 600,00

1 062 819,72

  Пособия по социальной помощи населению

200

000 1004 0000000 000 262

1 734 600,00

1 062 819,72

  Межбюджетные трансферты

200

000 1100 0000000 000 000

65 367 751,00

44 159 034,00

  Расходы

200

000 1100 0000000 000 200

65 367 751,00

44 159 034,00

  Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 1100 0000000 000 250

65 367 751,00

44 159 034,00

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1100 0000000 000 251

65 367 751,00

44 159 034,00

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000 1101 0000000 000 000

22 761 100,00

15 324 450,00

  Расходы

200

000 1101 0000000 000 200

22 761 100,00

15 324 450,00

  Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 1101 0000000 000 250

22 761 100,00

15 324 450,00

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1101 0000000 000 251

22 761 100,00

15 324 450,00

  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

200

000 1102 0000000 000 000

13 203 977,00

7 358 960,00

  Расходы

200

000 1102 0000000 000 200

13 203 977,00

7 358 960,00

  Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 1102 0000000 000 250

13 203 977,00

7 358 960,00

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1102 0000000 000 251

13 203 977,00

7 358 960,00

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

200

000 1103 0000000 000 000

5 586 700,00

3 562 200,00

  Расходы

200

000 1103 0000000 000 200

5 586 700,00

3 562 200,00

  Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 1103 0000000 000 250

5 586 700,00

3 562 200,00

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1103 0000000 000 251

5 586 700,00

3 562 200,00

  Иные межбюджетные трансферты

200

000 1104 0000000 000 000

2 461 774,00

1 897 774,00

  Расходы

200

000 1104 0000000 000 200

2 461 774,00

1 897 774,00

  Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 1104 0000000 000 250

2 461 774,00

1 897 774,00

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1104 0000000 000 251

2 461 774,00

1 897 774,00

  Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

200

000 1105 0000000 000 000

21 354 200,00

16 015 650,00

  Расходы

200

000 1105 0000000 000 200

21 354 200,00

16 015 650,00

  Безвозмездные перечисления бюджетам

200

000 1105 0000000 000 250

21 354 200,00

16 015 650,00

  Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1105 0000000 000 251

21 354 200,00

16 015 650,00

  Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

000 7900 0000000 000 000

-12 951 956,00

9 309 565,14

  Суммы, подлежащие взаимоисключению

210

000 9700 0000000 000 000

65 367 751,00

44 159 034,00

  перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

211

000 9700 0000000 000 251

65 367 751,00

44 159 034,00


 

 


                                           3. Источники финансирования дефицита бюджетов

 

 Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения бюджета муниципального района

Исполнено бюджет муниципального района

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

000 90 00 00 00 00 0000 000

12 951 956,00

-9 309 565,14

  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

000 01 00 00 00 00 0000 000

-

195 000,00

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

520

000 01 06 00 00 00 0000 000

-

195 000,00

  Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01 06 05 00 00 0000 000

-

195 000,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

520

000 01 06 05 00 00 0000 600

-

195 000,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

520

000 01 06 05 01 00 0000 640

-

195 000,00

  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

520

000 01 06 05 01 05 0000 640

-

195 000,00

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

12 951 956,00

-9 504 565,14

  Увеличение остатков средств бюджетов

700

000 01 05 00 00 00 0000 500

-282 877 793,00

-203 593 855,71

  Уменьшение остатков средств бюджетов

700

000 01 05 00 00 00 0000 600

295 829 749,00

194 089 290,57

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-282 877 793,00

-203 593 855,71

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-282 877 793,00

-203 593 855,71

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

000 01 05 02 01 05 0000 510

-282 877 793,00

-203 593 855,71

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-

-

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

295 829 749,00

194 089 290,57

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

295 829 749,00

194 089 290,57

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

000 01 05 02 01 05 0000 610

295 829 749,00

194 089 290,57

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

-

-

  Суммы, подлежащие взаимоисключению

750

000 57 00 00 00 00 0000 000

-161 581 956,00

-117 901 010,93

  Увеличение остатков средств

755

000 57 00 00 00 00 0000 510

-226 949 707,00

-162 060 044,93

  Уменьшение остатков средств

756

000 57 00 00 00 00 0000 610

65 367 751,00

44 159 034,00

 Руководитель       ____________________

 

 

 

                                     (подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер ____________________

 

 

 

                                     (подпись)

 

(расшифровка подписи)

 

 

"________"    _______________  200___  г.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов  «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год»

 

                В соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

                Внести в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 17 декабря 2009 года № 366 « О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год» следующие изменения:

            Статья 1.

