Урмарский вестник

 

2008

апрель

14

5(85)

Газета  основана  22 декабря  2005  года


 

7 апреля   2008 года в 9 ч 30 мин. в зале заседаний администрации Урмарского района состоялись публичные слушания  Урмарского района. Присутствовали депутаты Урмарского районного Собрания депутатов, заместители главы района, управляющий делами, начальники отделов и заведующие секторов администрации района, руководители предприятий,  главы Урмарского городского и сельских поселений и другие лица (39 человек).

Повестка дня:

1. О проекте отчета об исполнении бюджета Урмарского района за 2007 год.

2. О проекте решения Урмарского районного Собрания депутатов от 07.04.2008 г. «О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 6 декабря 2007 г. № 212 «О районном бюджете Урмарского района на 2008 год».

3. О проекте районной целевой программы улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008 – 2010 годы.

4. О проекте программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Урмарского района на 2008 – 2010 годы.

5. О проекте муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

 

Приняты рекомендации:

1.Одобрить проект отчета об исполнении бюджета Урмарского района  за 2007 год и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 07.04.2008 года в зале заседаний администрации Урмарского района.

2. Одобрить проект решения Урмарского районного Собрания депутатов  от 07.04.2008 года «О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 06.12.2007 года № 212 «О районном бюджете Урмарского района на 2008 год», с учетом внесенных предложений и рекомендовать внести его на рассмотрение Урмарского районного Собрания депутатов 07.04.2008 года  в зале заседаний администрации Урмарского района.

3.Одобрить проект районной целевой программы улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008 – 2010 годы с учетов внесенных предложений и внести его на рассмотрение  Урмарского районного Собрания депутатов 07.04.2008 года  в зале заседаний администрации Урмарского района.

4.Одобрить проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008 – 2010 годы с учетов внесенных предложений и внести его на рассмотрение  Урмарского районного Собрания депутатов 07.04.2008 года  в зале заседаний администрации Урмарского района.

5.Одобрить проект муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" с учетов внесенных предложений и внести его на рассмотрение  Урмарского районного Собрания депутатов 07.04.2008 года  в зале заседаний администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                               В.Н.Кириллов

 


ПРОЕКТ

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ

пос.Урмары                                                                                                     07.04.2008 года

Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Урмарского района за 2007 год

                Урмарское районное Собрание депутатов               решило:

                Утвердить сумму доходов районного бюджета Урмарского района за 2007 год в объеме 253583053,01 рублей, по расходам - 253596767,23 рублей и дефицитом бюджета в сумме 13714,22 рублей. Источники финансирования дефицита районного бюджета поступления от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в сумме 278051,04 рублей и изменения остатков средств по учету средств районного бюджета в сумме -264336,82 рублей (прилагается).

 

И. о. главы Урмарского района                                                   Н.А.Павлов

 

Пояснительная записка к отчету об  исполнении районного бюджета Урмарского района за    2007 год.

          Итоги исполнения районного бюджета  за    2007 год характеризуются следующими показателями.

          Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 100,6 процента к уточненным годовым назначениям . С учетом средств , полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики , в районный бюджет поступило 253583,1 тыс. рублей , при  годовом плане  252071,4 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме 27742,9  тыс. рублей или 109,24 процента к годовым назначениям в объеме 25395,7  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 9678,9 тыс. рублей  или 105,59 процента к  годовым назначениям в объеме 9166,2 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 216161,2 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 217509,5 тыс. рублей или 99,38 процента, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( трансферта ) при плане 67261,3 тыс. рублей поступило 67261,3 тыс. рублей или 100,0 процентов.

          Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц –72,2 процента, налоги на совокупный доход –12,9 процента,   штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,87 процента.

          Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за   2007 год  составил в размере 85,2 процента.

          Расходная часть районного бюджета за 2007 год  исполнена на 99,3 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 255412,6 тыс. рублей исполнение составило  253396,8 тыс. рублей .

          В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за  2007 год  в целом характеризуется следующими данными:

          ассигнования, выделенные на финансирование:

          по разделу « Общегосударственные вопросы » без учета бюджетных кредитов при уточненном годовом плане 15327,7 тыс. рублей  освоены на 15316,9 тыс. рублей или 99,9 процентов;

          по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » при годовом плане 408 тыс. рублей  освоены на  408 тыс. рублей или 100,0 процентов;

          по разделу « Национальная экономика» при годовом плане 27532,8 тыс. рублей  освоены на 127418,7 тыс. рублей или  99,6 процента, из них :

         по подразделу « Транспорт» при годовом плане 26824,8 тыс. рублей  освоены на 26824,8 тыс. рублей или 100,0 процентов;

         по разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство » при годовом плане 3649,2 тыс. рублей  освоены на 3448,6 тыс. рублей или 94,5 процентов;

         по разделу « Образование » при годовом плане 131454,3 тыс. рублей  освоены на 131283,9 тыс. рублей или 99,9 процентов;

         по разделу « Здравоохранение и спорт » при годовом плане 35895,0 тыс. рублей  освоены на 35130,8 тыс. рублей или 97,9 процента,

         в том числе :

         по подразделу « Здравоохранение»  при годовом плане 35419,4 тыс. рублей  освоены на 34655,2 тыс. рублей или 97,9 процента;

         по разделу « Социальная политика » при годовом плане 1128,1 тыс. рублей  освоены на 1045,5 тыс. рублей или  92,7 процента;

        по разделу « Межбюджетные трансферты» при годовом плане 39703,7 тыс. рублей  освоены на 38996,5 тыс. рублей или 98,2процента,

в том числе:

         по подразделу « Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 34680,5 тыс. рублей  освоены на  34448,4тыс. рублей или 99,3 процента.

 

 

 

 

 

 

 


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

КОДЫ

 

 

 

на 1 января 2008 года

Форма по ОКУД

0503317

Наименование органа, организующего

 

 

 

 

                   Дата

19.03.08

исполнение бюджета Урмарский район

 

 

 

 

 

 

Наименование бюджета ____________________________________________________________

 

            по ОКПО

 

 

 

 

 

 

           по КАТО

 

Периодичность: годовая

 

 

 

 

 

 

Единица измерения:  руб

 

 

 

 

             по ОКЕИ

383

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

 Процент исполнения (%)

ДОХОДЫ

10

10

000 1 00 00000 00 0000 000

25 395 700,00

27 742 864,31

109,24

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

20

000 1 01 00000 00 0000 000

17 823 300,00

20 027 912,53

112,37

Налог на доходы физических лиц

10

130

000 1 01 02000 01 0000 110

17 823 300,00

20 027 912,53

112,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10

140

000 1 01 02010 01 0000 110

 

6 287,90

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

150

000 1 01 02020 01 0000 110

17 823 300,00

20 012 496,17

112,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

160

000 1 01 02021 01 0000 110

17 823 300,00

19 925 406,52

111,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

170

000 1 01 02022 01 0000 110

 

87 089,65

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

180

000 1 01 02030 01 0000 110

 

8 653,10

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

10

190

000 1 01 02040 01 0000 110

 

475,36

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

810

000 1 05 00000 00 0000 000

3 548 550,00

3 581 819,94

100,94

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

870

000 1 05 02000 02 0000 110

3 520 400,00

3 554 402,32

100,97

Единый сельскохозяйственный налог

10

880

000 1 05 03000 01 0000 110

28 150,00

27 417,62

97,40

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

890

000 1 06 00000 00 0000 000

 

3 591,00

 

Налог на имущество физических лиц

10

900

000 1 06 01000 00 0000 110

 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

940

000 1 06 01030 10 0000 110

 

 

 

Земельный налог

10

1020

000 1 06 06000 00 0000 110

 

3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1030

000 1 06 06010 00 0000 110

 

3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10

1060

000 1 06 06013 05 0000 110

 

3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

1070

000 1 06 06013 10 0000 110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1080

000 1 06 06020 00 0000 110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

1120

000 1 06 06023 10 0000 110

 

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

1140

000 1 07 00000 00 0000 000

15 400,00

16 016,92

104,01

Налог на добычу полезных ископаемых

10

1150

000 1 07 01000 01 0000 110

15 400,00

16 016,92

104,01

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

1200

000 1 07 01020 01 0000 110

15 400,00

16 016,92

104,01

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

10

1330

000 1 08 00000 00 0000 000

1 029 700,00

1 072 619,19

104,17

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

1380

000 1 08 03000 01 0000 110

276 000,00

298 114,59

108,01

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

10

1390

000 1 08 03010 01 0000 110

276 000,00

298 114,59

108,01

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

1440

000 1 08 07000 01 0000 110

753 700,00

774 504,60

102,76

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

1600

000 1 08 07140 01 0000 110

753 700,00

774 504,60

102,76

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

1700

000 1 09 00000 00 0000 000

204 000,00

208 485,42

102,20

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

1710

000 1 09 01000 00 0000 110

22 300,00

23 403,37

104,95

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

1740

000 1 09 01030 05 0000 110

22 300,00

23 403,37

104,95

Платежи за пользование природными ресурсами

10

1790

000 1 09 03000 00 0000 110

 

3,00

 

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

1840

000 1 09 03020 00 0000 110

 

3,00

 

Платежи за добычу подземных вод

10

1900

000 1 09 03023 01 0000 110

 

3,00

 

Налоги на имущество

10

2120

000 1 09 04000 00 0000 110

155 500,00

156 401,24

100,58

Налог на имущество предприятий

10

2130

000 1 09 04010 02 0000 110

43 000,00

43 829,59

101,93

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

2170

000 1 09 04050 00 0000 110

112 500,00

112 571,65

100,06

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

2210

000 1 09 04050 10 0000 110

112 500,00

112 571,65

100,06

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

2280

000 1 09 06000 02 0000 110

20 000,00

20 944,64

104,72

Налог с продаж

10

2290

000 1 09 06010 02 0000 110

19 100,00

19 824,05

103,79

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

2300

000 1 09 06020 02 0000 110

900,00

1 120,59

124,51

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

2320

000 1 09 07000 00 0000 110

6 200,00

7 733,17

124,73

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

2400

000 1 09 07030 00 0000 110

6 200,00

7 733,17

124,73

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

2430

000 1 09 07030 05 0000 110

6 200,00

7 733,17

124,73

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

2710

000 1 11 00000 00 0000 000

869 050,00

1 067 021,20

122,78

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

3070

000 1 11 03000 00 0000 120

66 600,00

68 388,15

102,68

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

3120

000 1 11 03050 05 0000 120

66 600,00

68 388,15

102,68

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

10

3180

000 1 11 05000 00 0000 120

802 450,00

963 633,05

120,09

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

3190

000 1 11 05010 00 0000 120

398 650,00

563 901,23

141,45

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

3200

000 1 11 05011 00 0000 120

398 650,00

563 901,23

141,45

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

3230

000 1 11 05011 05 0000 120

 

4 318,74

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

3240

000 1 11 05011 10 0000 120

398 650,00

559 582,49

140,37

Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

3300

000 1 11 05020 00 0000 120

 

32 783,34

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов

10

3350

000 1 11 05025 05 0000 120

 

32 783,34

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

10

3370

000 1 11 05030 00 0000 120

403 800,00

366 948,48

90,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

10

3500

000 1 11 05035 05 0000 120

403 800,00

366 948,48

90,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

10

3510

000 1 11 05035 10 0000 120

 

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

3590

000 1 11 07000 00 0000 120

 

35 000,00

 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

3600

000 1 11 07010 00 0000 120

 

35 000,00

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

3650

000 1 11 07015 05 0000 120

 

35 000,00

 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

4010

000 1 12 00000 00 0000 000

122 600,00

120 292,71

98,12

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

4020

000 1 12 01000 01 0000 120

122 600,00

120 292,71

98,12

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

4420

000 1 13 00000 00 0000 000

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

4830

000 1 13 03000 00 0000 130

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

4880

000 1 13 03050 05 0000 130

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

10

4890

000 1 13 03050 10 0000 130

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

4940

000 1 14 00000 00 0000 000

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

10

5020

000 1 14 02000 00 0000 000

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5310

000 1 14 02030 05 0000 410

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5330

000 1 14 02030 10 0000 410

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5550

000 1 14 02033 05 0000 410

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5570

000 1 14 02033 10 0000 410

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

6000

000 1 15 00000 00 0000 000

4 000,00

900,00

22,50

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

6030

000 1 15 02000 00 0000 140

4 000,00

900,00

22,50

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

6080

000 1 15 02050 05 0000 140

4 000,00

900,00

22,50

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

6090

000 1 15 02050 10 0000 140

 

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

6100

000 1 16 00000 00 0000 000

1 237 100,00

1 349 434,57

109,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

6150

000 1 16 03000 00 0000 140

 

11 282,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

6160

000 1 16 03010 01 0000 140

 

11 132,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

6180

000 1 16 03030 01 0000 140

 

150,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

6210

000 1 16 06000 01 0000 140

18 000,00

18 000,00

100,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

10

6230

000 1 16 08000 01 0000 140

 

66 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

6330

000 1 16 18000 00 0000 140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

6380

000 1 16 18050 05 0000 140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

6460

000 1 16 21000 00 0000 140

 

1 994,32

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

6510

000 1 16 21050 05 0000 140

 

1 994,32

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

10

6660

000 1 16 25000 01 0000 140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

10

6720

000 1 16 25060 01 0000 140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

6760

000 1 16 27000 01 0000 140

 

26 312,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

6770

000 1 16 28000 01 0000 140

79 000,00

82 735,00

104,73

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

6790

000 1 16 30000 01 0000 140

314 000,00

314 539,06

100,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

6990

000 1 16 90000 00 0000 140

826 100,00

826 994,88

100,11

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

7040

000 1 16 90050 05 0000 140

826 100,00

826 994,88

100,11

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

7100

000 1 17 00000 00 0000 000

57 300,00

-4 689,00

-8,18

Невыясненные поступления

10

7110

000 1 17 01000 00 0000 180

 

-4 689,00

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

7160

000 1 17 01050 05 0000 180

 

-4 689,00

 

Прочие неналоговые доходы

10

7240

000 1 17 05000 00 0000 180

57 300,00

 

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

10

7290

000 1 17 05050 05 0000 180

57 300,00

 

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

10

7300

000 1 17 05050 10 0000 180

 

 

 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10

7700

000 1 19 00000 00 0000 000

 

-196 425,00

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

10

7750

000 1 19 05000 05 0000 151

 

-196 425,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

7950

000 2 00 00000 00 0000 000

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

8070

000 2 02 00000 00 0000 000

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

8080

000 2 02 01000 00 0000 151

76 953 100,00

76 953 100,00

100,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

8090

000 2 02 01001 00 0000 151

67 261 300,00

67 261 300,00

100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

8130

000 2 02 01001 05 0000 151

67 261 300,00

67 261 300,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

8140

000 2 02 01001 10 0000 151

 

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

8170

000 2 02 01003 00 0000 151

9 691 800,00

9 691 800,00

100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

8210

000 2 02 01003 05 0000 151

9 691 800,00

9 691 800,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

8220

000 2 02 01003 10 0000 151

 

 

 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

8400

000 2 02 02000 00 0000 151

88 280 148,00

87 125 161,00

98,69

Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10

8580

000 2 02 02004 00 0000 151

961 000,00

961 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10

8620

000 2 02 02004 05 0000 151

961 000,00

961 000,00

100,00

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

8820

000 2 02 02008 00 0000 151

16 365,00

7 765,00

47,45

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

8860

000 2 02 02008 05 0000 151

16 365,00

7 765,00

47,45

Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей

10

9360

000 2 02 02019 00 0000 151

300 000,00

300 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

10

9400

000 2 02 02019 05 0000 151

300 000,00

300 000,00

100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

9420

000 2 02 02020 00 0000 151

536 800,00

475 100,00

88,51

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

9460

000 2 02 02020 05 0000 151

536 800,00

475 100,00

88,51

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

9470

000 2 02 02020 10 0000 151

 

 

 

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

9640

000 2 02 02025 00 0000 151

26 250,00

26 250,00

100,00

Средства бюджетов муниципальных районов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

10

9690

000 2 02 02025 05 0000 151

26 250,00

26 250,00

100,00

Средства бюджетов поселений, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

10

9700

000 2 02 02025 10 0000 151

 

 

 

Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

9750

000 2 02 02028 00 0000 151

2 410 383,00

1 853 731,00

76,91

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

9780

000 2 02 02028 05 0000 151

2 410 383,00

1 853 731,00

76,91

Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

9870

000 2 02 02038 00 0000 151

128 000,00

128 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

9910

000 2 02 02038 05 0000 151

128 000,00

128 000,00

100,00

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

9930

000 2 02 02039 00 0000 151

2 712 200,00

2 649 844,00

97,70

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

9960

000 2 02 02039 05 0000 151

2 712 200,00

2 649 844,00

97,70

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

9980

000 2 02 02040 00 0000 151

3 913 400,00

3 515 683,00

89,84

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

10010

000 2 02 02040 05 0000 151

3 913 400,00

3 515 683,00

89,84

Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

10020

000 2 02 02040 10 0000 151

 

 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

10100

000 2 02 02043 00 0000 151

75 414 100,00

75 414 100,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

10130

000 2 02 02043 05 0000 151

75 414 100,00

75 414 100,00

100,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

10140

000 2 02 02043 10 0000 151

 

 

 

Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

10

10480

000 2 02 02052 00 0000 151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

10

10510

000 2 02 02052 05 0000 151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

10522

000 2 02 02053 00 0000 151

771 000,00

703 038,00

91,19

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

10525

000 2 02 02053 05 0000 151

771 000,00

703 038,00

91,19

Прочие субвенции

10

10570

000 2 02 03999 00 0000 151

116 900,00

116 900,00

100,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

10610

000 2 02 03999 05 0000 151

116 900,00

116 900,00

100,00

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

10630

000 2 02 04000 00 0000 151

52 250 049,00

52 056 731,00

99,63

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

10

10770

000 2 02 04004 00 0000 151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения

10

10810

000 2 02 04004 05 0000 151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,00

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

10

10910

000 2 02 04008 00 0000 151

4 546 099,00

4 352 781,00

95,75

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

10

10950

000 2 02 04008 05 0000 151

4 546 099,00

4 352 781,00

95,75

Субсидии бюджетам поселений на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

10

10960

000 2 02 04008 10 0000 151

 

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

11830

000 2 02 04036 00 0000 151

1 575 150,00

1 575 150,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

11850

000 2 02 04036 05 0000 151

1 575 150,00

1 575 150,00

100,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

11860

000 2 02 04036 10 0000 151

 

 

 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

10

12120

000 2 02 04042 00 0000 151

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

10

12160

000 2 02 04042 05 0000 151

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

12370

000 2 02 04049 00 0000 151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

12390

000 2 02 04049 05 0000 151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

12400

000 2 02 04049 10 0000 151

 

 

 

Прочие субсидии

10

12850

000 2 02 04999 00 0000 151

15 634 800,00

15 634 800,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

12890

000 2 02 04999 05 0000 151

15 634 800,00

15 634 800,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

12900

000 2 02 04999 10 0000 151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

13270

000 2 02 09000 00 0000 151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

13630

000 2 02 09050 00 0000 151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

13670

000 2 02 09054 10 0000 151

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

14350

000 3 00 00000 00 0000 000

9 166 163,02

9 678 946,70

105,59

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

14440

000 3 02 00000 00 0000 000

7 800 000,00

8 047 494,09

103,17

Доходы от продажи услуг

10

14450

000 3 02 01000 00 0000 130

7 800 000,00

7 894 322,29

101,21

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

14500

000 3 02 01050 05 0000 130

7 800 000,00

7 894 322,29

101,21

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

14510

000 3 02 01050 10 0000 130

 

 

 

Доходы от продажи товаров

10

14520

000 3 02 02000 00 0000 440

 

153 171,80

 

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

14570

000 3 02 02050 05 0000 440

 

153 171,80

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

14590

000 3 03 00000 00 0000 000

1 366 163,02

1 631 452,61

119,42

Прочие безвозмездные поступления

10

14670

000 3 03 02000 00 0000 180

1 366 163,02

1 631 452,61

119,42

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

14720

000 3 03 02050 05 0000 180

1 366 163,02

1 631 452,61

119,42

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

14730

000 3 03 02050 10 0000 180

 

 

 

Доходы бюджета - ИТОГО

10

1

000 8 50 00000 00 0000 000

252 071 410,02

253 583 053,01

100,60

Итого внутренних оборотов

20

14810

000 8 70 00000 00 0000 000

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

14830

000 8 70 00000 00 0000 151

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38


 

                          2. Расходы бюджета

 


 Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

Процент исполнения (%)

1

2

3

4

5

6

7

Расходы

200

190

 000 0104 0010000 005 200

10 039 058,11

10 036 983,88

99,98

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0104 0010000 005 210

8 250 827,73

8 249 319,96

99,98

Заработная плата

200

210

 000 0104 0010000 005 211

6 602 201,53

6 602 201,53

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0104 0010000 005 212

10 950,50

10 950,50

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0104 0010000 005 213

1 637 675,70

1 636 167,93

99,91

Приобретение услуг

200

240

 000 0104 0010000 005 220

1 372 765,05

1 372 729,38

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0104 0010000 005 221

365 912,00

365 912,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0104 0010000 005 222

49 372,80

49 342,80

99,94

Коммунальные услуги

200

270

 000 0104 0010000 005 223

315 795,47

315 795,47

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0104 0010000 005 225

482 255,18

482 255,18

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0104 0010000 005 226

159 429,60

159 423,93

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0104 0010000 005 290

415 465,33

414 934,54

99,87

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0104 0010000 005 300

1 162 991,00

1 162 990,20

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0104 0010000 005 310

605 760,20

605 760,20

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0104 0010000 005 340

557 230,80

557 230,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0104 0010000 005 960

11 202 049,11

11 199 974,08

99,98

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0105 5190000 070 300

16 365,00

7 765,00

47,45

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0105 5190000 070 340

16 365,00

7 765,00

47,45

Итого расходов

200

180

 000 0105 5190000 070 960

16 365,00

7 765,00

47,45

Расходы

200

190

 000 0106 0010000 005 200

1 826 180,04

1 826 170,04

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0106 0010000 005 210

1 751 000,00

1 751 000,00

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0106 0010000 005 211

1 386 735,00

1 386 735,00

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0106 0010000 005 212

1 000,00

1 000,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0106 0010000 005 213

363 265,00

363 265,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0106 0010000 005 220

71 895,79

71 885,79

99,99

Услуги связи

200

250

 000 0106 0010000 005 221

21 408,71

21 408,71

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0106 0010000 005 223

25 161,24

25 161,24

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0106 0010000 005 225

5 460,00

5 450,00

99,82

Прочие услуги

200

300

 000 0106 0010000 005 226

19 865,84

19 865,84

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0106 0010000 005 290

3 284,25

3 284,25

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0106 0010000 005 300

311 529,96

311 529,96

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0106 0010000 005 310

149 319,96

149 319,96

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0106 0010000 005 340

162 210,00

162 210,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0106 0010000 005 960

2 137 710,00

2 137 700,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0107 0200000 099 200

26 250,00

26 250,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0107 0200000 099 290

26 250,00

26 250,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0107 0200000 099 960

26 250,00

26 250,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0115 0010000 327 200

800 560,06

800 560,06

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0115 0010000 327 210

767 690,63

767 690,63

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0115 0010000 327 211

610 064,25

610 064,25

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0115 0010000 327 213

157 626,38

157 626,38

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0115 0010000 327 220

32 174,43

32 174,43

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0115 0010000 327 221

7 300,00

7 300,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0115 0010000 327 223

10 427,43

10 427,43

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0115 0010000 327 226

14 447,00

14 447,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0115 0010000 327 290

695,00

695,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0115 0010000 327 300

43 400,00

43 400,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0115 0010000 327 310

20 000,00

20 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0115 0010000 327 340

23 400,00

23 400,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0115 0010000 327 960

843 960,06

843 960,06

100,00

Расходы

200

190

 000 0115 0900000 200 200

140 400,00

140 249,54

99,89

Приобретение услуг

200

240

 000 0115 0900000 200 220

123 700,00

123 549,54

99,88

Прочие услуги

200

300

 000 0115 0900000 200 226

123 700,00

123 549,54

99,88

Прочие расходы

200

432

 000 0115 0900000 200 290

16 700,00

16 700,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0115 0900000 200 960

140 400,00

140 249,54

99,89

Поступление финансовых активов

200

445

 000 0115 0920000 811 500

4 300 000,00

3 055 000,00

71,05

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

200

460

 000 0115 0920000 811 540

4 300 000,00

3 055 000,00

71,05

Выбытие финансовых активов

200

470

 000 0115 0920000 811 600

-4 300 000,00

-2 820 939,55

65,60

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

200

490

 000 0115 0920000 811 640

-4 300 000,00

-2 820 939,55

65,60

Итого расходов

200

180

 000 0115 0920000 811 960

 

234 060,45

 

Расходы

200

190

 000 0115 5190000 608 200

873 197,92

873 197,92

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0115 5190000 608 210

373 086,05

373 086,05

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0115 5190000 608 211

296 790,75

296 790,75

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0115 5190000 608 213

76 295,30

76 295,30

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0115 5190000 608 220

492 811,87

492 811,87

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0115 5190000 608 221

5 500,00

5 500,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0115 5190000 608 222

612,00

612,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0115 5190000 608 223

4 179,29

4 179,29

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0115 5190000 608 225

475 000,00

475 000,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0115 5190000 608 226

7 520,58

7 520,58

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0115 5190000 608 290

7 300,00

7 300,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0115 5190000 608 300

87 802,08

87 802,08

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0115 5190000 608 310

64 602,08

64 602,08

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0115 5190000 608 340

23 200,00

23 200,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0115 5190000 608 960

961 000,00

961 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0302 7950000 253 200

100 000,00

100 000,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0302 7950000 253 220

100 000,00

100 000,00

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0302 7950000 253 221

10 000,00

10 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0302 7950000 253 225

60 000,00

60 000,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0302 7950000 253 226

30 000,00

30 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0302 7950000 253 300

300 000,00

300 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0302 7950000 253 310

100 000,00

100 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0302 7950000 253 340

200 000,00

200 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0302 7950000 253 960

400 000,00

400 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0309 2190000 261 300

8 000,00

8 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0309 2190000 261 340

8 000,00

8 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0309 2190000 261 960

8 000,00

8 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0405 2600000 333 200

104 000,00

104 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0405 2600000 333 240

104 000,00

104 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 0405 2600000 333 242

104 000,00

104 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0405 2600000 333 960

104 000,00

104 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0405 2600000 342 200

73 000,00

73 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0405 2600000 342 240

27 000,00

27 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

350

 000 0405 2600000 342 241

27 000,00

27 000,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0405 2600000 342 290

46 000,00

46 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0405 2600000 342 960

73 000,00

73 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0408 3150000 365 200

400 000,00

400 000,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0408 3150000 365 220

400 000,00

400 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0408 3150000 365 225

400 000,00

400 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0408 3150000 365 960

400 000,00

400 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0408 3150000 593 300

9 917 556,00

9 917 554,14

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0408 3150000 593 310

9 917 556,00

9 917 554,14

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0408 3150000 593 960

9 917 556,00

9 917 554,14

100,00

Расходы

200

190

 000 0408 5220460 365 200

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0408 5220460 365 220

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0408 5220460 365 225

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0408 5220460 365 960

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Расходы

200

190

 000 0411 5220282 406 200

256 400,00

256 400,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0411 5220282 406 220

256 400,00

256 400,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0411 5220282 406 226

256 400,00

256 400,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0411 5220282 406 960

256 400,00

256 400,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0411 5220292 521 200

260 000,00

145 880,87

56,11

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0411 5220292 521 240

260 000,00

145 880,87

56,11

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 0411 5220292 521 242

260 000,00

145 880,87

56,11

Итого расходов

200

180

 000 0411 5220292 521 960

260 000,00

145 880,87

56,11

Расходы

200

190

 000 0411 7950000 521 200

14 630,15

14 630,15

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0411 7950000 521 240

14 630,15

14 630,15

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 0411 7950000 521 242

14 630,15

14 630,15

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0411 7950000 521 960

14 630,15

14 630,15

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0502 1020000 214 300

3 386 687,69

3 186 096,96

94,08

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0502 1020000 214 310

3 386 687,69

3 186 096,96

94,08

Итого расходов

200

180

 000 0502 1020000 214 960

3 386 687,69

3 186 096,96

94,08

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0502 5220063 213 300

262 531,39

262 531,39

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0502 5220063 213 310

262 531,39

262 531,39

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0502 5220063 213 960

262 531,39

262 531,39

100,00

Расходы

200

190

 000 0701 4200000 327 200

11 055 421,07

11 037 856,90

99,84

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0701 4200000 327 210

8 512 784,62

8 510 702,39

99,98

Заработная плата

200

210

 000 0701 4200000 327 211

6 675 025,54

6 673 206,79

99,97

Прочие выплаты

200

220

 000 0701 4200000 327 212

91 855,00

91 855,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0701 4200000 327 213

1 745 904,08

1 745 640,60

99,98

Приобретение услуг

200

240

 000 0701 4200000 327 220

2 044 690,61

2 034 886,33

99,52

Услуги связи

200

250

 000 0701 4200000 327 221

21 045,40

21 045,40

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0701 4200000 327 222

600,00

600,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0701 4200000 327 223

1 524 491,05

1 521 053,87

99,77

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0701 4200000 327 225

319 380,66

316 120,44

98,98

Прочие услуги

200

300

 000 0701 4200000 327 226

179 173,50

176 066,62

98,27

Прочие расходы

200

432

 000 0701 4200000 327 290

497 945,84

492 268,18

98,86

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0701 4200000 327 300

2 946 603,73

2 891 160,67

98,12

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0701 4200000 327 310

148 208,00

141 333,00

95,36

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0701 4200000 327 340

2 798 395,73

2 749 827,67

98,26

Итого расходов

200

180

 000 0701 4200000 327 960

14 002 024,80

13 929 017,57

99,48

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 1020000 214 300

711 000,00

711 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 1020000 214 310

711 000,00

711 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 1020000 214 960

711 000,00

711 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0702 4210000 327 200

62 918 145,62

62 911 955,49

99,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0702 4210000 327 210

50 121 076,00

50 118 968,99

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0702 4210000 327 211

39 128 376,45

39 127 292,77

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0702 4210000 327 212

694 957,01

694 201,01

99,89

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0702 4210000 327 213

10 297 742,54

10 297 475,21

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 4210000 327 220

9 746 197,81

9 743 997,08

99,98

Услуги связи

200

250

 000 0702 4210000 327 221

176 031,57

175 514,14

99,71

Транспортные услуги

200

260

 000 0702 4210000 327 222

47 975,00

47 478,00

98,96

Коммунальные услуги

200

270

 000 0702 4210000 327 223

7 198 757,10

7 198 755,63

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0702 4210000 327 225

1 015 832,95

1 015 357,27

99,95

Прочие услуги

200

300

 000 0702 4210000 327 226

1 307 601,19

1 306 892,04

99,95

Прочие расходы

200

432

 000 0702 4210000 327 290

3 050 871,81

3 048 989,42

99,94

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 4210000 327 300

8 814 303,00

8 784 762,06

99,66

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 4210000 327 310

3 748 000,00

3 747 719,33

99,99

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0702 4210000 327 340

5 066 303,00

5 037 042,73

99,42

Итого расходов

200

180

 000 0702 4210000 327 960

71 732 448,62

71 696 717,55

99,95

Расходы

200

190

 000 0702 4230000 327 200

7 664 034,02

7 660 659,19

99,96

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0702 4230000 327 210

5 982 449,50

5 979 856,38

99,96

Заработная плата

200

210

 000 0702 4230000 327 211

4 666 646,47

4 666 313,99

99,99

Прочие выплаты

200

220

 000 0702 4230000 327 212

61 100,00

61 100,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0702 4230000 327 213

1 254 703,03

1 252 442,39

99,82

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 4230000 327 220

1 362 270,89

1 361 689,18

99,96

Услуги связи

200

250

 000 0702 4230000 327 221

66 830,00

66 830,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0702 4230000 327 222

6 128,00

6 128,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0702 4230000 327 223

609 067,00

609 067,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0702 4230000 327 225

131 288,48

131 288,48

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0702 4230000 327 226

548 957,41

548 375,70

99,89

Прочие расходы

200

432

 000 0702 4230000 327 290

319 313,63

319 113,63

99,94

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 4230000 327 300

631 802,49

630 517,80

99,80

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 4230000 327 310

264 916,47

263 950,29

99,64

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0702 4230000 327 340

366 886,02

366 567,51

99,91

Итого расходов

200

180

 000 0702 4230000 327 960

8 295 836,51

8 291 176,99

99,94

Расходы

200

190

 000 0702 5190000 623 200

2 712 200,00

2 655 190,99

97,90

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0702 5190000 623 210

2 712 200,00

2 655 190,99

97,90

Заработная плата

200

210

 000 0702 5190000 623 211

2 149 128,00

2 099 251,40

97,68

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0702 5190000 623 213

563 072,00

555 939,59

98,73

Итого расходов

200

180

 000 0702 5190000 623 960

2 712 200,00

2 655 190,99

97,90

Расходы

200

190

 000 0702 5200000 434 200

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 5200000 434 220

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0702 5200000 434 225

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5200000 434 960

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0702 5200000 621 200

158 350,00

158 350,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 5200000 621 220

158 350,00

158 350,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0702 5200000 621 226

158 350,00

158 350,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 5200000 621 300

841 650,00

841 650,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 5200000 621 310

836 400,00

836 400,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0702 5200000 621 340

5 250,00

5 250,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5200000 621 960

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0702 5200000 622 200

300 000,00

300 000,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0702 5200000 622 290

300 000,00

300 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5200000 622 960

300 000,00

300 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 5220362 213 300

27 500 000,00

27 500 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 5220362 213 310

27 500 000,00

27 500 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5220362 213 960

27 500 000,00

27 500 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0707 4310000 447 200

24 000,00

24 000,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0707 4310000 447 290

24 000,00

24 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0707 4310000 447 300

30 000,00

30 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0707 4310000 447 340

30 000,00

30 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0707 4310000 447 960

54 000,00

54 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0709 4520000 327 200

2 787 399,45

2 787 399,45

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0709 4520000 327 210

2 334 338,00

2 334 338,00

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0709 4520000 327 211

1 848 128,00

1 848 128,00

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0709 4520000 327 212

2 000,00

2 000,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0709 4520000 327 213

484 210,00

484 210,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0709 4520000 327 220

226 859,27

226 859,27

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0709 4520000 327 221

55 600,00

55 600,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0709 4520000 327 222

884,00

884,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0709 4520000 327 223

116 575,27

116 575,27

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0709 4520000 327 225

5 000,00

5 000,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0709 4520000 327 226

48 800,00

48 800,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0709 4520000 327 290

226 202,18

226 202,18

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0709 4520000 327 300

135 376,70

135 376,70

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0709 4520000 327 310

7 200,70

7 200,70

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0709 4520000 327 340

128 176,00

128 176,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0709 4520000 327 960

2 922 776,15

2 922 776,15

100,00

Расходы

200

190

 000 0801 4420000 327 200

8 811,54

8 811,54

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0801 4420000 327 290

8 811,54

8 811,54

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0801 4420000 327 960

8 811,54

8 811,54

100,00

Расходы

200

190

 000 0801 4500000 453 200

239 254,62

239 254,62

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0801 4500000 453 220

64 946,62

64 946,62

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0801 4500000 453 226

64 946,62

64 946,62

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0801 4500000 453 290

174 308,00

174 308,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0801 4500000 453 300

17 245,38

17 245,38

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0801 4500000 453 340

17 245,38

17 245,38

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0801 4500000 453 960

256 500,00

256 500,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0803 4530000 453 200

48 400,00

48 400,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0803 4530000 453 240

48 400,00

48 400,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

350

 000 0803 4530000 453 241

48 400,00

48 400,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0803 4530000 453 960

48 400,00

48 400,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0901 1020000 214 300

470 000,00

470 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0901 1020000 214 310

470 000,00

470 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 1020000 214 960

470 000,00

470 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0901 4700000 327 200

19 709 100,00

19 501 678,88

98,95

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0901 4700000 327 210

13 514 200,00

13 307 948,50

98,47

Заработная плата

200

210

 000 0901 4700000 327 211

10 652 427,00

10 494 547,27

98,52

Прочие выплаты

200

220

 000 0901 4700000 327 212

70 200,00

70 200,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0901 4700000 327 213

2 791 573,00

2 743 201,23

98,27

Приобретение услуг

200

240

 000 0901 4700000 327 220

4 910 200,00

4 909 185,36

99,98

Услуги связи

200

250

 000 0901 4700000 327 221

179 100,00

179 022,50

99,96

Транспортные услуги

200

260

 000 0901 4700000 327 222

13 000,00

13 000,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0901 4700000 327 223

2 640 337,06

2 640 336,06

100,00

Арендная плата за пользование имуществом

200

280

 000 0901 4700000 327 224

20 000,00

20 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0901 4700000 327 225

1 017 962,94

1 017 962,94

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0901 4700000 327 226

1 039 800,00

1 038 863,86

99,91

Социальное обеспечение

200

410

 000 0901 4700000 327 260

480 500,00

480 345,02

99,97

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 0901 4700000 327 262

480 500,00

480 345,02

99,97

Прочие расходы

200

432

 000 0901 4700000 327 290

804 200,00

804 200,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0901 4700000 327 300

2 324 800,00

2 324 680,49

99,99

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0901 4700000 327 310

445 600,00

445 527,64

99,98

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0901 4700000 327 340

1 879 200,00

1 879 152,85

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 4700000 327 960

22 033 900,00

21 826 359,37

99,06

Расходы

200

190

 000 0901 4780000 327 200

4 048 200,00

4 048 200,00

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0901 4780000 327 210

3 420 200,00

3 420 200,00

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0901 4780000 327 211

2 665 769,00

2 665 769,00

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0901 4780000 327 212

56 000,00

56 000,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0901 4780000 327 213

698 431,00

698 431,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0901 4780000 327 220

622 000,00

622 000,00

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0901 4780000 327 221

35 000,00

35 000,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0901 4780000 327 222

15 000,00

15 000,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0901 4780000 327 223

241 265,80

241 265,80

100,00

Арендная плата за пользование имуществом

200

280

 000 0901 4780000 327 224

6 000,00

6 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0901 4780000 327 225

261 092,20

261 092,20

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0901 4780000 327 226

63 642,00

63 642,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0901 4780000 327 290

6 000,00

6 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0901 4780000 327 300

284 000,00

284 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0901 4780000 327 310

40 000,00

40 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0901 4780000 327 340

244 000,00

244 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 4780000 327 960

4 332 200,00

4 332 200,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0901 5200000 624 200

2 410 383,00

1 853 730,14

76,91

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0901 5200000 624 210

2 410 383,00

1 853 730,14

76,91

Заработная плата

200

210

 000 0901 5200000 624 211

1 909 972,00

1 457 966,47

76,33

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0901 5200000 624 213

500 411,00

395 763,67

79,09

Итого расходов

200

180

 000 0901 5200000 624 960

2 410 383,00

1 853 730,14

76,91

Расходы

200

190

 000 0901 7710000 795 200

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Социальное обеспечение

200

410

 000 0901 7710000 795 260

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 0901 7710000 795 262

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 7710000 795 960

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0902 5120000 455 200

361 755,00

361 755,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0902 5120000 455 220

243 195,00

243 195,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0902 5120000 455 226

243 195,00

243 195,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0902 5120000 455 290

118 560,00

118 560,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0902 5120000 455 300

113 900,00

113 900,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0902 5120000 455 310

51 400,00

51 400,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0902 5120000 455 340

62 500,00

62 500,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0902 5120000 455 960

475 655,00

475 655,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1001 4900000 714 200

218 100,00

218 100,00

100,00

Социальное обеспечение

200

410

 000 1001 4900000 714 260

218 100,00

218 100,00

100,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

431

 000 1001 4900000 714 263

218 100,00

218 100,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1001 4900000 714 960

218 100,00

218 100,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1003 5140000 482 200

11 000,00

5 975,69

54,32

Приобретение услуг

200

240

 000 1003 5140000 482 220

5 000,00

4 722,39

94,45

Прочие услуги

200

300

 000 1003 5140000 482 226

5 000,00

4 722,39

94,45

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 1003 5140000 482 240

6 000,00

1 253,30

20,89

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 1003 5140000 482 242

6 000,00

1 253,30

20,89

Итого расходов

200

180

 000 1003 5140000 482 960

11 000,00

5 975,69

54,32

Расходы

200

190

 000 1003 5200000 421 200

771 000,00

693 418,56

89,94

Социальное обеспечение

200

410

 000 1003 5200000 421 260

771 000,00

693 418,56

89,94

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 1003 5200000 421 262

771 000,00

693 418,56

89,94

Итого расходов

200

180

 000 1003 5200000 421 960

771 000,00

693 418,56

89,94

Расходы

200

190

 000 1004 5190000 424 200

128 000,00

128 000,00

100,00

Социальное обеспечение

200

410

 000 1004 5190000 424 260

128 000,00

128 000,00

100,00

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 1004 5190000 424 262

128 000,00

128 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1004 5190000 424 960

128 000,00

128 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 1001100 258 200

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 1001100 258 250

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 1001100 258 251

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 1001100 258 960

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 1001100 678 200

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 1001100 678 250

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 1001100 678 251

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Итого расходов

200

180

 000 1101 1001100 678 960

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Расходы

200

190

 000 1101 1042000 660 200

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 1042000 660 250

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 1042000 660 251

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Итого расходов

200

180

 000 1101 1042000 660 960

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Расходы

200

190

 000 1101 5170000 505 200

500 000,00

500 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5170000 505 250

500 000,00

500 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5170000 505 251

500 000,00

500 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5170000 505 960

500 000,00

500 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 5170000 522 200

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5170000 522 250

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5170000 522 251

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Итого расходов

200

180

 000 1101 5170000 522 960

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Расходы

200

190

 000 1101 5200000 197 200

40 195,00

40 195,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5200000 197 250

40 195,00

40 195,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5200000 197 251

40 195,00

40 195,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5200000 197 960

40 195,00

40 195,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 5280000 501 200

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5280000 501 250

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5280000 501 251

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5280000 501 960

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 5400000 576 200

380 000,00

380 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5400000 576 250

380 000,00

380 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5400000 576 251

380 000,00

380 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5400000 576 960

380 000,00

380 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1102 5190000 519 200

536 800,00

475 100,00

88,51

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1102 5190000 519 250

536 800,00

475 100,00

88,51

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1102 5190000 519 251

536 800,00

475 100,00

88,51

Итого расходов

200

180

 000 1102 5190000 519 960

536 800,00

475 100,00

88,51

Расходы

200

190

 000 1102 5190000 523 200

573 000,00

573 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1102 5190000 523 250

573 000,00

573 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1102 5190000 523 251

573 000,00

573 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1102 5190000 523 960

573 000,00

573 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1102 5190000 534 200

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1102 5190000 534 250

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1102 5190000 534 251

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Итого расходов

200

180

 000 1102 5190000 534 960

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Итого расходов

200

180

 000 0000 0000000 000 960

255 412 578,80

253 596 767,23

99,29


 


Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

Процент исполнения   ( %)

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

40

000 7900 0000000 000 000

-3 341 168,78

-13 714,22

0,41

Итого внутренних оборотов

210

28

000 9700 0000000 000 000

39 703 659,78

38 996 541,18

98,22

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

29

000 9700 0000000 000 251

39 703 659,78

38 996 541,18

98,22


 

 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

                                           


 Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

Поцент исполнения ( %)

1

2

2

3

4

5

6

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

520

880

000 06 00 00 00 00 0000 000

 

278 051,04

 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

520

890

000 06 00 00 00 00 0000 430

 

278 051,04

 

Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю

520

900

000 06 01 00 00 00 0000 430

 

278 051,04

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства

520

910

000 06 01 01 00 00 0000 430

 

33 660,23

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства

520

914

000 06 01 01 00 10 0000 430

 

33 660,23

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

920

000 06 01 02 00 00 0000 430

 

244 390,81

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

924

000 06 01 02 00 10 0000 430

 

244 390,81

 

Остатки средств бюджетов

700

2060

000 08 00 00 00 00 0000 000

3 341 168,78

-264 336,82

-7,91

Увеличение остатков средств бюджетов

710

2061

000 08 00 00 00 00 0000 500

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

 Уменьшение остатков средств бюджета

720

2350

000 08 00 00 00 00 0000 600

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

2200

000 08 02 00 00 00 0000 500

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

2471

000 08 02 00 00 00 0000 600

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

2210

000 08 02 01 00 00 0000 510

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

2480

000 08 02 01 00 00 0000 610

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

2242

000 08 02 01 00 05 0000 510

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

2512

000 08 02 01 00 05 0000 610

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

источники внутреннего финансирования бюджета

520

20

000 50 00 00 00 00 0000 000

 

278 051,04

 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

10

000 90 00 00 00 00 0000 000

3 341 168,78

13 714,22

0,41


 

 

 

 


ПРОЕКТ

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ

пос.Урмары                                                                                                             07.04.2008 года

 

О внесении изменений в решение районного Собрания депутатов « О районном бюджете Урмарского района на 2008 год »

 

            В  соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района  и в связи с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов от 24 августа 2007 г. № 74н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 161н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н» и принимая во внимание письмо Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике от 20.02.2008 года № 15-02-28/8

Урмарское районное  Собрания депутатов Чувашской Республики            РЕШИЛО:

            Статья 1.

 Внести в  решение Урмарского районного Собрания депутатов от 6 декабря 2007 года № 212 « О районном бюджете Урмарского района на 2008 год» следующие изменения:

1)  статью 1 изложить в следующей редакции:

« Утвердить основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2008 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 280108898 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 236889218 рублей, объем прочих безвозмездных поступлений от бюджетов поселений 3346794 рублей;

общий объем расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 282316238 рублей;

верхний предел муниципального  долга Урмарского района Чувашской Республики на 1 января 2009 года в сумме 7600000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Урмарского района Чувашской Республики 6000000 рублей;

прогнозируемый дефицит районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 2207340 рублей.»;

2) приложение  1 статьи 1 утвердить в новой редакции согласно приложению1 к настоящему решению;

3) приложение 2  в  части 1 статьи 4  утвердить в новой  редакции  согласно приложению 2 к настоящему решению;

4) приложение  3 в части 2 статьи 4 утвердить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

5)  внести изменения в приложения 4,6, таблицу 6 приложения 8 согласно приложениям  4-6 соответственно к настоящему решению.