1)                   в статье 1

              в абзаце втором слова « 282877793 рублей»  заменить словами « 291916593 рубля», слова «« 226949707 рублей»  заменить словами « 235288507 рублей», слова «223531107 рублей»  заменить словами «231869907 рублей»;

            в абзаце третьем слова «295829749 рубля»  заменить словами «304868549 рублей»;

            2) в статье 9

в пункте 1 слова « 45536824 рубля»  заменить словами « 46800703 рубля»;

            3) внести изменения в приложения 4-6 согласно приложениям  1-3 соответственно;

            4) дополнить таблицами  9 ,10 согласно таблицам 1,2 .

            Статья 2.

           Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

 

         

Глава Урмарского района-Председатель Урмарского районного Собрания депутатов              В.Ф. Павлов

 

 

 
 
   Пояснительная записка

к  решению  Урмарского районного Собрания депутатов  от 25.11.2010   

о внесении  изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов «О районном бюджете  Урмарского района  Чувашской Республики на 2010 год»

      

Предложенный проект  предусматривает  увеличение объема районного бюджета по доходам и расходам  на 9038,8 тыс. рублей, в том числе за счет безвозмездных поступлений их республиканского бюджета  Чувашской Республики в сумме 8338,8 тыс. рублей. Предусмотрено  предоставление  межбюджетного трансферта по постановлению  Кабинета Министров Чувашской Республики « О распределении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований на обеспечение сбалансированности в случае недопоступления налога на доходы физических лиц на 2010 год» № 353 от 28.10.2010 г. в сумме 1338,8 тыс. рублей и распоряжению Кабинета Министров Чувашской Республики № 309-р от 01.10.2010 г. средства на обеспечение жильем граждан лишившихся в ночь с 11на12 сентября 2010 года жилых помещений в результате пожара п.Урмары в сумме 7000,0 тыс. рублей.          

 Уточнены суммы доходов и расходов  по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по разделу «Здравоохранение» на сумму 700,0 тыс. рублей.

На основании  анализа исполнения бюджета за 10 месяцев текущего года, в целях полного освоения бюджетных средств  предусмотрено перераспределение утвержденных объемов расходов районного бюджета  на сумму 560,49тыс. рублей, за счет уменьшения расходов:

 

 

 

 

 

по разделу «Общегосударственные вопросы» на сумму 450,0 тыс. рублей,  предусмотренных на оплату ремонтных работ здания администрации в сумме 200,0 тыс. рублей, средств резервного фонда в сумме 250,0 тыс. рублей;

по разделу «Национальная экономика»  на сумму 50,0тыс. рублей, предусмотренных по районной целевой программе поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2015 годы;

по разделу «Социальная политика» на сумму 7,14 тыс. рублей предусмотренных на питание погорельцев;

предусмотрено увеличение расходов, в том числе:

по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на сумму 50,0 тыс. рублей  на увеличение суммы расходов по районной целевой программе профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы;

по разделу Жилищно-коммунальное хозяйство на сумму 196,65 тыс. рублей по районной  программе Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г., предусмотрено увеличение расходов на модернизацию водопроводных сетей п. Урмары в сумме 63,412 тыс. рублей, предусмотрено направление средств на реконструкцию котельной 7 с. Мусирмы в сумме 250,0 тыс. рублей, уменьшены суммы предусмотренные на реконструкцию котельной № 1,2 в сумме 116,762 тыс. рублей.

по разделу «Образование» на сумму 235,411 тыс. рублей, в том числе на осуществление  ремонта здания бани ДОЛ « Романтика» на сумму 65,411 тыс. рублей, на приобретение спортивных форм и снегохода для ДЮСШ на сумму 170,0 тыс. рублей;

по разделу «Здравоохранение, физическая культура и спорт»  на сумму 100,0 тыс. рублей на увеличение субсидии на содержание автономное учреждение  Урмарского  района « Физкультурно- спортивный    комплекс  «Илем»;

по разделу « Межбюджетные трансферты» на сумму 1263,879 тыс. рублей, в том числе на обеспечение сбалансированности в случае недопоступления налога на доходы физических лиц  в сумме 246,579 тыс. рублей, на выделение субвенций бюджетам поселений на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (софинансирование) в сумме 917,3 тыс. рублей, на капитальный ремонт  Дома культуры д. Чубаево (софинансирование)– 100,0 тыс. рублей.

 

Начальник  финансового  отдела администрации Урмарского района                                         А.В.Енькова

                                                                        Таблица 1

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е

межбюджетных трансфертов из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики  бюджетам  муниципальных образований  на обеспечение сбалансированности в случае недопоступления налога  на доходы физических лиц на 2010 год

 

                          (рублей)

№ пп

Наименование поселений

Сумма

1.

Бишевское сельское поселение

20100

2.

Большечакинское сельское поселение

20000

3.