Статья 2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

 

И. о. главы Урмарского района                                                   Н.А.Павлов

 

                                                    Приложение 1
к Решению Урмарского районного Собрания

                                                     депутатов     от 7 апреля 2008 г №

                                                   

НОРМАТИВЫ

распределение доходов между бюджетом Урмарского района Чувашской Республики и бюджетами поселений на 2008 год

                                                                                                                                                                                                               (в процентах)

Код бюджетной классификации

 

Наименование платежа

Нормативы распределения между бюджетами Урмарского района

Бюджет     Урмарского      района

Бюджеты поселений

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 

 

1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

50

 

1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж

60

 

1 09 06020 02 0000 110

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

100

 

1 09 07010 05 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100

 

1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

 

1 09 07040 05 0000 110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100

 

 

Приложение 2
к Решению Урмарского районного Собрания

 депутатов     от 7 апреля  2008 г №

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов муниципального бюджета Урмарского района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации

Наименование администратора муниципального бюджета Урмарского района

Администратор

доходов бюджета Урмарского района

 

903

Администрация Урмарского  района

903

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

903

1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за  выдачу  органом местного      самоуправления  муниципального района специального  разрешения  на    движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

903

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам)

903

1 11 02033 05 0000 100

Доходы    от    размещения    временно    свободных    средств    бюджетов муниципальных районов

903

1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

903

1 11 05010 05 0000 120

Доходы,   получаемые  в  виде  арендной платы  за  земельные участкии государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков

903

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

903

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

903

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

903

1 11 09035 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

903

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 14 02032 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903

1 14 02032 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903

1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

903

1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

903

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 14 06013 05 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

903

1 14 06025 05 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

 

1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возниконовении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

903

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903

1 17 02000 05 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

903

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

Финансовый отдел Администрации Урмарского  района

992

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

992

1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

992

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

992

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

992

1 16 32050 05 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов)

992

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992

1 17 01050 05 0000 180

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

1 18 05030 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

 

Приложение 3
к Решению Урмарского районного Собрания

 депутатов     от  7 апреля 2008 г №

ПЕРЕЧЕНЬ

главных админстраторов источников финансирования дефицита муниципального бюджета Урмарского района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации

Наименование администратора муниципального бюджета Урмарского района

Администратор

доходов бюджета Урмаского района

903

Администрация Урмарского  района

903

01 06 01 00 05 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района

992

Финансовый отдел Администрации Урмарского  района

992

01 01 00 00 05 0000 710

Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов,  номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

992

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000

Источники финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами

000

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

 

Приложение 4

к решению Урмарского районного Собрания депутатов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 4 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2008 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма ( рублей)

Всего

за счет районного бюджета

за счет доходов от предпринимательской деятельности

за счет Фонда субвенций и субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

-50 000 

-50 000 

 

 

Резервные фонды

01

12

 

 

-50 000 

-50 000 

0 

0 

Резервные фонды

01

12

0700000

 

-50 000 

-50000

0

0

Резервные фонды  местных администраций

01

12

0700500

 

-50 000 

-50000

0

0

Прочие расходы

01

12

0700500

013

-50 000 

-50000

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

 

 

-100 000 

-100 000 

0 

0 

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

-100 000 

-100 000 

 

 

Региональные целевые программы

05

02

5220000

 

-100 000 

-100 000 

0 

0 

Подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы

05

02

5220800

 

-100 000 

-100 000 

 

 

Реконструкция очистных сооружений канализации , пгт Урмары

05

02

5220807

 

-100 000 

-100 000 

 

 

Бюджетные инвестиции

05

02

5220807

003

-100 000 

-100 000 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

 

 

299 956 

300 000 

 

-44 

Общее образование

07

02

 

 

49 956 

50 000 

 

-44 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

 

50 000 

50 000 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4219900

 

50 000 

50 000 

 

0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219900

001

50 000 

50 000 

 

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

4230000

 

250 000 

250 000 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4239900

 

250 000 

250 000 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4239900

001

250 000 

250 000 

 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

5200000

 

-44 

 

0 

-44 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

07

02

5200900

 

-44 

0 

0 

-44 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

5200900

001

-44 

 

 

-44 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

 

 

 

-150000

-150 000 

 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

06

 

 

-150 000 

-150 000 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

08

06

7950000

 

-150 000 

-150 000 

0 

0 

Подпрограмма " Развитие культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура Урмарского района : 2006-2010 годы"

08

06

7951300

 

-150 000 

-150 000 

 

 

Бюджетные инвестиции

08

06

7951300

003

-150 000 

-150 000 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

-38 

 

 

-38 

Охрана семьи и детства

10

04

 

 

-38 

 

 

-38 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

04

5201000

 

-38 

0 

0  

-38 

Социальных выплаты

10

04

5201000

005

-38 

 

 

-38 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

 

 

 

103 400 

103 400 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

11

02

 

 

103 400 

103 400 

 

 

Федеральные целевые программы

11

02

1000000

 

103 400 

103 400 

0 

0 

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2010 года"

11

02

1001100

 

103 400 

103 400 

0 

0 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

11

02

1001100

021

103 400 

103 400 

 

 

                                                                                                                           

 Приложение 5   

  к Решению Урмарского районного Собрания                                                                                                                                                             депутатов  О районном бюджете                                                                                                                                                                                                 Урмарского района на 2008 год"

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 6 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2008 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903

 

 

 

 

0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

 

 

 

-50 000 

Резервные фонды

903

01

12

 

 

-50 000 

Резервные фонды

903

01

12

0700000

 

-50 000 

Резервные фонды  местных администраций

903

01

12

0700500

 

-50 000 

Прочие расходы

903

01

12

0700500

013

-50 000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

05

 

 

 

-100 000 

Коммунальное хозяйство

903

05

02

 

 

-100 000 

Региональные целевые программы

903

05

02

5220000

 

-100 000 

Подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы

903

05

02

5220800

 

-100 000 

Реконструкция очистных сооружений канализации , пгт Урмары

903

05

02

5220807

 

-100 000 

Бюджетные инвестиции

903

05

02

5220807

003

-100 000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

903

08

 

 

 

-150000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

903

08

06

 

 

-150 000 

Целевые программы муниципальных образований

903

08

06

7950000

 

-150 000 

Подпрограмма " Развитие культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура Урмарского района : 2006-2010 годы"

903

08

06

7951300

 

-150 000 

Бюджетные инвестиции

903

08

06

7951300

003

-150 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

903

09

 

 

 

300 000 

Стационарная медицинская помощь

903

09

01

 

 

300 000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

903

09

01

4700000

 

300 000 

Проектные работы по строительству пристроя к хирургическому корпусу

903

09

01

4709900

001

300 000 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

955

 

 

 

 

-300 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

955

09

 

 

 

-300 000 

Стационарная медицинская помощь

955

09

01

 

 

-300 000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

995

09

01

4700000

 

-300 000 

Проектные работы по строительству пристроя к хирургическому корпусу

995

09

01

4709900

001

-300 000 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

974

 

 

 

 

299 918 

ОБРАЗОВАНИЕ

974

07

 

 

 

299 956 

Общее образование

974

07

02

 

 

299 956 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

974

07

02

4210000

 

50 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4219900

 

50 000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

4219900

001

50 000 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

974

07

02

4230000

 

250 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4239900

 

250 000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

4239900

001

250 000 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

974

07

02

5200000

 

-44 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

974

07

02

5200900

 

-44 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

5200900

001

-44 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

974

10

 

 

 

-38 

Охрана семьи и детства

974

10

04

 

 

-38 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

974

10

04

5201000

 

-38 

Социальных выплаты

974

10

04

5201000

005

-38 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

992

 

 

 

 

103 400 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

992

11

 

 

 

103 400 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

992

11

02

 

 

103 400 

Федеральные целевые программы

992

11

02

1000000

 

103 400 

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2010 года"

992

11

02

1001100

 

103 400 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

992

11

02

1001100

021

103 400 

 

Приложение 6 к решению  Урмарского районного Собрания депутатов  от 07.04.2008 г.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в таблицу 6 приложения 8                                                                                                                                                                           «С р е д с т в а, субсидий  на софинансирование расходов бюджетов поселений района  на  обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 «О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», на организацию строительства  и  содержание  муниципального  жилищного  фонда,  создание условий для жилищного строительства, на 2008 год»

      ( рублей)

№ пп

Наименование поселений

Сумма увеличение (+), уменьшение ( -)

1.

Большеяниковское сельское поселение

103400

 

               Итого

103400

 

 

 


ПРОЕКТ

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ

пос.Урмары                                                                                                    07.04.2008 года

 

О районной целевой программе улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе  на  2008 - 2010  годы 

В целях реализации   политики в области охраны труда, улучшения условий труда, сохранения жизни и здоровья работающих как важнейшей производительной силы общества, определяющей благосостояние народа и социально-экономическое развитие района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1.  Утвердить прилагаемую районную целевую программу улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы (далее – Программа).

2. Установить, что объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей Урмарского районного бюджета Чувашской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Урмарского района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

 

Глава Урмарского района                                                                              В.Н. Кириллов

 

паспорт

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

РАБОТАЮЩИХ В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ на 2008-2010 годы

 

Наименование

Программы

Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы

Основание для разработки Программы

 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиоло­гичес­ком благополучии населения», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы». 

Муниципальный  заказчик

Администрация Урмарского района

Основной разработчик Программы

Администрация Урмарского района

Цели

программы

 

 

- снижение общей и профессиональной заболеваемости, производственного травматизма;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.

задачи программы

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- повышение качества рабочих мест и условий труда;

сокращение смертности населения в трудоспособном возрасте от предотвращаемых причин;

- развитие системы обучения по охране труда;

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, обеспечение их профессиональной активности и долголетия;

- внедрение у работодателей современных систем менеджмента охраны труда, основанные на международных стандартах;

- информационное обеспечение здорового образа жизни и охраны труда работающего населения

Основные

направления  программы

 

- совершенствование нормативных правовых актов в области  условий и охраны труда и здоровья работающих;

- организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

- усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда;

- учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

- профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

- информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Целевые индикаторы

Программы

 

 

к 2010 году:

снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья трудоспособного населения;

устойчивая динамика снижения производственного травматизма и первичной профессиональной заболеваемости, а также инвалидности работающих;

увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам;

рост затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда;

увеличение количества работодателей, охваченных аттестацией рабочих мест

Сроки реализации и этапы реализации программы

 

2008-2010 годы

 

Исполнители основных мероприятий Программы

(по согласованию)

- Администрация Урмарского района, руководители предприятий, организаций и учреждений района, профсоюзные организации предприятий, организаций и учреждений района,

Государственное учреждение центра занятости населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики;

Отдел социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – ОСЗН);

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Урмарскому району Чувашской Республики (по согласованию);

Источники финансирования (по согласованию)

Местный бюджет, бюджеты предприятий, организаций и учреждений района

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей районного бюджета

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социальной и бюджетной эффективности

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте

- снижение производственного травматизма

- снижение первичной профессиональной заболеваемости

-увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам ;

- увеличение количества организаций, охваченных аттестацией рабочих мест по условиям труда 

Экономический эффект программы:

снижение материальных затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведение рабочих мест в производственной сфере в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда, сокращение потерь рабочего времени; снижение затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращение материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; уменьшение страховых взносов, сокращение штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

Социальная эффективность:

сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; обеспечение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональ­ных заболеваний; снижение уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидизации и смертности работающих; повышение социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; повышение трудоспособности и производительности труда; увеличение затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда

Организация контроля за исполнением Программы

- контроль  за   ходом   выполнения   Программы осуществляет администрация Урмарского района.

 

 

Введение

Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы (далее – Программа) разработана администрацией Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиоло­гичес­ком благополучии населения», Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» во исполнение постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г.  № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004 – 2010 годы».

Анализ состояния условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе показал следующее. В районе по-прежнему имеются случаи смертности населения в трудоспособном возрасте.

Так, число умерших в трудоспособном возрасте по Урмарскому району в  2007 году составило 136 человек (26,9% к общему числу умерших). Причинами смертности в трудоспособном возрасте являются несчастные случаи, травмы, отравления, заболевания и другие воздействия внешних причин, обусловленные социальными факторами и являющиеся предотвратимыми.

Таким образом, целесообразность принятия указанной Программы вызвана необходимостью дальнейшего снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, совершенствования работы по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих, повышением ее статуса и значимости, внедрением современных систем управления охраной труда на основе международных стандартов, переходом от реагирования на страховые случаи на производстве «post factum» к управлению рисками повреждения здоровья работников и повышением культуры труда в целом.

Программой предусматривается создание районного реестра рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, автоматизированной системы мониторинга условий и охраны труда, развитие аттестации рабочих мест по условиям труда и обучения по охране труда, усиление государственного и общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, совершенствование системы профилактики заболеваемости работников и реабилитации лиц, пострадавших на производстве. Предполагается, что на основе Программы будут разработаны и приняты аналогичные программы в организациях и предприятиях района.

Перечень мероприятий Программы включает в себя следующие направления:

совершенствование нормативных правовых актов в области  условий и охраны труда и здоровья работающих;

организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда;

учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Внебюджетное финансирование предполагается использование средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профсоюзов, обучающих организаций, органов по сертификации работ по охране труда.

Общеэкономический эффект от реализации мероприятий Программы  достигнет за счет снижения материальных затрат связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведения рабочих мест в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда, сокращения потерь рабочего времени; снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

Социальная эффективность Программы обусловлена снижением уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидизации и смертности работающих; повышением социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; увеличением трудоспособности и производительности труда.

 


Приложение № 1 к районной целевой программе улучшения условий,    охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы

Мероприятия

районной целевой программы улучшения условий и охраны труда

в Урмарском районе на 2008-2010 годы (по согласованию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. руб.

Всего (2008-2010 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны труда, здоровья работающих

1.1.

Подготовка и внесение на собрание депутатов Урмарского района ежегодного государственного док­лада о здоровье населения Урмарского района

Администрация района

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

 

 

-

-

-

1.3.

Разработка проекта районной целевой программы улучшения усло­вий, охраны труда и здоровья  работающих в Урмарском районе на 2010-2012 годы

Администрация района

2010 г.

Местный бюджет

текущее

финансирование

 

-

-

-

1.4.

Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов в области здоровья работающих и охраны труда

 

Отдел социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и социального развития ЧР (далее – ОСЗН), координационный совет, профсоюзный комитет, администрация района

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

 

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 -

-

 -

-

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих

2.2.

Мониторинг условий и охраны

Труда в организациях и предприятиях на территории Урмарского района

координационный совет, ОСЗН

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.4.

Создание районного реестра рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда

 

Координационный совет, ОСЗН

 

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.5.

Формирование электронной базы данных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда

Координационный совет, ОСЗН

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.7.

Создание в организациях специаль­ных участков и рабочих мест для трудоустройства беременных жен­щин и несовершеннолетних, а также лиц с медицинскими противопока­заниями в условиях, соответст­вующих требованиям гигиены и безопасности труда

 

организации

 

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.8.

Совершенствование системы про­фессиональной ориентации моло­дежи на рабочие профессии (специ­альности), организация профессио­нального отбора безработных граж­дан, нанимающихся на работу во вредных и опасных условиях труда

Государственное учреждение центр занятости населения

Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики

2008-2010 гг.

республиканский и местный бюджет Чувашской Республики

текущее

финансирование

 

-

-

-

2.13.

Организация районной выста­вок спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

 

 ОСЗН

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

текущее

финансирование

-

-

-

2.14.

Участие в ежегодном республиканском конкурсе «Организация высокой социальной эффективности Чувашской Республики»

 

ОСЗН,

организации

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

текущее

финансирование

-

-

-

2.17.

Проведение районного смотра-конкурса по охране труда среди организаций Урмарского района

ОСЗН, организации

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.19.

Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда» года

ОСЗН, организации

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.20.

Проведение районного конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Урмарского района»

 

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.22.

Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы и пропаганды здорового образа жизни среди трудящихся на предприятиях и в организациях всех форм собственности

Администрация Урмарского района

 

2008-2010 гг.

Районный бюджет

-

 

-

-

-

2.27.

Проведение районных семинаров-совещаний по охране труда для руководителей, специалистов организаций на территории Урмарского района

ОСЗН,

организации

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.29.

Проведение круглых столов по вопросам охраны труда для субъектов малого предпринимательства

ОСЗН

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.32.

Создание консультационно-методи­ческих кабинетов по охране труда в районе

ОСЗН

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.33.

Организация и проведение          Дней охраны труда в организациях

ОСЗН,организации

 

 

 

 

 

 

 

2.34.

Организация и проведение районного месячника по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля)

ОСЗН

 

 

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.35.

Организация районных слетов трудовой молодежи

организации

2008-2010 гг.

внебюджетные источники

 

 

 

 

2.36.

Организация и проведение месячников по охране труда в районе

 

ОСЗН, организации

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

III. Усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда

3.2.

Проведение проверок организаций, использующих труд несовершеннолетних

Государственное учреждение центр занятости населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики, ОСЗН

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

 

-

-

-

IV. Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих

V. Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих

5.2.

Мониторинг причин заболеваемости работающих с временной утратой трдоспособности, уровня первичного выхода на инвалидность, профзаболеваемости в разрезе видов экономической деятельности. 

МУЗ «Урмарская центральная районная больница», ОСЗН  

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

 

-

-

-

5.3.

Формирование широкого антиникотинового и антиалкогольного движения в трудовых коллективах с привлечением общественных объединений, средств массовой информации

 МУЗ «Урмарская центральная районная больница», администрация Урмарского района

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

5.4.

Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни

администрация Урмарского района

2008-2010 гг.

 

 

 

 

 

5.10.

Организация и проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний работаю­щим

МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

 

 

текущее

финансирование

 

 

 

 

VI. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих

6.2.

Подготовка ежегодных докладов о состоянии условий и охраны труда в районе

ОСЗН

2008-2010 гг.

 

 

текущее

финансирование

-

-

-

6.7.

Ведение сайта «Охрана труда в районе» в сети «Интернет – Чувашия»

ОСЗН

 

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

6.9.

Пропаганда охраны труда и здоровья работающих в средствах массовой информации

 

ОСЗН, администрация Урмарского района

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

 

 

 

 


 

 

ПРОЕКТ

 

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ

пос.Урмары                                                                                                      07.04.2008 года

 

Об утверждении программы  Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Урмарского района на 2008-2010 г.г.

 

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г. (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                  В.Н.Кириллов

 

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Урмарского района

 

Наименование программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урмарского района

 

Основание для разработки программы

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.08.2006 г. №222;

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики по утверждению Плана мероприятий по реформированию жилищно- коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2007- 2008 годы от 07.12.2007 г №348-р.

Заказчик программы

 Администрация Урмарского района

Основные разработчики программы

Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района

Цель программы

-         Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения района;

-         обеспечение потребностей развивающегося жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах

-         создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Урмарского района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания

 

Основные задачи программы

-         Повышение качества коммунальных услуг;

-         обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-         улучшение экологической ситуации на территории  района;

увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации программы

2008 - 2010 годы

 

Источники и объемы финансирования программы

(по согласованию)

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств:

-        федерального бюджета;

-        республиканского бюджета;

-        бюджета Урмарского района;

-        инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги;

-        средства организаций коммунального комплекса и инвесторов

Общий объем финансирования Программы составляет 94,057 млн. рублей, в том числе за счет средств:

-         Федерального бюджета-  21,831 млн. рублей (при условии их выделения);

-         Республиканского бюджета-  50,867 млн. рублей (при условии их выделения);

-        местного бюджета-  4,578 млн. рублей

-        инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги-  9,277 млн. рублей;

-        организаций коммунального комплекса и инвесторов-  7,504 млн. рублей.

Исполнители программы:

Администрация Урмарского района, ООО «Управляющая компания ЖКХ» Урмарского района (по согласованию), МУП «Урмарские электрические сети», МУП УР «Урмарытеплосеть», МУП «Коммунальник»

Ожидаемые результаты реализации программы

-        повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-        ликвидация аварийных и изношенных объектов коммунального хозяйства;

-        повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

-        дальнейшая активизация жилищного строительства;

-        улучшение экологического состояния на территории Урмарского района

Система организации контроля  за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией Урмарского района

 

 

1.      Основные цели и задачи программы

 

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Урмарского района, где основные мероприятия ориентированы на:

-привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

                Основными задачами Программы являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

-разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-создание и функционирование органа регулирования муниципального образования в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем  коммунального комплекса;

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

-разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

 

2. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

 

Система водоснабжения и канализации. Подземные воды являются основным источником водоснабжения всех потребителей района. Общие прогнозные ресурсы подземных вод по району оценивается в 33,5 тыс. куб. м./сут. В настоящее время в районе эксплуатируется 98 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей в районе около 110 км, водозаборных колонок- 423. Кроме того, в районе эксплуатируется порядка 700 колодцев и родников. 

Учтенный водоотбор подземных вод по Урмарскому району составляет 2392,0 куб. м. Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно- питьевые нужды каждому жителю района составляет в среднем 49,0 л, поселковому 76,0 л, сельскому 22,0 л.

Большинство населенных пунктов района (41 из 51) используют подземные воды, часто не отвечающие санитарным нормам и требованиям. Протяженность водопроводов предприятий жилищно- коммунального хозяйства составляет 10,8 км, из них 7,4 км нуждается в замене. Протяженность уличной водопроводной сети составляет около 110 км, из них 85 км имеет физический износ до 70% и нуждается в срочной замене. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полную потребность в хозяйственном водоснабжении. 

Из- за высокого физического износа сетей и водозаборных колонок, все они введены в эксплуатацию до 1970-1975гг., ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций, а порою часть из них выводится из эксплуатации. Отсутствие водоохранных зон, высокая степень износа водоразводящих сетей сказывается на качестве воды. Вода из общественных колодцев по микробиологическим показателям часто не соответствует нормативам. 

Из 51 населенного пункта система канализации  только в районном центре п. Урмары и с. Челкасы. Очистные сооружения и канализация находятся в ведении МУП «Коммунальник». Расположены очистные сооружения в 1,0-1,5 км. к югу от районного центра.

Проектная мощность очистных сооружений 2,7 тыс. куб. м./сутки- три линии по 900 куб. м/сутки. В настоящее время в рабочем состоянии находится одна линия, две линии не достроены. Сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды в р. Аря, приток р. Волги, расстояние от устья 36,0 км. В составе канализационных сооружений нет здания доочистки стоков, хлораторной. Стоки не обеззараживаются. В настоящее время охвачено сетью канализации 37-40% площади жилищного фонда пос. Урмары. Протяженность сетей канализации 7,8 км. Износ сетей значителен- 50%. Для обеспечения стоками очистные сооружения канализации необходимо еще построить 6,7 км канализационных сетей в п. Урмары.

В с. Челкасы находится очистное сооружение канализации мощностью 100 куб. м./сутки. В данное время очистное сооружение законсервировано из-за нехватки сточных вод.  

Система теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей Урмарского района децентрализованное и осуществляется от ряда котельных мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных. В Урмарском районе 26 котельных переведены на газовое топливо, из них 10 котельных хозяйств расположены в п. Урмары. Остальные котельные работают на каменном угле.

В сельских населенных пунктах котельные расположены, в основном, в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).

В п. Урмары протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП УР «Урмарытеплосеть», составляет 14,0 км, из них нуждаются в капитальном ремонте около 10,0 км. Большинство котельных школ и ДОУ переведено на газовое топливо.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора района приняты на основание СниПа 2.04.07-86  «Тепловые сети». По Урмарскому району присоединенная нагрузка составляет 6,49 Гкал час, установленная мощность 32,4 Гкал час.

Наблюдается увеличение износа тепловых сетей и котельных. Износ котельных составляет 52%, тепловых сетей 59%. Потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15%.

Система электроснабжения. Урмарский район обслуживают Южные электрические сети ОАО «Чувашэнерго». Электроснабжение Урмарского района осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанции 110/35/10кВ «Урмары» и 110/10 кВ «Шоркистры». Питание п/ст «Урмары» и «Шоркистры» осуществляется по ВЛ-110 кВ «Канаш-Тюрлема».

От подстанции «Урмарская» по ВЛ-35кВ запитаны следующие подстанции района: п/ст 35/10кВ «Вурманская», п/ст 35/10кВ «Известковая», п/ст 35/10кВ «Шигали».

Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их трансформаторов

 

Наименование п/ст

Мощность трансформатора, МВА

1

«Урмары»     110/35/10Кв

1х16,1х25

2

«Шоркистры»  110/10Кв

2х2,5

3

«Вурманская»  35/10кВ

2х6,3

4

«Известковая»  35/10Кв

2х6,3

5

«Шигали»          35/10Кв

1х4,1х3,2

 

Итого:

78,4

Электрические сети муниципальной собственности - это предприятие по электрическим сетям, которых передается электрическая энергия. В Урмарском районе это МУП «Урмарские электрические сети». Где поступление электрической энергии 12 МВт * час, отпуск электрической энергии 10,3 МВт * час и потери 14,1%.

Основной проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10 кВ и трансформаторных подстанций (57%), что происходит  из-за недостаточного финансирования в этой отрасли. Значительное число находящихся в эксплуатации самортизированных линий  объясняется резким спадом работ по реконструкции объектов распределительных сетей. В последние годы электрические сети компании поддерживаются практически в неудовлетворительном техническом состоянии, с незначительным качественным улучшением.

 

3. Основные направления развития объектов

инженерной инфраструктуры

 

С целью обеспечения надежности функционирования инженерных систем, сохранения темпов строительства жилья, объектов производственного назначения, реализации инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры, определению существующих резервов мощностей по поселениям района.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры района необходимо отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ предприятий и районной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры района;

В целях развития систем водоснабжения и водоотведения:

                Для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения и предприятий района, а также для увеличения пропускной способности системы водоотведения и улучшения экологического состояния района необходимо:

-         осуществить строительство водопроводной сети в с. Челкасы протяженностью 7,8 км

-         провести реконструкцию системы водоснабжения в п. г. т. Урмары протяженностью 12 км

-         завершить строительство канализации и очистных сооружений в п. г. т. Урмары  проектной мощностью 2700 куб. м./сутки.

В целях развития систем теплоснабжения: 

Для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов необходимо произвести капитальный ремонт отопления. На I очередь необходимо увеличение и модернизация тепловых мощностей котельных школ и ДОУ, ФАП, находящихся в неудовлетворительном состоянии.  

Необходимым мероприятием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей с эффективной теплоизоляцией для обеспечения надежного теплоснабжения и сбережения энергоресурсов. В строительстве жилья необходимо применять современные теплоизоляционные материалы и конструкции, приборы учета и регулирования потребления энергоресурсов.

Задачи повышения экономической и технической эффективности систем теплоснабжения можно подразделить на следующие:

- оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом перспектив развития населенных пунктов;

- построение энергетических балансов;

- замена неэффективных технологий и оборудования, внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.

Фактический тепловой баланс составляется по показаниям приборов и содержит три основные части: потребление тепловой энергии зданиями, потери в тепловой сети, потери в котельной.

Нормализованный тепловой баланс подразумевается потребление энергии зданиями, потери в сетях и котельной соответствующими нормами.

Энергоэффективный тепловой баланс является перспективным и строится для того, чтобы оценить возможный потенциал энергосбережения в будущем.

В целях развития систем теплоснабжения предусматривается:

- реконструкция тепловых сетей в п. г. т. Урмары протяженностью 3,4 км.

- реконструкция котельных №1 и №2 в п. г. т. Урмары

- реконструкция теплового пункта МУЗ «Урмарская районная больница»

 

В целях развития электроснабжения: 

Преодоление старения основных фондов электрических сетей и высоковольтного оборудования предполагается достичь путем неуклонного увеличения масштабов работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, развитие централизованного технологического управления электрическими сетями.

С целью обеспечения дополнительных мощностей для развития и увеличения надежности функционирования существующих электрических сетей и обеспечения резервирования ответственных потребителей за счет независимых источников энергоснабжения будут проводиться следующие работы:

-  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.

-     Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая» фидер «Южный поселок».

-    Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 по улицам Зеленая, Мичурина, Промышленная и Ворошилова.

-    Замена КТП №7 Ворошилова.

-    Реконструкция ВЛ-0,4   кВ от КТП №14 «Новое-Исаково».

-    Строительство линий электропередач в Юго-западном микрорайоне в п. г. т. Урмары

-    Электрификация новых улиц д. Чубаево, д. Батеево

-    Электрификация д. Новое Шептахово

 


4. Перечень и характеристика мероприятий программы

I  Водоотведение

Наименование

объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования

Сроки

реализации

1*.

Строительство канализации и очистных сооружений в п. г. т. Урмары

Очистные сооружения и канализация работают на пределе своей проектной мощности и не обеспечивают качество сбрасываемых вод в водоем

Обеспечение надежной канализацией и улучшение качества сбрасываемых очищенных вод

Общий объем- 27,930 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

-         федерального бюджета- 8,379 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 17,362 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,793 млн. руб;

-         инвесторов- 1,396 млн. руб. 

2008-2010гг.

II  Водоснабжение

Наименование

объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования млн. руб.

Сроки

реализации

1

Строительство водопроводных сетей в с. Челкасы

Обеспечение устойчивого водоснабжения

Надежность водоснабжения села

Общий объем- 7,46 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- республиканского бюджета- 6,341 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,346 млн. руб;

-  инвесторов- 0,773 млн. руб. 

2008-2010 гг.

2*

Реконструкция системы водоснабжения в п. г. т. Урмары

Износ системы

Надежность водоснабжения п. г. т. Урмары

Общий объем- 31,3 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 9,39 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 17,215 млн. руб.;

- местного бюджета- 1,13 млн. руб.;

-  инвесторов- 3,565 млн. руб. 

2008-2010 гг.

III  Теплоснабжение.

Наименование

Объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования

Сроки

реализации

1*

Реконструкция тепловых сетей в п. г. т. Урмары

Износ сетей

Надежность теплоснабжения п. г. т. Урмары

Общий объем- 4,548 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- республиканского бюджета- 2,501 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,955 млн. руб;

-  инвесторов- 1,092 млн. руб. 

2008-2010гг.

2

 

 

 

Реконструкция котельной №2 в п. г. т. Урмары

Износ котлов

Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы

Общий объем- 7,01 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 2,103 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 3,856 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,701млн. руб;

-  инвесторов- 0,351 млн. руб. 

2008-2009гг.

3

Реконструкция котельной №1 в п. г. Урмары

Износ оборудования

Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы

Общий объем- 4,84 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 1,452 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 2,662 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,484 млн. руб;

-  инвесторов- 0,242 млн. руб. 

2009-2010гг.

4

Реконструкция теплового пункта в МУЗ «Урмарская районная больница»

Износ оборудования

Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы

Общий объем- 1,69 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 0,507 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 0,930 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,169 млн. руб;

-  инвесторов- 0,085 млн. руб. 

2008-2010гг.

IV  Электроснабжение.

Наименование

объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования

Сроки

Реализации

1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 0,236 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 0,236 млн. руб.

2008г.

2

Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая» фидер «Южный поселок»

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 0,344 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 0,344 млн. руб.

2009г.

3

Замена КТП №7 Ворошилова

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 0,378 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 0,378 млн. руб.

2009г.

4

Реконструкция ВЛ-0,4   кВ от КТП №14 «Новое-Исаково»

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 1,751 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 1,751 млн. руб.

2010г.

5

Строительство линии электропередач в Юго- западном микрорайоне п. г. т. Урмары

Отсутствие линий электропередач в микрорайоне

Обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией

Общий объем- 1,890 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 1,890 млн. руб.

2008-2010гг.

6

Электрификация новых улиц д. Батеево, д. Чубаево

Отсутствие линий электропередач в новых улицах

Обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией

Общий объем- 1,700 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 1,700 млн. руб.

2008-2010гг.

7

Электрификация д. Н. Шептахово

Отсутствие линий электропередач

Обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией

Общий объем- 2,978 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 2,978 млн. руб.

2008-2010гг.

 

* - мероприятия одновременно включены в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2006-2010гг.»


5. Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Урмарского района. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Урмарского района, ООО «Управляющая компания ЖКХ Урмарского района» (по согласованию), МУП «Урмарские электрические сети», МУП УР «Урмарытеплосеть», МУП «Коммунальник».

Заказчиком программы является администрация Урмарского района. Заказчик программы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией программы;

- отбор проектов развития систем коммунальной инфраструктуры;

- координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией программы.

Администрация Урмарского района проводит отбор заявок на участие в реализации мероприятий программы с учетом их соответствия условиям участия в программе.

Условиями для участия в реализации мероприятий программы являются:

наличие программы, предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг, а также привлечение средств внебюджетных источников;

представление краткого описания реализуемых и планируемых к реализации за счет средств федерального и республиканского бюджетов ЧР проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

предоставление письменных обязательств исполнителей по финансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников. 

Ежеквартально организации коммунального комплекса, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального бюджета и республиканского бюджета  Чувашской Республики и местного бюджета Урмарского района в рамках программы, представляют в установленном заказчиком порядке отчет об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики,  и местного бюджета Урмарского района о реализации указанных проектов.

Администрация Урмарского района обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию денежных средств, а также общий контроль за реализацией программы.

Администрации Урмарского района необходимо разработать:

·               график модернизации инженерных сооружений и сетей на 2008-2010 годы с определением источников финансирования;

·               техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

 

6. Ресурсное обеспечение программы

 

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры района планируется привлечь финансовые средства федерального и республиканского бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса,  а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

 

 


ПРОЕКТ

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ

пос.Урмары                                                                      07.04.2008 года

"О муниципальной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

 

 В целях сохранения, развития производственного потенциала агропромышленного комплекса и во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, Собрание депутатов Урмарского района решило:

 1. Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

 2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям сельскохозяйственных предприятий не зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации и финансировании программных мероприятий.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел сельского хозяйства, экологии, земельных  и  имущественных отношений администрации Урмарского района.

 

Глава Урмарского района                                                                  В.Н.Кириллов

 

Приложение

к  решению Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республики от  7 апреля  2008 г. N

 

Муниципальная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

Паспорт программы

 

Наименование программы Муниципальная   целевая    программа    "Развитие

                         агропромышленного комплекса Урмарского района  и

                         регулирования     рынков     сельскохозяйственной

                         продукции, сырья и  продовольствия  на  2008-2012

                         годы"

 

  Основание          для Федеральный   закон       развитии    сельского

  разработки программы   хозяйства",

                         Закон   Чувашской   Республики        Стратегии

                         социально-экономического    развития    Чувашской

                         Республики до 2020 года;

                         постановление Правительства Российской  Федерации

                         от 14 июля  2007  г.  N  446    Государственной

                         программе   развития   сельского      хозяйства и

                         регулирования     рынков     сельскохозяйственной

                         продукции, сырья и  продовольствия  на  2008-2012

                         годы";

                         постановление   Кабинета   Министров    Чувашской

                         Республики от 14.11.2007 года N 287

 

  Основные   исполнители – отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и

  программы               имущественных отношений;

 -отдел экономики, промышленности, торговли и                                                                   экономического развития;

                          - государственное учреждение "Урмарская РСББЖ

                         (по согласованию);

                         -  главы  администраций  сельских   поселений (по

                         согласованию)

                         - сельскохозяйственные  товаропроизводители  всех

                         форм собственности (по согласованию).

                        

 

  Цели программы         - повышение эффективности и конкурентоспособности

                         агропромышленного     комплекса,      обеспечение

                         устойчивого    функционирования     и     развия#

                         агропромышленного      комплекса,       улучшение

                         продовольственного     обеспечение     населения,

                         создание     социально-экономических     условий,

                         обеспечивающих улучшение условий жизни  сельского

                         населения

 

  Задачи программы       - создание производственно-экономических  условий

                         для     увеличения      объемов      производства

                         сельскохозяйственной     продукции,     повышение

                         производительности  труда  и   заработной   платы

                         работников сельскохозяйственных организаций;

                         -  развитие   приоритетных   отраслей   сельского

                         хозяйства,   увеличение   конкурентноспособности#

                         сельскохозяйственной    продукции,        сырья и

                         продовольствия;

                         - увеличение доходности и финансовой устойчивости

                         отрасли;

                         -  создание  условий  для  устойчивого   развития

                         сельских территорий

 

  Сроки       реализации 2008-2012 годы

  программы

 

  Объемы   и   источники  - бюджетные средства всего –643,61 тыс.руб. в

                            т.ч. федеральный бюджет – 23,7 тыс. руб.;

                          -  республиканский бюджет ЧР – 114,31 тыс. руб.;

-        внебюджетные источники – 505,5 тыс. руб.;

 

  Важнейшие  целевые   Обеспечение увеличения объема сельскохозяйственного

  индикаторы           производства в сопостовимых ценах в 1,7 раза при

  показатели           доведении ежегодных темпов до 7-8%.

                       Индекс физического объема валовой продукции

                       Сельского хозяйства к уровню 2007 года составит

                         105,0-113,6%. Рост заработной платы к уровню

                         2007г. в 1,8-1,9 раза.

                         Увеличение производительности труда к уровню

                         2007 года 1,3-1,4 раза.

                          

  Ожидаемые     конечные –реализация комплекса мероприятий, предусмотренных 

  результаты  реализации   программой, обеспечит достижения объемов про-

  социальной              изводства во всех категориях хозяйств к окончанию

  экономической           срока действия Программы: зерна 27,6-37,3 тыс.тн

  эффективности          (108,9 – 147,6% к уровню 2007 года),                                                

                         овощей   -   8,4-9,5     тыс. тонн

                         (108,4 процента), картофеля 51,4-55,6 тыс.       

                          тонн (108,9-117,8 процента), хмеля 30,5-34,9 тонн

                         (106,2-121,6 процента), сахарная свекла 0,6 тыс.    

                         тонн (150 процентов),молока - 15,6-18,3 тыс.

                         тонн (104,5-122,9 процента), мяса скота и птицы  -

                         3,3-3,58 тыс. тонн (108,4 процента), яиц -

                         6,64 млн. штук (106,9 процента);

                         доведение удельного  веса  семян  элитных   и 1-4

                         репродукции  в  общем  объеме  семян   зерновых и

                         зернобобовых культур составит 90 процентов.

                         Социальная эффективность программы будет выражена

                         в:

                         повышение доходности и качества жизни  сельского

                         населения;

                         развитии    общеобразовательной        системы по

                         подготовке   и    переподготовке       кадров для

                         агропромышленного комплекса района.

                         Экономическая эффективность программы к 2012 году

                         будет выражена в:

                         увеличении   суммы    инвестиций    в    развитие

                         агропромышленного комплекса;

                         увеличении  темпов  роста  объемов   производства

                         продукции сельского хозяйства;

                         обеспечения  средней  рентабельности  в  сельском

                         хозяйстве района не менее 10 процентов.

                         Изложить индикаторы  ожидаемой эффективности

                         реализации мероприятий согласно приложению №1

                         к настоящему решению.

 

  Система    организации Исполнители мероприятий программы ежегодно  к  10

  контроля            за февраля до 2013 года  представляют   информацию о

  исполнением программы  ходе  выполнения  программы  главе  администрац

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

  Муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

 В районе аграрная политика последних лет была направлена на сохранение всех мер государственной поддержки, введение новых направлений, ориентированных на стимулирование конечных результатов, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.

 Реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с привлечением финансовых потоков из федерального бюджета и республиканского бюджета позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям района увеличить объем привлекаемых льготных кредитов и способствовала росту объемов животноводческой продукции.

 Однако это радикальным образом не решило проблем низкой доходности сельскохозяйственного производства, не повлияло на многолетнюю отраслевую проблему неудовлетворительного финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 В свою очередь вышеназванные экономические проблемы способствовали выводу из оборота земель сельхозназначения и уходу из села квалифицированных специалистов и работников, снижению технического, ресурсного потенциала сельского хозяйства.

 Низкая доходность растениеводства и животноводства создает проблему эффективного использования основного средства производства отрасли - земли.

 Непаритетность межотраслевых отношений привела к падению технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, объем сельскохозяйственной продукции, которую сельскохозяйственная организация должна была продать для приобретения трактора увеличился по сравнению с уровнем 2002 года в 1,5 раза (при реализации пшеницы) и в 1,3 раза - при реализации молока. Увеличивается разрыв цен между основными видами сельскохозяйственной продукции и приобретаемыми горюче-смазочными материалами. В 2006 году на приобретение 1 тонны дизельного топлива требовалось реализовать молока в 1,8 раза больше, чем в 2002 году.

 Складывающиеся рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию не обеспечивают получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства. В целях регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, участия в создании и функционировании оптовых продовольственных рынков в республике создано казенное унитарное предприятие Чувашской Республики "Продовольственный фонд Чувашской Республики".

 Одним из основных и актуальных способов защиты имущественных интересов сельхозтоваропроизводителей на современном этапе развития аграрного сектора экономики является страхование и, прежде всего, страхование урожая сельскохозяйственных культур.

 С учетом необходимости использования страховой защиты в сфере АПК в настоящее время применяется механизм стимулирования сельхозтоваропроизводителей к страхованию урожая через механизм субсидирования страховых платежей. Однако не все сельхозтоваропроизводители являются полноценными участниками рынка страховых услуг из-за недостатка финансовых ресурсов.

 Реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" способствовала частичному решению проблемы, но требуется расширение и продление мероприятий по государственной поддержке в целях оказания комплексного воздействия на производственные, экономические и социальные процессы в отрасли.

 Решение вышеназванных проблем сельского хозяйства невозможно без принятия долговременных стратегических мер развития отрасли и создания стабильных условий функционирования. Районная целевая программа является документом, выстраивающим на среднесрочный период механизм взаимоотношений федерального и республиканского бюджетов по поддержке отрасли, определяющим объемы финансирования и конкретный перечень мероприятий для достижения целевых показателей.

 Программа определяет цели, задачи и основные направления развития агропромышленного комплекса и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

 Реализация программы позволит создать экономические и социальные условия, способствующие повышению эффективности агропромышленного комплекса, активизации деятельности малых форм хозяйствования в сельской местности, росту уровня занятости и доходов сельского населения и улучшению социально-экономической ситуации в районе.

 

II. Основные цели и задачи программы

 

 Целями программы является повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса, обеспечение устойчивого функционирования и развития его, улучшение продовольственного обеспечения населения, создание социально-экономических условий, обеспечивающих улучшение условий жизни сельского населения района.

 Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

 создание производственно-экономических условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышение производительности труда и заработной платы работников;

 развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, увеличение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

 увеличение доходности и финансовой устойчивости отрасли;

 создание условий для устойчивого развития сельских территорий.

 Реализация программы обеспечит интенсивное развитие основных отраслей сельскохозяйственного производства района.

 Прогнозные объемы производства основных видов продукции на 2008-2012 годы предусмотрены в двух вариантах: первый - инерционный (отражает развитие сельского хозяйства в условиях низких темпов роста), второй - умеренно оптимистичный (ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности сельскохозяйственного бизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста).

 

III. Перечень программных мероприятий

 

 Проведение комплекса мероприятий с целью развития конкурентоспособного агропромышленного производства предусматривает действия по следующим направлениям:

 создание общих условий функционирования сельского хозяйства:

 поддержание почвенного плодородия;

 техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства;

 регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

 создание системы государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

 кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

 стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

 развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства:

 приоритетное развитие животноводства;

 развитие приоритетных отраслей растениеводства;

 развитие перерабатывающих отраслей;

 достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

 повышение доступности кредитов;

 повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе;

 снижение рисков в сельском хозяйстве;

 устойчивое развитие сельских территорий.

 Результатом реализации предложенных мер станет развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, малых форм хозяйствования, создание развитого сельскохозяйственного рынка, улучшение финансового состояния организаций АПК, устойчивое развитие сельских территорий, рост благосостояния сельского населения.

 

3.1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

 

 В данной программе предусматривается осуществлять мероприятия по поддержке почвенного плодородия, техническому оснащению и перевооружению, созданию системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса, организации сельскохозяйственного рынка, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

 Повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий будет осуществляться путем проведения мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв путем противоэрозионных, агрохимических, лесомелиоративных и других мероприятий.

 Предусматривается техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет приобретения высокоэнергоемкой техники по льготным инвестиционным кредитам и лизингу и внедрения ресурсосберегающих технологий.

 Предусмотрено создание и функционирование сельскохозяйственного рынка с доступом всех сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 Получит дальнейшее развитие информационно-консультационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и внедрение инноваций.

 Кадровая политика будет строиться на основе обеспечения отрасли специалистами и работниками необходимых профессий с содействованием всех ступеней системы аграрного образования.

 

3.1.1. Поддержание почвенного плодородия

 

 Основным условием обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса района и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Плодородие почв во взаимодействии с другими природными факторами составляет основу производительной силы земли, влияющей на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и ее себестоимость.

 Программой предусматривается выделение ассигнований из федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников средств на капитальные вложения, проведение НИОКР и прочих мероприятий.

 

Агрохимические мероприятия

 

 Одним из важных показателей плодородия почв является степень их кислотности и обеспеченность подвижными формами фосфора и калия.

 Проведение комплекса агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий требует объективной и постоянно обновляемой информации о состоянии почвенного плодородия.

 Для оценки состояния и динамики почвенного плодородия предусматривается проведение систематического крупномасштабного агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения.

 Для обеспечения объективности результатов мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения необходимо обеспечить 5-6-летний цикл агрохимического обследования пахотных земель.

 Результаты агрохимического обследования служат базой для рационального эффективного применения всех видов удобрений и мелиорантов.

 Для стабилизации почвенной кислотности ежегодно необходимо проводить работы по известкованию кислых почв на площади 700 га, кроме того, фосфоритованию на площади 500 га, каливанию на площади 300 га.

 Меры государственной поддержки по данному направлению будут обеспечены в виде субсидирования затрат по проведению агрохимических работ, включая агрохимическое обследование.

 

Применение минеральных удобрений

 

 Потребность в минеральных удобрениях в 4-6 раз превышает то количество, которое применяется в настоящее время. В современных экономических условиях сельскохозяйственные предприятия района пока не могут приобретать необходимое количество минеральных удобрений, но без роста их применения дальнейшее наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции невозможно.

 Высокую эффективность минеральные удобрения имеют на выращивании зерновых  и кормовых культур в виде подкормок и основного внесения. Для получения качественной продукции необходимо сбалансированное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений. К 2012 году предусматривается увеличение ежегодного внесения минеральных удобрений в действующем веществе - до уровня 40,0 кг на 1 га. В связи с этим к 2012 году потребность в минеральных удобрениях в действующем веществе достигнет 1067 тн .

 При освоении новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур внесение минеральных удобрений при посеве удваивает их отдачу.

 В рамках государственной поддержки будет осуществляться субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы на приобретение минеральных удобрений по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджетов.

 

Применение средств защиты растений

 

 Согласно технологии выращивания сельскохозяйственных культур на мероприятия по защите посевов от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, борьбе с сорной растительностью требуется ежегодно не менее 5-6 миллионов рублей.

 Необходимость применения средств химической и биологической защиты растений определяется после проведения фитосанитарного мониторинга, а также необходимости сведения к минимуму воздействия вредителей и заболеваний на окружающую среду.

 Предусмотрено применение пестицидов нового поколения, более токсичных к сорнякам, болезням и вредителям при малых дозах и способных быстро разлагаться в почве и растениях, с высокой окупаемостью и обеспечивающих исключение ручного труда на посевах картофеля, кормовой свеклы, овощей и других высокоинтенсивных пропашных культур. При внедрении ресурсосберегающих технологий будут использованы гербициды на паровых полях, позволяющие сократить прямые затраты и горючее на основную и поверхностные обработки почвы.

 В рамках государственной поддержки будет осуществляться субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы на приобретение средств химической защиты растений по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета.

 

Биологизация земледелия и применение органических удобрений

 

 В ближайшей перспективе одним из реальных и экономически выгодных путей, обеспечивающих сохранение плодородия почв и увеличение производства сельскохозяйственной продукции, наряду с применением средств химизации, станет биологизации земледелия, которая предполагает, помимо более полного использования всех ресурсов традиционных органических удобрений, внедрение сидеральных паров, организацию запашки измельченной соломы, использование многолетних бобовых трав и зернобобовых культур. Кроме этого, сидераты позволяют успешно бороться с эрозией почв, болезнями и вредителями растений и сорняками. К 2012 году предусматривается увеличение ежегодного внесения органических удобрений (навоза, торфа, сапропеля и др.) и доведение до уровня  25 т на 1 га.

 Меры государственной поддержки по данному направлению будут обеспечены в виде выделения субсидий на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, агрохимические работы, противопаводковые и мелиоративные мероприятия.

 

3.1.2. Техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства

 

 Организация обеспечения сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами во многом определяет эффективность их функционирования, рентабельность производства.

 Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники.

 Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.

 В целях осуществления поддержки мероприятий Программы как из федерального, так и из республиканского бюджета предполагаются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства.

 Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предоставлять сроком до 10 лет.

 Также предусматриваются поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.

 Выполнение технического перевооружения сельскохозяйственного производства района в рамках реализации данной программы, а также применение ресурсо- и энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур, использование высокопроизводительных энергонасыщенных тракторов, зерноуборочных комбайнов, комбинированных агрегатов, совмещающих за один проход машинно-тракторного агрегата несколько операций обработки почвы, позволят:

 повысить производительность машинно-тракторных агрегатов;

 увеличить энерговооруженность и энергообеспеченность гектара пашни;

 снизить затраты на производство продукции, повысить качество работ;

 оптимизировать тракторный парк (снижение количества машин в парке будет компенсировано существенным увеличением мощностей сельскохозяйственных агрегатов);

 стабилизировать парк зерноуборочных комбайнов, оснастив сельскохозяйственных товаропроизводителей комбайнами повышенной пропускной способности и высокой технической готовности;

 заменить в парке сельскохозяйственных машин однооперационные агрегаты, универсально-комбинированными и многофункциональными.

 

3.1.3. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

 

 Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматривается за счет:

 1) ориентации производства на возможности рынка, потребности потребителей;

 2) вхождение в региональную маркетинговую информационную систему агропромышленного комплекса республики, внедрения во всех организациях принципов и механизмов маркетинга;

 3) создания эффективной рыночной инфраструктуры, направленной на обеспечение реализации продукции организаций агропромышленного комплекса района, обеспечение свободного равного доступа на рынки сбыта для всех организаций.

 Основные направления государственной политики по регулированию агропродовольственного рынка, совершенствованию ценообразования в аграрном секторе и развитию инфраструктуры аграрного и продовольственного рынков определены Указом Президента Чувашской Республики от 19 мая 2004 г. N 55 "О мерах по совершенствованию сбыта и закупок продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики".

 В рамках совершенствования ценообразования предусматривается закупка сельскохозяйственной продукции в соответствии с планом-заказом по гарантированным ценам через казенное унитарное предприятие Чувашской Республики "Продовольственный фонд Чувашской Республики".

 В целях реализации национального проекта на территории района, выразившейся в увеличении поголовья скота в личных подсобных хозяйствах и возникновением в связи с этим проблемы сбыта мяса с частного подворья необходимо налаживание взаимоотношений владельцев ЛПХ с создаваемыми сельскохозяйственными сбытовыми потребительскими кооперативами и открытие на базе МУП УР «Урмарский рынок» сельскохозяйственного  потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Пасар» и организация сельскохозяйственной ярмарки для торговли продукцией, произведенной сельхозтоваропроизводителями района.

 

3.1.4. Создание системы государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

 

 С вступлением в силу Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, до 2012 года предусматривается создание Информационно-Консультационного Центра в районе, который позволит создать систему получения и передачи сельскохозяйственных знаний и информации, необходимых для ведения производства и увеличения эффективности хозяйственной деятельности и тем самым в увеличении уровня доходов в сельской местности.

 

3.1.5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса

 

 Сложившиеся экономические и социальные условия в сельском хозяйстве района требуют от специалистов высокого профессионализма, знания современных достижений аграрной науки и новейших технологий, как в области производства, так и в сфере управления. В связи с этим в районе остро стоит вопрос обеспечения высококвалифицированными кадрами.

 В настоящее время также одной из серьезных проблем является низкая конкурентоспособность сельского хозяйства района из-за недостаточного внедрения передовых технологий в производство, нехватка специалистов и рабочих высокой квалификации. Для решения этой проблемы необходимо готовить технически грамотных специалистов с высшим образованием, в совершенстве владеющих самыми передовыми технологиями. На современном этапе актуальным становится обеспечение руководителям и специалистом сельскохозяйственного производства прохождение стажировок не только в пределах Чувашской Республики, но и в зарубежных предприятиях, позволяющих устанавливать деловые и дружеские контакты, перенимать опыт работы.

 Целями осуществления мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса являются:

 уменьшение текучести кадров, снижение сменяемости руководителей и специалистов в сельскохозяйственных организациях;

 повышение качества переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов, постоянно работающих в АПК и выпускников вузов и техникумов, решивших работать в сельскохозяйственном производстве;

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 обеспечение переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК в соответствии с требованиями современной экономики;

 повышение доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание жить и работать на селе;

 Для достижения поставленных задач предусматривается реализация следующих мероприятий:

 осуществление целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием из числа сельской молодежи для организаций агропромышленного комплекса;

 подготовка специалистов для работы в страховых организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, включая сельские кредитные кооперативы;

 работа с представителям молодежи, занятых в отрасли АПК, достигшим значительных результатов в производственной и управленческой деятельности, по получению специальной стипендии Президента Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 года N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике";

 стимулирование руководителей сельскохозяйственных организаций путем реализации Указов Президента Чувашской Республики от 17 февраля 2005 г. N 15 "О дополнительном государственном содействии селу в обеспечении руководящими кадрами в производственной сфере" и от 27 июля 2006 года N 61 "О дополнительных мерах по стимулированию деятельности крупных сельскохозяйственных организаций".

 

3.1.6. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

 

 Развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств

 

 На начало 2007 года в районе насчитывалось 10228 личных подсобных хозяйств населения. В их распоряжение предоставлено 7279 га земли. Хозяйства населения специализируются на производстве картофеля, овощей, плодов и ягод. При этом произведенная продукция предназначена прежде всего для личного потребления и товарность остается низкой. Производство в ЛПХ в основном базируется на ручном труде и традиционных технологиях. При этом успешнее ведется хозяйство на тех сельских территориях, где имеются стабильно и эффективно работающие сельскохозяйственные организации. Часть ресурсов для личных подсобных хозяйств выделяется в виде натуроплаты или в счет зарплаты, а также предоставляются необходимые транспортные, зоотехнические и другие услуги.

 Важной составляющей мелкотоварного сектора являются крестьянские (фермерские) хозяйства. Число крестьянских (фермерских) хозяйств составило на 01.01.2008 года 113, площадь предоставленных им земельных участков - 4935 га.

 В результате реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" увеличилась доступность льготных кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на приобретение сельскохозяйственной техники, строительство животноводческих помещений. За время реализации приоритетного национального проекта число заемщиков составляет 1378 , а сумма привлеченных кредитов - 214,991тыс. рублей.

 Привлечение значительной суммы финансовых средств позволило укрепить материально-техническую базу сектора, простимулировало рост объемов производства и его товарность.

 Для повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении экономического роста, занятости сельского населения предусматривается их дальнейшее развитие путем:

 обеспечения доступности к мерам государственной поддержки;

 активизации работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, заготовительных, снабженческих, обслуживающих, кредитных) и увеличения товарности в этом секторе;

 создания взаимовыгодных условий сотрудничества с сельскохозяйственными организациями.

 

Организация деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов

 

 За время реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в районе создано 14 перерабатывающих, снабженческо-сбытовых, кредитных и обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 Для обеспечения деятельности этих кооперативов оказывается государственная помощь в обеспечении оборудованием для первичной переработки сельскохозяйственной продукции, оргтехникой, проведении обучающих семинаров как для специалистов кооперативов, так и для глав поселений и граждан.

 Однако, несмотря на предпринимаемые меры, деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов еще недостаточно организована.

 В рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" на территории района предусматривается создание в каждом сельском поселении сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 Целями осуществления мероприятий по организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (включая кредитные) являются повышение эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции путем обеспечения сельскохозяйственных потребительских кооперативов доступности к рынкам снабжения и сбыта, переработке продукции и услугам, а также осуществление деятельности сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в каждом сельском поселении.

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 развитие инфраструктуры сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 развитие информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 формирование двухуровневой системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 техническое перевооружение, реконструкция и строительство цехов и производств по переработке сельскохозяйственной продукции, внедрение современных технологий в действующих и вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

 совершенствование условий для малых форм хозяйствования по реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, расширению сферы услуг и осуществлению ими других видов деятельности;

 дальнейшее развитие сельской кредитной кооперации.

 

3.2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

 

 Условия функционирования сельского хозяйства района в последние годы определили сворачивание объемов производства в тех отраслях, которые были убыточными.

 Производство зерна в районе является основой для стабильной работы животноводства и от объемов его производства зависит устойчивая работа всей отрасли.

 Для развития традиционных в районе отраслей и специализированных направлений необходима экономическая мотивация сельхозтоваропроизводителей и соответствующие меры государственной поддержки таких приоритетных отраслей, как:

 в растениеводстве - производство зерна, картофеля, овощей технических и кормовых культур;

 в животноводстве - молочное и мясное животноводство, свиноводство, овцеводство;

 Меры государственной поддержки для вышеназванных отраслей будут направлены на их интенсификацию и повышение генетического и ресурсного потенциала, обеспечение кадрами соответствующих новым техническим и технологическим требованиям.

 Основными направлениями государственной поддержки будут следующие:

 субсидирование части затрат на приобретение элитных семян, химических средств защиты, минеральных удобрений;

субсидирование части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия почвы;

 поддержка племенного животноводства;

 субсидирование части затрат на содержание высокопродуктивных животных.

 Реализация направлений государственной поддержки позволит:

 увеличить долю семян высоких репродукций до научно обоснованных норм, внедрить новые районированные сорта с повышением урожайности сельскохозяйственных культур;

 повысить удельный вес племенного скота в стаде.

 

3.2.1. Приоритетное развитие животноводства

 

 Увеличение объемов производства продукции животноводства является одной из основных целей программы. В решении данной задачи ключевым направлением является интенсификация отраслей молочного и мясного скотоводства, свиноводства.

 Стабилизация в отрасли животноводства и переход к устойчивому его развитию будет осуществляться путем улучшения генетического потенциала животных и улучшения условий их содержания. Достижение целевых показателей по производству животноводческой продукции будет обеспечиваться за счет полного использования потенциала продуктивности животных, оптимизации структуры стада разводимых сельскохозяйственных животных, создания благоприятных условий инвестиционной политики в отрасли, обеспечения ветеринарной защиты животных.

 За счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшения культуры ведения животноводства к 2012 году по сравнению с 2007 годом производство мяса во всех категориях хозяйств района вырастет на 8,4%, молока - на 22,9%, яиц на 6,9%

 

Развитие молочного скотоводства

 

 Производство молока в районе сосредоточено как в сельскохозяйственных организациях, так и хозяйствах населения. Развитие молочного скотоводства, являющегося для сельского хозяйства основой стабильности, в перспективе будет базироваться на решении следующих задач:

 сохранения и увеличения поголовья коров;

 улучшения племенной работы;

 проведению работы по улучшению структуры стада;

 внедрению рационов кормления, соответствующих потенциалу продуктивности животных;

 улучшению содержания поголовья с применением современных технологий и научных рекомендаций.

 Решение вышеназванных задач позволит увеличить продуктивность коров к 2012 году до 4000 кг и обеспечит ежегодный рост поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств.

 Основное производство молока будет сосредоточено в хозяйствах, имеющих оптимальное по поголовью и продуктивности молочное стадо и современную техническую и технологическую базу. Основными хозяйствами по специализации производства молока в районе будут ООО Агрофирма"Арабоси", ООО "Средний Аниш". Кроме увеличения объемов производства продукции молочного скотоводства важнейшим фактором повышения рентабельности отрасли является улучшение ее качества. В связи с этим предусматривается оснащение молочнотоварных ферм отечественным и импортным оборудованием, обеспечивающим высокое качество молока.

 В целях государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматривается возмещение части расходов на содержание высокопродуктивного поголовья коров. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным с учетом показателей надоев молока на 1 корову не менее 3500 кг в год              

 

Развитие мясного скотоводства

 

 В настоящее время мясное скотоводство в районе находится в стадии зарождения. Для производства говядины используется скот молочного направления, продуктивность которого ниже по сравнению с мясными породами. В целях развития мясного скотоводство будет проводиться работа по приобретению и завозу чистопородных животных герефордской и лимузинской пород.

 В период реализации программы развитие мясного животноводства будет направлено на формирование племенного поголовья, увеличения численности поголовья этого направления.

 По технологии мясного скотоводства будет использоваться часть неэффективного выбракованного поголовья молочного стада коров, что позволит наряду с сохранением их поголовья, увеличить производство высококачественного мяса крупного рогатого скота.

 В целях государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматривается возмещение части расходов на содержание высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным с учетом показателей среднесуточного прироста живой массы на выращивании и откорме не менее 600 граммов в год.

 

Развитие свиноводства

 

 Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Развитие АПК" позволила увеличить поголовье свиней во всех категориях хозяйств района. Однако не решены проблемы разведения свиней, дающих продукцию беконного и мясного стандартов, остаются сложными проблемы сбыта и ценообразования.

 Дальнейшее развитие свиноводства предусматривается на основе развития как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в секторе хозяйств населения.

 

Поддержка племенного животноводства

 

 Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является в обеспечении потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности в племенной продукции.

 Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 стимулирование приобретения высококачественной продукции.

 Поддержку племенного животноводства предполагается осуществлять сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от организационно-правовой формы по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета.

 - Субсидии будут предоставляется:

 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат:

 на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;

 на приобретение племенных животных, племенных яиц, суточных цыплят всех видов птиц племенной специализации.

 на приобретение быков-производителей.

 Реализация мер по поддержке племенного животноводства осуществляется также посредством поставок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм.

 

 Укрепление кормовой базы и улучшение кормления сельскохозяйственных животных

 

 Приоритетом в увеличении объемов производства продукции животноводства является повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. Использование потенциала высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных позволит решить проблему наращивания объемов производства продукции. Обязательным условием реализации программы является устойчивое обеспечение животных сбалансированными кормами.

 В соответствии с прогнозируемыми объемами производства животноводческой продукции на 2008-2012 годы необходимо обеспечить потребность отрасли в кормах из расчета 30-35 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

 В целях дальнейшего повышения продуктивности животноводства и его эффективности в программе предусмотрены следующие мероприятия:

 - внедрение инновационных технологий в кормопроизводстве;

 - увеличение объемов производства кормового белка и увеличение биоконверсии кормов;

 - научно-обоснованная организация кормления сельскохозяйственных животных;

 - совершенствование структуры посевных площадей и освоение кормовых севооборотов.

 

Ветеринарная защита отрасли животноводства

 

 Ветеринарное благополучие и перспектива развития отрасли животноводства тесно связаны с деятельностью ветеринарной службы.

 В целях дальнейшего повышения эффективности ветеринарной защиты поголовья скота и птицы будут проводиться следующие мероприятия:

 проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий (диагностические исследования, специфическая профилактика, карантинные мероприятия и ликвидация очагов особо опасных заболеваний);

 организация систематического контроля за эпизоотической ситуацией в хозяйствах и осуществление системы общей профилактики заболеваний;

 проведение своевременной и качественной диагностики основных инфекционных, инвазионных, массовых незаразных болезней скота;

 осуществление полной вакцинации скота и птицы;

 осуществление постоянного контроля за качеством продукции в соответствии с ветеринарными требованиями;

 осуществление контроля за качеством кормов в период заготовки и полноценностью рационов перед скармливанием;

 проведение профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению распространения гриппа птицы.

 

3.2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства

 

 В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на производство высококачественного семенного материала, развития приоритетных отраслей растениеводства.

 

Производство зерна

 

 Основные направления повышения эффективности производства зерна в рыночных условиях:

 внедрение энерго, и ресурсосберегающих технологий;

 производство высококачественного продовольственного зерна;

 развитие зернового рынка.

 Зерновое производство большинства сельскохозяйственных предприятий района характеризируются высокой энергозатратностью, низкими объемами использования средств химизации, нарушениями сроков и качества выполняемых технологических работ.

 Современная научно обоснованная технология возделывания зерновых культур предполагает применение минимальных и мульчирующих обработок почвы, комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов.

 Переход на новые технологии позволяет снизить в 2 раза количество выполняемых технологических операций, снизить энергозатраты на 30-40%, отказаться от массового применения вспашки, удельный вес затрат на которую составляет 60-80% от общего объема затрат по обработке почвы и посеву.

 В структуре зерновых посевные площади озимых культур в 2009 и последующих годах будут доведены до оптимального уровня 30-40% этой группы.

 Снижение засоренности посевов на основе повышения общей культуры земледелия дает возможность перейти повсеместно к однофазной уборке, что позволит сэкономить на косовице зерновых.

 Современные технологии в сочетании с использованием средств химизации (удобрений, пестицидов) в научно-обоснованных объемах позволят повысить урожайность зерновых и зернобобовых культур.

 Производство продовольственного зерна с применением инновационных технологий будет сконцентрировано в ППФ «Урмарская», ООО «Агрофирма»Арабоси», СХПК "Шигали» ООО «Агро-Владина» позволит валовое производство зерна к 2012 году довести 37,3 тыс. тонн.

 Эффективное использование потенциала района по производству высококачественного зерна позволит существенно повысить рентабельность отрасли растениеводства.

 

Производство картофеля

 

 Основное направление в картофелеводстве: увеличение посевных площадей эффективное использование современной технологической базы, достижение максимальной урожайности на основе использования качественного семенного материала, достаточных ресурсных вложений и выполнения технологических требований возделывания картофеля, а также формирование его устойчивого рынка.

 Однако производство этой культуры в сельскохозяйственных предприятиях района незначительное, основными производителями картофеля являются личные подсобные хозяйства района. Узким местом в технологии производства картофеля в частном секторе является ресурсное обеспечение, т.е. поставка из семеноводческих хозяйств населению качественного семенного картофеля.

 В целях организации интенсивного производства картофеля, снижения затрат на 1 га посевов, повышения урожайности и, в конечном счете, роста доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

 увеличение посевных площадей картофеля в сельскохозяйственных предприятиях района;

 применение высококачественного семенного материала и эффективных средств защиты растений;

 комплексная механизация технологических процессов при возделывании картофеля, его уборке и хранении;

 внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, в том числе гребневой технологии возделывания картофеля. Довести производство картофеля 55,6 тыс. тонн .

 

Производство овощей

 

 Мероприятия по развитию овощеводства предусматривают комплекс мер, обеспечивающих увеличение посевных площадей, значительный рост урожайности и производства овощей при снижении их себестоимости с учетом эффективного использования имеющихся производственных мощностей, привлечения дополнительных инвестиций и направлены на обеспечение населения района собственными овощами, расширение ассортимента и улучшения качества овощной продукции.

 Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач:

 внедрение в производство новых высокоурожайных сортов овощей;

 увеличение посевных площадей под овощными культурами;

 повышение урожайности и товарности овощей;

 внедрение современных технологий возделывания;

 оптимизации системы защиты растений от болезней и вредителей.

 

Поддержка элитного семеноводства

 

 Стабильность растениеводческой отрасли в значительной мере определяется уровнем семеноводства в районе. Постоянное сортообновление и использование на посев высококачественного посевного материала - это наиболее эффективное направление, реально обеспечивающее наращивание производства сельскохозяйственной продукции.

 Научно обосновано, что 50% прироста урожайности сельскохозяйственных культур достигается только за счет внедрения новых сортов, остальные 50% - за счет совершенствования технологии возделывания. Практика отечественного растениеводства также свидетельствует, что в современных условиях в общем росте урожайности культур на долю сорта приходится от 25 до 50%. В будущем вклад сорта в рост урожайности может достигнуть до 80%.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 Обеспечить на базе ООО «Агрофирма»Арабоси»  производство семян зерновых культур;

 на базе СХПК "Шигали "семеноводство  зерновых и  многолетних трав;

 увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной нормы исходя из расчета 15% общей площади посевов;

 организация производства семян на основе прогрессивных технологий, достижений науки и передового опыта для ежегодного снабжения организаций АПК района семенами в полной потребности с учетом необходимого страхового и переходящего фондов;

 обеспечение своевременного проведения сортосмены и сортообновления;

 выявление новых более продуктивных сортов.

 Поддержку элитного семеноводства предполагается осуществлять сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат по приобретению семян оригинальных, элитных, гибридного первого поколения и посадочного материала сельскохозяйственных растений по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджетов.

 - Это позволит ускорить внедрение в производство новых высокоурожайных сортов и гибридов, улучшить посевные качества, сортовую чистоту и репродукционный состав семян сельскохозяйственных культур, используемых в агропромышленном комплексе района, то есть стимулировать своевременное проведение сортосмены и сортообновления.

 

3.3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

 

 Опережающие темпы роста цен на материально-технические ресурсы по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию не позволяют резко увеличивать рентабельность сельскохозяйственного производства. Однако при этом, при проведении процедур финансового оздоровления удельный вес прибыльных хозяйств за последние годы несколько увеличился, но положительный итог достигнут за счет включения в финансовый результат сумм списанных пеней и штрафов. Кроме того, на увеличение числа прибыльных сельскохозяйственных организаций оказало влияние более эффективное действие отдельных инструментов государственной поддержки федерального и республиканского уровней. В 2008-2012 годах аграрная политика в районе будет проводиться путем:

 увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

 продолжения процедуры реструктуризации задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей";

 осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Чувашской Республики от 25.05.2004 г. N 8 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике".

 За период реализации настоящей программы предполагается стабилизация финансового положения сельского хозяйства района. Средняя рентабельность будет находиться на уровне 10%.

 

3.3.1 Повышение доступности кредитов

 

 Поддержка финансовых ресурсов сельхозтоваропроизводителей является важнейшей целью государственной поддержки в аграрной экономике. Это определяется специфическими условиями сельского хозяйства: недостатком свободных финансовых средств; высокой капиталоемкостью и низкой фондоотдачей отрасли; несовпадением сроков проведения затратных операций и получения доходов.

 Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей в качестве направлений государственной поддержки предусмотрено Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства".

 Господдержка предполагается в форме субсидирования затрат по уплате процентов за пользование кредитами, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

 Субсидии будут предоставляться как за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, так и на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики. В первом случае предполагается заключение соответствующих соглашений с кредитными учреждениями, предусматривающими механизмы субсидирования затрат по уплате процентов. Во втором случае субсидирование затрат по уплате процентов за пользование кредитами будет осуществляться в соответствии с правилами, установленными федеральными органами исполнительной власти, в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств федерального бюджета и в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

 По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять в пределах двух третьих, но не менее одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу) и за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах одной второй, но не менее одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).

 Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части затрат на уплату процентов по следующим видам кредитов (займов):

 краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 года сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

 инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет сельскохозяйственным организациям и организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на строительство и реконструкцию прививочных комплексов, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции молокоприемных пунктов, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (пшеницы, ржи, рапса).

 

3.3.2. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе

 

 Создание условий для финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе является одним из направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Основная задача при этом состоит в обеспечении доступности льготных кредитов крестьянским (фермерских) хозяйств, граждан ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 В число мероприятий для решения данной задачи входят следующие:

 - субсидирование затрат по уплате процентов за пользование кредитами (займами);

 - расширение сети кредитных кооперативов на селе;

 - развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, включая кредитную.

 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять в размере не менее 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа). Указанные субсидии предоставляются в размере не менее 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов):

 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

 на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

 на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

 для крестьянских (фермерских) хозяйств:

 на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

 на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

 для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

 на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;

 на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив.

 Реализация мер по развитию малых форм хозяйствования на селе будет осуществляться в том числе посредством предоставления кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, через филиалы ОАО "Россельхоз банк" и Сбербанк России действующие  в районе.

 Кроме того, государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потребительскими сельскохозяйственными кооперативами в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в размере 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

 По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов предполагается осуществлять в пределах одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

 Финансирование мероприятий программы за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять в размере не менее 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., - в пределах одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).

 

3.3.3. Снижение рисков в сельском хозяйстве

 

 Фактором повышения устойчивости развития сельскохозяйственного производства и надежным инструментом возмещения потерь сельхозтоваропроизводителей в результате объективных рисковых обстоятельств является система сельскохозяйственного страхования.

 Основные изменения в сфере агрострахования в настоящее время связаны с введением в действие Закона "О развитии сельского хозяйства".

 Новый порядок государственной поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур:

 не имеет ограничения сроков его действия и соответственно предполагает перспективу его использования;

 значительно расширяет перечень сельскохозяйственных культур, страхование которых будет субсидироваться - впервые за последние три года кроме зерновых, масличных и технических культур в перечень субсидируемых включены кормовые культуры, овощи и картофель;

 В соответствии с установленным порядком государственная поддержка будет оказываться в форме субсидирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования, за счет средств федерального бюджета в размере 40% затрат и за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - в размере не менее 10% затрат.

 Указанные субсидии будут предоставляться при проведении страхования рисков гибели сельскохозяйственной продукции или снижения урожая (урожайности) сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных природных явлений - засухи, заморозков, вымерзания, выпревания, градобития, половодья и переувлажнения почвы.

 Для обеспечения своевременного заключения договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур организации могут привлекать для уплаты страховых взносов коммерческие кредиты на условиях субсидирования процентных ставок.

 Использование механизмов господдержки страхования сельскохозяйственных культур позволит увеличить удельный вес застрахованных посевных площадей по району в общей посевной площади до 85%.

 

3.4. Устойчивое развитие сельских территорий

 

 Целью устойчивого развития сельских территорий является обеспечение их стабильного социально-экономического развития, направленное на повышение качества и условий жизни сельского населения.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 развитие жилищной сферы на селе, повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем, доступности жилья для сельских граждан с различным уровнем доходов;

 повышение комфортности проживания в сельской местности за счет укрепления инженерного обустройства сельских поселений;

 улучшение качества получаемых сельскими жителями социальных благ.

 Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться за счет:

 средств федерального бюджета, выделяемых на основе принципа софинансирования;

 средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

 средств внебюджетных источников (банков, других организаций, граждан).

 

IV. Ресурсное обеспечение программы и основные индикаторы ее реализации

 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

 Перечень инвестиционных мероприятий включает финансирование расходов по повышению плодородия почв, поддержке племенных и семеноводческих хозяйств, техническому переоснащению и перевооружению сельскохозяйственных организаций.

 

V. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

 

 Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

 Соисполнителями программы являются: отделы администрации района, главы сельских поселений, организации агропромышленного комплекса района, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

 Исполнители мероприятий программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют информацию о ходе выполнения программы главе администрации Урмарского района.

 

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы

 

 Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение высоких технологий, достижение объемов производства во всех категориях хозяйств к окончанию срока действия программы (к уровню 2007 года): зерна 27,6,-37,3 тыс. тонн (108,9-147,6 процента), картофеля – 51,4-55,6 тыс. тонн (108,9-117,8 процента), овощей - 8,4-9,5 тыс. тонн (108,4 процента), хмеля 30,5-34,9 тонн (106,2-121,6 процента), сахарная свекла 0,6 тыс. тонн (150 процента), молока - 15,6-18,3 тыс. тонн (104,5-122,9 процент), мяса скота и птицы – 3,3-3,58 тыс. тонн (108,4 процента), яиц - 6,64 млн. штук (106,90 процента).

 Достижение указанных объемов производства сельскохозяйственной продукции будет возможным при финансировании программных мероприятий в объемах, предусмотренных в приложениях №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 Совокупность реализуемых мероприятий программы позволит максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей, повысить трудовую активность работников, что в свою очередь положительно скажется на росте объемов производства продукции.

 Основными показателями развития агропромышленного производства станут не только повышение объемов производства, но и устойчивое увеличение доходов агропромышленного комплекса и его работников, за счет чего увеличится поступление налогов в бюджеты всех уровней.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов   от 7 апреля 2008 года

 

Индикаторы ожидаемой эффективности реализации мероприятий

 

Наименование показателей

                                                         Индикатор в ходе реализации Программы (%)

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

В процентах к 2006 году Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства

104

105,0

107,2

106,4

111,0

107,4

115,3

108,4

116,8

109,3

118,2

Производство продукции сельского хозяйства на душу населения

112,6

122,9

125,4

134

139,2

145,2

154,3

146,8

155,2

148,1

158,3

Уровень заработной платы

127,1

148,8

162,8

182,6

198,5

230,3

238,3

232,3

240,1

235

242,2

Производительность труда

115,1

125,8

127,7

137,8

142,3

149,9

157,8

150,1

158,9

152,5

159,3

 

 

Приложение №2

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года

 

Прогнозируемые объемы производство основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района ЧР

(тыс. тонн)

Наименование показателей

                                                                          Прогноз

2007 год

(ожид.)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

25,3

24,9

26,7

25,8

29,6

26,7

35,6

27.3

36.5

27.6

37.3

Картофель

47,2

46,7

47,9

47,9

49,6

50.2

53.8

50.8

54.7

51.4

55.6

Овощи открытого грунта

8,8

7.4

7,8

7,7

8.4

8,0

8,9

8.1

9.1

8.4

9.5

Сахарная свекла (фабричная) в первоначально оприходованном весе

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0.6

0.6

0.6

0.6

Хмель (тонн)

0.028

0.029

0.032

0.029

0.033

0.030

0.033

0.030

0.034

0.030

0.034

Мясо в живом весе

3,3

3,21

3,29

3,24

3,36

3,27

3,43

3,29

3,51

3,3

3,58

Молоко

14,94

14,7

15,6

14,85

15,77

15,01

16,38

15,31

17,3

15,62

18,37

Яйцо, (млн.шт.)

6,218

6,16

6,22

6,19

6,28

6,21

6,32

6,22

6,35

6,26

6,64

 

 

Приложение №3

к решению Урмарского районного   Собрания Депутатов от 7 апреля 2008 года

 

Прогнозируемые  объемы производства мяса (в живом весе) во всех категориях хозяйств Урмарского района Чувашской Республики

Наименование

 

 

2007г.

(факт)

 

       2008 год

2009 

2010 

2011 

2012 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

Арабосинское

445

431

442

435

451

439

461

442

471

444

481

Большечакинское

152

147

151

149

154

150

157

151

161

151

164

Большеяниковское

186

180

184

182

189

183

192

184

197

185

201

Бишевское

177

171

176

173

179

175

183

176

187

176

191

Ковалинское

143

138

142

140

145

141

148

142

152

142

154

Кудеснерское

242

234

240

237

245

239

250

240

256

241

261

Кульгешское

141

137

140

138

143

139

146

140

149

140

152

Мусирминское

139

135

138

136

141

137

144

138

147

138

150

Староурмарское

581

563

577

568

589

573

602

577

615

579

627

Тегешевское

169

163

168

164

171

167

175

168

179

168

183

Челкасинское

173

168

171

169

175

171

179

171

183

172

187

Чубаевское

120

116

119

117

122

118

124

119

127

119

130

Шигалинское

182

176

180

178

184

180

188

180

193

181

197

Шихабыловское

266

258

264

260

270

262

275

264

282

266

287

Шоркистринское

159

154

158

155

161

157

165

158

169

158

172

Поселковое

40

39

40

39

41

39

41

40

42

40

43

Итого

3315

3210

3290

3240

3360

3270

3430

3290

3510

3300

3580

 

 

Приложение №4

к решению Урмарского районного   Собрания Депутатов    от 7 апреля 2008 года

               

Прогнозируемые  объемы

производства молока  во всех категориях хозяйств Урмарского района Чувашской Республики

Наименование 

 

2007г.

(факт)

 

       2008 год

2009 

2010 

2011 

2012 

1 вар. 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

Арабосинское

2240

2204

2272

2226

2365

2250

2455

2294

2592

2341

2753

Большечакинское

640

629

649

635

675

642

702

655

741

669

787

Большеяниковское

1095

1077

1111

1088

1156

1100

1200

1122

1267

1144

1346

Бишевское

952

936

966

946

1005

956

1043

975

1102

995

1170

Ковалинское

768

755

779

763

810

773

842

787

889

803

944

Кудеснерское

1613

1586

1636

1602

1702

1619

1768

1652

1867

1686

1982

Кульгешское

673

662

683

669

710

676

737

689

779

703

827

Мусирминское

682

671

692

678

720

685

747

699

789

713

838

Староурмарское

771

758

782

766

813

774

845

790

892

806

948

Тегешевское

791

778

800

786

832

794

867

810

915

827

972

Челкасинское

816

802

828

810

861

819

894

836

944

853

1003

Чубаевское

458

450

464

455

483

460

502

469

530

479

563

Шигалинское

692

681

702

688

730

695

758

709

801

720

850

Шихабыловское

1726

1697

1750

1714

1820

1732

1891

1767

1998

1804

2120

Шоркистринское

891

876

904

885

940

895

976

913

1032

931

1095

Поселковое

140

138

142

139

148

140

153

143

162

146

172

Итого

14948

14700

15160

14850

15770

15010

16380

15310

17300

15620

18370

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

к решению Урмарского районного   Собрания Депутатов     от 7 апреля 2008 года

                                                                                                           Прогнозируемые  объемы                                                                                                 

                                                                               производства яиц  во всех категориях хозяйств Урмарского района Чувашской Республики                                                                                                                                                                                                                                   

Наименование

 

 

2007г.

(факт)

 

       2008 год

2009 

2010 

2011 

2012

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

Арабосинское

243

241

243

242

245

243

247

243

248

245

259

Большечакинское

94

93

94

94

95

95

96

96

96

97

100

Большеяниковское

122

121

122

122

123

123

124

124

125

125

131

Бишевское

165

163

165

164

167

165

168

166

169

167

177

Ковалинское

204

202

204

203

206

204

207

205

208

206

217

Кудеснерское

301

298

301

299

304

300

306

300

307

302

321

Кульгешское

95

94

95

94

96

95

97

96

98

97

102

Мусирминское

190

188

190

189

192

190

193

190

194

191

203

Староурмарское

3551

3519

3553

3535

3587

3540

3608

3541

3624

3562

3790

Тегешевское

267

264

267

265

270

266

272

267

273

269

285

Челкасинское

140

139

140

140

141

141

142

142

143

143

150

Чубаевское

162

160

162

161

164

162

165

162

166

163

174

Шигалинское

198

196

198

197

200

198

201

199

202

200

211

Шихабыловское

244

242

244

243

246

244

248

244

249

246

260

Шоркистринское

124

123

124

124

125

125

126

126

127

127

133

Поселковое

118

117

118

118

119

119

120

119

121

120

127

Итого

6218

6160

6220

6190

6280

6210

6320

6220

6350

6260

6640

 

Приложение №6

к решению Урмарского Собрания  депутатов от  7 апреля 2008 года 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

   2007г

факт

 

 

прогноз 

        2008 г. 

        2009 г. 

        2010 г. 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-ант

тн

1 вариант

тн

2 вариант

тн

ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ

Арабосинское- всего

754

1171

513

836

1300

1397

1323

1512

1340

1788

СХП

719

1097

475

752

1215

1306

1236

1412

1252

1678

 в т.ч. А/Ф Арабоси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Арабосинское отд.)

719

1097

475

752

1215

1306

1236

1412

1252

1678

          КФХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          ЛПХ

35

74

38

84

85

92

87

99

88

110

Бишевское- всего

700

1864

2012

5492

2412

2555

2419

2763

2451

3066

СХП

686

1852

1929

5335

2325

2461

2330

2662

2361

2953

в т.ч. Агро Владина

686

1852

1929

5335

2325

2461

2330

2662

2361

2953

          КФХ

14

12

21

21

21

23

22

25

22

28

          ЛПХ

 

0

62

136

66

71

67

77

68

85

Б.Чакинское- всего

415

633

441

870

1124

1208

1144

1307

1159

1450

СХП

415

633

381

738

990

1064

1007

1151

1020

1277

в т.ч. А/ф Арабоси-всего

415

633

381

738

990

1064

1007

1151

1020

1277

из них(Чакинское отд.)

200

305

294

491

659

708

670

766

679

849

из них(Ст.Шептах-ое отд)

215

328

87

247

331

356

337

385

342

427

          КФХ

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

          ЛПХ

 

0

60

132

134

144

137

156

138

173

Б.Яниковское- всего

524,2

781

279

550

815

876

1029

1363

1409

2761

СХП

367

383

80

118

465

500

673

956

1048

2310

в т.ч.ООО Сред.Аниш

230

230

 

 

345

371

500

710

778

1714

в т.ч. ОАО Яниковское

137

153

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. А/ф Арабоси

 

 

80

118

120

129

173

246

270

596

КФХ

100

277

11

18

300

322

305

349

309

387

ЛПХ

57,2

121

188

414

50

54

51

58

52

64

Ковалинское- всего

501

1366

435

930

1079

1160

1098

1255

1113

2401

СХП (ППФ Урмарская)

493

1352

400

853

1001

1076

1019

1163

1032

2300

КФХ

8

14

 

 

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

35

77

78

84

80

91

81

101

Кудеснерское- всего

983,5

1077

678

1114

1065

1144

1084

1238

1098

1328

СХП-всего

780

619

392

333

339

364

345

394

349

419

в т.ч. СХПК им.Мичурина

280

286

192

133

135

145

138

157

140

175

         СХПК Родина

500

333

200

200

204

219

207

237

210

244

          КФХ-всего

90

218

158

499

508

546

517

590

524

655

в т.ч. КФХ Захаров И.П.

 

 

68

238

242

260

247

281

250

312

в т.ч. КФХ Захаров А.И.

 

 

 

 

52

56

52

61

53

67

в т.ч. КФХ Владимиров Г.В.

 

 

33

98

100

107

102

116

103

129

в т.ч. ИП Федоров Ю.Б.

 

 

34

112

114

123

116

132

118

147

          ЛПХ

113,5

240

128

282

218

234

222

253

225

255

Кульгешское- всего

554

1195

770

1623

1372

1474

1396

1594

1414

1769

СХП

28

38

31

45

46

49

47

53

47

59

в т.ч.СХП Надежда

25

34

30

43

44

47

45

50

45

56

в т.ч. Кульгеш. СОШ

3

4

1

2

2

2

2

3

2

3

КФХ

508

1119

718

1532

1279

1374

1301

1487

1318

1649

 в т.ч. КФХ Ямуков Г.Н.

225

583

282

564

471

506

479

547

485

607

в т.ч. КФХ Тансар

221

405

379

827

690

742

702

803

711

890

в т.ч. КФХ Туслах

40

95

38

106

88

95

90

103

91

114

в т.ч. КФХ Шанчак

17

31

19

35

29

31

30

34

30

38

. Емельянов Мих.Гр.(Надежда)

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

18

38

21

46

47

50

48

54

48

60

 Мусирминское-всего

296

298

480

698

1363

1465

1387

1584

1405

1758

СХП

296

298

9

7

7

8

7

8

7

9

в т.ч.ООО Мусирмы

138

58

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.А/Ф Арабоси

150

229

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. Мусирм. СОШ

8

11

9

7

7

8

7

8

7

9

КФХ

 

 

391

515

1177

1265

1198

1368

1213

1518

в т.ч.КФХ Павлов В.Ф.

 

 

391

515

1177

1265

1198

1368

1213

1518

ЛПХ

 

 

80

176

179

192

182

208

185

231

Ст.Урмарское- всего

1023

2815

1224

3048

2936

3155

2988

3412

3026

3478

СХП

1023

2815

1224

3048

2936

3155

2988

3412

3026

3478

в т.ч. ППФ Урмарская

1023

2815

1224

3048

2936

3155

2988

3412

3026

3786

КФХ

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

Тегешевское-всего

971,3

2248

1386

3012

2744

2949

2793

3190

2829

3539

СХП

 

 

330

666

850

913

865

988

876

1096

в т.ч.ООО Сарабай

 

 

210

468

597

641

607

693

614

768

     ООО АПК Передовик

 

 

120

198

253

272

258

295

262

327

КФХ-всего

970

2245

1018

2262

1809

1944

1841

2103

1865

2333

в т.ч.КФХ Иванов

485

1119

556

1307

1045

1123

1063

1214

1076

1346

        КФХ Сапаркин

350

862

300

750

600

645

611

697

618

774

        КФХ Кетне

126

238

154

193

154

166

157

179

159

199

        КФХ Ильин

9

26

8

12

10

10

10

13

12

14

ЛПХ

1,3

3

38

84

85

92

87

99

88

110

Челкасинское- всего

1004

718

587

959

2190

2311

2189

2500

2217

2644

СХП

967

624

506

784

2012

2120

2008

2293

2033

2427

в т.ч.ЗАО АПП Рассвет

967

624

76

68

 

 

 

 

 

 

в т.ч.А/Ф Арабоси

 

 

430

716

2012

2120

2008

2293

2033

2544

КФХ

37

93

36

76

77

83

79

90

80

100

в т.ч. КФХ Петров С.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.ИП Павлов Л.А.

37

93

36

76

77

83

79

90

80

100

ЛПХ

0,3

1

45

99

101

108

103

117

104

117

Чубаевское- всего

784

1189

706

801

1048

1126

1067

1218

1081

1352

СХП

780

1180

698

783

1030

1107

1048

1197

1062

1328

в т.ч. А/ф Арабоси

772

1178

696

781

1026

1102

1044

1192

1058

1323

        Чубаевская ООШ

8

2

2

2

4

5

4

5

4

5

КФХ

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

3

6

8

18

18

20

19

21

19

24

Шигалинское- всего

1445

2878

1062

2594

2471

2655

2514

2871

2546

3186

СХП

1260

2508

1021

2509

2384

2562

2426

2771

2457

3074

в т.ч.СХПК Шигали

900

2047

1021

2509

2384

2562

2426

2771

2457

3074

        ООО Сарабай

360

461

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

29

41

10

17

17

19

18

20

18

22

ЛПХ

156

329

31

68

69

74

70

80

71

89

Шихабыловское- всего

1249

2320

1729

2325

2526

2714

2570

2936

2603

3757

СХП

1191

2198

1603

2050

2246

2413

2285

2610

2315

3396

КФХ

 

 

12

24

24

26

25

28

25

31

ЛПХ

58

122

114

251

255

275

260

297

263

329

Шоркистринское-всего

171

348

214

475

500

520

820

936

1020

1333

СХП

82

130

73

122

124

133

454

519

650

870

в т.ч.ПК Шоркистринский

82

130

73

122

124

133

454

519

650

870

КФХ- всего

89

218

54

162

165

177

168

192

170

213

в т.ч. КФХ ВЕХА

89

218

54

162

165

177

168

192

170

213

ЛПХ

 

 

87

191

194

209

198

226

200

251

Поселковое-всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Итого по району

11375

20900

12516

25327

24930

26710

25820

29680

26710

35610

в т.ч. СХП

9087

15727

9152

18143

17970

19231

18738

21590

19536

26674

         КФХ

1846

4240

2429

5126

5378

5779

5473

6251

5543

6935

         ЛПХ

442

934

935

2058

1582

1700

1610

1839

1630

2001


 

Приложение 7 решению Урмарского Собрания Депутатов №


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства основных видов продукции сельского хозяйства   во всех категориях хозяйств Урмарского района


Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

     2007г

     факт

 прогноз 

        2008 г.

 

        2009 г.

 

        2010 г.

 

        2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

КАРТОФЕЛЬ

Арабосинское- всего

224

3460

227

2677

2747

2818

2818

2923

2967

3211

3033

3265

3069

3318

СХП

28

243

24

219

225

231

231

239

243

263

248

267

251

271

 в т.ч. А/Ф Арабоси

25

207

20

195

200

205

205

213

216

234

221

238

224

242

           ООО Юман

3

36

3

12

12

13

13

13

13

14

14

15

14

15

   Арабосинская СОШ

 

 

1

12

12

13

13

13

13

14

14

15

14

15

          КФХ

2

25

7

84

86

88

88

92

93

101

95

102

96

104

          ЛПХ

194

3192

196

2374

2436

2499

2499

2592

2631

2848

2690

2895

2721

2943

Бишевское- всего

141

2208

211

3276

3362

3448

3448

3577

3631

3779

3569

3842

3611

3905

СХП

11,5

137

35

1120

1149

1179

1179

1223

1241

1343

1269

1366

1284

1388

в т.ч. Агро Владина

10

130

35

1120

1149

1179

1179

1223

1241

1343

1269

1366

1284

1388

          КФХ

25

360

28

363

373

382

382

396

402

435

411

443

416

450

          ЛПХ

104

1711

148

1793

1840

1887

1887

1957

1987

2000

1889

2033

1911

2067

Б.Чакинское- всего

85,6

1382

122

1478

1516

1555

1555

1614

1638

1772

2074

2232

2098

2269

СХП

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

83,6

1373

122

1478

1516

1555

1555

1614

1638

1772

2074

2232

2098

2269

Б.Яниковское- всего

241

3992

217

2633

2702

2771

2771

2875

2918

3158

2983

3211

3018

3263

СХП

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.ООО Сред.Аниш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орнар.СОШ

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

13

259

5

65

67

68

68

71

72

78

74

79

75

81

ЛПХ

227

3728

212

2568

2635

2703

2703

2804

2846

3080

2909

3131

2943

3183

Ковалинское- всего

224

3485

205

2487

2552

2618

2618

2716

2757

3127

3153

3394

3190

3450

СХП

4

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

25

236

7

89

91

94

94

97

99

250

236

254

239

258

ЛПХ

195

3199

198

2398

2461

2524

2524

2619

2658

2877

2917

3140

2951

3191

Кудеснерское- всего

447

6872

1096

14501

13882

14239

14239

14771

14846

14897

14259

15162

14427

15234

СХП-всего

23,5

268

19

171

175

180

180

187

190

205

194

209

196

212

в т.ч. СХПК им.Мичурина

12

132

12

113

116

119

119

123

125

136

128

138

130

140

         СХПК Родина

10

129

5

35

36

37

37

38

39

42

40

43

40

43

         СОШ

1,5

7

2

23

24

24

24

25

25

28

26

28

26

29

          КФХ-всего

130

1781

180

3466

3557

3648

3648

3785

3842

3877

3845

4139

3890

4207

в т.ч. КФХ Захаров И.П.

 

 

46

534

548

562

562

583

592

641

605

651

612

662

в т.ч. КФХ Захаров А.И.

 

 

20

232

238

244

244

254

257

279

263

283

266

288

в т.ч. КФХ Владимиров Г.В.

 

 

30

348

358

367

367

380

386

418

395

425

399

432

в т.ч. ИП Федоров Ю.Б.

 

 

17

197

203

208

208

216

219

237

224

241

226

245

          ЛПХ

294

4823

897

10864

10150

10411

10411

10800

10815

10815

10220

10815

10340

10815

Кульгешское- всего

172

2863

277

4171

4281

4391

4391

4555

4623

4803

4626

4979

4681

5061

СХП

9

69

7

75

77

79

79

82

83

90

85

91

86

93

в т.ч.СХП Надежда

5

50

4

40

41

42

42

44

44

48

45

49

46

50

в т.ч. Кульгеш. СОШ

4

19

3

35

36

37

37

38

39

42

40

43

40

43

КФХ

68

1241

90

1916

1966

2017

2017

2092

2124

2298

2124

2286

2149

2324

 в т.ч. КФХ Ямуков Г.Н.

40

800

67

778

799

819

819

850

862

933

882

949

892

964

в т.ч. КФХ Тансар

21

315

11

128

131

134

134

139

142

153

145

156

146

158

в т.ч. КФХ Туслах

5

100

10

116

119

122

122

127

129

139

132

142

133

144

в т.ч. КФХ Шанчак

2

26

2

23

24

24

24

25

26

28

26

28

27

29

в т.ч. Шуйская М.

 

 

2

23

24

24

24

25

26

28

26

28

27

29

          ЛПХ

94,6

1553

180

2180

2237

2295

2295

2381

2417

2415

2417

2602

2445

2644

 Мусирминское-всего

164

2665

269

3183

2502

2566

2566

2662

2702

2924

2729

2938

2761

2986

СХП

1,5

7

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. Мусирм. СОШ

1,5

7

1

12

12

13

13

13

13

14

14

15

14

15

КФХ

3

36

12

70

72

74

74

76

78

84

79

85

80

87

в т.ч.КФХ Павлов В.Ф.

 

 

10

116

119

122

122

127

129

139

132

142

133

144

ЛПХ

160

2622

256

3101

2430

2492

2492

2586

2625

2840

2650

2852

2681

2899

Ст.Урмарское- всего

124

2000

124

1447

1485

1523

1523

1580

1604

1886

1636

1761

1655

1790

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. ППФ Урмарская

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

7

84

7

30

31

32

32

33

33

36

34

37

34

37

ЛПХ

117

1916

117

1417

1454

1492

1492

1547

1571

1850

1602

1724

1621

1753

Тегешевское-всего

144

2409

151

1949

2000

2052

2052

2128

2161

2538

2286

2461

2313

2501

СХП

9

163

23

340

349

358

358

371

377

408

385

415

390

421

в т.ч.ООО Сарабай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ООО АПК Передовик

8

160

23

340

349

358

358

371

377

408

385

415

390

421

КФХ-всего

23

400

10

180

185

189

189

197

200

416

300

323

304

328

в т.ч.КФХ Иванов

10

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        КФХ Сапаркин

10

250

10

116

119

122

122

127

129

139

132

142

133

144

ЛПХ

112

1846

118

1429

1467

1504

1504

1561

1584

1714

1601

1723

1620

1752

Челкасинское- всего

83,2

1341

147

1728

1773

1819

1819

1887

1915

2072

1933

2081

1956

2115

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

4

40

25

250

257

263

263

273

277

300

283

305

287

310

в т.ч. КФХ Петров С.И.

 

 

20

180

185

189

189

197

200

216

204

220

206

223

в т.ч.ИП Павлов Л.А.