Кульгешское сельское поселение

19900

4.

Урмарское городское поселение

116000

5.

Шихабыловское сельское поселение

50300

6.

Шоркистринское сельское поселение

20279

 

                Итого

246579

 

                                                                                                                     Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций  бюджетам поселений на софинансирование мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации,  проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2010 году

                          (рублей)

№ пп

Наименование поселений

Сумма

1.

Арабосинское сельское поселение

253300

2.

Урмарское городское поселение

374000

3.

Шоркистринское сельское поселение

290000

 

                Итого

917300

 

 


 Приложение 1     решению Урмарского районного Собрания депутатов                                                                                                                                    от 25.11.2010 № 21                                                                                                                                                                                        

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в приложение 4 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2010 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма ( рублей), увеличение, уменьшение(-)

Всего

за счет районного бюджета

за счет доходов от предпринимательской деятельности

за счет Фонда субвенций и субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

-450 000 

-450 000 

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

-200 000 

-200 000 

 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01

04

0020000

 

-200 000 

-200 000 

 

 

Центральный аппарат

01

04

0020400

 

-200 000 

-200000

 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе

01

04

0020400

500

-200 000 

-200000

 

 

Резервные фонды

01

12

 

 

-250 000 

-250 000 

 

 

Резервные фонды

01

12

0700000

 

-250 000 

-250000

 

 

Резервные фонды  местных администраций

01

12

0700500

 

-250 000 

-250000

 

 

Прочие расходы

01

12

0700500

013

-250 000 

-250000

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

 

 

 

50 000 

50 000 

 

 

Органы внутренних дел

03

02

 

 

50 000 

50 000 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

03

02

7950000

 

50 000 

50 000 

 

 

Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы

03

02

7952700

 

50 000 

50 000 

 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

02

7952700

500

50 000 

50 000 

 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

 

 

 

-50 000 

-50 000 

 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

 

 

-50 000 

-50 000 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

04

12

7950000

 

-50 000 

-50 000 

 

 

Районная  программа  поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республике на 2009-2015 годы

04

12

7953500

 

-50 000 

-50 000 

 

 

Субсидии юридическим лицам

04

12

7953500

006

-50 000 

-     50 000  

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

 

 

7 196 650 

196 650 

0 

7 000 000 

Жилищное хозяйство

05

01

 

 

7 000 000 

0 

0 

7 000 000 

Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

05

01

0980202

 

-1 200 000 

-1 200 000 

 

 

Субсидии юридическим лицам

05

01

0980202

006

-1 200 000 

-1 200 000 

 

 

Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

05

01

0980212

 

1 200 000 

1 200 000 

 

 

Субсидии юридическим лицам

05

01

0980212

006

1 200 000 

1 200 000 

 

 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

05

01

0980212

 

7 000 000 

0 

 

7 000 000 

Субсидии юридическим лицам

05

01

0980212

006

7 000 000 

 

 

7 000 000 

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

196 650 

196 650 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

05

02

7950000

 

196 650 

196 650 

 

 

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

05

02

7950500

 

196 650 

196 650 

 

 

реконструкция ТП-1 котельной 1 п. Урмары

05

02

7950500

 

-88 762 

-88 762 

 

 

реконструкция  котельной 2 п. Урмары

05

02

7950500

 

-28 000 

-28 000 

 

 

модернизация водопроводных сетей п. Урмары

05

02

7950500

 

63 412 

63 412 

 

 

реконструкция котельной 7            с. Мусирмы

 

 

 

 

250 000 

250 000 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

 

 

235 411 

235 411 

 

 

Дошкольное образование

07

01

 

 

141 318 

141 318 

 

 

Детские дошкольное образование

07

01

4200000

 

141 318 

141 318 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

01

4209900

 

141 318 

141 318 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

4209900

001

141 318 

141 318 

 

 

Общее образование

07

02

 

 

294 093 

294 093 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4239900

 

294 093 

294 093 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4239900

001

294 093 

294 093 

 

 

Другие вопросы в области образования

07

09

 

 

-200 000 

-200 000 

 

 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07

09

0020000

 

12 543 

12 543 

 

 

Центральный аппарат

07

09

0020400

 

12 543 

12543

 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

0020400

500

12 543 

12543

 

 

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

07

09

4520000

 

-212 543 

-212 543 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

09

4529900

 

-212 543 

-212 543 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

09

4529900

001

-212 543 

-212 543 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09

 

 

 

800 000 

100 000 

700 000 

0 

Стационарная медицинская помощь

09

01

 

 

189 300 

 

189 300 

 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

01

4700000

 

189 300 

 

189 300 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

01

4709900

 

189 300 

 