4

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

79,2

1301

122

1478

1516

1555

1555

1614

1638

1772

1650

1776

1669

1805

Чубаевское- всего

94,9

1453

95

1185

1216

1247

1247

1294

1313

1421

1342

1630

1358

1835

СХП

8

37

2

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

в т.ч. А/ф Арабоси

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

        Чубаевская ООШ

8

37

2

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

КФХ

11

170

12

192

197

202

202

210

213

230

218

234

220

238

ЛПХ

75,9

1246

81

981

1007

1033

1033

1071

1087

1177

1111

1382

1125

1583

Шигалинское- всего

62

1018

97

1175

1206

1237

1236

1283

1301

1869

1287

1387

1302

1410

СХП

 

 

1

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

в т.ч.СХПК Шигали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Шигалинская ООШ

 

 

1

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

62

1018

96

1163

1193

1224

1224

1270

1289

1855

1274

1373

1289

1396

Шихабыловское- всего

147

2388

154

1867

1883

1931

1931

2004

2034

2201

2079

2238

2103

2274

СХП

24

368

10

115

118

121

121

126

127

138

130

140

132

143

в т.ч.СХП Вознесенское

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Средний Аниш"

20

340

10

110

113

116

116

120

122

132

125

134

126

136

Синекинч-я и Шихаб. ОШ

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХП Вознесенское

3

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

2

32

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

ЛПХ

123

2020

142

1720

1765

1810

1810

1878

1906

2063

1949

2097

1972

2132

Шоркистринское-всего

159

2647

242

2907

2983

3060

3060

3174

3222

3561

3241

3489

3279

3546

СХП

38

648

42

451

463

475

475

492

500

541

511

550

517

559

в т.ч.ПК Шоркистринский

38

648

42

451

463

475

475

492

500

541

511

550

517

559

КФХ- всего

2

48

3

70

72

74

74

76

78

158

80

86

81

88

в т.ч. КФХ ВЕХА

 

 

2

23

24

24

24

25

26

28

26

28

27

29

ЛПХ

119

1951

197

2386

2449

2512

2512

2605

2645

2862

2650

2852

2681

2899

Поселковое-всего

42

690

49

593

609

625

625

648

658

660

660

710

668

722

ЛПХ

42

690

49

593

609

625

625

648

658

660

660

710

668

722

Итого по району

2554

40873

3683

47256

46700

47900

47900

49690

50290

53880

50890

54780

51490

55680

в т.ч. СХП

160

2004

164

2527

2581

2647

2647

2746

2787

3016

2848

3066

2882

3116

         КФХ

313

4680

388

6807

6953

7132

7132

7398

7510

8264

7779

8374

7871

8511

         ЛПХ

2082

34189

3131

37922

37166

38121

38121

39546

39994

42601

40263

43340

40737

44053


 

Приложение №8 к решению Урмарского Собрания Депутатов от     

                                                                                                            

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района.

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

     2007г

прогноз

     факт

        2008 г.

 

        2009 г.

 

        2010 г.

 

        2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

ОВОЩИ

Арабосинское- всего

20,2

346

22

361

361

379

375

407

391

433

396

442

409

458

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

   Арабосинская СОШ

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

          КФХ

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

20,2

346

21

360

360

378

374

406

390

432

395

441

408

458

Бишевское- всего

52,1

794

59,1

901

901

947

938

1016

940

1040

953

1062

983

1105

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ

17

193

10

60

60

63

62

68

65

72

66

73

68

76

          ЛПХ

35,1

601

49

841

841

884

875

948

875

968

887

989

915

1029

Б.Чакинское- всего

20

343

42

722

720

756

749

811

750

830

760

848

784

882

СХП

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

20

343

42

720

720

756

749

811

750

830

760

848

784

882

Б.Яниковское- всего

32

502

30

496

496

521

516

559

537

595

544

606

561

630

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

КФХ

3

5

1

15

15

16

16

17

16

18

16

18

17

19

ЛПХ

29

497

28

480

480

504

499

541

520

575

527

588

544

611

Ковалинское- всего

30,2

504

28

481

480

504

499

541

567

627

575

641

593

667

СХП

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

29,2

500

28

480

480

504

499

541

567

627

575

641

593

667

Кудеснерское- всего

32,9

551

33

567

566

594

588

637

587

650

595

663

614

690

СХП-всего

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ-всего

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

31,9

547

33

566

566

594

588

637

587

650

595

663

614

690

Кульгешское- всего

26,5

312

31

611

612

643

636

689

663

805

672

822

693

855

СХП

 

 

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

в т.ч. Кульгеш. СОШ

 

 

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

КФХ

10

30

10

300

300

315

312

338

325

360

330

367

340

382

 в т.ч. КФХ Ямуков Г.Н.

10

30

10

300

300

315

312

338

325

360

330

367

340

382

          ЛПХ

16,5

282

18

308

308

324

321

348

334

441

339

450

350

469

 Мусирминское-всего

27,5

445

24

395

395

415

411

445

428

474

434

484

448

503

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

в т.ч. Мусирм. СОШ

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КФХ

6

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

21,5

368

23

394

394

414

410

444

427

473

433

483

447

502

Ст.Урмарское- всего

23,5

403

25

412

412

433

429

465

447

885

811

904

836

940

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

23,5

403

24

411

411

432

428

464

446

493

452

504

466

524

Тегешевское-всего

21,8

334

19

326

326

342

339

367

353

390

358

399

369

415

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ-всего

4

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

17,8

305

19

326

326

342

339

367

353

390

358

399

369

415

Челкасинское- всего

18,8

322

108

1835

521

548

542

587

565

625

572

638

591

664

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

18,8

322

107

1834

520

547

541

586

563

624

571

637

589

662

Чубаевское- всего

15,8

271

22

357

357

375

371

402

387

428

392

437

404

454

СХП

 

 

2

14

14

15

15

16

15

17

15

17

16

18

в т.ч.Чубаевская ООШ

 

 

2

14

14

15

15

16

15

17

15

17

16

18

КФХ

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

15,8

271

20

343

343

360

357

386

371

411

376

420

388

437

Шигалинское- всего

17

291

29

499

497

522

517

560

539

596

546

609

563

633

СХП

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

17

291

29

497

497

522

517

560

539

596

546

609

563

633

Шихабыловское- всего

33

559

21

330

330

347

342

362

348

385

354

393

365

410

СХП

3

45

5

48

48

50

50

54

52

58

53

59

54

61

в т.ч.ООО "Средний Аниш"

3

45

3

45

45

48

47

51

49

54

49

55

51

57

Синекинчерская ОШ

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Шихабыловская ОШ

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

8

8

8

9

10

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

30

514

16

274

274

288

283

298

296

328

301

335

311

349

Шоркистринское-всего

15,7

292

19

319

318

335

331

359

345

382

350

391

361

407

СХП

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ- всего

1

40

1

10

10

11

10

11

11

12

11

12

11

13

ЛПХ

14,7

252

18

308

308

324

321

348

334

370

339

379

350

394

Поселковое-всего

7,6

130

11

189

189

196

196

212

204

226

207

231

214

240

ЛПХ

7,6

130

11

189

189

196

196

212

204

226

207

231

214

240

Итого по району

395

6400

523

8800

7480

7860

7780

8420

8050

8980

8160

9170

8420

9540

в т.ч. СХП

3

45

15

77

71

74

73

79

76

85

76

85

79

87

         КФХ

43

382

22

393

393

413

410

444

417

462

423

471

436

490

         ЛПХ

349

5973

486

8330

7017

7373

7297

7897

7557

8434

7661

8614

7905

8962


 

                                                                                                                      Приложение №9 к решению Урмарского Собрания  Депутатов                                                        

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ       производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

     2007г

     факт

прогноз

        2008 г. 

        2009 г.

 

        2010 г.

 

        2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Арабосинское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Бишевское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Б.Чакинское- всего

0

0

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Б.Яниковское- всего

0

0

10

160

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

10

160

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Ковалинское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Кудеснерское- всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульгешское- всего

0

0

0

0

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

 Мусирминское-всего

1

22

0

0

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

1

22

 

 

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Ст.Урмарское- всего

0

0

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Тегешевское-всего

21

375

1

16

48

60

60

60

60

72

72

72

72

72

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ-всего

21

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

48

60

60

60

60

72

72

72

72

72

Челкасинское- всего

0

0

0

0

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Чубаевское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Шигалинское- всего

1

21

8

128

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

1

21

8

128

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Шихабыловское- всего

0

0

0

0

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Шоркистринское-всего

0

0

0

0

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ- всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Поселковое-всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по району

23

418

25

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

600

в т.ч. СХП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         КФХ

21

375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         ЛПХ

2

43

25

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

600

 

Приложение №10 к решению Урмарского Собрания  Депутатов от     

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ                                   

          производства основных видов продукции сельского хозяйства     во всех категориях хозяйств Урмарского района.

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

     2007г  факт

         2008 г.

 

прогноз        2009 г.

 

         2010 г.

 

         2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

ХМЕЛЬ

Арабосинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Бишевское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,28

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Б.Чакинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Б.Яниковское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Ковалинское- всего

6,19

10,4

4,7

7,06

7,16

7,49

6,70

7,72

6,83

7,79

7,53

7,87

7,53

8,03

СХП

6,1

10,3

4,6

6,90

6,99

7,30

6,53

7,52

6,66

7,59

7,35

7,67

7,35

7,82

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Кудеснерское- всего

6,09

10,2

6

7,46

7,57

9,79

9,57

10,09

9,76

10,19

7,95

10,29

7,95

10,49

СХП

6

10,1

6

7,30

7,40

9,60

9,40

9,89

9,59

9,99

7,78

10,09

7,78

10,29

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Кульгешское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

 Мусирминское-всего

4,09

6,84

4

6,16

6,25

6,59

5,89

6,79

6,01

6,86

6,57

6,93

6,57

7,06

СХП

4

6,7

4

6,00

6,08

6,40

5,72

6,59

5,84

6,66

6,39

6,72

6,39

6,86

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Ст.Урмарское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Тегешевское-всего

2,09

3,54

4,09

6,16

6,25

6,59

5,89

6,79

6,01

6,86

6,57

6,93

6,57

7,06

СХП

2

3,4

4

6,00

6,08

6,40

5,72

6,59

5,84

6,66

6,39

6,7

6,39

6,86

КФХ-всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Челкасинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Чубаевское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Шигалинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Шихабыловское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Шоркистринское-всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ- всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Поселковое-всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по району

19,45

32,6

20,0

28,7

29,1

32,6

29,9

33,5

30,5

33,9

30,6

34,2

30,5

34,9

в т.ч. СХП

18,1

30,5

18,6

26,2

26,6

29,7

27,4

30,59

27,9

30,90

27,91

31,21

27,9

31,83

         КФХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         ЛПХ

1,35

2,1

1,4

2,5

2,5

2,9

2,6

2,96

2,6

2,98

2,70

3,01

2,6

3,07


 

 

 

 

 

Приложение №11

Мероприятия
муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

 сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

(млн.руб.)

  ────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

    N        Наименование       Исполнители      Сроки     Источники    │Всего │       в том числе по годам          Результат выполнения  

    пп       мероприятий                       │исполне- │ финансирования │(2008-├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤       мероприятий       

                                                  ния                   │2012) │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │                         

                                               │ (годы)                                                                               

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

    1             2                  3             4           5          6     9     10    11    12    13              14           

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                          I. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства                                         

 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

                                                      1.1. Поддержание почвенного плодородия                                                    

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.1.1.  │Проведение          │Отдел             │2008-2012│Всего             17,9│   2,0│   3    4   │  4,3 │   4,6│снижение кислотности почв,│

         │агрохимических работ│сельского                                                                      │улучшение   обеспеченности│

                             │хозяйства,                                                                     │почв  элементами   питания│

                             │сельскохозяйствен-│                                                             │растений                 

                             │ные                                                                                                     

                             │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                      

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  14,3│   1,6│   2,4│  3,2 │  3,4 │   3,7│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       3,6│   0,4│   0,6│  0,8 │  0,9 │   0,9│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.2.  │Применение          │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 122,5│  21,2│  22,4│ 24,2 │ 26,3 │  28,4│сохранение   и   повышение│

         │минеральных         │сельского                                                                      │содержания     питательных│

         │удобрений,          │хозяйства,                                                                     │веществ в почве, повышение│

         │химических   средств│сельскохозяйствен-│                                                             │урожайности              

         │защиты растений     │ные                                                                            │сельскохозяйственых#     

                             │товаропроизводите-│                                                             │культур                  

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный      7,2     1,1 │1,3   │1,5   │1,6   │1,7                             

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  26,7│   4,3│   4,9│  5,2 │  5,7 │   6,2│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      88,6│  15,4│  16,2│ 17,5 │ 19,0 │  20,5│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

         │  из них                                                                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

         │применение          │Отдел             │2008-2012│Всего             96,1│  17,4│  17,9│ 18,9 │ 20,3 │  21,6│сохранение   и   повышение│

         │минеральных         │сельским                                                                       │содержания     питательных│

         │удобрений           │хозяйством,                                                                    │веществ в почве, повышение│

                             │сельскохозяйствен-│                                                             │урожайности              

                             │ные                                                                            │сельскохозяйственых#     

                             │товаропроизводите-│                                                             │культур                  

                             │ли    всех    форм│                                                                                      

                             │собственности  (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный     │30,6  │0,6   │0,7   │0,7   │0,8   │0,8                            

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  21,4│   3,9│   4,0│  4,2 │  4,5 │   4,8│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные      71,1│  12,9│  13,2│ 14,0 │ 15,0 │  16,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

         │применение          │Отдел             │2008-2012│Всего             26,4│   3,8│   4,5│  5,3 │  6,0 │   6,8│повышение      урожайности│

         │химических   средств│сельским                                                                       │сельскохозяйственных     

         │защиты растений     │хозяйством,                                                                    │культур                  

                             │сельскохозяйствен-│                                                                                      

                             │ные                                                                                                     

                             │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет             3,6│0,5   │0,6   │0,8   │0,8   │0,9                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   5,3│   0,8│   0,9│  1,0 │  1,2 │   1,4│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      17,5│   2,5│   3,0│  3,5 │  4,0 │   4,5│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.3.  │Противопаводковые   │Отдел             │2008-2012│Всего              0,9│   0,1│   0,1│  0,2 │  0,2 │   0,3│обеспечение  безаварийного│

         │мероприятия         │сельского                                                                      │пропуска паводквых# вод  

                             │хозяйства,                                                                                              

                             │сельскохозяйствен-│                                                                                      

                             │ные                                                                                                     

                             │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,9│   0,1│   0,1│  0,2 │  0,2 │   0,3│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.4.  │Мониторинг          │Отдел             │2008-2012│Всего:             0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│создание    информационной│

         │плодородия  почв   и│сельского                                                                      │базы данных по  плодородию│

         │ведение             │хозяйства,                                                                     │почв                     

         │информационной  базы│сельскохозяйствен-│                                                                                      

         │данных по плодородию│ные                                                                                                     

         │почв                │товаропроизводите-│                                                                                       

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                       │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.5.  │Мероприятия       по│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │сохранение   и   повышение│

         │защите   земель   от│сельского                                                                           │плодородия почв          

         │водной      эрозии и│хозяйства,                                                                                                   

         │других    негативных│сельскохозяйствен-│                                                                                           

         │факторов            │ные                                                                                                          

                             │товаропроизводите-│                                                                                           

                             │ли             (по│                                                                                            

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.6.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего:            20  │   2  │   3  │  4   │  5   │   6  │сохранение   и   повышение│

         │структуры   посевных│сельского                                                                      │плодородия почв, улучшение│

         │площадей,           │хозяйства,                                                                     │обеспеченности        почв│

         │биологизация        │сельскохозяйствен-│                                                             │элементами         питания│

         │земеледелия#,       │ные                                                                            │растений,        повышение│

         │внесение            │товаропроизводите-│                                                             │урожайности              

         │органических        │ли             (по│                                                             │сельскохозяйственных     

         │удобрений           │согласованию)                                                                  │культур                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                 

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные      20  │   2  │   3  │  4   │  5   │   6  │                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.7.  │Мелиоративные       │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │создание    условий    для│

         │мероприятия       на│сельского                                                                           │развития рыбоводства     

         │рыбохозяйственных   │хозяйства,                                                                                                   

         │водоемах            │сельскохозяйствен-│                                                                                           

                             │ные                                                                                                          

                             │товаропроизводите-│                                                                                           

                             │ли             (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                          

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.8.  │Предотвращение      │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 3,6    0,6     0,6    0,7    0,8   0,9  │сохранение земель  в     

         │выбытия           из│сельского                                                                           │составе                  

         │сельскохозяйственно-│хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │го           оборота│сельскохозяйствен-│                                                                  │угодий                   

         │сельскохозяйственных│ные                                                                                                          

         │угодий              │товаропроизводите-│                                                                                           

                             │ли             (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                       ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      3,6 │0,6   │0,6   │0,7   │0,8   │0,9                            

                                                        │источники                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│ 164,9│  25,9│  29,1│ 33,1 │ 36,6 │  40,2│                         

                                                        │подразделу                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный       7,2 │1,1   │1,3   │1,5   │1,6   │1,7                            

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  41,0│   6,3│   7,3│  8,4 │  9,1 │   9,9│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 116,7│  18,5│  20,5│ 23,2 │ 25,9 │  28,6│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                              1.2. Техническое оснащение и перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей                             

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.2.1.  │Обновление          │Отдел             │2008-2012│Всего           │ 106,6│  18,7│  18,7│ 22,1 │ 22,1 │  25,0│техническое              и│

         │машино-тракторного  │сельского                                                                      │технологическое обновление│

         │парка               │хозяйства,  органы│                                                             │парка сельскохозяйственной│

         │высокотехнологичес- │местного                                                                       │техники                   

         │кими    комплексами.│самоуправления,                                                                                         

         │Создан на  базе  ООО│кредитные                                                                                              

         │"Алатырьзерноресурс"│учреждения     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │5,2   │0,9   │0,9   │1,1   │1,1   │1,2                            

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 101,4│  17,8│  17,8│ 21,0 │ 21,0 │  23,8│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.2.2.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего             23,9│   2,8│   3,0│  4,6 │  5,5 │   8,0│                         

         │механизма  поддержки│сельского                                                                                               

         │по      техническому│хозяйства  сельхоз│                                                                                      

         │оснащения           │товаропроизводите-│                                                                                      

         │сельхозтоваропроиз- │ли             (по│                                                                                      

         │водителей           │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  14,3│   1,8│   2,0│  2,5 │  3,0 │   5,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       9,6│   1,0│   1,0│  2,1 │  2,5 │   3,0│                         

                                                        │источники                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│ 130,5│  21,5│  21,7│ 26,7 │ 27,6 │  33,0│                         

                                                        │подразделу                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  19,5│   2,7│   2,9│  3,6 │  4,1 │   6,2│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       │внебюджетные    │ 111,0│  18,8│  18,8│ 23,1 │ 23,5 │  26,8│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                 1.3. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                                

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.3.1.  │Регулирование       │Отдел             │2008-2012│Всего:                                              │остабильное  и  устойчивое│

         │продовольственного  │сельского                                                                      │обеспечение              

         │фонда               │хозяйства                                                                      │продовольствием учреждений│

                             │сельхозяйства#,                                                                │и  организаций  социальной│

                             │сельхозтоваропрои-│                                                             │сферы            Чувашской│

                             │зводители      (по│                                                             │Республикии     реализация│

                             │согласованию)                                                                  │государственной  поддержки│

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤сельскохозяйственных     

                                                        │федеральный                                         │товаропроизводителей#    

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.2.  │Открытие и  развитие│Отдел             │2008-2012│Всего:            10,0│   1,0│   1,5│  2,0 │  2,5 │   3,0│содействие           сбыту│

         │оптовых             │сельского                                                                      │сельскохозяйственной     

         │сельскохозяйственных│хозяйства,                                                                     │продукции, продвижение  ее│

         │рынков              │администрация                                                                  │на межрегиональные рынки 

                             │района                                                                                                   

                             │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                               

                             │поселений,      по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      10,0│   1  │   1,5│  2   │  2,5 │   3  │                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.3.  │Организация         │Отдел             │2008-2012│Всего:             2,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  0,5 │   0,5│содействие сбыту продукции│

         │конкурсов,  выставок│сельского                                                                      │АПК,  продвижение  ее   на│

         │и   ярмарок    среди│хозяйства,                                                                     │межрегиональные рынки    

         │организаций АПК     │администрация                                                                                           

                             │района                                                                                                  

                             │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                       

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                       │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные       2,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  0,5 │   0,5│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.4.  │Содействие         в│Отдел             │2008-2012│Всего:             0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│развитие  республиканского│

         │создание            │сельского                                                                      │рынка сельскохозяйственной│

         │региональной        │хозяйства,                                                                     │продукции,         сырья и│

         │маркетинговой       │администрация                                                                  │продовольствия           

         │информационной      │района                                                                                                  

         │системы            в│администрации                                                                                           

         │агропромышленном    │сельских                                                                                                

         │комплексе    района,│поселений,      по│                                                                                      

         │внедрения          в│согласованию)                                                                                           

         │сельхозорганизациях │сельхозтоваропро- │                                                                                      

         │организациях        │изводители     (по│                                                                                      

         │принципов          и│согласованию)                                                                                           

         │механизмов                                                                                                                  

         │маркетинга                                                                                                                  

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                        

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                        

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.5.  │Содействие         в│Отдел             │2008-2012│Всего:             0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│обеспечение     свободного│

         │создание эффективной│сельского                                                                      │равного доступа  на  рынки│

         │системы  продвижения│хозяйства,                                                                     │сбыта                    

         │продукции   отраслей│администрация                                                                                           

         │агропромышленного   │района,                                                                                                 

         │комплекса     района│администрации                                                                                           

         │(организация        │сельских                                                                                                

         │деятельности        │поселений,                                                                                              

         │продовольственной   │сельхозтоваропро- │                                                                                      

         │биржи)              │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет Чувашской│                                                              

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│  12,5│   1,5│   2,0│  2,5 │  3,0 │   3,5│                         

                                                        │подразделу,                                                                   

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        │Чувашской                                                                    

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       │внебюджетные      12,5│   1,5│   2,0│  2,5 │  3,0 │   3,5│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                  1.4. Создание системы государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства                

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

 │1.4.1.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │оказание  консультационных│

         │системы             │сельского                                                                           │услуг                    

         │информационно-кон-  │хозяйства,                                                                          │сельхозтоваропроизводите- │

         │сультационного      │администрация                                                                       │лям, формирование  системы│

         │обеспечения      АПК│района                                                                              │рыночной      информации и│

         │(создание   сельских│администрации                                                                       │доведение            ее до│

         │консультационных    │сельских                                                                            │сельхозтоваропроизводите- │

         │центров)            │поселений,      по│                                                                  │лей                      

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.2.  │Методическая,       │Отдел             │2008-2012│Всего                                               │ускорение         освоения│

         │информационная     и│сельского                                                                      │инноваций в производстве 

         │консультационная    │хозяйства,                                                                                             

         │поддержка           │администрация                                                                                           

         │сельхозтоваропроиз- │района                                                                                                  

         │водителей           │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,      по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.3.  │Формирование        │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │ускорение         освоения│

         │государственных     │сельского                                                                           │инноваций в производстве 

         │информационных      │хозяйства,                                                                                                   

         │ресурсов и  создание│администрация                                                                                                

         │коммерческих        │района                                                                                                        

         │информационных      │администрации                                                                                                

         │ресурсов         для│сельских                                                                                                     

         │сельского населения │поселений,      по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.4.  │Разработка,  издание│Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │информационное обеспечение│

         │и    распространение│сельского                                                                           │участников       проекта и│

         │актуальных          │хозяйства,                                                                          │заинтересованных         

         │информационных      │администрация                                                                       │организаций              

         │материалов          │района                                                                                                       

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,      по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.5.  │Мониторинг,         │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │информационное обеспечение│

         │маркетинг          и│сельского                                                                           │участников       проекта и│

         │публикация          │хозяйства,                                                                          │заинтересованных         

         │материалов       для│администрация                                                                       │организаций              

         │распространения     │района                                                                                                       

         │опыта               │администрации                                                                                                

         │консультационной    │сельских                                                                                                     

         │помощи              │поселений,      по│                                                                                           

         │сельскохозяйственным│согласованию)                                                                                                

         │товаропроизводителям│сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                              1.5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса                                              

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.5.1.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего              5,0│   0,8│   0,8│  0,8 │  1,3 │   1,3│создание      обновленной,│

         │высшего             │сельского                                                                      │соответствующей          

         │профессионального   │хозяйства,                                                                     │требованиям       рыночной│

         │аграрного           │администрация                                                                  │экономики,         системы│

         │образования         │района                                                                         │подготовки  кадров  в  АПК│

                             │администрации                                                                  │(открытие            новых│

                             │сельских                                                                       │специальностей, подготовка│

                             │поселений,      по│                                                             │специалистов   с    высшим│

                             │согласованию)                                                                  │профессиональным         

                             │сельхозтоваропро- │                                                             │образованием для работы  в│

                             │изводители     (по│                                                             │системе Россельхозбанка  в│

                             │согласованию)                                                                  │соответствии с полученными│

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤образовательными         

                                                        │федеральный        3,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  1,0 │   1,0│кредитами)               

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       1,5│   0,3│   0,3│  0,3 │  0,3 │   0,3│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.2.  │Осуществление       │Минсельхоз        │2008-2012│Всего                                               │обеспечение       широкого│

         │целевой   подготовки│Чувашии, ФГОУ  ВПО│                                                             │доступа        выпускников│

         │специалистов       с│"Чувашская                                                                     │сельских школ,  работников│

         │высшим              │государственная                                                                │АПК  к   образовательным и│

         │профессиональным    │сельскохозяйствен-│                                                            │информационным   ресурсам,│

         │образованием      из│ная академия"  (по│                                                             │максимального  приближения│

         │числа       сельской│согласованию)                                                                  │образовательной системы  и│

         │молодежи         для│                                                                               │системы          кадрового│

         │организаций                                                                                        │обеспечения          АПК к│

         │агропромышленного                                                                                  │интересам    и    запросам│

         │комплекса республики│                                                                               │организаций-заказчиков   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.3.  │Подготовка          │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │укомплектование  страховых│

         │специалистов     для│сельского                                                                           │организаций,  занимающихся│

         │работы  в  страховых│хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственным     

         │организациях       и│администрация                                                                       │страхованием,            

         │сельскохозяйственных│района                                                                              │сельскохозяйственных     

         │потребительских     │администрации                                                                       │потребительских          

         │кооперативах,       │сельских                                                                            │кооперативов,      включая│

         │включая     сельские│поселений,     (по│                                                                  │кредитные     кооперативы,│

         │кредитные           │согласованию)                                                                       │высококвалифицированными 

         │кооперативы         │сельхозтоваропрои-│                                                                  │кадрами                  

                             │зводители      (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.4.  │Развитие            │Факультет         │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │Создание      обновленной,│

         │дополнительного     │повышения                                                                           │соответствующей          

         │образования        с│квалификации     и│                                                                  │требованиям       рыночной│

         │широким      охватом│переподготовки                                                                      │экономики,         системы│

         │руководителей      и│кадров  ФГОУ   ВПО│                                                                  │подготовки кадров в АПК  

         │специалистов, кадров│"Чувашская                                                                                                   

         │массовых  профессий,│государственная                                                                                              

         │работающих         в│сельскохозяйствен-│                                                                                           

         │сельскохозяйственном│ная академия"; (по│                                                                                           

         │производстве        │согласованию)                                                                                                

                             │учебно-курсовые                                                                                              

                             │комбинаты;  органы│                                                                                           

                             │местного                                                                                                     

                             │самоуправления                                                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.7.  │Назначение                            │2008-2012│Всего              0,5│   0,1│   0,1│  0,1 │  0,1 │   0,1│расширение  и   углубление│

         │специальной                                                                                       │теоретических            и│

         │стипендии Президента│                                                                               │практических   знаний   по│

         │Чувашской Республики│                                                                               │аграрному                

         │представителям                                                                                     │бизнес-менеджменту       

         │молодежи, занятым  в│                                                                                                        

         │отрасли         АПК,│                                                                                                        

         │достигшим                                                                                                                   

         │значительных                                                                                                                

         │результатов        в│                                                                                                        

         │производственной   и│                                                                                                        

         │управленческой                                                                                                              

         │деятельности                                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,5│   0,1│   0,1│  0,1 │  0,1 │   0,1│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.8.  │Выполннеие#         │Отдел             │2008-2012│Всего              3,0│   1,0│              1,0 │   1,0│повышение         качества│

         │мероприятий       по│сельского                                                                      │управления               и│

         │государственной     │хозяйства                                                                      │конкурентоспособности    

         │поддержке        для│администрация                                                                  │сельскохозяйственных     

         │руководящих кадров в│района,                                                                        │организаций              

         │АПК (Указ N 15, 61) │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,      по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   3,0│   1,0│              1,0 │   1,0│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        Всего         по│  8,5 │   1,9│   0,9│  0,9 │  2,4 │   2,4│                         

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        3,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  1,0 │   1,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   3,5│   1,1│   0,1│  0,1 │  1,1 │   1,1│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       1,5│   0,3│   0,3│  0,3 │  0,3 │   0,3│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                               1.6. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе                              

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.6.1.  │Развитие            │Отдел             │2008-2012│Всего             56,2│  9,9 │  10,5│ 11,2 │ 11,9 │  12,7│увеличение          объема│

         │деятельности        │сельского                                                                      │реализации               

         │организаций                                                                                         │сельхозпродукции   личными│

         │Чувашпотребсоюза  по│администрация                                                                  │подсобными хозяйствами   

         │закупке             │района,                                                                                                

         │сельскохозяйственной│администрации                                                                                           

         │продукции от  личных│сельских                                                                                                

         │подсобных хозяйств  │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                      

                             │зводители      (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      56,2│  9,9 │  10,5│ 11,2 │ 11,9 │  12,7│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.2.  │Активизация   работы│Отдел             │2008-2012│Всего             37,4│  0,40│  0,68│  0,78│  0,88│   1,0│увеличение  товарности   и│

         │сельскохозяйственных│сельского                                                                      │доходности        хозяйств│

         │потребительских     │хозяйства,                                                                     │населения                

         │кооперативов      по│администрация                                                                                           

         │закупке             │района,                                                                                                 

         │сельскохозяйственной│администрации                                                                                           

         │продукции         от│сельских                                                                                                 

         │населения           │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                       │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные      37,4│   0,4│  0,68│  0,78│  0,88│   1,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.3.  │Расширение структуры│Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │удовлетворение           

         │сельскохозяйственных│сельского                                                                           │потребностей     сельского│

         │потребительских     │хозяйства,                                                                          │населения  во  всех  видах│

         │кооперативов        │администрация                                                                       │услуг,         оказываемых│

                             │района,                                                                             │сельскохозяйственными    

                             │администрации                                                                       │потребительскими         

                             │сельских                                                                            │кооперативами    различных│

                             │поселений,     (по│                                                                  │видов                    

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.4.  │Развитие            │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │улучшение   обеспеченности│

         │информационно-кон-  │сельского                                                                           │квалифицированными кадрами│

         │сультационного      │хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │обслуживания        │администрация                                                                       │потребительских          

         │сельскохозяйственных│района,                                                                             │кооперативов             

         │потребительских     │администрации                                                                                                

         │кооперативов        │сельских                                                                                                     

         │(сздание#   учебного│поселений,     (по│                                                                                           

         │центра)             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.5.  │Формирование        │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │повышение организованности│

         │двухуровневой       │сельского                                                                           │и      скоординированности│

         │системы             │хозяйства,                                                                          │деятельности             

         │сельскохозяйственных│администрация                                                                       │сельскохозяйственных     

         │потребительских     │района,                                                                             │потребительских          

         │кооперативов        │администрации                                                                       │кооперативов     различных│

         │Чувашской Республики│сельских                                                                            │видов                    

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.6.  │Предоставление      │Минимущество      │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │развитие                 

         │государственного   и│Чувашии,                                                                            │сельскохозяйственных     

         │муниципального      │Минсельхоз                                                                          │потребительских          

         │имущества  в   залог│Чувашии,       (по│                                                                  │кооперативов             

         │кредитным           │согласованию)                                                                                                

         │организациям     для│органы    местного│                                                                                           

         │обеспечения         │самоуправления                                                                                               

         │исполнения                                                                                                                       

         │обязательств      по│                                                                                                             

         │кредитам,                                                                                                                        

         │привлеченным                                                                                                                     

         │сельскохозяйственны-│                                                                                                             

         │ми  потребительскими│                                                                                                             

         │кооперативами                                                                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                   

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.7.  │Развитие            │Отдел             │2008-2012│Всего             10,3│   1,8│  1,85│ 1,95 │  2,0 │  2,7 │увеличение          объема│

         │крестьянских        │сельского                                                                      │пгоизводства#    продукции│

         │(фермерских)        │хозяйства,                                                                     │крестьянскими            

         │хозяйств            │администрация                                                                  │(фермерскими) хозяйствами │

                             │района,                                                                                                 

                             │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                      

                             │зводители      (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │   2,2│   0,2│   0,4│  0,4 │  0,6 │   0,6│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       8,1│   1,6│  1,45│ 1,55 │  1,4 │   2,1│                         

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего  по 1,5-    78,74│  14,0│13,93 │ 14,85│ 17,18│  18,8│                          

                                                            1,6                                                                      

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный       3,5 │   0,5│   0,5│  0,5 │  1,0 │   1,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   5,7│   1,3│   0,5│  0,5 │  1,7 │   1,7│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       │внебюджетные    │ 69,54│  12,2│ 12,93│ 13,83│ 14,48│  16,1│                         

                                                        │источники                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                                                  

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                            II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства                                            

 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

                                                    2.1. Приоритетное развитие животноводства                                                   

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │2.1.1.  │Государственная     │Отдел             │2008-2012│Всего:          │165     24,3│ 31,3 │ 36,2 │ 33,5 │ 39,7 │Увеличение    производства│

         │поддержка племенного│сельского                                                                      │высококачественной       

         │животноводства      │хозяйства,                                                                     │племенной        продукции│

                             │администрация                                                                 │(материала),             

                             │района,                                                                        │стимулирование           

                             │администрации                                                                  │селекционн-племенной#    

                             │сельских                                                                       │работы   и    приобретения│

                             │поселений,     (по│                                                             │высококачественной       

                             │согласованию)                                                                  │племенной продукции      

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        5,3│         1,1│  1,3 │  1,4 │   1,5│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │  41,1│   6,3│   7,7│  9,4 │  7,9 │   9,8│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 118,6│    18│  22,5│ 25,5 │ 24,2 │  28,4│                         

                                                       │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.1.│Субсидирование части│                  │2008-2012│Всего:          │ 17,9   -       4,1    4,4    4,6    4,8 │Улучшение        племенных│

         │затрат на содержание│                                                                                    │качеств                  

         │племенного маточного│                                                                                    │сельскохозяйственных     

         │поголовья                                                                                               │животных,   повышение   их│

         │сельскохозяйственных│                                                                                    │генетического потенциала 

         │животных           в│                                                                                                             

         │племемнных#  заводах│                                                                                                             

         │и        генофондных│                                                                                                             

         │хозяйствах                                                                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный     │5,3       - │1,1   │1,3   │1,4   │1,5                            

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники       │ 12,6 │-     │3,0   │3,1   │3,2   │3,3                            

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.2.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │Улучшение        племенных│

         │затрат на содержание│сельского                                                                           │качеств                  

         │племенных           │хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │быков-производителей│администрация                                                                       │животных,   повышение   их│

         │в  организациях   по│района,                                                                             │генетического потенциала 

         │искусственному      │администрации                                                                                                

         │осеменению          │сельских                                                                                                     

         │сельскохозяйственных│поселений,     (по│                                                                                           

         │животных            │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                            

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.3.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │Улучшение        племенных│

         │затрат            на│сельского                                                                           │качеств                  

         │приобретение  быков-│хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │производителей      │администрация                                                                       │животных,   повышение   их│

         │организациями     по│района,                                                                             │генетического потенциала 

         │искусственному      │администрации                                                                                                

         │осеменению          │сельских                                                                                                      

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.4 │Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:            11,4│   1,6│   2,0│  2,4 │  2,6 │   2,8│Улучшение        племенных│

         │затрат            на│сельского                                                                      │качеств                  

         │приобретение  семени│хозяйства,                                                                     │сельскохозяйственных     

         │быков-производителей│администрация                                                                  │животных,   повышение   их│

         │быков-производителей│района,                                                                        │генетического потенциала 

         │сельскохозяйственны-│администрации                                                                                           

         │ми    организациями,│сельских                                                                                                

         │К(Ф)Х и ЛПХ граждан │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                       

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   2,7│   0,2│   0,4│  0,6 │  0,7 │   0,8│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       8,7│1,4   │1,6   │1,8   │1,9   │2,0                            

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.5.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 66,9   12,6    13,4   16,0   10,9   14  │Улучшение        племенных│

         │затрат            на│сельского                                                                           │качеств                  

         │приобретение        │хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │племенного          │администрация                                                                       │животных,   повышение   их│

         │молодняка,     яиц и│района,                                                                             │генетического потенциала 

         │суточных      цыплят│администрации                                                                                                 

         │сельскохозяйственны-│сельских                                                                                                     

         │ми    организациями,│поселений,     (по│                                                                                           

         │К(Ф)Х и ЛПХ граждан │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                           

                             │зводители      (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                      

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  19,7│3,7   │4,0   │5,0   │3,0   │4,0                            

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники       │47,2  │8,9   │9,4   │11,0  │7,9   │10                             

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.6.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 38,2 │  5,5 │   6,5│ 7,4  │  8,7 │  10,1│Стимулирование       роста│

         │затрат            на│сельского                                                                      │продуктивности     коров и│

         │сельхозтоваропроиз- │хозяйства,                                                                     │увеличение        валового│

         │водителей         на│администрация                                                                  │производства молока      

         │содержание          │района,                                                                                                 

         │высокопродуктивных  │администрации                                                                                           

         │коров               │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                            

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                       │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  11,7│   1,8│   2,1│  2,3 │  2,5 │   3,0│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      26,5│   3,7│   4,4│  5,1 │  6,2 │   7,1│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 ││

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.7.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:            30,6│   4,6│   5,3│  6,0 │  6,7 │   8,0│Стимулирование       роста│

         │затрат            на│сельского                                                                      │продуктивности     скота и│

         │сельхозтоваропроиз- │хозяйства,                                                                     │валового производства мяса│

         │водителей         на│администрация                                                                                            

         │содержание  крупного│района,                                                                                                 

         │рогатого скота      │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                            │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │   7,0│   0,6│   1,2│  1,5 │  1,7 │   2,0│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      23,6│   4,0│   4,1│  4,5 │  5,0 │   6,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.2.  │Расширение         и│                  │2008-2012│Всего:             55 │9,0   │10    │11    │12    │13    │увеличение         объемов│

         │совершенствование                                                                                  │заготовки         кормовых│

         │структуры   посевных│                                                                               │культур,         улучшение│

         │площадей         под│                                                                               │качества кормов          

         │кормовыми культурами│                                                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       55 │9,0   │10    │11    │12    │13                             

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.3.  │Осуществление       │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 0,25 │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │обеспечение              

         │контроля          за│сельского                                                                      │сельскохозяйственных     

         │качеством  в  период│хозяйства,                                                                     │животных     качественными│

         │заготовки          и│администрация                                                                  │кормами                  

         │полноценностью      │района,                                                                                                 

         │рационов       перед│администрации                                                                                           

         │вскармливанием      │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                      

                             │зводители      (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                          

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                            

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      0,25  0,05 │0,05  │0,05  │0,05  │0,05                           

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.4.  │Проведение          │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 4,25 │0,6   │0,7   │0,8   │1,02  │ 1,13 │недопущение        вспышек│

         │противоэпизоотичес- │сельского                                                                      │инфекционных   заболеваний│

         │ких                и│хозяйства,                                                                     │людей и животных         

         │ветеринарно-санитар-│администрация                                                                                           

         │ных мероприятий     │района,                                                                                                 

                             │администрации                                                                                            

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                            │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет          │ 3,7  │0,5   │0,6   │0,7   │0,9   │1,0                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│0,11  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,03                            

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │0,44  │0,08  │0,08  │0,08  │0,1   │0,1                            

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.5.  │Комплекс   мер    по│Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 0,44 │0,06  │ 0,07 │0,09  │0,1   │0,12  │профилактика   заболеваний│

         │борьбе  с  подкожным│сельского                                                                      │сельскохозяйственных     

         │оводом, профилактике│хозяйства,                                                                     │животных                 

         │и       оздоровлению│администрация                                                                                           

         │крупного    рогатого│района,                                                                                                 

         │скота             от│администрации                                                                                           

         │гипотерматоза       │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │0,44    0,06 │ 0,07 │ 0,09 │0,1   │0,12                            

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│224,94│ 34,01│ 42,12│ 48,14│46,67 │  54                           

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный       9,0 │   0,5│   1,7│  2,0 │  2,3 │   2,5│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │ 41,21│  6,32│  7,72│ 9,42 │ 7,92 │  9,83│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │174,73│ 27,19│ 32,7 │ 36,72│ 36,45│ 41,67│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                               2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства                                              

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

 │2.2.1.  │Интенсификация      │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │производства        │сельского                                                                           │зерна,           доведение│

         │зерновых    культур,│хозяйства,                                                                          │производства             

         │увеличение      доли│администрация                                                                       │продовольственного   зерна│

         │производства        │района                                                                              │до 37,390 тыс. тонн      

         │продовольственного  │администрация                                                                                                

         │зерна               │сельских поселений│                                                                                           

                             │по согласованию)                                                                                              

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                       │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.3.  │Внедрение энерго-  и│Отедл             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │снижение   себесторимости#

         │ресурсосберегающих  │сельского                                                                           │продукции,       повышение│

         │технологий          │хозяйства,                                                                          │конкурентоспособности    

         │производства        │администрация                                                                                                

         │зерновых           и│района,                                                                                                      

         │зернобобовых        │администрации                                                                                                

         │культур, картофеля  │сельских поселений│                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                            

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.4.  │Внедрение           │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │снижение   себесторимости#

         │современных         │сельского                                                                           │продукции,       повышение│

         │технологий          │хозяйства,                                                                          │конкурентоспособности    

         │возделывания овощей │администрация                                                                                                

                             │района,                                                                                                      

                             │администрации                                                                                                 

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                      

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.5.  │Увеличение  посевных│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │площадей         под│сельского                                                                           │технических культур      

         │техническими        │хозяйства,                                                                                                   

         │культурами (соя)    │администрация                                                                                                

                             │района,                                                                                                      

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                 

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                       │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.6.  │Расширение  посевных│Отдел             │2008-2012│Всего:             0,2     -    -     -      0,1    0,1  увеличение    производства│

         │площадей      рапса,│сельского                                                                           │рапса                    

         │внедрение           │хозяйства,                                                                                                   

         │интенсивной         │администрация                                                                                                

         │технологии          │района,                                                                                                       

         │возделывания рапса  │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники          0,2│-     │-     │-     │0,1   │0,1                            

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.7.  │Внедрение           │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │современных         │сельского                                                                           │кормов,       улучшение ее│

         │технологий          │хозяйства,                                                                          │качества                 

         │возделывания        │администрация                                                                                                

         │кормовых    культур,│района,                                                                                                     

         │заготовки,  хранения│администрации                                                                                                

         │и переработки кормов│сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.8.  │Расширение         и│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │совершенствование   │сельского                                                                           │кормов,       улучшение ее│

         │структуры   посевных│хозяйства,                                                                          │качества                 

         │площадей         под│администрация                                                                                                 

         │кормовыми культурами│района,                                                                                                      

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                            

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.9.  │Предоставление      │Отдел             │2008-2012│Всего             30,2│   5,1│   5,4│  6   │  6,2 │   7,5│доведение         посевной│

         │субсидий на развитие│сельского                                                                      │площади,        засеваемой│

         │элитного            │хозяйства,                                                                     │элитными семенами, до 15% │

         │семеноводства       │администрация                                                                                           

                             │района,                                                                                                 

                             │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        3,4│   0,6│   0,6│  0,7 │  0,7 │   0,8│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   6,7│   1,1│   1,2│  1,3 │  1,4 │   1,7│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные      20,1│   3,4│   3,6│  4,0 │  4,1 │   5,0│                         

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

                                                       │ Всего          │1,8   │0,18  │0,27  │ 0,36 │0,45  │0,54  │создание    условий    для│

                                                                                                            │развития     садоводства и│

                                                       │ федеральный    │0,6   │0,06  │0,09  │0,12  │0,15  │0,18  │хмелеводства             

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │0,2   │0,02  │0,03  │0,04  │0,05  │0,06  │увеличение    производства│

                                                        │ внебюджетные   │1     │0,1   │0,15  │0,2   │0,25  │0,3   │хмеля                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│ 32,0 │  5,28│  5,67│ 6,36 │ 6,65 │  8,04│                         

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        4,0│  0,66│  0,69│ 0,82 │ 0,85 │  0,98│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   6,9│  1,12│  1,23│ 1,34 │ 1,45 │  1,76│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                              

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 21,1 │   3,5│  3,75│ 4,2  │ 4,35 │  5,3 │                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

 


 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №237

пос.Урмары                                                                                                  07.04.2008 года

 

Об итогах социально – экономического развития

Урмарского района за 2007 год

 

                Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

                Информацию Красновой Н.И. – начальника отдела экономики, промышленности, торговли и экономического развития администрации Урмарского района «Об итогах социально – экономического развития Урмарского района за 2007 год» принять к сведению (прилагается).

 

И.о. главы Урмарского района                                                                        Н.А.Павлов

 

ИНФОРМАЦИЯ

о социально-экономическом развитии Урмарского района

за   2007 год

 

 Администрация Урмарского района отмечает, что в 2007 году работа была направлена на выполнение Программы социально-эко­номического развития Урмарского района на 2007-2010 годы, утвержденной на заседании районного Собрания депутатов от   27.04.2007 года  № 171 и Соглашения  о взаимодействии и социально-экономическом  сотрудничестве  между  Кабинетом  Министров  Чувашской  Республики  и администрацией  района  на текущий год.

Объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям  района составил 125,6 %  к 2006 году, или  74,3 млн. руб.

По официальным данным Чувашстат по   крупным  и средним  организациям  района темп роста  объема отгруженных товаров собственного  производства, выполненных  работ и услуг по  разделу  обрабатывающие  производства  составил 227,3 % к 2006 году, или 6,2 млн. руб., по разделу производство и распределение электроэнергии, газа  и воды 148,8 % или 32,8 млн. руб.

         

Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями района

 за  2007 год            

                                                                                                                        (тыс. руб.)                            

 

     Наименование  предприятий

январь-декабрь

 2007 г.  в %

    к 2006 г.

2006 год

2007 год

1. МУП УР «Комбинат бытового обслуживания населения»   (МУП «Бытовик»)

 

257,8

 

422,8

164,0

2.  Урмарская швейная  фабрика  всего

12432,2

15855,2

127,5

     ЗАО «Урмарская  швейная фабрика»

7828,2

9910,2

126,6

     ООО «Урмарская швейная  фабрика»

4604

5945

129,1

3.  МУП «Урмарытеплосеть»

14142

16350

115,6

4.  ООО «Нива»

8507,4

9588,9

112,7

5.  МУП «Урмарские электрические сети»

7148

7583

106,1

6.  ООО «Урмарский  хлебозавод»

10196,8

10650,1

104,4

ИТОГО по крупным и средним предприятиям

52684,2

60450

114,7

Кроме того по малым предприятиям

 

 

 

1.  ООО «Юман»

415,5

987,8

237,7

2.  Кооператив  «Шоркистринский»

10074

15192

150,8

3.  ЗАО «Докрос»

5691

12237

215,0

4.  ООО «Уют»

296,5

485,9

163,9

5.  ООО «Алекс»

958,9

716,1

74,7

6.  ООО «Урмарский мех.завод»

681,9

50

7,3

Итого по малым предприятиям

18117,8

29668,8

163,8

                

В 2007 году  в  районе заработали два предприятия: ООО «Аван – Полимер», где  произведены  работы  по  реконструкции  здания  для  производственного  цеха  по производству поливочных  шлангов. На  предприятии сегодня  создано  8  рабочих  мест, планируется  довести до 25 рабочих  мест. Также  заработало  ОАО «Урмарский механический завод», где  приобретено  оборудование  для  обработки  металлических  изделий, предприятие выпускает  комплектующие  детали для  лифтов. На  предприятии сегодня  создано  18  рабочих  мест, планируется  довести до 60 рабочих  мест.  

Объем  производства  продукции сельского хозяйства  всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) в 2007 году в действующих ценах  составил 740,8 млн.руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства  - 108,4 %.

В 2007 году в сельхозпредприятиях района намолочено 25500 тонн  зерна  в  весе  после доработки, 122,0 % к  уровню 2006 года. В сельскохозяйственных предприятиях  района собрано 18146 тонн, 115,6 % к  уровню 2006 года. Урожайность зерновых и зернобобовых культур  в среднем по району во всех категориях хозяйств  составила 23,7 цн/га, что к уровню 2006 года составляет 124,7 процента.

    Во всех категориях хозяйств в районе картофель возделывается на площади 3681 га, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях 165 га. Хотя урожайность картофеля в 2007 году больше 2006 года на 102,6 % и составляет 128,4 ц/га, однако  в целом проблема повышения его  урожайности остается. Собрано  во  всех категориях хозяйств 43400 тонн картофеля, что составляет 105,8 % к  уровню 2006 года, в том  числе в сельскохозяйственных предприятиях 2527 тонн,  126,4 % к  уровню 2006 года.

Во всех категориях хозяйств овощи возделывались на площади 524 га. В сельскохозяйственных организациях средняя урожайность с одного гектара составила 150,0 цн, что выше уровня прошлого года на 105,5 процентов. Собрано во всех категориях хозяйств 5,5 тыс.тонн овощей, что составляет 85,9 % к  уровню 2006 года, в том  числе в сельскохозяйственных предприятиях  77,0 тонн,  72,6 % к  уровню 2006 года.

В 2007 году выполнены следующие виды работ:

известкование кислых почв на площади 1289 га, что больше уровня 2006 года на 57 % (в 2006 году 823 га) и на 17 % от уровня 2005 года (2005г.-1101 га),  фосфоритование провели на площади 404 га, по сравнению с 2006 годом это составляет 196 % и 112 % по сравнению 2005 годом, каливание выполнили на площади 281 га, что больше уровня 2006 года на 15 % (2006г.-245 га.) и на  37 % от уровня 2005года (2005г.-205 га).

В 2007 году сельскохозяйственные предприятия внесли 443 тонн минеральных удобрений в действующем веществе на площади 7036 га, что соответствует 100 % по сравнению с 2006 годом. 

За 2007 год производство молока во всех категориях хозяйств возросло на 6,7 % (14948 тонн), в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на  20,1 % (2642,0).

В целом по району надой молока на 1 корову с начала года составил 3409 кг, что на 434 кг больше уровня 2006 года

В 2007 году во всех категориях хозяйств района  произведено мяса скота и птицы в живом весе 3315 тонны, что составляет 108,3 % к аналогичному уровню 2006 г., в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 98,6 % (841,0 тн).

Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 7 млн. 016 тыс.штук, что на 23,8  % больше уровня  2006 года, в том числе  ППФ «Урмарская» произведено 3 млн. 348 тыс.штук яиц, что на 6,2 % процента больше  аналогичного периода прошлого года.

Численность птицы во всех категориях хозяйств составила 96 тыс. 938 голов, что на 4,0 % больше уровня 2006 года, в том числе  ППФ «Урмарская» 74 тыс.967 голов, что на 2,0 процента больше уровня 2006 года.

    Численность свиней во всех категориях хозяйств составила 9167 головы, что на 7,4 % больше уровня 2006 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - 2925 головы, что составляет 94 %  к уровню 2006 года.

Поголовье  КРС во всех категориях составляет 8616  гол, что составляет 107,3 % к уровню 2006 года, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях 1571 гол.(89,6 % к уровню 2006г.).

По состоянию на 1 января 2008 года с момента реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 1240 личных подсобных хозяйств оформили кредитные ресурсы на сумму 188564 тыс. руб., в том числе в текущем году льготный кредит оформили 688 личных подсобных хозяйств на сумму 110006 тыс. руб.

По плану реализации национального проекта в районе образовано 14 сельскохозяйственных потребительских обслуживающих кооперативов, из них 6 кооперативов прошли аккредитацию в Минсельхозе ЧР.

 

Розничный товарооборот

 За 2007 год объем розничного товарооборота по району во всех каналах реализации составил 345,2 млн. руб., индекс физического объема к уровню соответствующего периода   составил  108,6 %.

В объеме розничного товарооборота  по району во всех каналах реализации 26,3 %  приходится на долю предприятий Урмарского райпо, в суммарном выражении это составляет 90,91 млн. руб. К уровню 2006 года оборот розничной торговли по райпо  составляет 118,7 %.

Оборот общественного питания в 2007 году составил 24,9 млн.руб., индекс физического объема  102,1 %  к  уровню 2006 года.

 В 2007 году населению района оказано платных услуг крупными и средними предприятиями района на 80,85 млн. руб., индекс физического объема - 117,0 % к уровню соответствующего периода.

Объем  инвестиций   в  основной  капитал  в  январе- декабре  2007 года  составил  536,5 млн. руб., или 111,0 % в  действующих  ценах  по отношению  к соответствующему периоду 2006 года.

    В 2007 году государственной   комиссией   принята 14,4 км  автодороги, в том числе   1,7 км автодороги  «Аниш-Ичеснер-Атаево-СинеКинчеры», 2,18 км автодороги «Урмары-Тегешево-Новое Муратово», 1,2 км автодороги «Ковали-Буинск-Систеби», 2,213 км автодороги «Урмары-Ямбай», 1,765 км автодороги «Урмары-Ковали-Нурлаты в обход д. Ковали», 1,58 км автодороги «Большое Яниково-Карок-Сирма-Орнары-Саруй», 3,8 км автодороги с путепроводом в обход п. Урмары. Соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием 4 населенных пункта: Ямбай, Систеби, Хоруй, Новое Муратово. 

    На  строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Урмарского района выделены средства из всех бюджетов в сумме 126802,2 тыс. руб.

Также велись работы по строительству социального жилья. В 2007 году на строительство социального жилья выделена безвозмездная субсидия в сумме 1000,0 тыс. рублей.

В 2007 году по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, из бюджета Российской Федерации выделены средства на получение безвозмездной субсидии на сумму 1575,15 тыс. рублей и из местного бюджета на сумму 2100,19 тыс. рублей, что составляет 70% от стоимости жилья. Всего 9 молодых семей и молодых специалистов улучшили жилищные условия  общей площадью  732,34 кв. м

Для  строительства индивидуального жилого дома гражданам, проживающим и работающим на селе, из бюджета Российской Федерации выделены средства на получение безвозмездной субсидии в сумме 1070,0 тыс. рублей. Всего 9 семей улучшили жилищные условия  общей площадью  914,82 кв. м.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» 2002-2010 году получили 40% безвозмездную субсидию в 2007 году 17 семей на общую сумму 5245,42 тыс. рублей и улучшили жилищные условия общей площадью  879,14 кв. м.

Льготный ипотечный кредит (6%) для улучшения жилищных условий получили 8 семей на сумму 1232,0 тыс. рублей.

В 2007 году сформирован земельный участок для  строительства придорожного комплекса автосервиса на автодороге «Аниш».

Введено  жилья за  счет всех источников  финансирования в количестве  36890 кв.м.

Произведены работы по модернизации очистных сооружений в п. Урмары на сумму 5262,0 тыс. рублей. Модернизация водопроводных сетей (водовод) 0,7 км на сумму 1297,0 тыс. рублей.

Произведен капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей в п. Урмары  протяженностью 0,7 км. на сумму 553,0 тыс.рублей. Объем выполненных работ по модернизации котельных составил 708,4 тыс.руб. Переведено на газ 4 котельных на сумму 2802,0 тыс.рублей: Тегешевский СДК, Анаткасинский сельский клуб, МУК ЦКиД  «Кудеснерский»,   МОУ «Орнарская СОШ».

    Сданы в эксплуатацию 6 модельных библиотек: в д. Орнары, д. Ст.Щелканы, д. Кульгеши, д.Анаткасы, д.Бишево, д.Шихабылово.

Финансовые  показатели. Доходная часть консолидированного бюджета Урмарского района выполнена на 100,9 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики, в консолидированный  бюджет района поступило 260347,5 тыс. рублей, при  плане 258058,4 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в консолидированный  бюджет района в сумме 33993,2  тыс. рублей или 110,5 процента к  годовым назначениям (30758 тыс. рублей). Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 10389,5 тыс. рублей  или  106,1  процента к годовым назначениям (9790,7 тыс. рублей).

Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 216161,2 тыс. рублей, при уточненном  годовом плане 217509,5 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта)  при плане 67261,3 тыс. рублей поступило 67261,3 тыс. рублей или 100 процентов, субвенций при плане 88280,1 тыс. рублей поступило  87125,1 тыс. рублей или 98,7 процента.

          Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  бюджета района занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц 70,0 процент, налоги на совокупный доход – 10,6 процента, доходы  от использования имущества, находящегося  в  муниципальной собственности – 4,9 процента, налог  на имущество - 4,5 процента, государственная пошлина  - 3,1 процент.

          Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за  2005 год  составил в размере 83 процента.

Расходная часть  консолидированного бюджета за 2006 год исполнена на 99,3 процента. При уточненном годовом плане 261857,35 тыс.рублей  исполнение  составило 260116,83 тыс.рублей.

 Налоговые  поступления в 2007 году по  району  во все уровни  бюджетов  при  плане 46,2 млн. руб. поступили   в объеме  66,6 млн.руб., к  уровню 2006 года  это составляет 139,4 %, в том  числе в  федеральный  бюджет поступило 8,4  млн.руб., 149,6 % к показателю  2006  года , в  республиканский бюджет  28,6 млн.руб. или  113,5 %, в местный бюджет   29,6 млн.руб. или 174,8 %.

 Задолженность по  налогам и  сборам  в  бюджет  и внебюджетные  фонды   по                  состоянию  на 01.01.2008 г.  составляет 30,2 млн.руб., в процентах  к  началу  года  это   84,7 %, т.е. задолженность по  налогам  в течение года сократилась на 15,3 %.

Среднемесячная  заработная плата   работников  предприятий и организаций  района  за  январь- ноябрь   2007 года увеличилась  по  отношению к январю- ноябрю  2006 года на 36,0 процента и составила  5715,1 (в 2006 г.  – 4202,1 руб.)

    По  состоянию на 1  января 2008 года  просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам предприятий и организаций района  не  имеется.   

    На  1 января  2008 года численность  официально зарегистрированных безработных  в ГУ «Центр занятости населения» Урмарского района  составила 280 человек (на 1 января 2007 года  231 человек), что на 49 человек  больше  по сравнению с 2007 г.

    Уровень зарегистрированной безработицы  по  отношению  к  численности экономически  активного населения  составил   1,7 %, на 1 января 2007 года  - 1,4 %,т.е увеличился  на 0,30 процентных пункта. За 2007 год признаны безработными гражданами 709 человек, что на 9 % больше, чем в 2006 году. В текущем году трудоустроено 1028 человек. На временные рабочие места по договорам, организованным за счет средств федерального, местных и средств работодателей трудоустроено 701 человек, в том  числе на общественные работы –213 человек, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет -  471 человек, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 12 человек, безработных граждан в возрасте 18 до 20 лет – 5 человек.     

В  январе – декабре    2007 года  (по данным Чувашстат)  в районе родилось 313 человек. С  2005 года в  районе    наблюдается  тенденция к  увеличению  рождаемости. В 2005 году родилось  - 287 чел., 2006 году -304 чел. В  2007 году  рождаемость увеличилась  к уровню 2006 года  на 9 человек, к  уровню    2005 года на 26 человек.

В 2007 г.   умерло 519 человек (2005г.- 540 чел., 2006г. –520 чел.) По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число  умерших уменьшилось на 1 человек или 0,2 % . Естественная  убыль   населения в 2007 году   составила  206  человека (2005г. – 253 чел., 2006г. –216 чел.).

На территории района  на  01.01.2008 г. действуют 95 малых предприятия. За период  с  1.01.2007 г. по 1.01.2008 г. количество малых предприятий увеличилось на 4 единиц.

Численность работающих на малых предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей)  за  2007 год  к уровню 2006 года увеличилась на 103  человек   или  6,1 % и  составила  1787 человек, в том  числе  индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица  640 человек, увеличилось  на 11 человек к уровню 2006 года.

    Объем  отгруженных  товаров  собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малыми предприятиями в 2007 году  составляет 80,5 млн.руб, к  уровню 2006 года  составляет   110,3 %.

    Администрацией  района  ведется определенная  работа  по  поддержке субъектов  малого предпринимательства. В  целях  реализации мероприятий  республиканской  программы государственной поддержки  малого предпринимательства в Чувашской  Республике на 2005-2010 г.г. администрацией  Урмарского района  направлено  четыре ходатайства в ООО «Гарант – Консалтинг» для  разработки бизнес – планов  на бесплатной  основе:

    1.ЗАО «Урмарская  швейная  фабрика»,

    2.СПССЖК  «Слава»,

    3.ИП  Таратину С.И.,

    4.Главе  КФХ Владимирову Г.Н.

    В 2007 году  администрация Урмарского  района  вошла в  число  победителей  конкурса по  предоставлению  грантов муниципальным образованиям для  поддержки  муниципальных программ развития малого предпринимательства, сумма  гранта 260,0 тыс. руб.

    В 2007 году 7  субъектам малого предпринимательства  оказана государственная  поддержка  счет  средств, полученных по гранту и  средств  районного бюджета в  сумме 160,5 тыс. руб. в  виде субсидирования процентной  ставки  по  полученным в  кредитных  организациях кредитам :

1. ЗАО  «Урмарская  швейная  фабрика» на  закупку  оборудования для  швейного производства (100 единиц швейных машин),

2.ООО «Урмарский  хлебозавод» для  закупки  печи  ротационного типа  «Ротор - Агро»,

3.ООО «Алекс» на приобретение сырья,

4. ООО «Альта – Люкс» на  капитальный  ремонт   магазина  и установку  швейных  машин для  пошива товаров  повседневного спроса,

5.ЗАО КСО «Урмарская»  на  приобретение  автокрана КС –45719 – 7А,

6.КФХ «Сапаркин А.Г.» на  приобретение  ядохимикатов, минудобрений и запчастей,

7.КФХ «Иванов ВА.»  на  приобретение  ядохимикатов, минудобрений и запчастей.

 

Образование

Система образования района включает: 22 общеобразовательные школы, 7 дошкольных образовательных учреждения, МУДОД  «Урмарская ДШИ», МУДОД  «ДТДиЮ», МУДОД  «Урмарская ДЮСШ», МУДОД «Урмарская ДЮСШ им.А.Ф.Федорова».

В настоящее время 3265 учащихся обучаются в  22 общеобразовательных учреждениях (5 начальные, из них 3 комплекса «начальная школа – детский сад», 7 основные и 10 средние,  работают 379 педагогических работников (учителя и директора школ).       

Количество учащихся образовательных учреждений по сравнению с 2006 годом сократилось на 294 человек, педагогов на 45.

В результате оптимизации сети сельских школ остались 3 базовые  школы (МОУ «Урмарская  СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова»,  МОУ «Мусирминская СОШ», МОУ «Шоркистринская СОШ»),  2 ресурсных центра (МОУ «Урмарская СОШ  № 1  им. Г.Е. Егорова»,  МОУ «Мусирминская СОШ») с современной учебно – материальной базой, внедрены разнообразные модели образовательных учреждений: «базовая школа», ресурсный центр, комплекс «начальная школа - детский сад».

Организован подвоз детей в школы из 22 населенных пунктов на 9 автобусах, на 17 рейсах.  В результате 367 учащихся школ получили доступ к более качественному образованию,  позитивно изменились и показатели эффективности системы образования. Снизилась  наполняемость классов – 17,2 чел. (2006 г.), 16,5 чел. (2007 г.). Соотношение числа учащихся на одного учителя составляет  8,4   чел.(2006 г.),  8,6 чел. (2007 г.).

Одним из важных инновационных проектов для системы образования стал эксперимент по введению ЕГЭ, который расширил границы единого образовательного пространства и создал равные возможности всем выпускникам при поступлении в вуз. В 2007 году в целом по району в учреждения высшего учебного заведения поступили 47,2 % учащихся (164 учащихся из 347), проффесионального училища – 15,0 % (52 учащихся), среднего учебного заведения – 27,1 % (94 учащихся). На бюджетной основе поступили 85 учащихся, что составляет 24,5 %, ВУЗы Чувашской Республики 100 учащихся, Российской Федерации – 63 учащихся.

В районе сложилась эффективная система  выявления и поддержки одаренных детей. Ежегодно проводятся  олимпиады по 22 предметам для учащихся 8 – 11 классов.

В качестве целевой поддержки участников олимпийского движения, научно практических конференций профинансировано в 2007 году из местного бюджета 78,7  тыс. рублей, за счет внебюджетных источников  23,6 тыс. руб.

Благодаря оснащенности школ района современной техникой  школьники включаются в диалог со своими сверстниками и преподавателями через сеть Интернет, принимают участие в дистанционных олимпиадах, становятся участниками  или инициаторами проектов, получая при этом и языковую практику.

В настоящее время в районе на один компьютер приходится 13 ученик, 21 общеобразовательных школ из 22  подключены к сети Интернет.

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом творчества детей и юношества» является многопрофильным учреждением дополнительного образования детей, на базе которого созданы и работают 67 детских объединения различной направленности, в которых занимается 1084 детей в возрасте от 5 до 18 лет (33,2 % от общего количества учащихся).

В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием, в качестве приоритетной решалась задача обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного возраста.

В настоящее время в 7 самостоятельных дошкольных учреждениях, в 3 учреждениях «начальная школа – детский сад», 13 школах дошкольные группы дополнительных дошкольных группах при 13 общеобразовательных школах воспитываются  949 ребенка, что составляет  68 %  детей в возрасте от 1 до 6,5 лет, работает  113  педагогов.

Задача создания образовательной инфраструктуры по формированию инновационной культуры населения обуславливает новые подходы в области кадровой политики. 

Приоритетной задачей финансовой деятельности учреждений системы образования  стало осуществление перехода на новый финансово – экономический  механизм – нормативное бюджетное финансирование школ в расчете на 1 учащегося. Это создало условия для широкого привлечения к управлению образованием общественности в лице потребителей образовательных услуг из числа родителей и представителей бизнеса. С 1 сентября 2007 года ведена новая система оплаты труда педагогических работников школ района. Новая система оплаты труда в полном объеме введена в МОУ «Урмарская СОШ № 1 им. Г.Е.Егорова», а в остальных школах в части распределения стимулирующей части фонда оплаты труда до 10 %.  Во всех образовательных учреждениях созданы управляющие советы, которые вносят реальный вклад в развитие образовательных учреждений, укрепление материально – технической базы, повышение квалификации учителей и поддержку одаренных учащихся.

 

Здравоохранение

Деятельность  учреждений  здравоохранения  направлена  на  обеспечение  устойчивого  функционирования  отрасли, выполнение  Постановления  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики №95 от 14.04.2003 г. «О стратегическом  плане реструктуризации  системы  предоставления  медицинской  помощи  в  Чувашской  Республике  на  2003-2010годы», выполнение  объемов  и  стоимости  муниципального  заказа  на  оказание  населению  Урмарского  района  бесплатной  медицинской  помощи, республиканских  и  аналогичных  районных  целевых  программ  по  различным  направлениям развития  отрасли  здравоохранения; реализацию  приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения, пилотного проекта на  территории  Урмарского  района.

В  МУЗ «Урмарская  ЦРБ»  функционируют  144 круглосуточных  коек по 9 профилям (акушерские-10, терапевтические-40, хирургические-27, травматологические-16,  гинеколо-гические-10, неврологические-10, педиатрические-10, инфекционные-15, реанимационные-6; коек  с дневным  пребыванием  при  стационаре-19 (гинекологические-4,педиатрические-15),   42  койко-мест  в дневном  стационаре  при  поликлинике, 16 коек  на  дому. Количество   круглосуточных  коек  в  2007 году  уменьшилось  на  61 и обеспеченность койками составила  52  на  10 тыс.населения. Амбулаторно-поликлиническая помощь в Урмарском районе оказывается в  поликлинике МУЗ «Урмарская ЦРБ» на 375 посещений в смену. В амбулаторно-поликлиническом звене организована работа 4 отделений общей врачебной практики (Арабосинское,Б.Яниковское,Урмарское,Ковалинское), в участковой службе работают 4 врачей-терапевтов и 5 врачей-педиатров. Осуществляют прием 29 врачей-специалистов по 16 профилям.  В 2007 году 31 врач амбулаторно-поликлинического звена принимали участие в реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения, в рамках которой за  год больными получено лекарственных препаратов на сумму  2954878,48 рублей. Отдельной формой организации амбулаторной медицинской помощи сельскому населению являются фельдшерско-акушерские пункты, число которых 21. В 2007 году 19 из них получили лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 2008 г. планируется  открытие  Шоркистринского  отделения   общеврачебной практики- пятого отделения в районе. В 2007году Арабосинское отделение общеврачебной практики переведено в другое здание после его реконструкции. Организована работа второго семейного врача Большеяниковского отделения общей врачебной практики.

В здравоохранении  района  работают  50  врачей  и  207 среднего  медицинского  работника. Обеспеченность  кадрами  врачей  и  медсестер составляет  соответственно  18,0 и 74,8 на 10 000 населения. Врачей с высшей  категорией -7(14%), первой -18(36%), второй -7(18%); медицинских  сестер  с высшей  категорией -24(11,6%), первой -109(52,6%), второй -7 (3,3%). Имеют  сертификаты  96% врачей  и  90% медсестер. В коллективе  работают  2 заслуженных врача  Чувашской  Республики,  4 отличника  здравоохранения РФ, 1- заслуженный  работник Чувашской  Республики. С 2006г. в районе, как и в  целом по  РФ,  продолжается  реализация  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения. В2007 г. прошли обучение на курсах тематического усовершенствования и сертификационных циклах: один  врач-терапевт и 4 врача педиатра участковых, два врача общей (семейной) практики, 3 медсестры участковых терапевтов и педиатров, 7 медработников ФАП, 3 медработника отделения скорой медицинской  помощи;    дополнительные денежные выплаты врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики и медицинским сестрам, работающим с данной категорией врачей позволили повысить  уровень  зарплаты. В 2007 г. на повышение  зарплаты  этой  категории  работников  направлено 3,1 млн.рублей. С 1 июля 2006г.  включены в  федеральный  регистр на дополнительные денежные выплаты медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов и отделения скорой медицинской помощи.  На выплаты этих  категорий  в 2007 году   выделено  1,85 млн. рублей.

В рамках национального  проекта «Здоровье» оказание медицинской помощи женщинам на период беременности и родов осуществляется с учетом «родового сертификата». Региональным отделением Фонда социального страхования по Чувашской Республике в 2007году перечислено на счет райбольницы согласно оформленных родовых  сертификатов  - 1,62 млн. рублей, которые направлены  на медикаменты, на расходные материалы, на приобретение медоборудования и мебели (стол пеленальный-5ед.,комплект дыхательный ручной-2 ед.,центрифуга ОПН-3, звукореактотест, палатка кислородная-2ед.,небулайзер компрессорный, КСКФ-18 -1ед.)  Поступившие средства позволили увеличить заработную плату медицинскому персоналу женской консультации и акушерского  отделения. Внедрение родового сертификата позволило беременным женщинам в полной мере реализовать свое право на выбор женской консультации и родильного дома, а также создать здоровую конкуренцию среди учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь во время беременности и родов, которая положительно сказалась на качестве оказываемых услуг  Продолжается  оснащение диагностическим оборудованием лечебно-профилактических  учреждений  района. В 2006 году в рамках  реализации  национального проекта  поступили 9 единиц оборудования на общую сумму 3,2 млн.рублей - это фиброколоноскоп,  фиброгастроскоп  , электрокардиограф 4 ед., лабораторное оборудование, УЗИ аппарат LOGLQ, флюорограф малодозовый цифровой «Электрон». В 2006 г.для отделения  скорой  медицинской  помощи   выделены 6 ед. автомобилей, в т.ч.2 автомашины ГАЗ322174-35  по национальному  проекту.  В2007г. в рамках  национального  проекта  в районную  больницу  поставлено  медицинского  оборудования:  маммограф, машина для проявки рентгеновских пленок., аппарат рентгеновский типа СД-РАбт-ТМО., комплект лабораторного оборудования, 2 автомобиля для отделения скорой медицинской помощи. Всего на общую сумму 5876756 руб. В 2007г. через ГУЗ «Центр реализации программ и проектов» получены: стерилизатор, аквадистилятор, персональный компьютер, принтер, оборудование для общеврачебных практик. Всего на общую сумму 226487 руб.  В 2007 году с целью  снижения инфекционной  заболеваемости среди населения, проведена дополнительная  иммунизации  против полиомиелита, против гепатита «В»-детей, подростков и  взрослых с 18 до 35 лет, против  краснухи детей,  женщин  с18 до 25 лет, против гриппа. Проводится обследование всех новорожденных на галактоземию,  муковисцидоз и адреногенитальный синдром. Проводится дополнительная диспансеризация взрослого и детского населения. В2007 году охвачены дополнительной диспансеризацией работники учреждений сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта, соцзащиты в количестве 614 человек работающего населения и 70 граждан, работающих в отраслях с вредными и опасными производственными условиями.     В информационно-аналитической системе здравоохранения района актуализировано 6 компьютерных программ. Автоматизация рабочих мест, учетно-отчетных процессов позволяет объективизировать результативность деятельности амбулаторно-поликлинического звена на основе использования мониторинговых систем, анализирующих комплекс медико-экономических статистических показателей.

Основными направлениями совершенствования оказания медицинской помощи населению являются: внедрение системы стандартизации в здравоохранении, систем упрвления качеством в ЛПУ района, реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, пилотного проекта.

Основными проблемами в отрасли здравоохранения являются:

недоукомплектация материально-технической базы ЛПУ района в соответствии с табелем оснащенности амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений(наркозно-дыхательной аппаратурой, ЭКГ, УЗИ сердца и т.д.).

 

Культура

В области культуры деятельность администрации района направлена на выполнение районной целевой программы «Культура Урмарского района: 2006 –2010 годы», основной целью и задачами  которой является  развитие и реализация культурного и духовного потенциала населения,  проживающего в Урмарском районе, как основа динамичного развития, создания условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества культурных услуг, активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомление с культурным наследием и современной культурой, создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности, создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование.

В районе действуют 44 клубных учреждения в том числе центр культуры и досуга

На территории городского и сельских поселений функционируют:

    Учреждений клубного типа                          44

    в том числе:

    Муниципальные учреждения культуры        7

    Сельских Домов культуры                            15

Сельских клубов                                             21

    АКБ (агитационная культурная бригада)      1

27 массовых библиотек (в том числе 21 модельных), районный народный историко - краеведческий музей и два его филиала в д. Арабоси и д. Ковали.

Работает Урмарская центрайонная библиотека, детская библиотека в п. Урмары и 25 библиотек в сельских поселениях. В настоящее время в 21 модельных библиотеках района произведен капитальный ремонт. Библиотеки оснащены компьютерной техникой, цветными телевизорами, видео дивиди плейерами. Укомплектованы новой литературой на бумажных, магнитных и электронных носителях  для полного выполнения запросов пользователей.

Районная детская школа искусств с филиалами в д. Арабоси, Шигали, Мусирмы, где занимаются 260 учеников на отделениях: художественное, хореографическое, народных инструментов, духовое, фортепиано, фольклорное, струнное. Здесь работают 33 преподавателя, 20 из них имеют высшее образование.

     

Физическая  культура   и   спорт

В   области    развития  физической  культуры  и спорта  деятельность  администрации  района   направлена  на выполнение районной целевой программы, утвержденной на заседании Урмарского районного Собрания депутатов от 22.02.2007г. № 162,  основной целью и задачами которой является повышение интереса населения Урмарского района к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений), приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Две спортивные школы, функционирующие на территории района, охватили своей работой около 735 детей и подростков. Сеть филиалов этих школ раскинута по всему району:  в деревнях  Мусирмы, Старые Урмары, Ковали, Челкасы, Шоркистры,  Чубаево,  Б. Яниково, Б. Чаки, Орнары, Шихабылово.

    В 2007 году проведено 64 районных, республиканских и всероссийских спортивно- массовых мероприятий. На проведение  спортивно- массовых мероприятий  израсходовано 646,52 тыс.руб. В целях укрепления материально-технической  базы закуплено  спортинвентаря на  сумму 245,1 тыс.руб.

                                                                                                                                 

Социальная защита

Эффективная социальная политика  является необходимым условием проведения реформ и улучшения общественно-политической ситуации в районе.

В настоящее время в районе проживает 7700 пенсионеров по старости, инвалидности и по  случаю потери кормильца, в том  числе 96 участников  Великой Отечественной войны, из них – 33 инвалида, 916 труженика тыла, 3575 ветеранов труда, 34 вдов погибших  участников войны, 277 вдов умерших участников войны, 245 ветеранов боевых действий, реабилитированных  - 14.

Общая численность инвалидов всех категорий 1833 человека, в том числе детей – инвалидов  - 89.

 В соответствии с Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации» за 2007 год предоставлены 50 % льготы с квартирной платы и оплате коммунальных услуг на 2769,9 тыс.руб.

На реализацию Федерального закона «О ветеранах» в части компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги ветеранам 808,1 тыс.руб., на меры социальной поддержки по закону Чувашской Республики «О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда, ветеранов труда Чувашской Республики» направлено всего 14874,0 тыс.руб., из них на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда 7713,9 тыс.руб., на оплату ЖКХ 2895,9 тыс.руб. На оплату услуг связи 512,5 тыс.руб., труженикам тыла ЕДВ – 3751,7 тыс.руб. Ежемесячную денежную выплату по 575 руб. получили 515 тружеников тыла, по 315 руб. 1991 ветеран труда.

Ежемесячная денежная выплата специалистам на селе согласно Закону Чувашской Республики «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» осуществлена на сумму 6013,2 тыс.руб. Ее получили 1165 граждан из расчета 415,6 руб. в месяц.

Социальная поддержка по Закону Чувашской Республики «О социальной поддержке реабилитационных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» оказана на 191,5 тыс.руб. – 11 гражданам.

44 гражданам, имеющим звание «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» выплачена субвенция на сумму 324,1 тыс.руб.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» на выплату детского пособия на ребенка напрвлено 11051,3 тыс.руб., 15 приемным родителям, воспитывающих 33 ребенка, перечислена заработная плата в сумме 313,2 тыс.руб., выплачено социальное пособие опекунам на детей - 4486,1 тыс.руб, родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 6114,9 тыс.руб., по рождению ребенка – 968,0 тыс.руб.  

Социальное пособие на погребение выплачено 81 неработающим гражданам на сумму 81,0 тыс.рублей.

По путевкам на санаторное лечение в РГУ «Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов» за истекшее время напрвлено 17 граждан пожилого возраста.

Подготовлены и оформлены документы на получение звания «Ветаран труда». В истекшем году 42 человека получили это высокое звание. Также в 2007 году 41 человек получили звание «Ветеран трада Чувашской Республики».

В районе функционирует РГУ «Урмарский центр социального обслуживания населения», основной задачей которого является социально – бытовое обслуживание престарелых и нетрудоспособных граждан, инвалидов. Тремя отделениями социальной помощи одиноким гражданам и гражданам, частично  утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью предоставляется помощь на дому в виде социально – бытовых  и иной  помощи. На надомное обслуживание взято 180 престарелых граждан, которых обслуживают 180 социальных работников по договору. В структуре Центра действуют  отделения временного проживания  ветеранов  № 1 на  15 места и № 2 на 22 мест. На данное время в Домах для ветеранов проживают 37 человек.

Профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказанием социальной, психологической, педагогической и иной помощи несовершеннолетним и их родителям занимается РГУ «Урмарский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 20 мест. В период летних и осенних школьных каникул в Центре дополнительно функционирует оздоровительный лагерь в пять смен  на 10 детей, в  2007 году  отдохнуло 50 детей.  В течение года социально- реабилитационные  услуги были оказаны 114  несовершеннолетним из  неблагополучных  семей.

 

О состоянии  работы  общественного   пассажирского  автотранспорта

Специализированным автотранспортным предприятием   в районе является  филиал ГУП «Чувашавтотранс»- «Урмарское  автотранспортное предприятие». На предприятии трудятся  90 человек. Имеет  26 автобусов. Обслуживает  13 междугородних и 18 пригородных маршрутов.

За январь – декабрь 2007 года перевезено  1105,4 тыс. пассажиров, что составляет  81,8 % к показателю 2006 года. Пассажирооборот за отчетный период составил 1870,0 тыс. пассажиро/км, т.е  86,7 % к факту 2006 года. Получено доходов от перевозки  пассажиров  16950,5 тыс. руб. Коэффициент выпуска автобусов  к плану  составляет  95 %. В 2007 году  ГУП  «Чувашавтотранс» для обновления  подвижного состава Урмарскому АТП выделено 3 автобуса.

 

Начальник отдела экономики, промышленности,

торговли и экономического развития

администрации Урмарского района                                                               Н.И.Краснова

 


 

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №238

пос.Урмары                                                                                                  07.04.2008 года

 

Об утверждении отчета об исполнении

районного бюджета Урмарского района за 2007 год

 

                Урмарское районное Собрание депутатов               решило:

                Утвердить сумму доходов районного бюджета Урмарского района за 2007 год в объеме 253583053,01 рублей, по расходам - 253596767,23 рублей и дефицитом бюджета в сумме 13714,22 рублей. Источники финансирования дефицита районного бюджета поступления от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в сумме 278051,04 рублей и изменения остатков средств по учету средств районного бюджета в сумме -264336,82 рублей (прилагается).

 

И. о. главы Урмарского района                                                   Н.А.Павлов

 

Пояснительная записка к отчету об  исполнении районного бюджета Урмарского района за    2007 год.

 

          Итоги исполнения районного бюджета  за    2007 год характеризуются следующими показателями.

          Доходная часть районного бюджета Урмарского района выполнена на 100,6 процента к уточненным годовым назначениям . С учетом средств , полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики , в районный бюджет поступило 253583,1 тыс. рублей , при  годовом плане  252071,4 тыс. рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет района в сумме 27742,9  тыс. рублей или 109,24 процента к годовым назначениям в объеме 25395,7  тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 9678,9 тыс. рублей  или 105,59 процента к  годовым назначениям в объеме 9166,2 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в сумме 216161,2 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 217509,5 тыс. рублей или 99,38 процента, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности ( трансферта ) при плане 67261,3 тыс. рублей поступило 67261,3 тыс. рублей или 100,0 процентов.

          Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов  районного бюджета  занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц –72,2 процента, налоги на совокупный доход –12,9 процента,   штрафы, санкции, возмещение ущерба – 4,87 процента.

          Удельный вес финансовой  помощи району (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета за   2007 год  составил в размере 85,2 процента.

          Расходная часть районного бюджета за 2007 год  исполнена на 99,3 процента. При уточненном  годовом  плане  в размере 255412,6 тыс. рублей исполнение составило  253396,8 тыс. рублей .

          В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета района за  2007 год  в целом характеризуется следующими данными:

          ассигнования, выделенные на финансирование:

          по разделу « Общегосударственные вопросы » без учета бюджетных кредитов при уточненном годовом плане 15327,7 тыс. рублей  освоены на 15316,9 тыс. рублей или 99,9 процентов;

          по разделу « Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » при годовом плане 408 тыс. рублей  освоены на  408 тыс. рублей или 100,0 процентов;

          по разделу « Национальная экономика» при годовом плане 27532,8 тыс. рублей  освоены на 127418,7 тыс. рублей или  99,6 процента, из них :

         по подразделу « Транспорт» при годовом плане 26824,8 тыс. рублей  освоены на 26824,8 тыс. рублей или 100,0 процентов;

         по разделу « Жилищно-коммунальное хозяйство » при годовом плане 3649,2 тыс. рублей  освоены на 3448,6 тыс. рублей или 94,5 процентов;

         по разделу « Образование » при годовом плане 131454,3 тыс. рублей  освоены на 131283,9 тыс. рублей или 99,9 процентов;

         по разделу « Здравоохранение и спорт » при годовом плане 35895,0 тыс. рублей  освоены на 35130,8 тыс. рублей или 97,9 процента,

         в том числе :

         по подразделу « Здравоохранение»  при годовом плане 35419,4 тыс. рублей  освоены на 34655,2 тыс. рублей или 97,9 процента;

         по разделу « Социальная политика » при годовом плане 1128,1 тыс. рублей  освоены на 1045,5 тыс. рублей или  92,7 процента;

    

   по разделу « Межбюджетные трансферты» при годовом плане 39703,7 тыс. рублей  освоены на 38996,5 тыс. рублей или 98,2процента,

в том числе:

         по подразделу « Финансовая помощь бюджетам других уровней» при годовом плане 34680,5 тыс. рублей  освоены на  34448,4тыс. рублей или 99,3 процента.

 

Начальник финансового отдела

администрации Урмарского района                                                             О.Г.Васильев

 


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА

КОДЫ

 

 

 

на 1 января 2008 года

Форма по ОКУД

0503317

Наименование органа, организующего

 

 

 

 

                   Дата

19.03.08

исполнение бюджета Урмарский район

 

 

 

 

 

 

Наименование бюджета ____________________________________________________________

 

            по ОКПО

 

 

 

 

 

 

           по КАТО

 

Периодичность: годовая

 

 

 

 

 

 

Единица измерения:  руб

 

 

 

 

             по ОКЕИ

383

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

 Процент исполнения (%)

ДОХОДЫ

10

10

000 1 00 00000 00 0000 000

25 395 700,00

27 742 864,31

109,24

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

20

000 1 01 00000 00 0000 000

17 823 300,00

20 027 912,53

112,37

Налог на доходы физических лиц

10

130

000 1 01 02000 01 0000 110

17 823 300,00

20 027 912,53

112,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

10

140

000 1 01 02010 01 0000 110

 

6 287,90

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

10

150

000 1 01 02020 01 0000 110

17 823 300,00

20 012 496,17

112,28

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

160

000 1 01 02021 01 0000 110

17 823 300,00

19 925 406,52

111,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

10

170

000 1 01 02022 01 0000 110

 

87 089,65

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации

10

180

000 1 01 02030 01 0000 110

 

8 653,10

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)

10

190

000 1 01 02040 01 0000 110

 

475,36

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10

810

000 1 05 00000 00 0000 000

3 548 550,00

3 581 819,94

100,94

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10

870

000 1 05 02000 02 0000 110

3 520 400,00

3 554 402,32

100,97

Единый сельскохозяйственный налог

10

880

000 1 05 03000 01 0000 110

28 150,00

27 417,62

97,40

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

890

000 1 06 00000 00 0000 000

 

3 591,00

 

Налог на имущество физических лиц

10

900

000 1 06 01000 00 0000 110

 

 

 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

940

000 1 06 01030 10 0000 110

 

 

 

Земельный налог

10

1020

000 1 06 06000 00 0000 110

 

3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1030

000 1 06 06010 00 0000 110

 

3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

10

1060

000 1 06 06013 05 0000 110

 

3 591,00

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

1070

000 1 06 06013 10 0000 110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

10

1080

000 1 06 06020 00 0000 110

 

 

 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

1120

000 1 06 06023 10 0000 110

 

 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

1140

000 1 07 00000 00 0000 000

15 400,00

16 016,92

104,01

Налог на добычу полезных ископаемых

10

1150

000 1 07 01000 01 0000 110

15 400,00

16 016,92

104,01

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

10

1200

000 1 07 01020 01 0000 110

15 400,00

16 016,92

104,01

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

10

1330

000 1 08 00000 00 0000 000

1 029 700,00

1 072 619,19

104,17

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10

1380

000 1 08 03000 01 0000 110

276 000,00

298 114,59

108,01

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)

10

1390

000 1 08 03010 01 0000 110

276 000,00

298 114,59

108,01

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10

1440

000 1 08 07000 01 0000 110

753 700,00

774 504,60

102,76

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

10

1600

000 1 08 07140 01 0000 110

753 700,00

774 504,60

102,76

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10

1700

000 1 09 00000 00 0000 000

204 000,00

208 485,42

102,20

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

10

1710

000 1 09 01000 00 0000 110

22 300,00

23 403,37

104,95

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

10

1740

000 1 09 01030 05 0000 110

22 300,00

23 403,37

104,95

Платежи за пользование природными ресурсами

10

1790

000 1 09 03000 00 0000 110

 

3,00

 

Платежи за добычу полезных ископаемых

10

1840

000 1 09 03020 00 0000 110

 

3,00

 

Платежи за добычу подземных вод

10

1900

000 1 09 03023 01 0000 110

 

3,00

 

Налоги на имущество

10

2120

000 1 09 04000 00 0000 110

155 500,00

156 401,24

100,58

Налог на имущество предприятий

10

2130

000 1 09 04010 02 0000 110

43 000,00

43 829,59

101,93

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

10

2170

000 1 09 04050 00 0000 110

112 500,00

112 571,65

100,06

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

10

2210

000 1 09 04050 10 0000 110

112 500,00

112 571,65

100,06

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

10

2280

000 1 09 06000 02 0000 110

20 000,00

20 944,64

104,72

Налог с продаж

10

2290

000 1 09 06010 02 0000 110

19 100,00

19 824,05

103,79

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

10

2300

000 1 09 06020 02 0000 110

900,00

1 120,59

124,51

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

10

2320

000 1 09 07000 00 0000 110

6 200,00

7 733,17

124,73

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели

10

2400

000 1 09 07030 00 0000 110

6 200,00

7 733,17

124,73

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

10

2430

000 1 09 07030 05 0000 110

6 200,00

7 733,17

124,73

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

2710

000 1 11 00000 00 0000 000

869 050,00

1 067 021,20

122,78

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

10

3070

000 1 11 03000 00 0000 120

66 600,00

68 388,15

102,68

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

10

3120

000 1 11 03050 05 0000 120

66 600,00

68 388,15

102,68

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

10

3180

000 1 11 05000 00 0000 120

802 450,00

963 633,05

120,09

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

3190

000 1 11 05010 00 0000 120

398 650,00

563 901,23

141,45

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

3200

000 1 11 05011 00 0000 120

398 650,00

563 901,23

141,45

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

3230

000 1 11 05011 05 0000 120

 

4 318,74

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

10

3240

000 1 11 05011 10 0000 120

398 650,00

559 582,49

140,37

Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10

3300

000 1 11 05020 00 0000 120

 

32 783,34

 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов

10

3350

000 1 11 05025 05 0000 120

 

32 783,34

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий

10

3370

000 1 11 05030 00 0000 120

403 800,00

366 948,48

90,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

10

3500

000 1 11 05035 05 0000 120

403 800,00

366 948,48

90,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

10

3510

000 1 11 05035 10 0000 120

 

 

 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10

3590

000 1 11 07000 00 0000 120

 

35 000,00

 

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

10

3600

000 1 11 07010 00 0000 120

 

35 000,00

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

10

3650

000 1 11 07015 05 0000 120

 

35 000,00

 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10

4010

000 1 12 00000 00 0000 000

122 600,00

120 292,71

98,12

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

10

4020

000 1 12 01000 01 0000 120

122 600,00

120 292,71

98,12

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

4420

000 1 13 00000 00 0000 000

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

10

4830

000 1 13 03000 00 0000 130

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

10

4880

000 1 13 03050 05 0000 130

 

10 630,20

 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов поселений

10

4890

000 1 13 03050 10 0000 130

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

4940

000 1 14 00000 00 0000 000

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

10

5020

000 1 14 02000 00 0000 000

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5310

000 1 14 02030 05 0000 410

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5330

000 1 14 02030 10 0000 410

 

 

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5550

000 1 14 02033 05 0000 410

484 700,00

485 254,63

100,11

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

10

5570

000 1 14 02033 10 0000 410

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

10

6000

000 1 15 00000 00 0000 000

4 000,00

900,00

22,50

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

10

6030

000 1 15 02000 00 0000 140

4 000,00

900,00

22,50

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

10

6080

000 1 15 02050 05 0000 140

4 000,00

900,00

22,50

Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций

10

6090

000 1 15 02050 10 0000 140

 

 

 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

6100

000 1 16 00000 00 0000 000

1 237 100,00

1 349 434,57

109,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

10

6150

000 1 16 03000 00 0000 140

 

11 282,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

10

6160

000 1 16 03010 01 0000 140

 

11 132,41

 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

10

6180

000 1 16 03030 01 0000 140

 

150,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

10

6210

000 1 16 06000 01 0000 140

18 000,00

18 000,00

100,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

10

6230

000 1 16 08000 01 0000 140

 

66 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

10

6330

000 1 16 18000 00 0000 140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

10

6380

000 1 16 18050 05 0000 140

 

576,90

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

10

6460

000 1 16 21000 00 0000 140

 

1 994,32

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

6510

000 1 16 21050 05 0000 140

 

1 994,32

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

10

6660

000 1 16 25000 01 0000 140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

10

6720

000 1 16 25060 01 0000 140

 

1 000,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности"

10

6760

000 1 16 27000 01 0000 140

 

26 312,00

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

10

6770

000 1 16 28000 01 0000 140

79 000,00

82 735,00

104,73

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения

10

6790

000 1 16 30000 01 0000 140

314 000,00

314 539,06

100,17

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

10

6990

000 1 16 90000 00 0000 140

826 100,00

826 994,88

100,11

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

7040

000 1 16 90050 05 0000 140

826 100,00

826 994,88

100,11

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

7100

000 1 17 00000 00 0000 000

57 300,00

-4 689,00

-8,18

Невыясненные поступления

10

7110

000 1 17 01000 00 0000 180

 

-4 689,00

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

10

7160

000 1 17 01050 05 0000 180

 

-4 689,00

 

Прочие неналоговые доходы

10

7240

000 1 17 05000 00 0000 180

57 300,00

 

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

10

7290

000 1 17 05050 05 0000 180

57 300,00

 

0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

10

7300

000 1 17 05050 10 0000 180

 

 

 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10

7700

000 1 19 00000 00 0000 000

 

-196 425,00

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов

10

7750

000 1 19 05000 05 0000 151

 

-196 425,00

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

7950

000 2 00 00000 00 0000 000

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

8070

000 2 02 00000 00 0000 000

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

8080

000 2 02 01000 00 0000 151

76 953 100,00

76 953 100,00

100,00

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

8090

000 2 02 01001 00 0000 151

67 261 300,00

67 261 300,00

100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

8130

000 2 02 01001 05 0000 151

67 261 300,00

67 261 300,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

10

8140

000 2 02 01001 10 0000 151

 

 

 

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

8170

000 2 02 01003 00 0000 151

9 691 800,00

9 691 800,00

100,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

8210

000 2 02 01003 05 0000 151

9 691 800,00

9 691 800,00

100,00

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

8220

000 2 02 01003 10 0000 151

 

 

 

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

8400

000 2 02 02000 00 0000 151

88 280 148,00

87 125 161,00

98,69

Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10

8580

000 2 02 02004 00 0000 151

961 000,00

961 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

10

8620

000 2 02 02004 05 0000 151

961 000,00

961 000,00

100,00

Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

8820

000 2 02 02008 00 0000 151

16 365,00

7 765,00

47,45

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

10

8860

000 2 02 02008 05 0000 151

16 365,00

7 765,00

47,45

Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей

10

9360

000 2 02 02019 00 0000 151

300 000,00

300 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

10

9400

000 2 02 02019 05 0000 151

300 000,00

300 000,00

100,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

9420

000 2 02 02020 00 0000 151

536 800,00

475 100,00

88,51

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

9460

000 2 02 02020 05 0000 151

536 800,00

475 100,00

88,51

Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

10

9470

000 2 02 02020 10 0000 151

 

 

 

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

10

9640

000 2 02 02025 00 0000 151

26 250,00

26 250,00

100,00

Средства бюджетов муниципальных районов, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

10

9690

000 2 02 02025 05 0000 151

26 250,00

26 250,00

100,00

Средства бюджетов поселений, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

10

9700

000 2 02 02025 10 0000 151

 

 

 

Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

9750

000 2 02 02028 00 0000 151

2 410 383,00

1 853 731,00

76,91

Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

10

9780

000 2 02 02028 05 0000 151

2 410 383,00

1 853 731,00

76,91

Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

9870

000 2 02 02038 00 0000 151

128 000,00

128 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

10

9910

000 2 02 02038 05 0000 151

128 000,00

128 000,00

100,00

Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

9930

000 2 02 02039 00 0000 151

2 712 200,00

2 649 844,00

97,70

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

10

9960

000 2 02 02039 05 0000 151

2 712 200,00

2 649 844,00

97,70

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

9980

000 2 02 02040 00 0000 151

3 913 400,00

3 515 683,00

89,84

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

10010

000 2 02 02040 05 0000 151

3 913 400,00

3 515 683,00

89,84

Субвенции бюджетам поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

10

10020

000 2 02 02040 10 0000 151

 

 

 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

10100

000 2 02 02043 00 0000 151

75 414 100,00

75 414 100,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

10130

000 2 02 02043 05 0000 151

75 414 100,00

75 414 100,00

100,00

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

10140

000 2 02 02043 10 0000 151

 

 

 

Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

10

10480

000 2 02 02052 00 0000 151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях

10

10510

000 2 02 02052 05 0000 151

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

10522

000 2 02 02053 00 0000 151

771 000,00

703 038,00

91,19

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

10525

000 2 02 02053 05 0000 151

771 000,00

703 038,00

91,19

Прочие субвенции

10

10570

000 2 02 03999 00 0000 151

116 900,00

116 900,00

100,00

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

10

10610

000 2 02 03999 05 0000 151

116 900,00

116 900,00

100,00

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10

10630

000 2 02 04000 00 0000 151

52 250 049,00

52 056 731,00

99,63

Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития

10

10770

000 2 02 04004 00 0000 151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры регионального значения