189 300 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями , в том числе

09

01

4709900

001

189 300 

 

189 300 

 

Амбулаторная помощь

09

02

 

 

258 300 

-252 400 

510 700 

 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

02

4700000

 

639 740 

129 040 

510 700 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

02

4709900

 

639 740 

129 040 

510 700 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

02

4709900

001

639 740 

129 040 

510 700 

 

Фельдшерско-акушерские пункты

09

02

4780000

 

-381 440 

-381 440 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

02

4789900

 

-381 440 

-381 440 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

02

4789900

001

-381 440 

-381 440 

 

 

капитальный ремонт  на софинансирование

09

02

4789900

001

0 

 

 

 

Скорая медицинская помощь

09

04

 

 

252 400 

252 400 

 

 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

04

4700000

 

252 400 

252 400 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

04

4709900

 

252 400 

252 400 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

04

4709900

001

252 400 

252 400 

 

 

Физическая культура и спорт

09

08

 

 

100 000 

100 000 

 

 

Центры спортивной подготовки ( сборные команды)

09

08

4820000

 

100 000 

100 000 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

09

08

4829900

 

100 000 

100 000 

 

 

Субсидии юридическим лицам

09

08

4829900

006

100 000 

100 000 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

-7 140 

-7 140 

 

 

Социальное обеспечение населения

10

03

 

 

-7 140 

-7 140 

 

 

Реализация государственных функций в области социальной политики

10

03

5140000

 

-7 140 

-7 140 

             -  

 

Прочие расходы

10

03

5140100

013

-7 140 

-7 140 

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

 

 

 

1 263 879 

1 263 879 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

11

02

 

 

917 300 

917 300 

 

 

Федеральные целевые программы

11

02

1000000

 

917 300 

917300

 

0

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2010 года"

11

02

1001100

 

917 300 

917300

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

11

02

1001100

021

917 300 

917300

 

 

Иные межбюджетные трансферты

11

04

 

 

346 579 

346 579 

 

 

Межбюджетные трансферты

11

04

5210000

 

346 579 

346 579 

 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

11

04

5210300

 

346 579 

346 579 

 

 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

11

04

5210300

017

346 579 

346 579 

 

 

Капитальный ремонт  Дома культуры д. Чубаево

11

04

5210300

017

100 000 

100 000 

 

 

На обеспечение сбалансированности в случае недопоступления налога на доходы физических лиц

11

04

5210300

017

246 579 

246 579 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

9 038 800 

1 338 800 

700 000 

7 000 000 

 


 


 

 

 

 

 

Приложение 2  

 

 

 

к решению Урмарского районного

 

 

 

Собрания депутатов от 25.11.2010 № 21

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в приложение 5 "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию районных целевых программ на 2010 год"

 

 

 

 

     ( рублей)

 

 

№ п/п

Наименование

ЦСР

Рз

ПР

ВР

Сумма, увеличение, уменьшение (-)

1

Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы

7952700

 

 

 

50 000 

 

Национальная безопасность, правоохранительная деятельность

7952700

03

 

 

50 000 

 

Органы внутренних дел

7952700

03

02

 

50 000 

 

Выполнение функций органами местного самоуправления

7952700

03

02

500 

50 000 

2

Районная  программа  поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республике на 2009-2015 годы

7953500

 

 

 

-50 000 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7953500

04

 

 

-50 000 

 

Другие вопросы в области национальной экономики

7953500

04

12

 

-50 000 

 

Субсидии юридическим лицам

7953500

04

12

006

-     50 000  

3

Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

0980202

 

 

 

-1 200 000 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0980202

05

 

 

-1 200 000 

 

Жилищное хозяйство

0980202

05

 

 

-1 200 000 

 

Субсидии юридическим лицам

0980202

05

01

006

-1 200 000 

 

Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

0980212

05

01

 

1 200 000 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0980212

05

 

 

1 200 000 

 

Жилищное хозяйство

0980212

05

 

 

1 200 000 

 

Субсидии юридическим лицам

0980212

05

01

006

1 200 000 

4

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

7950500

05

02

 

482 062 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0980212

05

 

 

196 650 

 

Коммунальное хозяйство

 

05

02

 

196 650 

 

реконструкция ТП-1 котельной 1 п. Урмары

 

05

02

 

-88 762 

 

реконструкция  котельной 2 п. Урмары

7950500

05

02

 

-28 000 

 

модернизация водопроводных сетей п. Урмары

7950500

05

02

 

63 412 

 

реконструкция котельной 7            с. Мусирмы

 

 

 

 

250 000 

 

            Всего

 

 

 

 

482 062


 


                                                                                                                                Приложение 3  к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010 № 21

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ вносимые в приложение 6 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2010 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903

 

 

 

 