10

10810

000 2 02 04004 05 0000 151

27 200 000,00

27 200 000,00

100,00

Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

10

10910

000 2 02 04008 00 0000 151

4 546 099,00

4 352 781,00

95,75

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

10

10950

000 2 02 04008 05 0000 151

4 546 099,00

4 352 781,00

95,75

Субсидии бюджетам поселений на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья

10

10960

000 2 02 04008 10 0000 151

 

 

 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

11830

000 2 02 04036 00 0000 151

1 575 150,00

1 575 150,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

11850

000 2 02 04036 05 0000 151

1 575 150,00

1 575 150,00

100,00

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

10

11860

000 2 02 04036 10 0000 151

 

 

 

Субсидии бюджетам на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

10

12120

000 2 02 04042 00 0000 151

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

10

12160

000 2 02 04042 05 0000 151

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

12370

000 2 02 04049 00 0000 151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

12390

000 2 02 04049 05 0000 151

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

10

12400

000 2 02 04049 10 0000 151

 

 

 

Прочие субсидии

10

12850

000 2 02 04999 00 0000 151

15 634 800,00

15 634 800,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

10

12890

000 2 02 04999 05 0000 151

15 634 800,00

15 634 800,00

100,00

Прочие субсидии бюджетам поселений

10

12900

000 2 02 04999 10 0000 151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

10

13270

000 2 02 09000 00 0000 151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов

10

13630

000 2 02 09050 00 0000 151

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов

10

13670

000 2 02 09054 10 0000 151

 

 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

14350

000 3 00 00000 00 0000 000

9 166 163,02

9 678 946,70

105,59

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

10

14440

000 3 02 00000 00 0000 000

7 800 000,00

8 047 494,09

103,17

Доходы от продажи услуг

10

14450

000 3 02 01000 00 0000 130

7 800 000,00

7 894 322,29

101,21

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

14500

000 3 02 01050 05 0000 130

7 800 000,00

7 894 322,29

101,21

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений

10

14510

000 3 02 01050 10 0000 130

 

 

 

Доходы от продажи товаров

10

14520

000 3 02 02000 00 0000 440

 

153 171,80

 

Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

14570

000 3 02 02050 05 0000 440

 

153 171,80

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

14590

000 3 03 00000 00 0000 000

1 366 163,02

1 631 452,61

119,42

Прочие безвозмездные поступления

10

14670

000 3 03 02000 00 0000 180

1 366 163,02

1 631 452,61

119,42

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов

10

14720

000 3 03 02050 05 0000 180

1 366 163,02

1 631 452,61

119,42

Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений

10

14730

000 3 03 02050 10 0000 180

 

 

 

Доходы бюджета - ИТОГО

10

1

000 8 50 00000 00 0000 000

252 071 410,02

253 583 053,01

100,60

Итого внутренних оборотов

20

14810

000 8 70 00000 00 0000 000

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38

поступления от других бюджетов бюджетной системы

22

14830

000 8 70 00000 00 0000 151

217 509 547,00

216 161 242,00

99,38


 

                          2. Расходы бюджета

 


 Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

Процент исполнения (%)

1

2

3

4

5

6

7

Расходы

200

190

 000 0104 0010000 005 200

10 039 058,11

10 036 983,88

99,98

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0104 0010000 005 210

8 250 827,73

8 249 319,96

99,98

Заработная плата

200

210

 000 0104 0010000 005 211

6 602 201,53

6 602 201,53

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0104 0010000 005 212

10 950,50

10 950,50

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0104 0010000 005 213

1 637 675,70

1 636 167,93

99,91

Приобретение услуг

200

240

 000 0104 0010000 005 220

1 372 765,05

1 372 729,38

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0104 0010000 005 221

365 912,00

365 912,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0104 0010000 005 222

49 372,80

49 342,80

99,94

Коммунальные услуги

200

270

 000 0104 0010000 005 223

315 795,47

315 795,47

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0104 0010000 005 225

482 255,18

482 255,18

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0104 0010000 005 226

159 429,60

159 423,93

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0104 0010000 005 290

415 465,33

414 934,54

99,87

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0104 0010000 005 300

1 162 991,00

1 162 990,20

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0104 0010000 005 310

605 760,20

605 760,20

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0104 0010000 005 340

557 230,80

557 230,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0104 0010000 005 960

11 202 049,11

11 199 974,08

99,98

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0105 5190000 070 300

16 365,00

7 765,00

47,45

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0105 5190000 070 340

16 365,00

7 765,00

47,45

Итого расходов

200

180

 000 0105 5190000 070 960

16 365,00

7 765,00

47,45

Расходы

200

190

 000 0106 0010000 005 200

1 826 180,04

1 826 170,04

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0106 0010000 005 210

1 751 000,00

1 751 000,00

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0106 0010000 005 211

1 386 735,00

1 386 735,00

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0106 0010000 005 212

1 000,00

1 000,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0106 0010000 005 213

363 265,00

363 265,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0106 0010000 005 220

71 895,79

71 885,79

99,99

Услуги связи

200

250

 000 0106 0010000 005 221

21 408,71

21 408,71

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0106 0010000 005 223

25 161,24

25 161,24

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0106 0010000 005 225

5 460,00

5 450,00

99,82

Прочие услуги

200

300

 000 0106 0010000 005 226

19 865,84

19 865,84

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0106 0010000 005 290

3 284,25

3 284,25

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0106 0010000 005 300

311 529,96

311 529,96

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0106 0010000 005 310

149 319,96

149 319,96

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0106 0010000 005 340

162 210,00

162 210,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0106 0010000 005 960

2 137 710,00

2 137 700,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0107 0200000 099 200

26 250,00

26 250,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0107 0200000 099 290

26 250,00

26 250,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0107 0200000 099 960

26 250,00

26 250,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0115 0010000 327 200

800 560,06

800 560,06

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0115 0010000 327 210

767 690,63

767 690,63

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0115 0010000 327 211

610 064,25

610 064,25

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0115 0010000 327 213

157 626,38

157 626,38

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0115 0010000 327 220

32 174,43

32 174,43

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0115 0010000 327 221

7 300,00

7 300,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0115 0010000 327 223

10 427,43

10 427,43

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0115 0010000 327 226

14 447,00

14 447,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0115 0010000 327 290

695,00

695,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0115 0010000 327 300

43 400,00

43 400,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0115 0010000 327 310

20 000,00

20 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0115 0010000 327 340

23 400,00

23 400,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0115 0010000 327 960

843 960,06

843 960,06

100,00

Расходы

200

190

 000 0115 0900000 200 200

140 400,00

140 249,54

99,89

Приобретение услуг

200

240

 000 0115 0900000 200 220

123 700,00

123 549,54

99,88

Прочие услуги

200

300

 000 0115 0900000 200 226

123 700,00

123 549,54

99,88

Прочие расходы

200

432

 000 0115 0900000 200 290

16 700,00

16 700,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0115 0900000 200 960

140 400,00

140 249,54

99,89

Поступление финансовых активов

200

445

 000 0115 0920000 811 500

4 300 000,00

3 055 000,00

71,05

Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

200

460

 000 0115 0920000 811 540

4 300 000,00

3 055 000,00

71,05

Выбытие финансовых активов

200

470

 000 0115 0920000 811 600

-4 300 000,00

-2 820 939,55

65,60

Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам

200

490

 000 0115 0920000 811 640

-4 300 000,00

-2 820 939,55

65,60

Итого расходов

200

180

 000 0115 0920000 811 960

 

234 060,45

 

Расходы

200

190

 000 0115 5190000 608 200

873 197,92

873 197,92

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0115 5190000 608 210

373 086,05

373 086,05

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0115 5190000 608 211

296 790,75

296 790,75

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0115 5190000 608 213

76 295,30

76 295,30

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0115 5190000 608 220

492 811,87

492 811,87

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0115 5190000 608 221

5 500,00

5 500,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0115 5190000 608 222

612,00

612,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0115 5190000 608 223

4 179,29

4 179,29

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0115 5190000 608 225

475 000,00

475 000,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0115 5190000 608 226

7 520,58

7 520,58

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0115 5190000 608 290

7 300,00

7 300,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0115 5190000 608 300

87 802,08

87 802,08

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0115 5190000 608 310

64 602,08

64 602,08

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0115 5190000 608 340

23 200,00

23 200,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0115 5190000 608 960

961 000,00

961 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0302 7950000 253 200

100 000,00

100 000,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0302 7950000 253 220

100 000,00

100 000,00

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0302 7950000 253 221

10 000,00

10 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0302 7950000 253 225

60 000,00

60 000,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0302 7950000 253 226

30 000,00

30 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0302 7950000 253 300

300 000,00

300 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0302 7950000 253 310

100 000,00

100 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0302 7950000 253 340

200 000,00

200 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0302 7950000 253 960

400 000,00

400 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0309 2190000 261 300

8 000,00

8 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0309 2190000 261 340

8 000,00

8 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0309 2190000 261 960

8 000,00

8 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0405 2600000 333 200

104 000,00

104 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0405 2600000 333 240

104 000,00

104 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 0405 2600000 333 242

104 000,00

104 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0405 2600000 333 960

104 000,00

104 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0405 2600000 342 200

73 000,00

73 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0405 2600000 342 240

27 000,00

27 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

350

 000 0405 2600000 342 241

27 000,00

27 000,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0405 2600000 342 290

46 000,00

46 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0405 2600000 342 960

73 000,00

73 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0408 3150000 365 200

400 000,00

400 000,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0408 3150000 365 220

400 000,00

400 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0408 3150000 365 225

400 000,00

400 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0408 3150000 365 960

400 000,00

400 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0408 3150000 593 300

9 917 556,00

9 917 554,14

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0408 3150000 593 310

9 917 556,00

9 917 554,14

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0408 3150000 593 960

9 917 556,00

9 917 554,14

100,00

Расходы

200

190

 000 0408 5220460 365 200

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0408 5220460 365 220

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0408 5220460 365 225

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0408 5220460 365 960

16 507 244,00

16 507 243,86

100,00

Расходы

200

190

 000 0411 5220282 406 200

256 400,00

256 400,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0411 5220282 406 220

256 400,00

256 400,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0411 5220282 406 226

256 400,00

256 400,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0411 5220282 406 960

256 400,00

256 400,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0411 5220292 521 200

260 000,00

145 880,87

56,11

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0411 5220292 521 240

260 000,00

145 880,87

56,11

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 0411 5220292 521 242

260 000,00

145 880,87

56,11

Итого расходов

200

180

 000 0411 5220292 521 960

260 000,00

145 880,87

56,11

Расходы

200

190

 000 0411 7950000 521 200

14 630,15

14 630,15

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0411 7950000 521 240

14 630,15

14 630,15

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 0411 7950000 521 242

14 630,15

14 630,15

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0411 7950000 521 960

14 630,15

14 630,15

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0502 1020000 214 300

3 386 687,69

3 186 096,96

94,08

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0502 1020000 214 310

3 386 687,69

3 186 096,96

94,08

Итого расходов

200

180

 000 0502 1020000 214 960

3 386 687,69

3 186 096,96

94,08

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0502 5220063 213 300

262 531,39

262 531,39

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0502 5220063 213 310

262 531,39

262 531,39

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0502 5220063 213 960

262 531,39

262 531,39

100,00

Расходы

200

190

 000 0701 4200000 327 200

11 055 421,07

11 037 856,90

99,84

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0701 4200000 327 210

8 512 784,62

8 510 702,39

99,98

Заработная плата

200

210

 000 0701 4200000 327 211

6 675 025,54

6 673 206,79

99,97

Прочие выплаты

200

220

 000 0701 4200000 327 212

91 855,00

91 855,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0701 4200000 327 213

1 745 904,08

1 745 640,60

99,98

Приобретение услуг

200

240

 000 0701 4200000 327 220

2 044 690,61

2 034 886,33

99,52

Услуги связи

200

250

 000 0701 4200000 327 221

21 045,40

21 045,40

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0701 4200000 327 222

600,00

600,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0701 4200000 327 223

1 524 491,05

1 521 053,87

99,77

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0701 4200000 327 225

319 380,66

316 120,44

98,98

Прочие услуги

200

300

 000 0701 4200000 327 226

179 173,50

176 066,62

98,27

Прочие расходы

200

432

 000 0701 4200000 327 290

497 945,84

492 268,18

98,86

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0701 4200000 327 300

2 946 603,73

2 891 160,67

98,12

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0701 4200000 327 310

148 208,00

141 333,00

95,36

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0701 4200000 327 340

2 798 395,73

2 749 827,67

98,26

Итого расходов

200

180

 000 0701 4200000 327 960

14 002 024,80

13 929 017,57

99,48

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 1020000 214 300

711 000,00

711 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 1020000 214 310

711 000,00

711 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 1020000 214 960

711 000,00

711 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0702 4210000 327 200

62 918 145,62

62 911 955,49

99,99

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0702 4210000 327 210

50 121 076,00

50 118 968,99

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0702 4210000 327 211

39 128 376,45

39 127 292,77

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0702 4210000 327 212

694 957,01

694 201,01

99,89

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0702 4210000 327 213

10 297 742,54

10 297 475,21

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 4210000 327 220

9 746 197,81

9 743 997,08

99,98

Услуги связи

200

250

 000 0702 4210000 327 221

176 031,57

175 514,14

99,71

Транспортные услуги

200

260

 000 0702 4210000 327 222

47 975,00

47 478,00

98,96

Коммунальные услуги

200

270

 000 0702 4210000 327 223

7 198 757,10

7 198 755,63

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0702 4210000 327 225

1 015 832,95

1 015 357,27

99,95

Прочие услуги

200

300

 000 0702 4210000 327 226

1 307 601,19

1 306 892,04

99,95

Прочие расходы

200

432

 000 0702 4210000 327 290

3 050 871,81

3 048 989,42

99,94

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 4210000 327 300

8 814 303,00

8 784 762,06

99,66

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 4210000 327 310

3 748 000,00

3 747 719,33

99,99

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0702 4210000 327 340

5 066 303,00

5 037 042,73

99,42

Итого расходов

200

180

 000 0702 4210000 327 960

71 732 448,62

71 696 717,55

99,95

Расходы

200

190

 000 0702 4230000 327 200

7 664 034,02

7 660 659,19

99,96

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0702 4230000 327 210

5 982 449,50

5 979 856,38

99,96

Заработная плата

200

210

 000 0702 4230000 327 211

4 666 646,47

4 666 313,99

99,99

Прочие выплаты

200

220

 000 0702 4230000 327 212

61 100,00

61 100,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0702 4230000 327 213

1 254 703,03

1 252 442,39

99,82

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 4230000 327 220

1 362 270,89

1 361 689,18

99,96

Услуги связи

200

250

 000 0702 4230000 327 221

66 830,00

66 830,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0702 4230000 327 222

6 128,00

6 128,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0702 4230000 327 223

609 067,00

609 067,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0702 4230000 327 225

131 288,48

131 288,48

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0702 4230000 327 226

548 957,41

548 375,70

99,89

Прочие расходы

200

432

 000 0702 4230000 327 290

319 313,63

319 113,63

99,94

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 4230000 327 300

631 802,49

630 517,80

99,80

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 4230000 327 310

264 916,47

263 950,29

99,64

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0702 4230000 327 340

366 886,02

366 567,51

99,91

Итого расходов

200

180

 000 0702 4230000 327 960

8 295 836,51

8 291 176,99

99,94

Расходы

200

190

 000 0702 5190000 623 200

2 712 200,00

2 655 190,99

97,90

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0702 5190000 623 210

2 712 200,00

2 655 190,99

97,90

Заработная плата

200

210

 000 0702 5190000 623 211

2 149 128,00

2 099 251,40

97,68

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0702 5190000 623 213

563 072,00

555 939,59

98,73

Итого расходов

200

180

 000 0702 5190000 623 960

2 712 200,00

2 655 190,99

97,90

Расходы

200

190

 000 0702 5200000 434 200

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 5200000 434 220

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0702 5200000 434 225

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5200000 434 960

2 224 000,00

2 224 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0702 5200000 621 200

158 350,00

158 350,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0702 5200000 621 220

158 350,00

158 350,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0702 5200000 621 226

158 350,00

158 350,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 5200000 621 300

841 650,00

841 650,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 5200000 621 310

836 400,00

836 400,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0702 5200000 621 340

5 250,00

5 250,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5200000 621 960

1 000 000,00

1 000 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0702 5200000 622 200

300 000,00

300 000,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0702 5200000 622 290

300 000,00

300 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5200000 622 960

300 000,00

300 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0702 5220362 213 300

27 500 000,00

27 500 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0702 5220362 213 310

27 500 000,00

27 500 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0702 5220362 213 960

27 500 000,00

27 500 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0707 4310000 447 200

24 000,00

24 000,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0707 4310000 447 290

24 000,00

24 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0707 4310000 447 300

30 000,00

30 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0707 4310000 447 340

30 000,00

30 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0707 4310000 447 960

54 000,00

54 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0709 4520000 327 200

2 787 399,45

2 787 399,45

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0709 4520000 327 210

2 334 338,00

2 334 338,00

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0709 4520000 327 211

1 848 128,00

1 848 128,00

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0709 4520000 327 212

2 000,00

2 000,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0709 4520000 327 213

484 210,00

484 210,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0709 4520000 327 220

226 859,27

226 859,27

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0709 4520000 327 221

55 600,00

55 600,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0709 4520000 327 222

884,00

884,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0709 4520000 327 223

116 575,27

116 575,27

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0709 4520000 327 225

5 000,00

5 000,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0709 4520000 327 226

48 800,00

48 800,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0709 4520000 327 290

226 202,18

226 202,18

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0709 4520000 327 300

135 376,70

135 376,70

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0709 4520000 327 310

7 200,70

7 200,70

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0709 4520000 327 340

128 176,00

128 176,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0709 4520000 327 960

2 922 776,15

2 922 776,15

100,00

Расходы

200

190

 000 0801 4420000 327 200

8 811,54

8 811,54

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0801 4420000 327 290

8 811,54

8 811,54

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0801 4420000 327 960

8 811,54

8 811,54

100,00

Расходы

200

190

 000 0801 4500000 453 200

239 254,62

239 254,62

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0801 4500000 453 220

64 946,62

64 946,62

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0801 4500000 453 226

64 946,62

64 946,62

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0801 4500000 453 290

174 308,00

174 308,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0801 4500000 453 300

17 245,38

17 245,38

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0801 4500000 453 340

17 245,38

17 245,38

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0801 4500000 453 960

256 500,00

256 500,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0803 4530000 453 200

48 400,00

48 400,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 0803 4530000 453 240

48 400,00

48 400,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

200

350

 000 0803 4530000 453 241

48 400,00

48 400,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0803 4530000 453 960

48 400,00

48 400,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0901 1020000 214 300

470 000,00

470 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0901 1020000 214 310

470 000,00

470 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 1020000 214 960

470 000,00

470 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0901 4700000 327 200

19 709 100,00

19 501 678,88

98,95

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0901 4700000 327 210

13 514 200,00

13 307 948,50

98,47

Заработная плата

200

210

 000 0901 4700000 327 211

10 652 427,00

10 494 547,27

98,52

Прочие выплаты

200

220

 000 0901 4700000 327 212

70 200,00

70 200,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0901 4700000 327 213

2 791 573,00

2 743 201,23

98,27

Приобретение услуг

200

240

 000 0901 4700000 327 220

4 910 200,00

4 909 185,36

99,98

Услуги связи

200

250

 000 0901 4700000 327 221

179 100,00

179 022,50

99,96

Транспортные услуги

200

260

 000 0901 4700000 327 222

13 000,00

13 000,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0901 4700000 327 223

2 640 337,06

2 640 336,06

100,00

Арендная плата за пользование имуществом

200

280

 000 0901 4700000 327 224

20 000,00

20 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0901 4700000 327 225

1 017 962,94

1 017 962,94

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0901 4700000 327 226

1 039 800,00

1 038 863,86

99,91

Социальное обеспечение

200

410

 000 0901 4700000 327 260

480 500,00

480 345,02

99,97

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 0901 4700000 327 262

480 500,00

480 345,02

99,97

Прочие расходы

200

432

 000 0901 4700000 327 290

804 200,00

804 200,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0901 4700000 327 300

2 324 800,00

2 324 680,49

99,99

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0901 4700000 327 310

445 600,00

445 527,64

99,98

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0901 4700000 327 340

1 879 200,00

1 879 152,85

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 4700000 327 960

22 033 900,00

21 826 359,37

99,06

Расходы

200

190

 000 0901 4780000 327 200

4 048 200,00

4 048 200,00

100,00

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0901 4780000 327 210

3 420 200,00

3 420 200,00

100,00

Заработная плата

200

210

 000 0901 4780000 327 211

2 665 769,00

2 665 769,00

100,00

Прочие выплаты

200

220

 000 0901 4780000 327 212

56 000,00

56 000,00

100,00

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0901 4780000 327 213

698 431,00

698 431,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0901 4780000 327 220

622 000,00

622 000,00

100,00

Услуги связи

200

250

 000 0901 4780000 327 221

35 000,00

35 000,00

100,00

Транспортные услуги

200

260

 000 0901 4780000 327 222

15 000,00

15 000,00

100,00

Коммунальные услуги

200

270

 000 0901 4780000 327 223

241 265,80

241 265,80

100,00

Арендная плата за пользование имуществом

200

280

 000 0901 4780000 327 224

6 000,00

6 000,00

100,00

Услуги по содержанию имущества

200

290

 000 0901 4780000 327 225

261 092,20

261 092,20

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0901 4780000 327 226

63 642,00

63 642,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0901 4780000 327 290

6 000,00

6 000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0901 4780000 327 300

284 000,00

284 000,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0901 4780000 327 310

40 000,00

40 000,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0901 4780000 327 340

244 000,00

244 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 4780000 327 960

4 332 200,00

4 332 200,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0901 5200000 624 200

2 410 383,00

1 853 730,14

76,91

Оплата труда и начисления на оплату труда

200

200

 000 0901 5200000 624 210

2 410 383,00

1 853 730,14

76,91

Заработная плата

200

210

 000 0901 5200000 624 211

1 909 972,00

1 457 966,47

76,33

Начисления на оплату труда

200

230

 000 0901 5200000 624 213

500 411,00

395 763,67

79,09

Итого расходов

200

180

 000 0901 5200000 624 960

2 410 383,00

1 853 730,14

76,91

Расходы

200

190

 000 0901 7710000 795 200

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Социальное обеспечение

200

410

 000 0901 7710000 795 260

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 0901 7710000 795 262

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0901 7710000 795 960

6 172 900,00

6 172 900,00

100,00

Расходы

200

190

 000 0902 5120000 455 200

361 755,00

361 755,00

100,00

Приобретение услуг

200

240

 000 0902 5120000 455 220

243 195,00

243 195,00

100,00

Прочие услуги

200

300

 000 0902 5120000 455 226

243 195,00

243 195,00

100,00

Прочие расходы

200

432

 000 0902 5120000 455 290

118 560,00

118 560,00

100,00

Поступление нефинансовых активов

200

433

 000 0902 5120000 455 300

113 900,00

113 900,00

100,00

Увеличение стоимости основных средств

200

434

 000 0902 5120000 455 310

51 400,00

51 400,00

100,00

Увеличение стоимости материальных запасов

200

440

 000 0902 5120000 455 340

62 500,00

62 500,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 0902 5120000 455 960

475 655,00

475 655,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1001 4900000 714 200

218 100,00

218 100,00

100,00

Социальное обеспечение

200

410

 000 1001 4900000 714 260

218 100,00

218 100,00

100,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

200

431

 000 1001 4900000 714 263

218 100,00

218 100,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1001 4900000 714 960

218 100,00

218 100,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1003 5140000 482 200

11 000,00

5 975,69

54,32

Приобретение услуг

200

240

 000 1003 5140000 482 220

5 000,00

4 722,39

94,45

Прочие услуги

200

300

 000 1003 5140000 482 226

5 000,00

4 722,39

94,45

Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

200

340

 000 1003 5140000 482 240

6 000,00

1 253,30

20,89

Безвозмездные и безвозвратные перечисления  организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

200

360

 000 1003 5140000 482 242

6 000,00

1 253,30

20,89

Итого расходов

200

180

 000 1003 5140000 482 960

11 000,00

5 975,69

54,32

Расходы

200

190

 000 1003 5200000 421 200

771 000,00

693 418,56

89,94

Социальное обеспечение

200

410

 000 1003 5200000 421 260

771 000,00

693 418,56

89,94

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 1003 5200000 421 262

771 000,00

693 418,56

89,94

Итого расходов

200

180

 000 1003 5200000 421 960

771 000,00

693 418,56

89,94

Расходы

200

190

 000 1004 5190000 424 200

128 000,00

128 000,00

100,00

Социальное обеспечение

200

410

 000 1004 5190000 424 260

128 000,00

128 000,00

100,00

Пособия по социальной помощи населению

200

430

 000 1004 5190000 424 262

128 000,00

128 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1004 5190000 424 960

128 000,00

128 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 1001100 258 200

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 1001100 258 250

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 1001100 258 251

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 1001100 258 960

1 070 000,00

1 070 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 1001100 678 200

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 1001100 678 250

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 1001100 678 251

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Итого расходов

200

180

 000 1101 1001100 678 960

3 613 711,12

3 550 340,00

98,25

Расходы

200

190

 000 1101 1042000 660 200

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 1042000 660 250

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 1042000 660 251

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Итого расходов

200

180

 000 1101 1042000 660 960

5 375 362,88

5 206 135,00

96,85

Расходы

200

190

 000 1101 5170000 505 200

500 000,00

500 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5170000 505 250

500 000,00

500 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5170000 505 251

500 000,00

500 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5170000 505 960

500 000,00

500 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 5170000 522 200

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5170000 522 250

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5170000 522 251

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Итого расходов

200

180

 000 1101 5170000 522 960

2 632 490,78

2 618 634,80

99,47

Расходы

200

190

 000 1101 5200000 197 200

40 195,00

40 195,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5200000 197 250

40 195,00

40 195,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5200000 197 251

40 195,00

40 195,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5200000 197 960

40 195,00

40 195,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 5280000 501 200

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5280000 501 250

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5280000 501 251

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5280000 501 960

21 068 700,00

21 068 700,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1101 5400000 576 200

380 000,00

380 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1101 5400000 576 250

380 000,00

380 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1101 5400000 576 251

380 000,00

380 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1101 5400000 576 960

380 000,00

380 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1102 5190000 519 200

536 800,00

475 100,00

88,51

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1102 5190000 519 250

536 800,00

475 100,00

88,51

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1102 5190000 519 251

536 800,00

475 100,00

88,51

Итого расходов

200

180

 000 1102 5190000 519 960

536 800,00

475 100,00

88,51

Расходы

200

190

 000 1102 5190000 523 200

573 000,00

573 000,00

100,00

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1102 5190000 523 250

573 000,00

573 000,00

100,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1102 5190000 523 251

573 000,00

573 000,00

100,00

Итого расходов

200

180

 000 1102 5190000 523 960

573 000,00

573 000,00

100,00

Расходы

200

190

 000 1102 5190000 534 200

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам

200

370

 000 1102 5190000 534 250

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

380

 000 1102 5190000 534 251

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Итого расходов

200

180

 000 1102 5190000 534 960

3 913 400,00

3 514 436,38

89,81

Итого расходов

200

180

 000 0000 0000000 000 960

255 412 578,80

253 596 767,23

99,29


 


Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

Процент исполнения   ( %)

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

450

40

000 7900 0000000 000 000

-3 341 168,78

-13 714,22

0,41

Итого внутренних оборотов

210

28

000 9700 0000000 000 000

39 703 659,78

38 996 541,18

98,22

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (КОСГУ 251)

211

29

000 9700 0000000 000 251

39 703 659,78

38 996 541,18

98,22


 

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

                                          


 Наименование показателя

Код строки

Код листа

Код дохода по КД

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Бюджет муниципальных районов

Бюджет муниципальных районов

Поцент исполнения ( %)

1

2

2

3

4

5

6

Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

520

880

000 06 00 00 00 00 0000 000

 

278 051,04

 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

520

890

000 06 00 00 00 00 0000 430

 

278 051,04

 

Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю

520

900

000 06 01 00 00 00 0000 430

 

278 051,04

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных для целей жилищного строительства

520

910

000 06 01 01 00 00 0000 430

 

33 660,23

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений и предназначенных для целей жилищного строительства

520

914

000 06 01 01 00 10 0000 430

 

33 660,23

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

920

000 06 01 02 00 00 0000 430

 

244 390,81

 

Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах поселений (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства)

520

924

000 06 01 02 00 10 0000 430

 

244 390,81

 

Остатки средств бюджетов

700

2060

000 08 00 00 00 00 0000 000

3 341 168,78

-264 336,82

-7,91

Увеличение остатков средств бюджетов

710

2061

000 08 00 00 00 00 0000 500

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

 Уменьшение остатков средств бюджета

720

2350

000 08 00 00 00 00 0000 600

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

2200

000 08 02 00 00 00 0000 500

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

2471

000 08 02 00 00 00 0000 600

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

2210

000 08 02 01 00 00 0000 510

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

2480

000 08 02 01 00 00 0000 610

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

710

2242

000 08 02 01 00 05 0000 510

-256 371 410,02

-256 682 043,60

100,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

720

2512

000 08 02 01 00 05 0000 610

259 712 578,80

256 417 706,78

98,73

источники внутреннего финансирования бюджета

520

20

000 50 00 00 00 00 0000 000

 

278 051,04

 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

500

10

000 90 00 00 00 00 0000 000

3 341 168,78

13 714,22

0,41


 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №239

пос.Урмары                                                                                                  07.04.2008

 

Отчет об использовании средств резервного фонда

Урмарского района за 2007 год

 

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

 Принять к сведению «Отчет об использовании средств резервного фонда Урмарского района за 2007 год»  (прилагается).

 

И.о. главы Урмарского района                                                                        Н.А.Павлов

 

Отчет

об использовании средств резервного фонда за   2007 год

 

       Кассовые расходы по средствам резервного фонда за 2007 год не производились.

 

Начальник финансового отдела

администрации Урмарского района                                                          О.Г.  Васильев

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №240

пос.Урмары                                                                                                  07.04.2008 года

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного

Собрания депутатов от 06.12.2007 г. № 212

 

В  соответствии со статьей 25 Устава Урмарского района  и в связи с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов от 24 августа 2007 г. № 74н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 161н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 г. № 74н» и принимая во внимание письмо Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике от 20.02.2008 года № 15-02-28/8

Урмарское районное Собрание депутатов    решило:

            Статья 1.

Внести  в  решение Урмарского районного Собрания депутатов от 6 декабря 2007 года № 212 «О районном бюджете Урмарского района на 2008 год» следующие изменения:

1)  статью 1 изложить в следующей редакции:

« Утвердить основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2008 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 280108898 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 236889218 рублей, объем прочих безвозмездных поступлений от бюджетов поселений 3346794 рублей;

общий объем расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 282316238 рублей;

верхний предел муниципального  долга Урмарского района Чувашской Республики на 1 января 2009 года в сумме 7600000 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Урмарского района Чувашской Республики 6000000 рублей;

прогнозируемый дефицит районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в сумме 2207340 рублей.»;

2) приложение  1 статьи 1 утвердить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

6)      приложение 2  в  части 1 статьи 4  утвердить в новой  редакции  согласно приложению 2 к настоящему решению;

7)      приложение  3 в части 2 статьи 4 утвердить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

8)       внести изменения в приложения 4,6, таблицу 6 приложения 8 согласно приложениям  4-6 соответственно к настоящему решению.

   Статья 2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

 

И. о. главы Урмарского района                                                   Н.А.Павлов

 

  Приложение 1  Решению Урмарского районного Собрания

   депутатов     от 7 апреля 2008 г №240

                                                   

НОРМАТИВЫ

распределение доходов между бюджетом Урмарского района Чувашской Республики и бюджетами поселений на 2008 год

                                                                                                                                                                                                               (в процентах)

Код бюджетной классификации

 

Наименование платежа

Нормативы распределения между бюджетами Урмарского района

Бюджет     Урмарского      района

Бюджеты поселений

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

 

 

1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

50

 

1 09 06010 02 0000 110

Налог с продаж

60

 

1 09 06020 02 0000 110

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

100

 

1 09 07010 05 0000 110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100

 

1 09 07030 05 0000 110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

 

1 09 07040 05 0000 110

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100

 

 

Приложение 2к Решению Урмарского районного Собрания  депутатов     от 7 апреля  2008 г №240

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов муниципального бюджета Урмарского района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации

Наименование администратора муниципального бюджета Урмарского района

Администратор

доходов бюджета Урмарского района

 

903

Администрация Урмарского  района

903

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

903

1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за  выдачу  органом местного      самоуправления  муниципального района специального  разрешения  на    движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

903

1 11 01050 05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам)

903

1 11 02033 05 0000 100

Доходы    от    размещения    временно    свободных    средств    бюджетов муниципальных районов

903

1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

903

1 11 05010 05 0000 120

Доходы,   получаемые  в  виде  арендной платы  за  земельные участкии государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров указанных земельных участков

903

1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

903

1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

903

1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

903

1 11 09035 05 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

903

1 14 01050 05 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 14 02032 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903

1 14 02032 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 02033 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

903

1 14 02033 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

903

1 14 03050 05 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

903

1 14 03050 05 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

903

1 14 04050 05 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов

903

1 14 06013 05 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов

903

1 14 06025 05 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903

1 15 02050 05 0000 140

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций

 

1 16 23050 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возниконовении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

903

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903

1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

903

1 17 02000 05 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

903

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

Финансовый отдел Администрации Урмарского  района

992

1 11 02033 05 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов

992

1 11 02085 05 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов

992

1 11 03050 05 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

992

1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

992

1 16 32050 05 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов)

992

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992

1 17 01050 05 0000 180

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

992

1 17 05050 05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

992

1 18 05030 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение 3
к Решению Урмарского районного Собрания

 депутатов     от  7 апреля 2008 г №240

ПЕРЕЧЕНЬ

главных админстраторов источников финансирования дефицита муниципального бюджета Урмарского района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации

Наименование администратора муниципального бюджета Урмарского района

Администратор

доходов бюджета Урмаского района

903

Администрация Урмарского  района

903

01 06 01 00 05 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района

992

Финансовый отдел Администрации Урмарского  района

992

01 01 00 00 05 0000 710

Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов,  номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

992

01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992

01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

992

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

000

Источники финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами

000

01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

000

01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

 

Приложение 4

к решению Урмарского районного Собрания депутатов   от  7 апреля 2008 г №240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 4 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2008 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма ( рублей)

Всего

за счет районного бюджета

за счет доходов от предпринимательской деятельности

за счет Фонда субвенций и субсидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

-50 000 

-50 000 

 

 

Резервные фонды

01

12

 

 

-50 000 

-50 000 

0 

0 

Резервные фонды

01

12

0700000

 

-50 000 

-50000

0

0

Резервные фонды  местных администраций

01

12

0700500

 

-50 000 

-50000

0

0

Прочие расходы

01

12

0700500

013

-50 000 

-50000

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

 

 

 

-100 000 

-100 000 

0 

0 

Коммунальное хозяйство

05

02

 

 

-100 000 

-100 000 

 

 

Региональные целевые программы

05

02

5220000

 

-100 000 

-100 000 

0 

0 

Подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы

05

02

5220800

 

-100 000 

-100 000 

 

 

Реконструкция очистных сооружений канализации , пгт Урмары

05

02

5220807

 

-100 000 

-100 000 

 

 

Бюджетные инвестиции

05

02

5220807

003

-100 000 

-100 000 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

07

 

 

 

299 956 

300 000 

 

-44 

Общее образование

07

02

 

 

49 956 

50 000 

 

-44 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

 

50 000 

50 000 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4219900

 

50 000 

50 000 

 

0 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4219900

001

50 000 

50 000 

 

 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

4230000

 

250 000 

250 000 

 

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

4239900

 

250 000 

250 000 

 

 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

4239900

001

250 000 

250 000 

 

 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

5200000

 

-44 

 

0 

-44 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

07

02

5200900

 

-44 

0 

0 

-44 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

5200900

001

-44 

 

 

-44 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

 

 

 

-150000

-150 000 

 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

08

06

 

 

-150 000 

-150 000 

 

 

Целевые программы муниципальных образований

08

06

7950000

 

-150 000 

-150 000 

0 

0 

Подпрограмма " Развитие культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура Урмарского района : 2006-2010 годы"

08

06

7951300

 

-150 000 

-150 000 

 

 

Бюджетные инвестиции

08

06

7951300

003

-150 000 

-150 000 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

 

 

 

-38 

 

 

-38 

Охрана семьи и детства

10

04

 

 

-38 

 

 

-38 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

04

5201000

 

-38 

0 

0 

-38 

Социальных выплаты

10

04

5201000

005

-38 

 

 

-38 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

 

 

 

103 400 

103 400 

 

 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

11

02

 

 

103 400 

103 400 

 

 

Федеральные целевые программы

11

02

1000000

 

103 400 

103 400 

0 

0 

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2010 года"

11

02

1001100

 

103 400 

103 400 

0 

0 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

11

02

1001100

021

103 400 

103 400 

 

 

                                                                                                                           

 Приложение 5   

  к Решению Урмарского районного Собрания  депутатов  от  7 апреля 2008 г №240

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ , вносимые в приложение 6 "Распределение расходов

 районного бюджета Урмарского района на 2008 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджетов Российской Федерации"

НАИМЕНОВАНИЕ

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

903

 

 

 

 

0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

01

 

 

 

-50 000 

Резервные фонды

903

01

12

 

 

-50 000 

Резервные фонды

903

01

12

0700000

 

-50 000 

Резервные фонды  местных администраций

903

01

12

0700500

 

-50 000 

Прочие расходы

903

01

12

0700500

013

-50 000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

05

 

 

 

-100 000 

Коммунальное хозяйство

903

05

02

 

 

-100 000 

Региональные целевые программы

903

05

02

5220000

 

-100 000 

Подпрограмма " Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы

903

05

02

5220800

 

-100 000 

Реконструкция очистных сооружений канализации , пгт Урмары

903

05

02

5220807

 

-100 000 

Бюджетные инвестиции

903

05

02

5220807

003

-100 000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

903

08

 

 

 

-150000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации

903

08

06

 

 

-150 000 

Целевые программы муниципальных образований

903

08

06

7950000

 

-150 000 

Подпрограмма " Развитие культуры в Урмарском районе" районной целевой программы " Культура Урмарского района : 2006-2010 годы"

903

08

06

7951300

 

-150 000 

Бюджетные инвестиции

903

08

06

7951300

003

-150 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

903

09

 

 

 

300 000 

Стационарная медицинская помощь

903

09

01

 

 

300 000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

903

09

01

4700000

 

300 000 

Проектные работы по строительству пристроя к хирургическому корпусу

903

09

01

4709900

001

300 000 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

955

 

 

 

 

-300 000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

955

09

 

 

 

-300 000 

Стационарная медицинская помощь

955

09

01

 

 

-300 000 

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

995

09

01

4700000

 

-300 000 

Проектные работы по строительству пристроя к хирургическому корпусу

995

09

01

4709900

001

-300 000 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

974

 

 

 

 

299 918 

ОБРАЗОВАНИЕ

974

07

 

 

 

299 956 

Общее образование

974

07

02

 

 

299 956 

Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

974

07

02

4210000

 

50 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4219900

 

50 000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

4219900

001

50 000 

Учреждения по внешкольной работе с детьми

974

07

02

4230000

 

250 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

974

07

02

4239900

 

250 000 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

4239900

001

250 000 

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

974

07

02

5200000

 

-44 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

974

07

02

5200900

 

-44 

Выполнение функций бюджетными учреждениями

974

07

02

5200900

001

-44 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

974

10

 

 

 

-38 

Охрана семьи и детства

974

10

04

 

 

-38 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

974

10

04

5201000

 

-38 

Социальных выплаты

974

10

04

5201000

005

-38 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

992

 

 

 

 

103 400 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

992

11

 

 

 

103 400 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ( межбюджетные субсидии)

992

11

02

 

 

103 400 

Федеральные целевые программы

992

11

02

1000000

 

103 400 

Федеральная целевая программа " Социальное развитие села до 2010 года"

992

11

02

1001100

 

103 400 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

992

11

02

1001100

021

103 400 

 

Приложение 6 к решению  Урмарского районного Собрания депутатов  от 07.04.2008 г. №240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, вносимые в таблицу 6 приложения 8                                                                                                                                                                           «С р е д с т в а, субсидий  на софинансирование расходов бюджетов поселений района  на  обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, на предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2006 года № 250 «О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», на организацию строительства  и  содержание  муниципального  жилищного  фонда,  создание условий для жилищного строительства, на 2008 год»

      ( рублей)

№ пп

Наименование поселений

Сумма увеличение (+), уменьшение ( -)

1.

Большеяниковское сельское поселение

103400

 

               Итого

103400

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №241

пос.Урмары                                                                                                      07.04.2008 года

 

Об утверждении  районной целевой программы «Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе  на  2008 - 2010  годы» 

 

В целях реализации   политики в области охраны труда, улучшения условий труда, сохранения жизни и здоровья работающих как важнейшей производительной силы общества, определяющей благосостояние народа и социально-экономическое развитие района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1.  Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Улучшение условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы» (далее – Программа).

2. Установить, что объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Урмарского района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

 

И. о. главы Урмарского района                                                                          Н.А.Павлов

 

паспорт

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ОХРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

РАБОТАЮЩИХ В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ на 2008-2010 годы

 

Наименование

Программы

Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы

Основание для разработки Программы

 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиоло­гичес­ком благополучии населения», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г. № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004-2010 годы». 

Муниципальный  заказчик

Администрация Урмарского района

Основной разработчик Программы

Администрация Урмарского района

Цели

программы

 

 

- снижение общей и профессиональной заболеваемости, производственного травматизма;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда.

задачи программы

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- повышение качества рабочих мест и условий труда;

сокращение смертности населения в трудоспособном возрасте от предотвращаемых причин;

- развитие системы обучения по охране труда;

- сохранение и укрепление физического, психического здоровья работающих, обеспечение их профессиональной активности и долголетия;

- внедрение у работодателей современных систем менеджмента охраны труда, основанные на международных стандартах;

- информационное обеспечение здорового образа жизни и охраны труда работающего населения

Основные

направления  программы

 

- совершенствование нормативных правовых актов в области  условий и охраны труда и здоровья работающих;

- организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

- усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда;

- учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

- профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

- информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Целевые индикаторы

Программы

 

 

к 2010 году:

снижение смертности, увеличение продолжительности жизни и улучшения здоровья трудоспособного населения;

устойчивая динамика снижения производственного травматизма и первичной профессиональной заболеваемости, а также инвалидности работающих;

увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам;

рост затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда;

увеличение количества работодателей, охваченных аттестацией рабочих мест

Сроки реализации и этапы реализации программы

 

2008-2010 годы

 

Исполнители основных мероприятий Программы

(по согласованию)

- Администрация Урмарского района, руководители предприятий, организаций и учреждений района, профсоюзные организации предприятий, организаций и учреждений района,

Государственное учреждение центра занятости населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики;

Отдел социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее – ОСЗН);

Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Урмарскому району Чувашской Республики (по согласованию);

Источники финансирования (по согласованию)

Местный бюджет, бюджеты предприятий, организаций и учреждений района

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей районного бюджета

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социальной и бюджетной эффективности

- снижение смертности населения в трудоспособном возрасте

- снижение производственного травматизма

- снижение первичной профессиональной заболеваемости

-увеличение количества рабочих мест, отвечающих санитарно-гигиеническим нормативам ;

- увеличение количества организаций, охваченных аттестацией рабочих мест по условиям труда 

Экономический эффект программы:

снижение материальных затрат, связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведение рабочих мест в производственной сфере в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда, сокращение потерь рабочего времени; снижение затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращение материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; уменьшение страховых взносов, сокращение штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

Социальная эффективность:

сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда; обеспечение социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональ­ных заболеваний; снижение уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидизации и смертности работающих; повышение социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; повышение трудоспособности и производительности труда; увеличение затрат на мероприятия по улучшению условий и охране труда

Организация контроля за исполнением Программы

- контроль  за   ходом   выполнения   Программы осуществляет администрация Урмарского района.

 

 

Введение

Районная целевая программа улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы (далее – Программа) разработана администрацией Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиоло­гичес­ком благополучии населения», Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» во исполнение постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2004 г. № 148 «О Плане мероприятий по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 18 июня 2004 г.  № 65 «О Концепции охраны здоровья населения Чувашской Республики на 2004 – 2010 годы».

Анализ состояния условий, охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе показал следующее. В районе по-прежнему имеются случаи смертности населения в трудоспособном возрасте.

Так, число умерших в трудоспособном возрасте по Урмарскому району в  2007 году составило 136 человек (26,9% к общему числу умерших). Причинами смертности в трудоспособном возрасте являются несчастные случаи, травмы, отравления, заболевания и другие воздействия внешних причин, обусловленные социальными факторами и являющиеся предотвратимыми.

Таким образом, целесообразность принятия указанной Программы вызвана необходимостью дальнейшего снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, совершенствования работы по улучшению условий, охраны труда и здоровья работающих, повышением ее статуса и значимости, внедрением современных систем управления охраной труда на основе международных стандартов, переходом от реагирования на страховые случаи на производстве «post factum» к управлению рисками повреждения здоровья работников и повышением культуры труда в целом.

Программой предусматривается создание районного реестра рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, автоматизированной системы мониторинга условий и охраны труда, развитие аттестации рабочих мест по условиям труда и обучения по охране труда, усиление государственного и общественного контроля за состоянием условий и охраны труда, совершенствование системы профилактики заболеваемости работников и реабилитации лиц, пострадавших на производстве. Предполагается, что на основе Программы будут разработаны и приняты аналогичные программы в организациях и предприятиях района.

Перечень мероприятий Программы включает в себя следующие направления:

совершенствование нормативных правовых актов в области  условий и охраны труда и здоровья работающих;

организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда;

учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих;

профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих;

информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Внебюджетное финансирование предполагается использование средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профсоюзов, обучающих организаций, органов по сертификации работ по охране труда.

Общеэкономический эффект от реализации мероприятий Программы  достигнет за счет снижения материальных затрат связанных с производственным травматизмом, общей и профессиональной заболеваемостью; приведения рабочих мест в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями безопасности труда, сокращения потерь рабочего времени; снижения затрат на компенсации за работу в тяжелых и вредных условиях труда; предотвращения материального ущерба от аварий, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; уменьшения страховых взносов, сокращения штрафов за нарушение требований законодательства об охране труда.

Социальная эффективность Программы обусловлена снижением уровня заболеваемости, производственного травматизма, инвалидизации и смертности работающих; повышением социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда; увеличением трудоспособности и производительности труда.

 


Приложение № 1 к районной целевой программе улучшения условий,    охраны труда и здоровья работающих в Урмарском районе на 2008-2010 годы

Мероприятия

районной целевой программы улучшения условий и охраны труда

в Урмарском районе на 2008-2010 годы (по согласованию)

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Источник финансирования

Сумма затрат, тыс. руб.

Всего (2008-2010 гг.)

2008 г.

2009 г.

2010 г.

I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны труда, здоровья работающих

1.1.

Подготовка и внесение на собрание депутатов Урмарского района ежегодного государственного док­лада о здоровье населения Урмарского района

Администрация района

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

 

 

-

-

-

1.3.

Разработка проекта районной целевой программы улучшения усло­вий, охраны труда и здоровья  работающих в Урмарском районе на 2010-2012 годы

Администрация района

2010 г.

Местный бюджет

текущее

финансирование

 

-

-

-

1.4.

Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов в области здоровья работающих и охраны труда

 

Отдел социальной защиты населения Урмарского района Министерства здравоохранения и социального развития ЧР (далее – ОСЗН), координационный совет, профсоюзный комитет, администрация района

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

 

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 -

-

 -

-

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих

2.2.

Мониторинг условий и охраны

Труда в организациях и предприятиях на территории Урмарского района

координационный совет, ОСЗН

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.4.

Создание районного реестра рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда

 

Координационный совет, ОСЗН

 

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.5.

Формирование электронной базы данных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда

Координационный совет, ОСЗН

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финан-ие

-

-

-

2.7.

Создание в организациях специаль­ных участков и рабочих мест для трудоустройства беременных жен­щин и несовершеннолетних, а также лиц с медицинскими противопока­заниями в условиях, соответст­вующих требованиям гигиены и безопасности труда

 

организации

 

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.8.

Совершенствование системы про­фессиональной ориентации моло­дежи на рабочие профессии (специ­альности), организация профессио­нального отбора безработных граж­дан, нанимающихся на работу во вредных и опасных условиях труда

Государственное учреждение центр занятости

населения

Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики

2008-2010 гг.

республиканский и местный бюджет Чувашской Республики

текущее

финансирование

 

-

-

-

2.13.

Организация районной выста­вок спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты

 

 ОСЗН

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

текущее

финансирование

-

-

-

2.14.

Участие в ежегодном республиканском конкурсе «Организация высокой социальной эффективности Чувашской Республики»

 

ОСЗН,

организации

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

текущее

финансирование

-

-

-

2.17.

Проведение районного смотра-конкурса по охране труда среди организаций Урмарского района

ОСЗН, организации

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.19.

Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда» года

ОСЗН, организации

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.20.

Проведение районного конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Урмарского района»

 

2008-2010 гг.

внебюджетные средства

 

 

 

 

2.22.

Проведение районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы и пропаганды здорового образа жизни среди трудящихся на предприятиях и в организациях всех форм собственности

Администрация Урмарского района

 

2008-2010 гг.

Районный бюджет

-

 

-

-

-

2.27.

Проведение районных семинаров-совещаний по охране труда для руководителей, специалистов организаций на территории Урмарского района

ОСЗН,

организации

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.29.

Проведение круглых столов по вопросам охраны труда для субъектов малого предпринимательства

ОСЗН

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.32.

Создание консультационно-методи­ческих кабинетов по охране труда в районе

ОСЗН

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.33.

Организация и проведение          Дней охраны труда в организациях

ОСЗН,

организации

 

 

 

 

 

 

2.34.

Организация и проведение районного месячника по охране труда, посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля)

ОСЗН

 

 

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

2.35.

Организация районных слетов трудовой молодежи

организации

2008-2010 гг.

внебюджетные источники

 

 

 

 

2.36.

Организация и проведение месячников по охране труда в районе

 

ОСЗН, организации

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

III. Усиление надзора и контроля в области условий и охраны труда

3.2.

Проведение проверок организаций, использующих труд несовершеннолетних

Государственное учреждение центр занятости населения Урмарского района Государственной службы занятости населения Чувашской Республики, ОСЗН

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

 

-

-

-

IV. Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих

V. Профилактика заболеваемости, оздоровление и реабилитация работающих

5.2.

Мониторинг причин заболеваемости работающих с временной утратой трдоспособности, уровня первичного выхода на инвалидность, профзаболеваемости в разрезе видов экономической деятельности. 

МУЗ «Урмарская центральная районная больница», ОСЗН 

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

 

-

-

-

5.3.

Формирование широкого антиникотинового и антиалкогольного движения в трудовых коллективах с привлечением общественных объединений, средств массовой информации

 МУЗ «Урмарская центральная районная больница», администрация Урмарского района

2008-2010 гг.

 

текущее

финансирование

-

-

-

5.4.

Организация спортивных, физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни

администрация Урмарского района

2008-2010 гг.

 

 

 

 

 

5.10.

Организация и проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний работаю­щим

МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

 

 

текущее

финансирование

 

 

 

VI. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих

6.2.

Подготовка ежегодных докладов о состоянии условий и охраны труда в районе

ОСЗН

 

2008-2010 гг.

 

 

текущее

финансирование

-

-

-

6.7.

Ведение сайта «Охрана труда в районе» в сети «Интернет – Чувашия»

ОСЗН

 

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

6.9.

Пропаганда охраны труда и здоровья работающих в средствах массовой информации

 

ОСЗН, администрация Урмарского района

2008-2010 гг.

Местный бюджет

текущее

финансирование

-

-

-

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего:

 

 

 

 


 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №242

пос.Урмары                                                                                                             07.04.2008 года

 

Об утверждении программы  Комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры  Урмарского района на 2008-2010 г.г.

 

                Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

                1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2008-2010 г.г. (прилагается).

                2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.

 

И. о. главы Урмарского района                                                                   Н.А.Павлов

 

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урмарского района

 

Наименование программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Урмарского района

 

Основание для разработки программы

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.08.2006 г. №222;

Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики по утверждению Плана мероприятий по реформированию жилищно- коммунального хозяйства Чувашской Республики на 2007- 2008 годы от 07.12.2007 г №348-р.

Заказчик программы

 Администрация Урмарского района

Основные разработчики программы

Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района

Цель программы

-         Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения района;

-         обеспечение потребностей развивающегося жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах

-        создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Урмарского района в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания

Основные задачи программы

-         Повышение качества коммунальных услуг;

-         обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-         улучшение экологической ситуации на территории  района;

-        увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры

Сроки реализации программы

2008 - 2010 годы

 

Источники и объемы финансирования программы

(по согласованию)

Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств:

-        федерального бюджета;

-        республиканского бюджета;

-        бюджета Урмарского района;

-        инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги;

-        средства организаций коммунального комплекса и инвесторов

Общий объем финансирования Программы составляет 94,057 млн. рублей, в том числе за счет средств:

-         Федерального бюджета-  21,831 млн. рублей (при условии их выделения);

-         Республиканского бюджета-  50,867 млн. рублей (при условии их выделения);

-        местного бюджета-  4,578 млн. рублей

-        инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги-  9,277 млн. рублей;

-        организаций коммунального комплекса и инвесторов-  7,504 млн. рублей.

Исполнители программы:

Администрация Урмарского района, ООО «Управляющая компания ЖКХ» Урмарского района (по согласованию), МУП «Урмарские электрические сети», МУП УР «Урмарытеплосеть», МУП «Коммунальник»

Ожидаемые результаты реализации программы

-        повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-        ликвидация аварийных и изношенных объектов коммунального хозяйства;

-        повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

-        дальнейшая активизация жилищного строительства;

-        улучшение экологического состояния на территории Урмарского района

Система организации контроля  за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией Урмарского района

 

 

2.      Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса Урмарского района, где основные мероприятия ориентированы на:

-привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

-внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

                Основными задачами Программы являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

-разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

-создание и функционирование органа регулирования муниципального образования в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

-разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

-проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем  коммунального комплекса;

-привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

-разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

 

2. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

Система водоснабжения и канализации. Подземные воды являются основным источником водоснабжения всех потребителей района. Общие прогнозные ресурсы подземных вод по району оценивается в 33,5 тыс. куб. м./сут. В настоящее время в районе эксплуатируется 98 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей в районе около 110 км, водозаборных колонок- 423. Кроме того, в районе эксплуатируется порядка 700 колодцев и родников. 

Учтенный водоотбор подземных вод по Урмарскому району составляет 2392,0 куб. м. Среднесуточный отпуск воды на хозяйственно- питьевые нужды каждому жителю района составляет в среднем 49,0 л, поселковому 76,0 л, сельскому 22,0 л.

Большинство населенных пунктов района (41 из 51) используют подземные воды, часто не отвечающие санитарным нормам и требованиям. Протяженность водопроводов предприятий жилищно- коммунального хозяйства составляет 10,8 км, из них 7,4 км нуждается в замене. Протяженность уличной водопроводной сети составляет около 110 км, из них 85 км имеет физический износ до 70% и нуждается в срочной замене. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полную потребность в хозяйственном водоснабжении. 

Из- за высокого физического износа сетей и водозаборных колонок, все они введены в эксплуатацию до 1970-1975гг., ежегодно увеличивается число аварийных ситуаций, а порою часть из них выводится из эксплуатации. Отсутствие водоохранных зон, высокая степень износа водоразводящих сетей сказывается на качестве воды. Вода из общественных колодцев по микробиологическим показателям часто не соответствует нормативам. 

Из 51 населенного пункта система канализации  только в районном центре п. Урмары и с. Челкасы. Очистные сооружения и канализация находятся в ведении МУП «Коммунальник». Расположены очистные сооружения в 1,0-1,5 км. к югу от районного центра.

Проектная мощность очистных сооружений 2,7 тыс. куб. м./сутки- три линии по 900 куб. м/сутки. В настоящее время в рабочем состоянии находится одна линия, две линии не достроены. Сбрасываются недостаточно очищенные сточные воды в р. Аря, приток р. Волги, расстояние от устья 36,0 км. В составе канализационных сооружений нет здания доочистки стоков, хлораторной. Стоки не обеззараживаются. В настоящее время охвачено сетью канализации 37-40% площади жилищного фонда пос. Урмары. Протяженность сетей канализации 7,8 км. Износ сетей значителен- 50%. Для обеспечения стоками очистные сооружения канализации необходимо еще построить 6,7 км канализационных сетей в п. Урмары.

В с. Челкасы находится очистное сооружение канализации мощностью 100 куб. м./сутки. В данное время очистное сооружение законсервировано из-за нехватки сточных вод.  

Система теплоснабжения. Теплоснабжение потребителей Урмарского района децентрализованное и осуществляется от ряда котельных мелких сельскохозяйственных, промышленных и отопительных котельных. В Урмарском районе 26 котельных переведены на газовое топливо, из них 10 котельных хозяйств расположены в п. Урмары. Остальные котельные работают на каменном угле.

В сельских населенных пунктах котельные расположены, в основном, в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения.

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется от местных отопительных систем (печь, котел).

В п. Урмары протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе МУП УР «Урмарытеплосеть», составляет 14,0 км, из них нуждаются в капитальном ремонте около 10,0 км. Большинство котельных школ и ДОУ переведено на газовое топливо.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора района приняты на основание СниПа 2.04.07-86  «Тепловые сети». По Урмарскому району присоединенная нагрузка составляет 6,49 Гкал час, установленная мощность 32,4 Гкал час.

Наблюдается увеличение износа тепловых сетей и котельных. Износ котельных составляет 52%, тепловых сетей 59%. Потери в тепловых сетях достигают 30% произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15%.

Система электроснабжения. Урмарский район обслуживают Южные электрические сети ОАО «Чувашэнерго». Электроснабжение Урмарского района осуществляется от Чувашской энергосистемы через подстанции 110/35/10кВ «Урмары» и 110/10 кВ «Шоркистры». Питание п/ст «Урмары» и «Шоркистры» осуществляется по ВЛ-110 кВ «Канаш-Тюрлема».

От подстанции «Урмарская» по ВЛ-35кВ запитаны следующие подстанции района: п/ст 35/10кВ «Вурманская», п/ст 35/10кВ «Известковая», п/ст 35/10кВ «Шигали».

 

Перечень электроподстанций 110-35кВ и характеристика их трансформаторов

 

 

Наименование п/ст

Мощность трансформатора, МВА

1

«Урмары»     110/35/10Кв

1х16,1х25

2

«Шоркистры»  110/10Кв

2х2,5

3

«Вурманская»  35/10кВ

2х6,3

4

«Известковая»  35/10Кв

2х6,3

5

«Шигали»          35/10Кв

1х4,1х3,2

 

Итого:

78,4

Электрические сети муниципальной собственности - это предприятие по электрическим сетям, которых передается электрическая энергия. В Урмарском районе это МУП «Урмарские электрические сети». Где поступление электрической энергии 12 МВт * час, отпуск электрической энергии 10,3 МВт * час и потери 14,1%.

Основной проблемой является изношенность электрических сетей 0,4-10 кВ и трансформаторных подстанций (57%), что происходит  из-за недостаточного финансирования в этой отрасли. Значительное число находящихся в эксплуатации самортизированных линий  объясняется резким спадом работ по реконструкции объектов распределительных сетей. В последние годы электрические сети компании поддерживаются практически в неудовлетворительном техническом состоянии, с незначительным качественным улучшением.

 

3. Основные направления развития объектов

инженерной инфраструктуры

С целью обеспечения надежности функционирования инженерных систем, сохранения темпов строительства жилья, объектов производственного назначения, реализации инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры, определению существующих резервов мощностей по поселениям района.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры района необходимо отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ предприятий и районной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры района;

В целях развития систем водоснабжения и водоотведения:

                Для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения и предприятий района, а также для увеличения пропускной способности системы водоотведения и улучшения экологического состояния района необходимо:

-         осуществить строительство водопроводной сети в с. Челкасы протяженностью 7,8 км

-         провести реконструкцию системы водоснабжения в п. г. т. Урмары протяженностью 12 км

-         завершить строительство канализации и очистных сооружений в п. г. т. Урмары  проектной мощностью 2700 куб. м./сутки.

В целях развития систем теплоснабжения: 

Для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов необходимо произвести капитальный ремонт отопления. На I очередь необходимо увеличение и модернизация тепловых мощностей котельных школ и ДОУ, ФАП, находящихся в неудовлетворительном состоянии.  

Необходимым мероприятием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей с эффективной теплоизоляцией для обеспечения надежного теплоснабжения и сбережения энергоресурсов. В строительстве жилья необходимо применять современные теплоизоляционные материалы и конструкции, приборы учета и регулирования потребления энергоресурсов.

Задачи повышения экономической и технической эффективности систем теплоснабжения можно подразделить на следующие:

- оптимизация систем (схем) теплоснабжения с учетом перспектив развития населенных пунктов;

- построение энергетических балансов;

- замена неэффективных технологий и оборудования, внедрение современных котлов, систем ХВО, насосных станций и др.

Фактический тепловой баланс составляется по показаниям приборов и содержит три основные части: потребление тепловой энергии зданиями, потери в тепловой сети, потери в котельной.

Нормализованный тепловой баланс подразумевается потребление энергии зданиями, потери в сетях и котельной соответствующими нормами.

Энергоэффективный тепловой баланс является перспективным и строится для того, чтобы оценить возможный потенциал энергосбережения в будущем.

В целях развития систем теплоснабжения предусматривается:

- реконструкция тепловых сетей в п. г. т. Урмары протяженностью 3,4 км.

- реконструкция котельных №1 и №2 в п. г. т. Урмары

- реконструкция теплового пункта МУЗ «Урмарская районная больница»

 

В целях развития электроснабжения: 

Преодоление старения основных фондов электрических сетей и высоковольтного оборудования предполагается достичь путем неуклонного увеличения масштабов работ по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, развитие централизованного технологического управления электрическими сетями.

С целью обеспечения дополнительных мощностей для развития и увеличения надежности функционирования существующих электрических сетей и обеспечения резервирования ответственных потребителей за счет независимых источников энергоснабжения будут проводиться следующие работы:

-  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.

-     Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая» фидер «Южный поселок».

-    Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №4 по улицам Зеленая, Мичурина, Промышленная и Ворошилова.

-    Замена КТП №7 Ворошилова.

-    Реконструкция ВЛ-0,4   кВ от КТП №14 «Новое-Исаково».

-    Строительство линий электропередач в Юго-западном микрорайоне в п. г. т. Урмары

-    Электрификация новых улиц д. Чубаево, д. Батеево

-    Электрификация д. Новое Шептахово

 


 

4. Перечень и характеристика мероприятий программы

I  Водоотведение

Наименование

объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования

Сроки

реализации

1*.

Строительство канализации и очистных сооружений в п. г. т. Урмары

Очистные сооружения и канализация работают на пределе своей проектной мощности и не обеспечивают качество сбрасываемых вод в водоем

Обеспечение надежной канализацией и улучшение качества сбрасываемых очищенных вод

Общий объем- 27,930 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

-        федерального бюджета- 8,379 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 17,362 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,793 млн. руб;

-        инвесторов- 1,396 млн. руб. 

2008-2010гг.

II  Водоснабжение

Наименование

объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования млн. руб.

Сроки

реализации

1

Строительство водопроводных сетей в с. Челкасы

Обеспечение устойчивого водоснабжения

Надежность водоснабжения села

Общий объем- 7,46 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- республиканского бюджета- 6,341 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,346 млн. руб;

-  инвесторов- 0,773 млн. руб. 

2008-2010 гг.

2*

Реконструкция системы водоснабжения в п. г. т. Урмары

Износ системы

Надежность водоснабжения п. г. т. Урмары

Общий объем- 31,3 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 9,39 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 17,215 млн. руб.;

- местного бюджета- 1,13 млн. руб.;

-  инвесторов- 3,565 млн. руб. 

2008-2010 гг.

III  Теплоснабжение.

Наименование

Объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования

Сроки

реализации

1*

Реконструкция тепловых сетей в п. г. т. Урмары

Износ сетей

Надежность теплоснабжения п. г. т. Урмары

Общий объем- 4,548 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- республиканского бюджета- 2,501 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,955 млн. руб;

-  инвесторов- 1,092 млн. руб. 

2008-2010гг.

2

 

 

 

Реконструкция котельной №2 в п. г. т. Урмары

Износ котлов

Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы

Общий объем- 7,01 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 2,103 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 3,856 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,701млн. руб;

-  инвесторов- 0,351 млн. руб. 

2008-2009гг.

3

Реконструкция котельной №1 в п. г. Урмары

Износ оборудования

Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы

Общий объем- 4,84 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 1,452 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 2,662 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,484 млн. руб;

-  инвесторов- 0,242 млн. руб. 

2009-2010гг.

4

Реконструкция теплового пункта в МУЗ «Урмарская районная больница»

Износ оборудования

Экономия энергоресурсов, повышение безопасности эксплуатации котлов, улучшение условий труда персонала, безопасность работы

Общий объем- 1,69 млн. руб., в т. ч. за счет средств:

- федерального бюджета- 0,507 млн. руб.;

- республиканского бюджета- 0,930 млн. руб.;

- местного бюджета- 0,169 млн. руб;

-  инвесторов- 0,085 млн. руб. 

2008-2010гг.

IV  Электроснабжение.

Наименование

объекта

Обоснование необходимости строительства или реконструкции

Эффект от реализации

мероприятия

Объемы финансирования

Сроки

Реализации

1

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП №16 по улицам Свердлова, Комсомольская, Чувашская и Маяковского.

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 0,236 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 0,236 млн. руб.

2008г.

2

Реконструкция ВЛ-10 кВ от п/с 35/10 кВ «Известковая» фидер «Южный поселок»

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 0,344 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 0,344 млн. руб.

2009г.

3

Замена КТП №7 Ворошилова

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 0,378 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 0,378 млн. руб.

2009г.

4

Реконструкция ВЛ-0,4   кВ от КТП №14 «Новое-Исаково»

Износ и устаревшая аппаратура

Повышение надежности электроснабжения

Общий объем- 1,751 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 1,751 млн. руб.

2010г.

5

Строительство линии электропередач в Юго- западном микрорайоне п. г. т. Урмары

Отсутствие линий электропередач в микрорайоне

Обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией

Общий объем- 1,890 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 1,890 млн. руб.

2008-2010гг.

6

Электрификация новых улиц д. Батеево, д. Чубаево

Отсутствие линий электропередач в новых улицах

Обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией

Общий объем- 1,700 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 1,700 млн. руб.

2008-2010гг.

7

Электрификация д. Н. Шептахово

Отсутствие линий электропередач

Обеспечение абонентов бесперебойной электроэнергией

Общий объем- 2,978 млн. руб., в т. ч. за счет:

- инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги- 2,978 млн. руб.

2008-2010гг.

 

* - мероприятия одновременно включены в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2006-2010гг.»


5. Механизм реализации программы

Данная программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Урмарского района. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Урмарского района, ООО «Управляющая компания ЖКХ Урмарского района» (по согласованию), МУП «Урмарские электрические сети», МУП УР «Урмарытеплосеть», МУП «Коммунальник».

Заказчиком программы является администрация Урмарского района. Заказчик программы осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией программы;

- отбор проектов развития систем коммунальной инфраструктуры;

- координацию и контроль за деятельностью исполнителей и иных юридических лиц, связанной с реализацией программы.

Администрация Урмарского района проводит отбор заявок на участие в реализации мероприятий программы с учетом их соответствия условиям участия в программе.

Условиями для участия в реализации мероприятий программы являются:

наличие программы, предусматривающей мероприятия, направленные на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, с установленными параметрами повышения качества коммунальных услуг, а также привлечение средств внебюджетных источников;

представление краткого описания реализуемых и планируемых к реализации за счет средств федерального и республиканского бюджетов ЧР проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

предоставление письменных обязательств исполнителей по финансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников. 

Ежеквартально организации коммунального комплекса, на территории которых реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального бюджета и республиканского бюджета  Чувашской Республики и местного бюджета Урмарского района в рамках программы, представляют в установленном заказчиком порядке отчет об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики,  и местного бюджета Урмарского района о реализации указанных проектов.

Администрация Урмарского района обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, целевому, эффективному использованию денежных средств, а также общий контроль за реализацией программы.

Администрации Урмарского района необходимо разработать:

·               график модернизации инженерных сооружений и сетей на 2008-2010 годы с определением источников финансирования;

·               техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

На основании утвержденной инвестиционной программы организации коммунального комплекса разрабатывают пообъектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы ПСД учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

 

6. Ресурсное обеспечение программы

С целью реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры района планируется привлечь финансовые средства федерального и республиканского бюджетов, собственные средства организаций коммунального комплекса,  а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №243

пос.Урмары                                                                                                        07.04.2008 года

 

О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 21.04.2006 г. № 63

 

В целях обеспечения реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» в связи с внесением изменений в Республиканскую программу «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. №274 «О Республиканской программе «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002 – 2010 годы»(с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 ноября 2004 г. №296, от 14 апреля 2006 г. №97),

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

1. В разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»

в абзаце первом после слов «от 31 декабря 2005 г.  № 865» дополнить словами «далее подпрограмма».

2. Абзацы 1-5 раздела 3 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

«В Чувашской Республике создана определенная нормативная правовая база для реализации Программы:

Закон Чувашской Республики от 30 июля 1992 г. «О государственной молодежной политике в Чувашской Республике»;

Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2002 г. № 202 «Об утверждении Порядка субсидирования процентных ставок по кредитам, привлекаемым в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. № 101 «О Республиканской комплексной программе государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2006 г. № 285 «О подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы»;

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2006 г. № 271  «Об организации работы по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в Чувашской Республике».»;

3. Раздел 4 «Механизмы реализации Программы изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется Заказчиком программы, с участием органов местного самоуправления поселений Урмарского района, и заинтересованных  организаций

 Заказчик Программы осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей по реализации мероприятий Программы;

- подготовку предложений на очередной финансовый год и плановый период по объемам и условиям предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Программы по поселениям Урмарского района;

                       - сбор данных о молодых семьях, участвующих в подпрограмме, предоставляемых поселениями Урмарского района и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Урмарскому району;

- отбор поселений для участия в подпрограмме и распределение субсидий между поселениями Урмарского района

- контроль за целевым использованием средств, выделяемых на Программу, составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных инвестиций, направляемых на реализацию Программы;

- организацию информационной и разъяснительной работы среди населения, направленной на освещение целей и задач Программы.

      Задачами администрации Урмарского района  Чувашской Республики являются:

разработка и утверждение муниципальных программ обеспечения жильем молодых семей;

формирование списков молодых семей на территории Урмарского района и представление их заказчику;

определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;

выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также объемов софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и федерального бюджета;

Критериями предоставления средств федерального бюджета, республиканского бюджета и местного бюджета городскому и сельским поселениям  Урмарского района Чувашской Республики являются:

- количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и изъявивших желание участвовать в реализации Программы;

- уровень обеспеченности населения жильем;

- уровень ввода жилья;

- объемы привлекаемых органами местного самоуправления внебюджетных источников финансирования на строительство (приобретение) жилья для молодых семей.

Участником Программы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий (далее - молодая семья).

При этом в зависимости от категории молодых семей предполагается исходить из следующего:

малоимущие многодетные молодые семьи, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий в органах местного самоуправления, будут в установленном порядке обеспечиваться жильем из государственного и муниципального жилищных фондов по договорам социального найма;

другие категории молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут обеспечиваться жильем за счет личных или заемных средств с использованием различных форм оказания государственной поддержки.

Основной формой государственной поддержки в решении жилищных проблем молодых семей  в рамках подпрограммы является субсидия. Субсидия предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, и может быть использована, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. Право использовать субсидию на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома предоставляется молодым семьям - участникам подпрограммы, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа).

 Субсидия может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.

Расчет размера субсидии производится в соответствии с подпрограммой.

При расчете доли средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Урмарского района, направляемых на софинансирование мероприятий подпрограммы, полученное значение указанного показателя округляется до целого числа.

Государственная поддержка республиканского бюджета Чувашской Республики направляется также на:

софинансирование до 2008 года в размере не менее 25 процентов субсидий, предоставляемых молодым семьям как не имеющим детей, так и имеющим 1 и более ребенка, а также на предоставление дополнительной субсидии в размере не менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья в соответствии с подпрограммой;

субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на строительство (приобретение) жилья в рамках Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике». Субсидированию подлежат проценты за пользование ипотечными кредитами, привлеченными в коммерческих банках на приобретение или строительство жилья, в том числе: молодым семьям, имеющим детей, - в размерах, уменьшающих проценты за кредит до 5 процентов годовых в первые три года, 10 процентов в последующие годы с условием равномерного погашения кредитов в течение 15 лет; молодым семьям, имеющим трех и более детей, или в которых один из членов признан инвалидом, а также проживающим в сельской местности, один из членов которых является молодым специалистом с высшим образованием, заключившим в установленном законодательством порядке трудовой договор на срок не менее 5 лет, - полное субсидирование процентных ставок. Субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья, производится ежемесячно с момента выдачи кредита до полного его погашения.

В целях реализации подпрограммы поддержку местного бюджета Урмарского района направляется на:

софинансирование до 2008 года в размере 5 процентов предоставляемых молодым семьям, имеющим 1 и более ребенка, субсидий в соответствии с подпрограммой;

с 2008 года на предоставление дополнительной субсидии в размере 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Государственная поддержка в обеспечении доступным жильем также оказывается молодым специалистам (или их семьям) на селе в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

Для поддержки индивидуальных застройщиков субсидии и ипотечные кредиты могут предоставляться на приобретение строительных материалов.

В соответствии с подпрограммой возможными формами участия организаций в реализации Программы, за исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, могут являться также, как участие в софинансировании предоставления субсидий, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Программы, а также иные формы поддержки.

Конкретные формы участия этих организаций в реализации Программы определяются в Соглашении, заключаемом между организациями и органами местного самоуправления городского и сельских поселений в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Чувашской Республики.».

4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Основными источниками финансирования Программы являются:

а) средства федерального бюджета в соответствии с подпрограммой;

б) средства республиканского бюджета Чувашской Республики;

в) средства местного бюджета;

г) средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья;

д) средства кредитных организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

е) средства заинтересованных в закреплении молодых специалистов организаций, используемые для предоставления займов молодой семье.».

 

И. о. глава Урмарского района                                                                        Н.А.Павлов

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №244

пос.Урмары                                                                                                        07.04.2008 года

 

О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 18.12.2007 г. № 221

 

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря 2005 года, 2 февраля, 15 февраля, 3 июня, 18, 25, 27 июля, 16 октября, 1, 4, 29 декабря 2006 г., 2 марта 2007 г.),

                Урмарское районное Собрание депутатов                 решило:

                Внести изменения и дополнения в районную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы:

                1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

                ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

                Наименование Программы: Районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007-2010 годы»

                Основание для разработки Программы: Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.08.2006 г. № 219

                Заказчик Программы: Администрация Урмарского района

                Основной разработчик Программы: Отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района

                Цели Программы: - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

        - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

        - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

        - повышение качества профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

        Задачи программы: - повышение уровня безопасности транспортных средств;

        - внедрение современных средств организации дорожного движения;

        - сокращение детского дорожно- транспортного травматизма;

        - повышение уровня безопасности транспортных средств;

        - внедрение современных средств организации дорожного движения;

        - совершенствование организации движение транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

        - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортных происшествиях;

        -  существенное повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

                Исполнители мероприятий Программы: - отдел строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района;

                администрации поселений Урмарского района (по согласованию);

                ОГИБДД ОВД по Урмарскому району (по согласованию);

                Объемы и источники финансирования: для реализации программы предусматривается использование средств республиканского бюджета Чувашской Республики (при условии их выделения) и местного бюджета. Для реализации программы за счет местного бюджета предусмотрены денежные средства в сумме 190,0 тыс. руб., в т. ч.: в 2007 году- 30,0 тыс. руб.; в 2008 году- 50,0 тыс. руб.; в 2009 году- 60,0 тыс. руб.; в 2010 году- 80 тыс. руб.

                Ожидаемые конечные результаты реализации программы: - снижение к 2010 году количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2006 года;

                - снижение к 2010 году количества дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2006 года.

                Система организации контроля за исполнением программы: контроль за реализацией программы осуществляет администрация Урмарского района Чувашской Республики. Исполнители основных мероприятий ежегодно к 1 февраля до 2011 года представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Кабинета Министров Чувашской Республики не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.  

                2. Раздел 4 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности местного бюджета Урмарского района, состояние аварийности, высокая экономическая и социально- демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

                Финансирование Программы запланировано осуществить за счет средств: 

                - республиканского бюджета Чувашской Республики (при условии их выделения);

                - местного бюджета;

                Объем финансовых средств для реализации программы за счет местного бюджета составляет 190,0 тыс. руб., в том числе:

                в 2007 году- 30,0 тыс. рублей;

                в 2008 году- 50,0 тыс. рублей;

                в 2009 году- 60,0 тыс. рублей;

                в 2010 году- 80,0 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объем финансирования подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета Урмарского района.

3. Абзац 6 раздела 5 изложить в следующей редакции:

Основными исполнителями программы являются:

-                     администрация Урмарского района;

-                     администрации поселений Урмарского района (по согласованию);

-                     ОГИБДД ОВД по Урмарскому району (по согласованию).

                3. Дополнить приложением 1 к районной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы» следующего содержания:

 

 

Приложение

к районной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»

 

 

Мероприятия

по реализации районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2007- 2010 годы»

┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┐

  N     Наименование мероприятия        Исполнители        Срок   │Источники финанси-│  Всего 

│ п/п │                                                    │исполне- │     рования        (тыс. 

                                                            ния                     │ рублей) │

                                                         │ (годы)                            

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────┤

  1                2                         3               4            5             6   

├─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┤

                 I. Совершенствование в работе с участниками дорожного движения                  

├─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┤

│1.1. │Предупреждение      опасного и│ОГИБДД   ОВД по       │2007-2010│Средства,                 

     │формирование безопасного      │Урмарскому району  (по│         │предусмотренные на│   0,7  

     │поведения участников дорожного│согласованию);                 │финансирование            

     │движения: помещение в печатных│ администрация                 │основной                  

     │средствах    и        на сайте│ Урмарского района             │деятельности              

     │Урмарского              района│                                                         

     │информации   направленной   на│                                                         

     │обучение населения безопасному│                                                          

     │поведению   на       дорогах и│                                                         

     │оказанию первой доврачебной                                                            

     │помощи;                                                                                

                                                                                            

     │организация     воспитательной│отдел  образования   и│2007-2010│Средства,                 

     │работы по пропаганде  культуры│молодежной    политики│         │предусмотренные на│    0,3 

     │поведения участников дорожного│администрации  района;│         │финансирование            

     │движения     в      дошкольных│образовательные                │основной                  

     │учреждениях    и     начальных│учреждения     района;│         │деятельности              

     │классах    общеобразовательных│ОГИБДД   ОВД по                                          

     │школ;                         │Урмарскому району (по │                                   

                                             │ согласованию)                                           

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────┤

│1.2. │Оборудование       совместно с│отдел  образования   и│2008-2010│Средства,                 

     │представителями   общественных│молодежной    политики│         │предусмотренные на│   0,4  

     │объединений правоохранительной│администрации  района;│         │финансирование            

     │направленности               в│образовательные                │основной                  

     │общеобразовательных     школах│учреждения района;             │деятельности              

     │уголков  дорожного   движения,│ОГИБДД   ОВД  по                                         

     │организация проведения  на  их│Урмарскому району (по │                                   

     │базе занятий                  │согласованию)                                            

├─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┤

                       II. Совершенствование организации дорожного движения                       

├─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┤

│2.1. │Оснащение        подразделений│ОГИБДД   ОВД по       │2008-2010│Средства,                 

     │дорожно-патрульной      службы│Урмарскому району (по │         │предусмотренные на│   9,0  

     │ОГИБДД                        │согласованию)                  │финансирование            

     │информационно-управляющими                                   │основной                  

     │системами, интегрированными  с│                               │деятельности              

     │Единой         государственной│                                                         

     │системой      предупреждения и│                                                         

     │ликвидации        чрезвычайных│                                                         

     │ситуаций                                                                                

├─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┤

   III. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, создание безопасной инфраструктуры    

├─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┤

│3.1. │Строительство    автомобильных│отдел строительства  и│2008-2010│Средсва,                  

     │дорог,  соединяющих   сельские│развития  общественной│         │предусмотренные в │150000,0 │

    │населенные            пункты с│инфраструктуры                 │бюджете района и          

     │автомобильными дорогами общего│администрации района           │в бюджете ЧР (при │        

     │пользования на 2008-2010 годы │                               │условии их                

                                                                  │выделения)                

                                                                                            

│3.2. │Реконструкция    муниципальной│отдел строительства  и│2007-2008│Средства,                 

     │автомобильной дороги:         │развития  общественной│         │предусмотренные  в│        

     │"Бишево- Буртасы- Шибулаты»   │инфраструктуры                 │бюджете района            

                                   │администрации района                                     

                                                                                            

│3.3. │Строительство тротуаров       │администрация         │2008-2010│Средства,         │ 900,0  

     │в п. г. т. Урмары             │Урмарского городского │         │предусмотренные в │        

                                   │поселения                      │бюджете городского│        

                                   │(по согласованию)              │поселения (по             

                                                                  │согласованию).            

│3.4. │Ремонт автодорог «Урмары-     │отдел строительства и │         │средства,                 

     │Кульгеши», «Аниш- Ичеснер-    │развития общественной │2008-2010│предусмотренные в │ 17300,0 │

     │Атаево- Сине- Кинчеры»,       │инфраструктуры                 │бюджете района и          

     │«Урмары- Старые Урмары»,      │администрации района           │в бюджете ЧР (при │        

     │«Урмары- Тегешево- Б.Кайбицы»,│                               │условии их                

     │«Аниш»-Б.Чаки- Ичеснер-Атаево-│                               │выделения)                

     │Хоруй                                                                                  

                                                                                            

│3.5. │                              │отдел строительства  и│2007-2010│Средства,         │ 24500,0 │

     │Текущее  содержание  и  ремонт│развития  общественной│         │предусмотренные  в│        

     │муниципальных дорог           │инфраструктуры                 │бюджете района            

                                   │администрации района                                     

                                                                                            

├─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┤

IV. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного

                                             движения                                            

├─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┤

│4.1. │Проведение анализа  обстановки│ОГИБДД  ОВД  по       │2007-2010│Средства,                  

     │на наиболее  опасных  участках│Урмарскому району (по │         │предусмотренные на│  0,3   

     │автодороги района             │согласованию)                  │финансирование            

                                                                  │основной                  

                                                                  │деятельности              

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────┤

│4.2. │Разработка и реализация планов│ОГИБДД  ОВД по        │2007-2010│Средства,            0,7  

     │межведомственных              │Урмарскому району  (по│         │предусмотренные на│        

     │оперативно-профилактических   │согласованию);                 │финансирование            

     │мероприятий   по    сокращению│Гостехнадзор       по │         │основной                  

     │аварийности                  и│Урмарскому   району            │деятельности              

     │дорожно-транспортного         │(по согласованию)                                        

     │травматизма  с   рассмотрением│                                                         

     │итогов на районной комиссии по│                                                         

     │обеспечению       безопасности│                                                         

     │дорожного движения:                                                                    

     │"Пешеход";                                                                             

     │"Скорость";                                                                            

     │"Автобус";                                                                            

     │"Школьный автобус";                                                                    

     │"Внимание дети!";                                                                      

     │"Челнок";                                                                              

     │"Дорожный знак";                                                                       

     │"Трактор"                                                                              

├─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┤

V. Мероприятия по снижению аварийности на железнодорожных переездах на территории Урмарского     

                                     района в 2007-2010 годах                                    

├─────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────┤

│5.1. │Ежеквартальный          анализ│ОГИБДД ОВД по         │2007-2010│Средства,                 

     │состояния         безопасности│Урмарскому району  (по│         │предусмотренные на│    -   

     │движения автотранспорта       │согласованию);                 │финансирование            

     │на железнодорожных переездах  │администрация                  │основной                  

                                   │Урмарского района              │деятельности              

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────┤

│5.2. │Проведение рейдов  и  проверок│отдел строительства и │2007-2010│Средства,                 

     │на  железнодорожных переездах │ развития общественной│         │предусмотренные на│    -   

     │совместно       с       ОГИБДД│инфраструктуры района │         │финансирование            

     │ОВД по Урмарскому району   (по│                               │основной                  

     │согласованию)                                                │деятельности              

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────┤

│5.3. │Регулярное          проведение│ОГИББД ОВД по         │2007-2010│Средства,             -   

     │выступлений    в     средствах│Урмарскому району (по │         │предусмотренные на│        

     │массовой          информации о│согласованию);                 │финансирование            

     │состоянии      железнодорожных│администрация                  │основной                  

     │переездов  как  особо  опасных│Урмарского района              │деятельности              

     │источников ДТП                                                                         

├─────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────┤

│5.4. │Организация    и    проведение│ОГИБДД ОВД по         │2007-2010│Средства,             -   

     │внеплановых           проверок│Урмарскому району (по │         │предусмотренные на│        

     │содержания     железнодорожных│согласованию)                  │финансирование            

     │переездов.                                                   │основной                  

                                                                  │деятельности              

                                                                                            

└─────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────┘

И.о. главы Урмарского района                                                                   Н.А.Павлов

 

 

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №245

пос.Урмары                                                                                                 07.04.2008 года

 

Об отмене решения Урмарского районного

Собрания депутатов от  28.09.2007 г. № 199

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Отменить решение Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 г. № 199 «О внесении изменений в Программу «Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района на 2003-2010 годы».

 

И.о. главы Урмарского района                                                                   Н.А.Павлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №246

пос.Урмары                                                                                                 07.04.2008 года

 

Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

 

                В целях сохранения, развития производственного потенциала агропромышленного комплекса и во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Закона Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,

                Урмарское районное Собрание депутатов решило:

 1. Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

 2. Рекомендовать главам поселений Урмарского района, руководителям сельскохозяйственных предприятий не зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации и финансировании программных мероприятий.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел сельского хозяйства, экологии, земельных  и  имущественных отношений администрации Урмарского района.

 

И.о. главы Урмарского района                                                                   Н.А.Павлов

 

 

Приложение

к  решению Собрания депутатов Урмарского района Чувашской Республики от  7 апреля  2008 г.  №246

 

Муниципальная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

Паспорт программы

 

 

Наименование программы Муниципальная   целевая    программа    "Развитие

                         агропромышленного комплекса Урмарского района  и

                         регулирования     рынков     сельскохозяйственной

                         продукции, сырья и  продовольствия  на  2008-2012

                         годы"

 

  Основание          для Федеральный   закон       развитии    сельского

  разработки программы   хозяйства",

                         Закон   Чувашской   Республики        Стратегии

                         социально-экономического    развития    Чувашской

                         Республики до 2020 года;

                         постановление Правительства Российской  Федерации

                         от 14 июля  2007  г.  N  446    Государственной

                         программе   развития   сельского      хозяйства и

                         регулирования     рынков     сельскохозяйственной

                         продукции, сырья и  продовольствия  на  2008-2012

                         годы";

                         постановление   Кабинета   Министров    Чувашской

                         Республики от 14.11.2007 года N 287

 

  Основные   исполнители – отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и

  программы               имущественных отношений;

 -отдел экономики, промышленности, торговли и                                                                   экономического развития;

                          - государственное учреждение "Урмарская РСББЖ

                         (по согласованию);

                         -  главы  администраций  сельских   поселений (по

                         согласованию)

                         - сельскохозяйственные  товаропроизводители  всех

                         форм собственности (по согласованию).

                        

 

  Цели программы         - повышение эффективности и конкурентоспособности

                         агропромышленного     комплекса,      обеспечение

                         устойчивого    функционирования     и     развия#

                         агропромышленного      комплекса,       улучшение

                         продовольственного     обеспечение     населения,

                         создание     социально-экономических     условий,

                         обеспечивающих улучшение условий жизни  сельского

                         населения

 

  Задачи программы       - создание производственно-экономических  условий

                         для     увеличения      объемов      производства

                         сельскохозяйственной     продукции,     повышение

                         производительности  труда  и   заработной   платы

                         работников сельскохозяйственных организаций;

                         -  развитие   приоритетных   отраслей   сельского

                         хозяйства,   увеличение   конкурентноспособности#

                         сельскохозяйственной    продукции,        сырья и

                         продовольствия;

                         - увеличение доходности и финансовой устойчивости

                         отрасли;

                         -  создание  условий  для  устойчивого   развития

                         сельских территорий

 

  Сроки       реализации 2008-2012 годы

  программы

 

  Объемы   и   источники  - бюджетные средства всего –643,61 тыс.руб. в

                            т.ч. федеральный бюджет – 23,7 тыс. руб.;

                          -  республиканский бюджет ЧР – 114,31 тыс. руб.;

-        внебюджетные источники – 505,5 тыс. руб.;

 

  Важнейшие  целевые   Обеспечение увеличения объема сельскохозяйственного

  индикаторы           производства в сопостовимых ценах в 1,7 раза при

  показатели           доведении ежегодных темпов до 7-8%.

                       Индекс физического объема валовой продукции

                       Сельского хозяйства к уровню 2007 года составит

                         105,0-113,6%. Рост заработной платы к уровню

                         2007г. в 1,8-1,9 раза.

                         Увеличение производительности труда к уровню

                         2007 года 1,3-1,4 раза.

                          

  Ожидаемые     конечные –реализация комплекса мероприятий, предусмотренных 

  результаты  реализации   программой, обеспечит достижения объемов про-

  социальной              изводства во всех категориях хозяйств к окончанию

  экономической           срока действия Программы: зерна 27,6-37,3 тыс.тн

  эффективности          (108,9 – 147,6% к уровню 2007 года),                                               

                         овощей   -   8,4-9,5     тыс. тонн

                         (108,4 процента), картофеля 51,4-55,6 тыс.       

                          тонн (108,9-117,8 процента), хмеля 30,5-34,9 тонн

                         (106,2-121,6 процента), сахарная свекла 0,6 тыс.    

                         тонн (150 процентов),молока - 15,6-18,3 тыс.

                         тонн (104,5-122,9 процента), мяса скота и птицы  -

                         3,3-3,58 тыс. тонн (108,4 процента), яиц -

                         6,64 млн. штук (106,9 процента);

                         доведение удельного  веса  семян  элитных   и 1-4

                         репродукции  в  общем  объеме  семян   зерновых и

                         зернобобовых культур составит 90 процентов.

                         Социальная эффективность программы будет выражена

                         в:

                         повышение доходности и качества жизни  сельского

                         населения;

                         развитии    общеобразовательной        системы по

                         подготовке   и    переподготовке       кадров для

                         агропромышленного комплекса района.

                         Экономическая эффективность программы к 2012 году

                         будет выражена в:

                         увеличении   суммы    инвестиций    в    развитие

                         агропромышленного комплекса;

                         увеличении  темпов  роста  объемов   производства

                         продукции сельского хозяйства;

                         обеспечения  средней  рентабельности  в  сельском

                         хозяйстве района не менее 10 процентов.

                         Изложить индикаторы  ожидаемой эффективности

                         реализации мероприятий согласно приложению №1

                         к настоящему решению.

 

  Система    организации Исполнители мероприятий программы ежегодно  к  10

  контроля            за февраля до 2013 года  представляют   информацию о

  исполнением программы  ходе  выполнения  программы  главе  администрац

 

 

I.                     Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

II.                    

  Муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства", Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8 "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

 В районе аграрная политика последних лет была направлена на сохранение всех мер государственной поддержки, введение новых направлений, ориентированных на стимулирование конечных результатов, регулирование рынка сельскохозяйственной продукции.

 Реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК" с привлечением финансовых потоков из федерального бюджета и республиканского бюджета позволили сельскохозяйственным товаропроизводителям района увеличить объем привлекаемых льготных кредитов и способствовала росту объемов животноводческой продукции.

 Однако это радикальным образом не решило проблем низкой доходности сельскохозяйственного производства, не повлияло на многолетнюю отраслевую проблему неудовлетворительного финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 В свою очередь вышеназванные экономические проблемы способствовали выводу из оборота земель сельхозназначения и уходу из села квалифицированных специалистов и работников, снижению технического, ресурсного потенциала сельского хозяйства.

 Низкая доходность растениеводства и животноводства создает проблему эффективного использования основного средства производства отрасли - земли.

 Непаритетность межотраслевых отношений привела к падению технической оснащенности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, объем сельскохозяйственной продукции, которую сельскохозяйственная организация должна была продать для приобретения трактора увеличился по сравнению с уровнем 2002 года в 1,5 раза (при реализации пшеницы) и в 1,3 раза - при реализации молока. Увеличивается разрыв цен между основными видами сельскохозяйственной продукции и приобретаемыми горюче-смазочными материалами. В 2006 году на приобретение 1 тонны дизельного топлива требовалось реализовать молока в 1,8 раза больше, чем в 2002 году.

 Складывающиеся рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию не обеспечивают получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства. В целях регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, участия в создании и функционировании оптовых продовольственных рынков в республике создано казенное унитарное предприятие Чувашской Республики "Продовольственный фонд Чувашской Республики".

 Одним из основных и актуальных способов защиты имущественных интересов сельхозтоваропроизводителей на современном этапе развития аграрного сектора экономики является страхование и, прежде всего, страхование урожая сельскохозяйственных культур.

 С учетом необходимости использования страховой защиты в сфере АПК в настоящее время применяется механизм стимулирования сельхозтоваропроизводителей к страхованию урожая через механизм субсидирования страховых платежей. Однако не все сельхозтоваропроизводители являются полноценными участниками рынка страховых услуг из-за недостатка финансовых ресурсов.

 Реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" способствовала частичному решению проблемы, но требуется расширение и продление мероприятий по государственной поддержке в целях оказания комплексного воздействия на производственные, экономические и социальные процессы в отрасли.

 Решение вышеназванных проблем сельского хозяйства невозможно без принятия долговременных стратегических мер развития отрасли и создания стабильных условий функционирования. Районная целевая программа является документом, выстраивающим на среднесрочный период механизм взаимоотношений федерального и республиканского бюджетов по поддержке отрасли, определяющим объемы финансирования и конкретный перечень мероприятий для достижения целевых показателей.

 Программа определяет цели, задачи и основные направления развития агропромышленного комплекса и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

 Реализация программы позволит создать экономические и социальные условия, способствующие повышению эффективности агропромышленного комплекса, активизации деятельности малых форм хозяйствования в сельской местности, росту уровня занятости и доходов сельского населения и улучшению социально-экономической ситуации в районе.

 

II. Основные цели и задачи программы

 

 Целями программы является повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса, обеспечение устойчивого функционирования и развития его, улучшение продовольственного обеспечения населения, создание социально-экономических условий, обеспечивающих улучшение условий жизни сельского населения района.

 Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

 создание производственно-экономических условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, повышение производительности труда и заработной платы работников;

 развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства, увеличение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

 увеличение доходности и финансовой устойчивости отрасли;

 создание условий для устойчивого развития сельских территорий.

 Реализация программы обеспечит интенсивное развитие основных отраслей сельскохозяйственного производства района.

 Прогнозные объемы производства основных видов продукции на 2008-2012 годы предусмотрены в двух вариантах: первый - инерционный (отражает развитие сельского хозяйства в условиях низких темпов роста), второй - умеренно оптимистичный (ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности сельскохозяйственного бизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста).

 

III. Перечень программных мероприятий

 

 Проведение комплекса мероприятий с целью развития конкурентоспособного агропромышленного производства предусматривает действия по следующим направлениям:

 создание общих условий функционирования сельского хозяйства:

 поддержание почвенного плодородия;

 техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства;

 регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

 создание системы государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;

 кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

 стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

 развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства:

 приоритетное развитие животноводства;

 развитие приоритетных отраслей растениеводства;

 развитие перерабатывающих отраслей;

 достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

 повышение доступности кредитов;

 повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе;

 снижение рисков в сельском хозяйстве;

 устойчивое развитие сельских территорий.

 Результатом реализации предложенных мер станет развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, малых форм хозяйствования, создание развитого сельскохозяйственного рынка, улучшение финансового состояния организаций АПК, устойчивое развитие сельских территорий, рост благосостояния сельского населения.

 

3.1. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

 

 В данной программе предусматривается осуществлять мероприятия по поддержке почвенного плодородия, техническому оснащению и перевооружению, созданию системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса, организации сельскохозяйственного рынка, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

 Повышение продуктивности сельскохозяйственных угодий будет осуществляться путем проведения мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв путем противоэрозионных, агрохимических, лесомелиоративных и других мероприятий.