6 839 510 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

 

 

 

-450 000 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администраций

903

01

04

 

 

-200 000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

903

01

04

0020000

 

-200 000 

Центральный аппарат

903

01

04

0020400

 

-200 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе

903

01

04

0020400

500

-200 000 

Резервные фонды

903

01

12

 

 

-250 000 

Резервные фонды

903

01

12

0700000

 

-250 000 

Резервные фонды  местных администраций

903

01

12

0700500

 

-250 000 

Прочие расходы

903

01

12

0700500

013

-250 000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

03

 

 

 

50 000 

Органы внутренних дел

903

03

02

 

 

50 000 

Целевые программы муниципальных образований

903

03

02

7950000

 

50 000 

Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы

903

03

02

7952700

 

50 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

03

02

7952700

500

50 000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

903

04

 

 

 

-50 000 

Другие вопросы в области национальной экономики , в том числе

903

04

12

 

 

-50 000 

Целевые программы муниципальных образований

903

04

12

7950000

 

-50 000 

Районная  программа  поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республике на 2009-2015 годы

903

04

12

7953500

 

-50 000 

Субсидии юридическим лицам

903

04

12

7953500

006

-50 000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

05

 

 

 

7 196 650 

Жилищное хозяйство

903

05

01

 

 

7 000 000 

Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

903

05

01

0980202

 

-1 200 000 

Субсидии юридическим лицам

903

05

01

0980202

006

-1 200 000 

Районная целевая  программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

903

05

01

0980212

 

1 200 000 

Субсидии юридическим лицам

903

05

01

0980212

006

1 200 000 

Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

903

05

01

0980212

 

7 000 000 

Субсидии юридическим лицам

903

05

01

0980212

006

7 000 000 

Коммунальное хозяйство

903

05

02

 

 

196 650 

Целевые программы муниципальных образований

903

05

02

7950000

 

196 650 

Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г.

903

05

02

7950500

 

196 650 

Бюджетные инвестиции

903

05

02

7950500

003

196 650 

реконструкция ТП-1 котельной 1 п. Урмары

903

05

02

7950500

 

-88 762 

реконструкция  котельной 2 п. Урмары

903

05

02

7950500

 

-28 000 

модернизация водопроводных сетей п. Урмары

903

05

02

7950500

 

63 412 

реконструкция котельной 7            с. Мусирмы

903

05

02

7950500

 

250 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

903

09

 

 

 

100 000 

Физическая культура и спорт

903

09

08

 

 

100 000 

Центры спортивной подготовки ( сборные команды)

903

09

08

4820000

 

100 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

903

09

08

4829900

 

100 000 

Субсидии юридическим лицам

903

09

08

4829900

006

100 000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

903

10

 

 

 

-7 140 

Социальное обеспечение населения

903

10

03

 

 

-7 140 

Реализация государственных функций в области социальной политики

903

10

03

5140000

 

-7 140 

Прочие расходы

903

10

03

5140100

013

-7 140 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

955

 

 

 

 

700 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

955

09

 

 

 

700 000 

Стационарная медицинская помощь

955

09

01

 

 

189 300 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

01

4700000

 

189 300 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

01

4709900

 

189 300 

Выполнение функций бюджетными учреждениями , в том числе

955

09

01

4709900

001

189 300 

Амбулаторная помощь

995

09

02

 

 

258 300 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

02

4700000

 

639 740 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

02

4709900

 

639 740 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

02

4709900

001

639 740 

Фельдшерско-акушерские пункты

955

09

02

4780000

 

-381 440 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

995

09

02

4789900

 

-381 440 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

02

4789900

001

-381 440 

Скорая медицинская помощь

955

09

04

 

 

252 400 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

955

09

04

4700000

 

252 400 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

955

09

04

4709900

 

252 400 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

955

09

04

4709900

001

252 400 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

974

 

 

 

 

235 411 

ОБРАЗОВАНИЕ

974

07

 

 

 

235 411 

Дошкольное образование

974

07

01

 

 

141 318 

Детские дошкольное образование

974

07

01

4200000

 

141 318 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

01

4209900

 

141 318 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

01

4209900

001

141 318 

Общее образование

974

07

02

 

 

294 093 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4239900

 

294 093 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

4239900

001

294 093 

капитальный ремонт

974

07

02

4239900

 

300 000 

Другие вопросы в области образования

974

07

09

 

 

-200 000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

974

07

09

0020000

 

12 543 

Центральный аппарат

974

07

09

0020400

 

12 543 

Выполнение функций органами местного самоуправления

974

07

09

0020400

500

12 543 

Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

974

07

09

4520000

 

-212 543 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

09

4529900

 

-212 543 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

09

4529900

001

-212 543 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

992

 

 

 

 

1 263 879 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

992

11

 

 

 

1 263 879 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

992

11

02

 

 

917 300 

Федеральные целевые программы

992

11

02

1000000

 

917300

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2010 года"

992

11

02

1001100

 

917300

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

992

11

02

1001100

021

917300

Иные межбюджетные трансферты

992

11

04

 

 

346 579 

Межбюджетные трансферты

992

11

04

5210000

 

346 579 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

992

11

04

5210300

 

346 579 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

992

11

04

5210300

017

346 579 

Капитальный ремонт  Дома культуры д. Чубаево

992

11

04

5210300

017

100 000 

На обеспечение сбалансированности в случае недопоступления налога на доходы физических лиц

992

11

04

5210300

017

246 579 

ИТОГО

 

 

 

 

 

9 038 800 


 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О внесении изменений в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе

 

В связи с изменениями, внесенными в бюджетное законодательство Российской Федерации Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Внести в Положение о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе, утвержденное решением Собрания депутатов Урмарского района от 29.11.2007 г. №208  следующие изменения:

1. В подразделе «Структура муниципального долга Урмарского района, виды и срочность долговых обязательств Урмарского района» статьи 11 после слов «К условным обязательствам относятся обязательства по муниципальным гарантиям Урмарского района» дополнить абзацем следующего содержания:

«Для полноты определения объема муниципального долга Урмарского района Чувашской Республики при планировании и исполнении местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в объеме прямых обязательств учитывается просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с нормами бухгалтерского учета, в объеме условных обязательств - имущественные обязательства третьих лиц, за исключением учитываемых в объеме прямых обязательств, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальное образование может нести субсидиарную ответственность.»

2. Статью 13 дополнить п.4.1 следующего содержания:

4.1 «Начальник финансового отдела имеет право назначить в органы местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики и казенные учреждения Урмарского района Чувашской Республики уполномоченных по местному бюджету Урмарского района Чувашской Республики при установлении случаев нецелевого использования бюджетных средств.

К уполномоченному по местному бюджету Урмарского района Чувашской Республики переходят все полномочия главного распорядителя, распорядителя и получателя средств местному бюджету Урмарского района Чувашской Республики.»

3. Статью 15  «Составление проекта бюджета» дополнить п.3.1 следующего содержания:

3.1. Одновременно с проектом Решения о районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики в Урмарское районное Собрание депутатов представляются следующие документы и материалы:

основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год;

предварительные итоги социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики за текущий финансовый год;

прогноз социально-экономического развития Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

оценка ожидаемого исполнения районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики за текущий финансовый год;

прогноз основных параметров (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

пояснительная записка к проекту районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

расчеты по статьям классификации доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики и источников финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в том числе за счет субвенций бюджетам поселений;

перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, и расчеты по ним на очередной финансовый год;

методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Урмарского района на очередной финансовый год;

отчеты о реализации долгосрочных целевых программ;

районная адресная инвестиционная программа;

верхний предел и проект структуры муниципального внутреннего долга Урмарского района Чувашской Республики по состоянию на конец очередного финансового года;

верхний предел муниципального внешнего долга Урмарского района Чувашской Республики по состоянию на конец очередного финансового года;

проект программы муниципальных внутренних заимствований Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

проект программы муниципальных внешних заимствований Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

проект программы муниципальных гарантий Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год;

предложения по минимальному размеру оплаты труда, размеру стипендий, а также предложения о порядке индексации заработной платы работников бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики, денежного содержания муниципальных служащих Урмарского района Чувашской Республики в очередном финансовом году;

В случае, если в очередном финансовом году предельный общий объем бюджетных ассигнований недостаточен для финансового обеспечения установленных муниципальными правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики расходных обязательств, глава администрации Урмарского района Чувашской Республики вносит в Урмарское районное Собрание депутатов Чувашской Республики проекты муниципальных правовых актов Урмарского района Чувашской Республики об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном финансовом году отдельных положений муниципальных правовых актов Урмарского Чувашской Республики, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году.

4. В абз.7 п.3 ст.17 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «казенных учреждений»;

Абзац 11 изложить в следующей редакции:

«в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий»;

В п.10 ст.17 слова «бюджетного учреждения» заменить словами «казенного учреждения».