 Предусматривается техническое и технологическое перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет приобретения высокоэнергоемкой техники по льготным инвестиционным кредитам и лизингу и внедрения ресурсосберегающих технологий.

 Предусмотрено создание и функционирование сельскохозяйственного рынка с доступом всех сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 Получит дальнейшее развитие информационно-консультационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и внедрение инноваций.

 Кадровая политика будет строиться на основе обеспечения отрасли специалистами и работниками необходимых профессий с содействованием всех ступеней системы аграрного образования.

 

3.1.1. Поддержание почвенного плодородия

 

 Основным условием обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса района и важнейшим источником расширения сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Плодородие почв во взаимодействии с другими природными факторами составляет основу производительной силы земли, влияющей на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и ее себестоимость.

 Программой предусматривается выделение ассигнований из федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников средств на капитальные вложения, проведение НИОКР и прочих мероприятий.

 

Агрохимические мероприятия

 

 Одним из важных показателей плодородия почв является степень их кислотности и обеспеченность подвижными формами фосфора и калия.

 Проведение комплекса агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий требует объективной и постоянно обновляемой информации о состоянии почвенного плодородия.

 Для оценки состояния и динамики почвенного плодородия предусматривается проведение систематического крупномасштабного агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв земель сельскохозяйственного назначения.

 Для обеспечения объективности результатов мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения необходимо обеспечить 5-6-летний цикл агрохимического обследования пахотных земель.

 Результаты агрохимического обследования служат базой для рационального эффективного применения всех видов удобрений и мелиорантов.

 Для стабилизации почвенной кислотности ежегодно необходимо проводить работы по известкованию кислых почв на площади 700 га, кроме того, фосфоритованию на площади 500 га, каливанию на площади 300 га.

 Меры государственной поддержки по данному направлению будут обеспечены в виде субсидирования затрат по проведению агрохимических работ, включая агрохимическое обследование.

 

Применение минеральных удобрений

 

 Потребность в минеральных удобрениях в 4-6 раз превышает то количество, которое применяется в настоящее время. В современных экономических условиях сельскохозяйственные предприятия района пока не могут приобретать необходимое количество минеральных удобрений, но без роста их применения дальнейшее наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции невозможно.

 Высокую эффективность минеральные удобрения имеют на выращивании зерновых  и кормовых культур в виде подкормок и основного внесения. Для получения качественной продукции необходимо сбалансированное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений. К 2012 году предусматривается увеличение ежегодного внесения минеральных удобрений в действующем веществе - до уровня 40,0 кг на 1 га. В связи с этим к 2012 году потребность в минеральных удобрениях в действующем веществе достигнет 1067 тн .

 При освоении новых технологий выращивания сельскохозяйственных культур внесение минеральных удобрений при посеве удваивает их отдачу.

 В рамках государственной поддержки будет осуществляться субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы на приобретение минеральных удобрений по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджетов.

 

Применение средств защиты растений

 

 Согласно технологии выращивания сельскохозяйственных культур на мероприятия по защите посевов от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, борьбе с сорной растительностью требуется ежегодно не менее 5-6 миллионов рублей.

 Необходимость применения средств химической и биологической защиты растений определяется после проведения фитосанитарного мониторинга, а также необходимости сведения к минимуму воздействия вредителей и заболеваний на окружающую среду.

 Предусмотрено применение пестицидов нового поколения, более токсичных к сорнякам, болезням и вредителям при малых дозах и способных быстро разлагаться в почве и растениях, с высокой окупаемостью и обеспечивающих исключение ручного труда на посевах картофеля, кормовой свеклы, овощей и других высокоинтенсивных пропашных культур. При внедрении ресурсосберегающих технологий будут использованы гербициды на паровых полях, позволяющие сократить прямые затраты и горючее на основную и поверхностные обработки почвы.

 В рамках государственной поддержки будет осуществляться субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы на приобретение средств химической защиты растений по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета.

 

Биологизация земледелия и применение органических удобрений

 

 В ближайшей перспективе одним из реальных и экономически выгодных путей, обеспечивающих сохранение плодородия почв и увеличение производства сельскохозяйственной продукции, наряду с применением средств химизации, станет биологизации земледелия, которая предполагает, помимо более полного использования всех ресурсов традиционных органических удобрений, внедрение сидеральных паров, организацию запашки измельченной соломы, использование многолетних бобовых трав и зернобобовых культур. Кроме этого, сидераты позволяют успешно бороться с эрозией почв, болезнями и вредителями растений и сорняками. К 2012 году предусматривается увеличение ежегодного внесения органических удобрений (навоза, торфа, сапропеля и др.) и доведение до уровня  25 т на 1 га.

 Меры государственной поддержки по данному направлению будут обеспечены в виде выделения субсидий на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, агрохимические работы, противопаводковые и мелиоративные мероприятия.

 

3.1.2. Техническая и технологическая модернизации сельского хозяйства

 

 Организация обеспечения сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами во многом определяет эффективность их функционирования, рентабельность производства.

 Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники.

 Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и кормопроизводства.

 В целях осуществления поддержки мероприятий Программы как из федерального, так и из республиканского бюджета предполагаются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение сельскохозяйственной техники российского и зарубежного производства.

 Инвестиционные кредиты на эти цели предполагается предоставлять сроком до 10 лет.

 Также предусматриваются поставки на условиях лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных агротехнологий.

 Выполнение технического перевооружения сельскохозяйственного производства района в рамках реализации данной программы, а также применение ресурсо- и энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур, использование высокопроизводительных энергонасыщенных тракторов, зерноуборочных комбайнов, комбинированных агрегатов, совмещающих за один проход машинно-тракторного агрегата несколько операций обработки почвы, позволят:

 повысить производительность машинно-тракторных агрегатов;

 увеличить энерговооруженность и энергообеспеченность гектара пашни;

 снизить затраты на производство продукции, повысить качество работ;

 оптимизировать тракторный парк (снижение количества машин в парке будет компенсировано существенным увеличением мощностей сельскохозяйственных агрегатов);

 стабилизировать парк зерноуборочных комбайнов, оснастив сельскохозяйственных товаропроизводителей комбайнами повышенной пропускной способности и высокой технической готовности;

 заменить в парке сельскохозяйственных машин однооперационные агрегаты, универсально-комбинированными и многофункциональными.

 

3.1.3. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

 

 Развитие рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусматривается за счет:

 1) ориентации производства на возможности рынка, потребности потребителей;

 2) вхождение в региональную маркетинговую информационную систему агропромышленного комплекса республики, внедрения во всех организациях принципов и механизмов маркетинга;

 3) создания эффективной рыночной инфраструктуры, направленной на обеспечение реализации продукции организаций агропромышленного комплекса района, обеспечение свободного равного доступа на рынки сбыта для всех организаций.

 Основные направления государственной политики по регулированию агропродовольственного рынка, совершенствованию ценообразования в аграрном секторе и развитию инфраструктуры аграрного и продовольственного рынков определены Указом Президента Чувашской Республики от 19 мая 2004 г. N 55 "О мерах по совершенствованию сбыта и закупок продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики".

 В рамках совершенствования ценообразования предусматривается закупка сельскохозяйственной продукции в соответствии с планом-заказом по гарантированным ценам через казенное унитарное предприятие Чувашской Республики "Продовольственный фонд Чувашской Республики".

 В целях реализации национального проекта на территории района, выразившейся в увеличении поголовья скота в личных подсобных хозяйствах и возникновением в связи с этим проблемы сбыта мяса с частного подворья необходимо налаживание взаимоотношений владельцев ЛПХ с создаваемыми сельскохозяйственными сбытовыми потребительскими кооперативами и открытие на базе МУП УР «Урмарский рынок» сельскохозяйственного  потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Пасар» и организация сельскохозяйственной ярмарки для торговли продукцией, произведенной сельхозтоваропроизводителями района.

 

3.1.4. Создание системы государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства

 

 С вступлением в силу Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, до 2012 года предусматривается создание Информационно-Консультационного Центра в районе, который позволит создать систему получения и передачи сельскохозяйственных знаний и информации, необходимых для ведения производства и увеличения эффективности хозяйственной деятельности и тем самым в увеличении уровня доходов в сельской местности.

 

3.1.5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса

 

 Сложившиеся экономические и социальные условия в сельском хозяйстве района требуют от специалистов высокого профессионализма, знания современных достижений аграрной науки и новейших технологий, как в области производства, так и в сфере управления. В связи с этим в районе остро стоит вопрос обеспечения высококвалифицированными кадрами.

 В настоящее время также одной из серьезных проблем является низкая конкурентоспособность сельского хозяйства района из-за недостаточного внедрения передовых технологий в производство, нехватка специалистов и рабочих высокой квалификации. Для решения этой проблемы необходимо готовить технически грамотных специалистов с высшим образованием, в совершенстве владеющих самыми передовыми технологиями. На современном этапе актуальным становится обеспечение руководителям и специалистом сельскохозяйственного производства прохождение стажировок не только в пределах Чувашской Республики, но и в зарубежных предприятиях, позволяющих устанавливать деловые и дружеские контакты, перенимать опыт работы.

 Целями осуществления мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса являются:

 уменьшение текучести кадров, снижение сменяемости руководителей и специалистов в сельскохозяйственных организациях;

 повышение качества переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов, постоянно работающих в АПК и выпускников вузов и техникумов, решивших работать в сельскохозяйственном производстве;

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 обеспечение переподготовки и повышения квалификации специалистов АПК в соответствии с требованиями современной экономики;

 повышение доступности жилья для молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание жить и работать на селе;

 Для достижения поставленных задач предусматривается реализация следующих мероприятий:

 осуществление целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием из числа сельской молодежи для организаций агропромышленного комплекса;

 подготовка специалистов для работы в страховых организациях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, включая сельские кредитные кооперативы;

 работа с представителям молодежи, занятых в отрасли АПК, достигшим значительных результатов в производственной и управленческой деятельности, по получению специальной стипендии Президента Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 года N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике";

 стимулирование руководителей сельскохозяйственных организаций путем реализации Указов Президента Чувашской Республики от 17 февраля 2005 г. N 15 "О дополнительном государственном содействии селу в обеспечении руководящими кадрами в производственной сфере" и от 27 июля 2006 года N 61 "О дополнительных мерах по стимулированию деятельности крупных сельскохозяйственных организаций".

 

3.1.6. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

 

 Развитие личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств

 

 На начало 2007 года в районе насчитывалось 10228 личных подсобных хозяйств населения. В их распоряжение предоставлено 7279 га земли. Хозяйства населения специализируются на производстве картофеля, овощей, плодов и ягод. При этом произведенная продукция предназначена прежде всего для личного потребления и товарность остается низкой. Производство в ЛПХ в основном базируется на ручном труде и традиционных технологиях. При этом успешнее ведется хозяйство на тех сельских территориях, где имеются стабильно и эффективно работающие сельскохозяйственные организации. Часть ресурсов для личных подсобных хозяйств выделяется в виде натуроплаты или в счет зарплаты, а также предоставляются необходимые транспортные, зоотехнические и другие услуги.

 Важной составляющей мелкотоварного сектора являются крестьянские (фермерские) хозяйства. Число крестьянских (фермерских) хозяйств составило на 01.01.2008 года 113, площадь предоставленных им земельных участков - 4935 га.

 В результате реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" увеличилась доступность льготных кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на приобретение сельскохозяйственной техники, строительство животноводческих помещений. За время реализации приоритетного национального проекта число заемщиков составляет 1378 , а сумма привлеченных кредитов - 214,991тыс. рублей.

 Привлечение значительной суммы финансовых средств позволило укрепить материально-техническую базу сектора, простимулировало рост объемов производства и его товарность.

 Для повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении экономического роста, занятости сельского населения предусматривается их дальнейшее развитие путем:

 обеспечения доступности к мерам государственной поддержки;

 активизации работы сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, заготовительных, снабженческих, обслуживающих, кредитных) и увеличения товарности в этом секторе;

 создания взаимовыгодных условий сотрудничества с сельскохозяйственными организациями.

 

Организация деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов

 

 За время реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в районе создано 14 перерабатывающих, снабженческо-сбытовых, кредитных и обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 Для обеспечения деятельности этих кооперативов оказывается государственная помощь в обеспечении оборудованием для первичной переработки сельскохозяйственной продукции, оргтехникой, проведении обучающих семинаров как для специалистов кооперативов, так и для глав поселений и граждан.

 Однако, несмотря на предпринимаемые меры, деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов еще недостаточно организована.

 В рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" на территории района предусматривается создание в каждом сельском поселении сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 Целями осуществления мероприятий по организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (включая кредитные) являются повышение эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции путем обеспечения сельскохозяйственных потребительских кооперативов доступности к рынкам снабжения и сбыта, переработке продукции и услугам, а также осуществление деятельности сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в каждом сельском поселении.

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

 развитие инфраструктуры сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 развитие информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 формирование двухуровневой системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

 техническое перевооружение, реконструкция и строительство цехов и производств по переработке сельскохозяйственной продукции, внедрение современных технологий в действующих и вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

 совершенствование условий для малых форм хозяйствования по реализации сельскохозяйственной продукции, снабжению, расширению сферы услуг и осуществлению ими других видов деятельности;

 дальнейшее развитие сельской кредитной кооперации.

 

3.2. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства

 

 Условия функционирования сельского хозяйства района в последние годы определили сворачивание объемов производства в тех отраслях, которые были убыточными.

 Производство зерна в районе является основой для стабильной работы животноводства и от объемов его производства зависит устойчивая работа всей отрасли.

 Для развития традиционных в районе отраслей и специализированных направлений необходима экономическая мотивация сельхозтоваропроизводителей и соответствующие меры государственной поддержки таких приоритетных отраслей, как:

 в растениеводстве - производство зерна, картофеля, овощей технических и кормовых культур;

 в животноводстве - молочное и мясное животноводство, свиноводство, овцеводство;

 Меры государственной поддержки для вышеназванных отраслей будут направлены на их интенсификацию и повышение генетического и ресурсного потенциала, обеспечение кадрами соответствующих новым техническим и технологическим требованиям.

 Основными направлениями государственной поддержки будут следующие:

 субсидирование части затрат на приобретение элитных семян, химических средств защиты, минеральных удобрений;

субсидирование части затрат на проведение мероприятий по повышению плодородия почвы;

 поддержка племенного животноводства;

 субсидирование части затрат на содержание высокопродуктивных животных.

 Реализация направлений государственной поддержки позволит:

 увеличить долю семян высоких репродукций до научно обоснованных норм, внедрить новые районированные сорта с повышением урожайности сельскохозяйственных культур;

 повысить удельный вес племенного скота в стаде.

 

3.2.1. Приоритетное развитие животноводства

 

 Увеличение объемов производства продукции животноводства является одной из основных целей программы. В решении данной задачи ключевым направлением является интенсификация отраслей молочного и мясного скотоводства, свиноводства.

 Стабилизация в отрасли животноводства и переход к устойчивому его развитию будет осуществляться путем улучшения генетического потенциала животных и улучшения условий их содержания. Достижение целевых показателей по производству животноводческой продукции будет обеспечиваться за счет полного использования потенциала продуктивности животных, оптимизации структуры стада разводимых сельскохозяйственных животных, создания благоприятных условий инвестиционной политики в отрасли, обеспечения ветеринарной защиты животных.

 За счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшения культуры ведения животноводства к 2012 году по сравнению с 2007 годом производство мяса во всех категориях хозяйств района вырастет на 8,4%, молока - на 22,9%, яиц на 6,9%

 

Развитие молочного скотоводства

 

 Производство молока в районе сосредоточено как в сельскохозяйственных организациях, так и хозяйствах населения. Развитие молочного скотоводства, являющегося для сельского хозяйства основой стабильности, в перспективе будет базироваться на решении следующих задач:

 сохранения и увеличения поголовья коров;

 улучшения племенной работы;

 проведению работы по улучшению структуры стада;

 внедрению рационов кормления, соответствующих потенциалу продуктивности животных;

 улучшению содержания поголовья с применением современных технологий и научных рекомендаций.

 Решение вышеназванных задач позволит увеличить продуктивность коров к 2012 году до 4000 кг и обеспечит ежегодный рост поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств.

 Основное производство молока будет сосредоточено в хозяйствах, имеющих оптимальное по поголовью и продуктивности молочное стадо и современную техническую и технологическую базу. Основными хозяйствами по специализации производства молока в районе будут ООО Агрофирма"Арабоси", ООО "Средний Аниш". Кроме увеличения объемов производства продукции молочного скотоводства важнейшим фактором повышения рентабельности отрасли является улучшение ее качества. В связи с этим предусматривается оснащение молочнотоварных ферм отечественным и импортным оборудованием, обеспечивающим высокое качество молока.

 В целях государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматривается возмещение части расходов на содержание высокопродуктивного поголовья коров. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным с учетом показателей надоев молока на 1 корову не менее 3500 кг в год              

 

Развитие мясного скотоводства

 

 В настоящее время мясное скотоводство в районе находится в стадии зарождения. Для производства говядины используется скот молочного направления, продуктивность которого ниже по сравнению с мясными породами. В целях развития мясного скотоводство будет проводиться работа по приобретению и завозу чистопородных животных герефордской и лимузинской пород.

 В период реализации программы развитие мясного животноводства будет направлено на формирование племенного поголовья, увеличения численности поголовья этого направления.

 По технологии мясного скотоводства будет использоваться часть неэффективного выбракованного поголовья молочного стада коров, что позволит наряду с сохранением их поголовья, увеличить производство высококачественного мяса крупного рогатого скота.

 В целях государственной поддержки сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматривается возмещение части расходов на содержание высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота. Размеры субсидий будут рассчитываться по ставкам, установленным с учетом показателей среднесуточного прироста живой массы на выращивании и откорме не менее 600 граммов в год.

 

Развитие свиноводства

 

 Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Развитие АПК" позволила увеличить поголовье свиней во всех категориях хозяйств района. Однако не решены проблемы разведения свиней, дающих продукцию беконного и мясного стандартов, остаются сложными проблемы сбыта и ценообразования.

 Дальнейшее развитие свиноводства предусматривается на основе развития как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в секторе хозяйств населения.

 

Поддержка племенного животноводства

 

 Целью осуществления мероприятий по поддержке племенного животноводства является в обеспечении потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности в племенной продукции.

 Племенное животноводство призвано обеспечить процесс воспроизводства племенных животных в целях улучшения продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных сельскохозяйственных животных.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 стимулирование приобретения высококачественной продукции.

 Поддержку племенного животноводства предполагается осуществлять сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от организационно-правовой формы по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета.

 - Субсидии будут предоставляется:

 - для сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат:

 на приобретение семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;

 на приобретение племенных животных, племенных яиц, суточных цыплят всех видов птиц племенной специализации.

 на приобретение быков-производителей.

 Реализация мер по поддержке племенного животноводства осуществляется также посредством поставок по лизингу племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм.

 

 Укрепление кормовой базы и улучшение кормления сельскохозяйственных животных

 

 Приоритетом в увеличении объемов производства продукции животноводства является повышение продуктивности сельскохозяйственных животных. Использование потенциала высокопродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных позволит решить проблему наращивания объемов производства продукции. Обязательным условием реализации программы является устойчивое обеспечение животных сбалансированными кормами.

 В соответствии с прогнозируемыми объемами производства животноводческой продукции на 2008-2012 годы необходимо обеспечить потребность отрасли в кормах из расчета 30-35 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

 В целях дальнейшего повышения продуктивности животноводства и его эффективности в программе предусмотрены следующие мероприятия:

 - внедрение инновационных технологий в кормопроизводстве;

 - увеличение объемов производства кормового белка и увеличение биоконверсии кормов;

 - научно-обоснованная организация кормления сельскохозяйственных животных;

 - совершенствование структуры посевных площадей и освоение кормовых севооборотов.

 

Ветеринарная защита отрасли животноводства

 

 Ветеринарное благополучие и перспектива развития отрасли животноводства тесно связаны с деятельностью ветеринарной службы.

 В целях дальнейшего повышения эффективности ветеринарной защиты поголовья скота и птицы будут проводиться следующие мероприятия:

 проведение противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий (диагностические исследования, специфическая профилактика, карантинные мероприятия и ликвидация очагов особо опасных заболеваний);

 организация систематического контроля за эпизоотической ситуацией в хозяйствах и осуществление системы общей профилактики заболеваний;

 проведение своевременной и качественной диагностики основных инфекционных, инвазионных, массовых незаразных болезней скота;

 осуществление полной вакцинации скота и птицы;

 осуществление постоянного контроля за качеством продукции в соответствии с ветеринарными требованиями;

 осуществление контроля за качеством кормов в период заготовки и полноценностью рационов перед скармливанием;

 проведение профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению распространения гриппа птицы.

 

3.2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства

 

 В растениеводстве основные меры государственной поддержки будут направлены на производство высококачественного семенного материала, развития приоритетных отраслей растениеводства.

 

Производство зерна

 

 Основные направления повышения эффективности производства зерна в рыночных условиях:

 внедрение энерго, и ресурсосберегающих технологий;

 производство высококачественного продовольственного зерна;

 развитие зернового рынка.

 Зерновое производство большинства сельскохозяйственных предприятий района характеризируются высокой энергозатратностью, низкими объемами использования средств химизации, нарушениями сроков и качества выполняемых технологических работ.

 Современная научно обоснованная технология возделывания зерновых культур предполагает применение минимальных и мульчирующих обработок почвы, комбинированных почвообрабатывающих и посевных агрегатов.

 Переход на новые технологии позволяет снизить в 2 раза количество выполняемых технологических операций, снизить энергозатраты на 30-40%, отказаться от массового применения вспашки, удельный вес затрат на которую составляет 60-80% от общего объема затрат по обработке почвы и посеву.

 В структуре зерновых посевные площади озимых культур в 2009 и последующих годах будут доведены до оптимального уровня 30-40% этой группы.

 Снижение засоренности посевов на основе повышения общей культуры земледелия дает возможность перейти повсеместно к однофазной уборке, что позволит сэкономить на косовице зерновых.

 Современные технологии в сочетании с использованием средств химизации (удобрений, пестицидов) в научно-обоснованных объемах позволят повысить урожайность зерновых и зернобобовых культур.

 Производство продовольственного зерна с применением инновационных технологий будет сконцентрировано в ППФ «Урмарская», ООО «Агрофирма»Арабоси», СХПК "Шигали» ООО «Агро-Владина» позволит валовое производство зерна к 2012 году довести 37,3 тыс. тонн.

 Эффективное использование потенциала района по производству высококачественного зерна позволит существенно повысить рентабельность отрасли растениеводства.

 

Производство картофеля

 

 Основное направление в картофелеводстве: увеличение посевных площадей эффективное использование современной технологической базы, достижение максимальной урожайности на основе использования качественного семенного материала, достаточных ресурсных вложений и выполнения технологических требований возделывания картофеля, а также формирование его устойчивого рынка.

 Однако производство этой культуры в сельскохозяйственных предприятиях района незначительное, основными производителями картофеля являются личные подсобные хозяйства района. Узким местом в технологии производства картофеля в частном секторе является ресурсное обеспечение, т.е. поставка из семеноводческих хозяйств населению качественного семенного картофеля.

 В целях организации интенсивного производства картофеля, снижения затрат на 1 га посевов, повышения урожайности и, в конечном счете, роста доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в программе предусматривается проведение следующих мероприятий:

 увеличение посевных площадей картофеля в сельскохозяйственных предприятиях района;

 применение высококачественного семенного материала и эффективных средств защиты растений;

 комплексная механизация технологических процессов при возделывании картофеля, его уборке и хранении;

 внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, в том числе гребневой технологии возделывания картофеля. Довести производство картофеля 55,6 тыс. тонн .

 

Производство овощей

 

 Мероприятия по развитию овощеводства предусматривают комплекс мер, обеспечивающих увеличение посевных площадей, значительный рост урожайности и производства овощей при снижении их себестоимости с учетом эффективного использования имеющихся производственных мощностей, привлечения дополнительных инвестиций и направлены на обеспечение населения района собственными овощами, расширение ассортимента и улучшения качества овощной продукции.

 Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач:

 внедрение в производство новых высокоурожайных сортов овощей;

 увеличение посевных площадей под овощными культурами;

 повышение урожайности и товарности овощей;

 внедрение современных технологий возделывания;

 оптимизации системы защиты растений от болезней и вредителей.

 

Поддержка элитного семеноводства

 

 Стабильность растениеводческой отрасли в значительной мере определяется уровнем семеноводства в районе. Постоянное сортообновление и использование на посев высококачественного посевного материала - это наиболее эффективное направление, реально обеспечивающее наращивание производства сельскохозяйственной продукции.

 Научно обосновано, что 50% прироста урожайности сельскохозяйственных культур достигается только за счет внедрения новых сортов, остальные 50% - за счет совершенствования технологии возделывания. Практика отечественного растениеводства также свидетельствует, что в современных условиях в общем росте урожайности культур на долю сорта приходится от 25 до 50%. В будущем вклад сорта в рост урожайности может достигнуть до 80%.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 Обеспечить на базе ООО «Агрофирма»Арабоси»  производство семян зерновых культур;

 на базе СХПК "Шигали "семеноводство  зерновых и  многолетних трав;

 увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научно-обоснованной нормы исходя из расчета 15% общей площади посевов;

 организация производства семян на основе прогрессивных технологий, достижений науки и передового опыта для ежегодного снабжения организаций АПК района семенами в полной потребности с учетом необходимого страхового и переходящего фондов;

 обеспечение своевременного проведения сортосмены и сортообновления;

 выявление новых более продуктивных сортов.

 Поддержку элитного семеноводства предполагается осуществлять сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат по приобретению семян оригинальных, элитных, гибридного первого поколения и посадочного материала сельскохозяйственных растений по двум направлениям:

 - на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджетов.

 - Это позволит ускорить внедрение в производство новых высокоурожайных сортов и гибридов, улучшить посевные качества, сортовую чистоту и репродукционный состав семян сельскохозяйственных культур, используемых в агропромышленном комплексе района, то есть стимулировать своевременное проведение сортосмены и сортообновления.

 

3.3. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства

 

 Опережающие темпы роста цен на материально-технические ресурсы по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию не позволяют резко увеличивать рентабельность сельскохозяйственного производства. Однако при этом, при проведении процедур финансового оздоровления удельный вес прибыльных хозяйств за последние годы несколько увеличился, но положительный итог достигнут за счет включения в финансовый результат сумм списанных пеней и штрафов. Кроме того, на увеличение числа прибыльных сельскохозяйственных организаций оказало влияние более эффективное действие отдельных инструментов государственной поддержки федерального и республиканского уровней. В 2008-2012 годах аграрная политика в районе будет проводиться путем:

 увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

 продолжения процедуры реструктуризации задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей";

 осуществления государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Чувашской Республики от 25.05.2004 г. N 8 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике".

 За период реализации настоящей программы предполагается стабилизация финансового положения сельского хозяйства района. Средняя рентабельность будет находиться на уровне 10%.

 

3.3.1 Повышение доступности кредитов

 

 Поддержка финансовых ресурсов сельхозтоваропроизводителей является важнейшей целью государственной поддержки в аграрной экономике. Это определяется специфическими условиями сельского хозяйства: недостатком свободных финансовых средств; высокой капиталоемкостью и низкой фондоотдачей отрасли; несовпадением сроков проведения затратных операций и получения доходов.

 Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей в качестве направлений государственной поддержки предусмотрено Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства".

 Господдержка предполагается в форме субсидирования затрат по уплате процентов за пользование кредитами, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции.

 Субсидии будут предоставляться как за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, так и на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики. В первом случае предполагается заключение соответствующих соглашений с кредитными учреждениями, предусматривающими механизмы субсидирования затрат по уплате процентов. Во втором случае субсидирование затрат по уплате процентов за пользование кредитами будет осуществляться в соответствии с правилами, установленными федеральными органами исполнительной власти, в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств федерального бюджета и в размере 1/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

 По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять в пределах двух третьих, но не менее одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу) и за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах одной второй, но не менее одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).

 Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части затрат на уплату процентов по следующим видам кредитов (займов):

 краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 1 года сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, покупку молодняка сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции, а также организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, - на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки;

 инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет сельскохозяйственным организациям и организациям независимо от организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной продукции (материала), специализированного транспорта, спецтехники и оборудования, на строительство и реконструкцию прививочных комплексов, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, мясохладобоен, пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции молокоприемных пунктов, строительство объектов по глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (пшеницы, ржи, рапса).

 

3.3.2. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе

 

 Создание условий для финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе является одним из направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Основная задача при этом состоит в обеспечении доступности льготных кредитов крестьянским (фермерских) хозяйств, граждан ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

 В число мероприятий для решения данной задачи входят следующие:

 - субсидирование затрат по уплате процентов за пользование кредитами (займами);

 - расширение сети кредитных кооперативов на селе;

 - развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, включая кредитную.

 Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, предполагается предоставлять в размере не менее 5 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа). Указанные субсидии предоставляются в размере не менее 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более их фактических затрат по следующим видам кредитов (займов):

 для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

 на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство;

 на срок до 5 лет - на приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной малогабаритной техники, тракторов мощностью до 100 л.с. и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонны, оборудования для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, а также на приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного гражданином в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство;

 для крестьянских (фермерских) хозяйств:

 на срок до 2 лет - на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 5 млн. рублей на одно хозяйство;

 на срок до 8 лет - на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, строительство, реконструкцию и модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизводства, включая строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 10 млн. рублей на одно хозяйство;

 для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

 на срок до 2 лет - на приобретение материальных ресурсов для проведения сезонных сельскохозяйственных работ, молодняка сельскохозяйственных животных, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, материалов для теплиц, в том числе для поставки их членам кооператива, приобретение сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки, закупку сельскохозяйственной продукции, произведенной членами кооператива для ее дальнейшей реализации, а также на организационное обустройство кооператива и уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 15 млн. рублей на один кооператив;

 на срок до 8 лет - на приобретение техники и оборудования (российского и зарубежного производства), в том числе специализированного транспорта для перевозки комбикормов, инкубационного яйца, цыплят, ремонтного молодняка и родительского стада птицы, тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, приобретение специализированного технологического оборудования, холодильного оборудования, сельскохозяйственных животных, племенной продукции (материала), в том числе для поставки их членам кооператива, строительство, реконструкцию и модернизацию складских и производственных помещений, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, объектов животноводства и кормопроизводства, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных рынков, торговых площадок, пунктов по приемке, первичной переработке и хранению молока, мяса, плодоовощной и другой сельскохозяйственной продукции, а также на строительство и реконструкцию прививочных комплексов, при условии, что общая сумма указанного кредита (займа), полученного в текущем году, не превышает 40 млн. рублей на один кооператив.

 Реализация мер по развитию малых форм хозяйствования на селе будет осуществляться в том числе посредством предоставления кредитов крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, через филиалы ОАО "Россельхоз банк" и Сбербанк России действующие  в районе.

 Кроме того, государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и потребительскими сельскохозяйственными кооперативами в кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 5 лет на развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности (сельский туризм, сельская торговля, народные промыслы и ремесла, бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения, заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного сырья) в размере 95% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

 По указанным кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., возмещение части затрат на уплату процентов предполагается осуществлять в пределах одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

 Финансирование мероприятий программы за счет средств федерального бюджета предполагается осуществлять в размере не менее 5% ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), а по кредитам (займам), оформленным после 1 января 2010 г., - в пределах одной второй ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа).

 

3.3.3. Снижение рисков в сельском хозяйстве

 

 Фактором повышения устойчивости развития сельскохозяйственного производства и надежным инструментом возмещения потерь сельхозтоваропроизводителей в результате объективных рисковых обстоятельств является система сельскохозяйственного страхования.

 Основные изменения в сфере агрострахования в настоящее время связаны с введением в действие Закона "О развитии сельского хозяйства".

 Новый порядок государственной поддержки страхования урожая сельскохозяйственных культур:

 не имеет ограничения сроков его действия и соответственно предполагает перспективу его использования;

 значительно расширяет перечень сельскохозяйственных культур, страхование которых будет субсидироваться - впервые за последние три года кроме зерновых, масличных и технических культур в перечень субсидируемых включены кормовые культуры, овощи и картофель;

 В соответствии с установленным порядком государственная поддержка будет оказываться в форме субсидирования затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования, за счет средств федерального бюджета в размере 40% затрат и за счет республиканского бюджета Чувашской Республики - в размере не менее 10% затрат.

 Указанные субсидии будут предоставляться при проведении страхования рисков гибели сельскохозяйственной продукции или снижения урожая (урожайности) сельскохозяйственных культур в результате воздействия опасных природных явлений - засухи, заморозков, вымерзания, выпревания, градобития, половодья и переувлажнения почвы.

 Для обеспечения своевременного заключения договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур организации могут привлекать для уплаты страховых взносов коммерческие кредиты на условиях субсидирования процентных ставок.

 Использование механизмов господдержки страхования сельскохозяйственных культур позволит увеличить удельный вес застрахованных посевных площадей по району в общей посевной площади до 85%.

 

3.4. Устойчивое развитие сельских территорий

 

 Целью устойчивого развития сельских территорий является обеспечение их стабильного социально-экономического развития, направленное на повышение качества и условий жизни сельского населения.

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 развитие жилищной сферы на селе, повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем, доступности жилья для сельских граждан с различным уровнем доходов;

 повышение комфортности проживания в сельской местности за счет укрепления инженерного обустройства сельских поселений;

 улучшение качества получаемых сельскими жителями социальных благ.

 Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться за счет:

 средств федерального бюджета, выделяемых на основе принципа софинансирования;

 средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

 средств внебюджетных источников (банков, других организаций, граждан).

 

IV. Ресурсное обеспечение программы и основные индикаторы ее реализации

 

 Финансирование мероприятий программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

 Перечень инвестиционных мероприятий включает финансирование расходов по повышению плодородия почв, поддержке племенных и семеноводческих хозяйств, техническому переоснащению и перевооружению сельскохозяйственных организаций.

 

V. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

 

 Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

 Соисполнителями программы являются: отделы администрации района, главы сельских поселений, организации агропромышленного комплекса района, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

 Исполнители мероприятий программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют информацию о ходе выполнения программы главе администрации Урмарского района.

 

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации программы

 

 Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение высоких технологий, достижение объемов производства во всех категориях хозяйств к окончанию срока действия программы (к уровню 2007 года): зерна 27,6,-37,3 тыс. тонн (108,9-147,6 процента), картофеля – 51,4-55,6 тыс. тонн (108,9-117,8 процента), овощей - 8,4-9,5 тыс. тонн (108,4 процента), хмеля 30,5-34,9 тонн (106,2-121,6 процента), сахарная свекла 0,6 тыс. тонн (150 процента), молока - 15,6-18,3 тыс. тонн (104,5-122,9 процент), мяса скота и птицы – 3,3-3,58 тыс. тонн (108,4 процента), яиц - 6,64 млн. штук (106,90 процента).

 Достижение указанных объемов производства сельскохозяйственной продукции будет возможным при финансировании программных мероприятий в объемах, предусмотренных в приложениях №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

 Совокупность реализуемых мероприятий программы позволит максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей, повысить трудовую активность работников, что в свою очередь положительно скажется на росте объемов производства продукции.

 Основными показателями развития агропромышленного производства станут не только повышение объемов производства, но и устойчивое увеличение доходов агропромышленного комплекса и его работников, за счет чего увеличится поступление налогов в бюджеты всех уровней.

 


 

 

Приложение №1

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов   от 7 апреля 2008 года №246

 

Индикаторы ожидаемой эффективности реализации мероприятий

 

Наименование показателей

                                                         Индикатор в ходе реализации Программы (%)

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

В процентах к 2006 году Индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства

104

105,0

107,2

106,4

111,0

107,4

115,3

108,4

116,8

109,3

118,2

Производство продукции сельского хозяйства на душу населения

112,6

122,9

125,4

134

139,2

145,2

154,3

146,8

155,2

148,1

158,3

Уровень заработной платы

127,1

148,8

162,8

182,6

198,5

230,3

238,3

232,3

240,1

235

242,2

Производительность труда

115,1

125,8

127,7

137,8

142,3

149,9

157,8

150,1

158,9

152,5

159,3

 

                                                                                                                                                         

Приложение №2

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года  №246

 

Прогнозируемые объемы производство основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района ЧР

(тыс. тонн)

Наименование показателей

                                                                          Прогноз

2007 год

(ожид.)

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

1 вариант

2 вариант

Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)

25,3

24,9

26,7

25,8

29,6

26,7

35,6

27.3

36.5

27.6

37.3

Картофель

47,2

46,7

47,9

47,9

49,6

50.2

53.8

50.8

54.7

51.4

55.6

Овощи открытого грунта

8,8

7.4

7,8

7,7

8.4

8,0

8,9

8.1

9.1

8.4

9.5

Сахарная свекла (фабричная) в первоначально оприходованном весе

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0.6

0.6

0.6

0.6

Хмель (тонн)

0.028

0.029

0.032

0.029

0.033

0.030

0.033

0.030

0.034

0.030

0.034

Мясо в живом весе

3,3

3,21

3,29

3,24

3,36

3,27

3,43

3,29

3,51

3,3

3,58

Молоко

14,94

14,7

15,6

14,85

15,77

15,01

16,38

15,31

17,3

15,62

18,37

Яйцо, (млн.шт.)

6,218

6,16

6,22

6,19

6,28

6,21

6,32

6,22

6,35

6,26

6,64

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Приложение №3

к решению Урмарского районного   Собрания Депутатов от 7 апреля 2008 года №246

 

Прогнозируемые  объемы производства мяса (в живом весе) во всех категориях хозяйств Урмарского района Чувашской Республики

Наименование

 

 

2007г.

(факт)

 

       2008 год

2009 

2010 

2011 

2012 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

Арабосинское

445

431

442

435

451

439

461

442

471

444

481

Большечакинское

152

147

151

149

154

150

157

151

161

151

164

Большеяниковское

186

180

184

182

189

183

192

184

197

185

201

Бишевское

177

171

176

173

179

175

183

176

187

176

191

Ковалинское

143

138

142

140

145

141

148

142

152

142

154

Кудеснерское

242

234

240

237

245

239

250

240

256

241

261

Кульгешское

141

137

140

138

143

139

146

140

149

140

152

Мусирминское

139

135

138

136

141

137

144

138

147

138

150

Староурмарское

581

563

577

568

589

573

602

577

615

579

627

Тегешевское

169

163

168

164

171

167

175

168

179

168

183

Челкасинское

173

168

171

169

175

171

179

171

183

172

187

Чубаевское

120

116

119

117

122

118

124

119

127

119

130

Шигалинское

182

176

180

178

184

180

188

180

193

181

197

Шихабыловское

266

258

264

260

270

262

275

264

282

266

287

Шоркистринское

159

154

158

155

161

157

165

158

169

158

172

Поселковое

40

39

40

39

41

39

41

40

42

40

43

Итого

3315

3210

3290

3240

3360

3270

3430

3290

3510

3300

3580

 

 

 

Приложение №4

к решению Урмарского районного   Собрания Депутатов    от 7 апреля 2008 года №246

 

                Прогнозируемые  объемы

производства молока  во всех категориях хозяйств Урмарского района Чувашской Республики

Наименование

 

 

2007г.

(факт)

 

       2008 год

2009 

2010 

2011 

2012 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

Арабосинское

2240

2204

2272

2226

2365

2250

2455

2294

2592

2341

2753

Большечакинское

640

629

649

635

675

642

702

655

741

669

787

Большеяниковское

1095

1077

1111

1088

1156

1100

1200

1122

1267

1144

1346

Бишевское

952

936

966

946

1005

956

1043

975

1102

995

1170

Ковалинское

768

755

779

763

810

773

842

787

889

803

944

Кудеснерское

1613

1586

1636

1602

1702

1619

1768

1652

1867

1686

1982

Кульгешское

673

662

683

669

710

676

737

689

779

703

827

Мусирминское

682

671

692

678

720

685

747

699

789

713

838

Староурмарское

771

758

782

766

813

774

845

790

892

806

948

Тегешевское

791

778

800

786

832

794

867

810

915

827

972

Челкасинское

816

802

828

810

861

819

894

836

944

853

1003

Чубаевское

458

450

464

455

483

460

502

469

530

479

563

Шигалинское

692

681

702

688

730

695

758

709

801

720

850

Шихабыловское

1726

1697

1750

1714

1820

1732

1891

1767

1998

1804

2120

Шоркистринское

891

876

904

885

940

895

976

913

1032

931

1095

Поселковое

140

138

142

139

148

140

153

143

162

146

172

Итого

14948

14700

15160

14850

15770

15010

16380

15310

17300

15620

18370

 

 

 

 

Приложение №5

к решению Урмарского районного   Собрания Депутатов     от 7 апреля 2008 года №246

 

Прогнозируемые  объемы

производства яиц  во всех категориях хозяйств Урмарского района Чувашской Республики

Наименование

 

 

2007г.

(факт)

 

       2008 год

2009 

2010 

2011 

2012

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

1 вар.

 

2 вар.

 

Арабосинское

243

241

243

242

245

243

247

243

248

245

259

Большечакинское

94

93

94

94

95

95

96

96

96

97

100

Большеяниковское

122

121

122

122

123

123

124

124

125

125

131

Бишевское

165

163

165

164

167

165

168

166

169

167

177

Ковалинское

204

202

204

203

206

204

207

205

208

206

217

Кудеснерское

301

298

301

299

304

300

306

300

307

302

321

Кульгешское

95

94

95

94

96

95

97

96

98

97

102

Мусирминское

190

188

190

189

192

190

193

190

194

191

203

Староурмарское

3551

3519

3553

3535

3587

3540

3608

3541

3624

3562

3790

Тегешевское

267

264

267

265

270

266

272

267

273

269

285

Челкасинское

140

139

140

140

141

141

142

142

143

143

150

Чубаевское

162

160

162

161

164

162

165

162

166

163

174

Шигалинское

198

196

198

197

200

198

201

199

202

200

211

Шихабыловское

244

242

244

243

246

244

248

244

249

246

260

Шоркистринское

124

123

124

124

125

125

126

126

127

127

133

Поселковое

118

117

118

118

119

119

120

119

121

120

127

Итого

6218

6160

6220

6190

6280

6210

6320

6220

6350

6260

6640

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6

решению Урмарского Собрания  депутатов от  7 апреля 2008 года  №246

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

   2007г

факт

 

 

прогноз 

        2008 г. 

        2009 г. 

        2010 г. 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-ант

тн

1 вариант

тн

2 вариант

тн

ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ

Арабосинское- всего

754

1171

513

836

1300

1397

1323

1512

1340

1788

СХП

719

1097

475

752

1215

1306

1236

1412

1252

1678

 в т.ч. А/Ф Арабоси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Арабосинское отд.)

719

1097

475

752

1215

1306

1236

1412

1252

1678

          КФХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          ЛПХ

35

74

38

84

85

92

87

99

88

110

Бишевское- всего

700

1864

2012

5492

2412

2555

2419

2763

2451

3066

СХП

686

1852

1929

5335

2325

2461

2330

2662

2361

2953

в т.ч. Агро Владина

686

1852

1929

5335

2325

2461

2330

2662

2361

2953

          КФХ

14

12

21

21

21

23

22

25

22

28

          ЛПХ

 

0

62

136

66

71

67

77

68

85

Б.Чакинское- всего

415

633

441

870

1124

1208

1144

1307

1159

1450

СХП

415

633

381

738

990

1064

1007

1151

1020

1277

в т.ч. А/ф Арабоси-всего

415

633

381

738

990

1064

1007

1151

1020

1277

из них(Чакинское отд.)

200

305

294

491

659

708

670

766

679

849

из них(Ст.Шептах-ое отд)

215

328

87

247

331

356

337

385

342

427

          КФХ

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

          ЛПХ

 

0

60

132

134

144

137

156

138

173

Б.Яниковское- всего

524,2

781

279

550

815

876

1029

1363

1409

2761

СХП

367

383

80

118

465

500

673

956

1048

2310

в т.ч.ООО Сред.Аниш

230

230

 

 

345

371

500

710

778

1714

в т.ч. ОАО Яниковское

137

153

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. А/ф Арабоси

 

 

80

118

120

129

173

246

270

596

КФХ

100

277

11

18

300

322

305

349

309

387

ЛПХ

57,2

121

188

414

50

54

51

58

52

64

Ковалинское- всего

501

1366

435

930

1079

1160

1098

1255

1113

2401

СХП (ППФ Урмарская)

493

1352

400

853

1001

1076

1019

1163

1032

2300

КФХ

8

14

 

 

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

35

77

78

84

80

91

81

101

Кудеснерское- всего

983,5

1077

678

1114

1065

1144

1084

1238

1098

1328

СХП-всего

780

619

392

333

339

364

345

394

349

419

в т.ч. СХПК им.Мичурина

280

286

192

133

135

145

138

157

140

175

         СХПК Родина

500

333

200

200

204

219

207

237

210

244

          КФХ-всего

90

218

158

499

508

546

517

590

524

655

в т.ч. КФХ Захаров И.П.

 

 

68

238

242

260

247

281

250

312

в т.ч. КФХ Захаров А.И.

 

 

 

 

52

56

52

61

53

67

в т.ч. КФХ Владимиров Г.В.

 

 

33

98

100

107

102

116

103

129

в т.ч. ИП Федоров Ю.Б.

 

 

34

112

114

123

116

132

118

147

          ЛПХ

113,5

240

128

282

218

234

222

253

225

255

Кульгешское- всего

554

1195

770

1623

1372

1474

1396

1594

1414

1769

СХП

28

38

31

45

46

49

47

53

47

59

в т.ч.СХП Надежда

25

34

30

43

44

47

45

50

45

56

в т.ч. Кульгеш. СОШ

3

4

1

2

2

2

2

3

2

3

КФХ

508

1119

718

1532

1279

1374

1301

1487

1318

1649

 в т.ч. КФХ Ямуков Г.Н.

225

583

282

564

471

506

479

547

485

607

в т.ч. КФХ Тансар

221

405

379

827

690

742

702

803

711

890

в т.ч. КФХ Туслах

40

95

38

106

88

95

90

103

91

114

в т.ч. КФХ Шанчак

17

31

19

35

29

31

30

34

30

38

. Емельянов Мих.Гр.(Надежда)

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

18

38

21

46

47

50

48

54

48

60

 Мусирминское-всего

296

298

480

698

1363

1465

1387

1584

1405

1758

СХП

296

298

9

7

7

8

7

8

7

9

в т.ч.ООО Мусирмы

138

58

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.А/Ф Арабоси

150

229

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. Мусирм. СОШ

8

11

9

7

7

8

7

8

7

9

КФХ

 

 

391

515

1177

1265

1198

1368

1213

1518

в т.ч.КФХ Павлов В.Ф.

 

 

391

515

1177

1265

1198

1368

1213

1518

ЛПХ

 

 

80

176

179

192

182

208

185

231

Ст.Урмарское- всего

1023

2815

1224

3048

2936

3155

2988

3412

3026

3478

СХП

1023

2815

1224

3048

2936

3155

2988

3412

3026

3478

в т.ч. ППФ Урмарская

1023

2815

1224

3048

2936

3155

2988

3412

3026

3786

КФХ

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

Тегешевское-всего

971,3

2248

1386

3012

2744

2949

2793

3190

2829

3539

СХП

 

 

330

666

850

913

865

988

876

1096

в т.ч.ООО Сарабай

 

 

210

468

597

641

607

693

614

768

     ООО АПК Передовик

 

 

120

198

253

272

258

295

262

327

КФХ-всего

970

2245

1018

2262

1809

1944

1841

2103

1865

2333

в т.ч.КФХ Иванов

485

1119

556

1307

1045

1123

1063

1214

1076

1346

        КФХ Сапаркин

350

862

300

750

600

645

611

697

618

774

        КФХ Кетне

126

238

154

193

154

166

157

179

159

199

        КФХ Ильин

9

26

8

12

10

10

10

13

12

14

ЛПХ

1,3

3

38

84

85

92

87

99

88

110

Челкасинское- всего

1004

718

587

959

2190

2311

2189

2500

2217

2644

СХП

967

624

506

784

2012

2120

2008

2293

2033

2427

в т.ч.ЗАО АПП Рассвет

967

624

76

68

 

 

 

 

 

 

в т.ч.А/Ф Арабоси

 

 

430

716

2012

2120

2008

2293

2033

2544

КФХ

37

93

36

76

77

83

79

90

80

100

в т.ч. КФХ Петров С.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.ИП Павлов Л.А.

37

93

36