5. Установить, что:

 - С 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- В 2011 году Администрацией Урмарского района Чувашской Республики может быть принято решение о предоставлении бюджетным учреждениям Урмарского района  Чувашской Республики субсидий из местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

- до 1 января 2012 года финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики осуществляется на основании бюджетной сметы, за исключением случаев, установленных пунктом 2 настоящей статьи;

- зачисление в местный бюджет Урмарского района Чувашской Республики доходов, полученных казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, осуществляется с 1 января 2012 года;

- с 1 января 2011 года доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмарского района Чувашской Республики и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики, являющимся получателями бюджетных средств, и казенным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики;

- до 1 января 2012 года бюджетное учреждение Урмарского района Чувашской Республики, являющееся получателем бюджетных средств, или казенное учреждение Урмарского района Чувашской Республики вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного распорядителя бюджетных средств, в котором указываются источники образования и направления использования указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации, Чувашской Республики, муниципальные правовые акты Урмарского района Чувашской Республики, положения устава (учредительного документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие возмещение арендаторами расходов по содержанию арендованного имущества. Бюджетное учреждение Урмарского района Чувашской Республики, являющееся получателем бюджетных средств, или казенное учреждение Урмарского района Чувашской Республики с учетом положений настоящего пункта осуществляет операции с указанными средствами в установленном финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, подлежащей представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета указанного учреждения.

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

               

Глава Урмарского района -Председатель Урмарского районного Собрания  депутатов             В.Ф.Павлов                                                

 

Пояснительная записка

к проекту решения Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010

«О внесении изменений в Положение о регулировании бюджетных правоотношений

в Урмарском районе»

 

          Настоящий проект Решения подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», которыми внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Кодекс).

         1. Внесены изменения в статью 69.1 Кодекса, согласно которым к бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на обеспечение выполнения функций казенных, а не бюджетных учреждений - В связи с этим вносятся изменения в ст.11 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе» и предусматривается, что в объеме прямых долговых обязательств Урмарского района Чувашской Республики учитывается просроченная кредиторская задолженность не бюджетных, а казенных учреждений (п.1 проекта Решения);

2.Внесены изменения в статью 166 Кодекса, которыми предусматривается право министра финансов Российской Федерации назначать в казенные учреждения уполномоченных по федеральному бюджету при установлении случаев нецелевого использования бюджетных средств - в связи с этим вносятся соответствующие изменения в ст.13 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе» (п.2 проекта Решения);

3. Конкретизирован перечень документов и материалов, представляемых в Урмарское районное Собрание депутатов одновременно с проектом Решения о районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики (п.3 проекта Решения);

4. Внесены изменения:

в статью 217 Кодекса, определяющие, что в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменения в закон о бюджете в случае:

           изменения состава или полномочий (функций) казенных учреждений;

            изменения типа государственных (муниципальных) учреждений и организационно-правовой формы государственных (муниципальных) унитарных предприятий - В связи с этим устанавливаются аналогичные основания внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в соответствии со статьей 17 Решения (п.4 проекта Решения),

В статью 221 Кодекса, согласно которым бюджетная смета составляется казенными учреждениями - Аналогичные изменения вносятся в п.10 ст.17 Решения, предусматривающей, что бюджетная смета утверждается и ведется в соответствии со статьей 221 Кодекса (п.4 проекта Решения);

5. Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», предусмотрено, что в период с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года нормативным правовым актом уполномоченного органа самоуправления устанавливается:

1) форма финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений в переходный период (путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации или на основании бюджетной сметы);

2) дата (не позднее 1 января 2012 года), начиная с которой осуществляется зачисление в местный бюджет доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

3) порядок и направления использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности.

В связи с этим устанавливается соответствующий порядок, форма финансового обеспечения муниципальных бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики (с 1 января 2011 г. - бюджетная смета, с 1 января 2012 г. – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания), а также дата, начиная с которой осуществляется зачисление в районный бюджет Урмарского района Чувашской Республики доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, – 1 января 2012 г. (п.5 проекта Решения).

         

Начальник финансового отдела администрации Урмарского района Чувашской Республики         А.В.Енькова

                                                              

 

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

 

О внесении изменений в Прогнозный  план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"

    Урмарское районное Собрание депутатов      решило:

1. Внести изменения в Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год, утвержденного решением Урмарского районного Собрания депутатов от 25.02.2010 №376 следующего содержания:

- в абзаце 1 слова «Первоначальная стоимость приватизируемого муниципального имущества» заменить на слова «Начальная цена приватизируемого муниципального имущества»;

2. Внести изменения в Раздел II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год, утвержденного решением Урмарского районного Собрания депутатов от 25.02.2010 №376 (в редакции решения Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 27.05.2010 № 404) следующего содержания:

- в абзаце 2 слова «минимальная цена продажи имущества» заменить на слова «минимальная цена предложения (цена отсечения)».

3. Внести изменения в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 30.09.2010 № 436 «О включении муниципального имущества в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2010 год» следующего содержания:

- абзац 3 признать утратившими силу и изложить в следующей редакции «Согласно ст.ст. 13, 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", продажа муниципального имущества, указанного в пункте 8 таблицы Раздела II Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2010 год, утвержденного решением Урмарского районного Собрания депутатов от 25.02.2010 № 376 (в редакции решения Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30.09.2010 № 436) производится посредством публичного предложения. Минимальная цена предложения (цена отсечения), указанного в п. 8 – «Нежилые помещения под № 4,5,6,7,15 общей площадью 227,42 кв.м., расположенные в одноэтажном кирпичном административном здании (Литера А) по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Центральная, д. 56а» составляет 40710 рублей без учета НДС.».

- в абзаце 4 слова «Предполагаемая сумма дохода от приватизации вышеназванного имущества составляет 89562 рубля.» признать утратившими силу.

 

Глава Урмарского района - Председатель Урмарского районного Собрания депутатов        В.Ф. Павлов

 

 

 


ГЛАВА   УРМАРСКОГО  РАЙОНА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УРМАРСКОГО РАЙОННОГО

 СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

25 ноября  2010  года                                                                                                            п. Урмары

 

О Прогнозном плане (программе) Приватизации муниципального

имущества Урмарского района Чувашской Республики на 2011 год

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", ст. 50 Устава Урмарского района Чувашской Республики

 Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2011 год.

2. Отделу сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района Чувашской Республики обеспечить в установленном законодательством порядке реализацию Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2011 год.

 

Глава Урмарского района - Председатель Урмарского районного Собрания депутатов                  В.Ф. Павлов

 

 

Утвержден решением  Урмарского районного Собрания депутатов от 25.11.2010 года № 24

 

Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества

Урмарского района на 2011 год

 

Раздел I. Основные цели и задачи приватизации муниципального имущества Урмарского района Чувашской Республики.

Раздел II. Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2011 году.

 

Раздел I. Основные цели и задачи приватизации муниципального

имущества Урмарского района

 

Основной целью Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2011 год (далее именуется - Программа приватизации) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью, обеспечение планомерности приватизации.

Программа приватизации обеспечит преимущественно решение следующих основных задач:

- развитие структурных преобразований в экономике района;

- отчуждение неиспользуемого или малоэффективно используемого муниципального имущества;

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики района;

- формирование доходов муниципального бюджета.

Приватизация муниципального имущества позволит органам местного самоуправления Урмарского района оставить только то имущество, которое необходимо для обеспечения выполнения функций и задач, возложенных на местные органы власти.

 

Раздел II

Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2011 году

 

№ п/п

Наименование объекта, его местонахождение

Рыночная стоимость (руб.) по состоянию на:

1.

Административное здание, 1968 года постройки, общей площадью 165,7 кв.м., назначение – нежилое, 1 - этажный и земельный участок, общей площадью 5960 кв.м. с кадастровым номером 21:19:270101:131, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания административного здания, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Новое Муратово, ул. Ленина, д. 2.

81 000,00 руб.  без учета НДС по состоянию на 12.03.2010

2.

Нежилое здание, 1951 года постройки, общей площадью 80,4 кв.м. и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания нежилого здания, общей площадью 5482 кв.м. с кадастровым номером 21:19:150201:64, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Батеево, ул. Гоголя, д. 15.

103 280,00 руб. с учетом НДС по состоянию на 23.07.2009

Первоначальная стоимость приватизируемого муниципального имущества Урмарского района в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" установлена на основании отчетов об оценке муниципального имущества, составленных в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Согласно ст.ст. 13, 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", продажа муниципального имущества, указанного в п.п. 1, 2 таблицы Раздела II «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2011 году» проводится посредством публичного предложения.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) указанного в п. 1 – «Административное здание, 1968 года постройки, общей площадью 165,7 кв.м., назначение – нежилое, 1 - этажный и земельный участок, общей площадью 5960 кв.м. с кадастровым номером 21:19:270101:131, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания административного здания, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Новое Муратово, ул. Ленина, д. 2.» составляет 40500 рублей без учета НДС.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) указанного в п. 2 – «Нежилое здание, 1951 года постройки, общей площадью 80,4 кв.м. и земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания и содержания нежилого здания, общей площадью 5482 кв.м. с кадастровым номером 21:19:150201:64, расположенные по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Батеево, ул. Гоголя, д. 15.» составляет 51640 рублей с учетом НДС.

Предполагаемый срок приватизации вышеуказанного имущества, указанного в вышеуказанной таблице раздела II «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2011 году» I-ый квартал 2011 года.

 

Глава Урмарского района - Председатель Урмарского районного Собрания депутатов В.Ф. Павлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429400, пос. Урмары, ул.Мира,5

Email: urmary@cap.ru

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

Председатель редакционного совета

 Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно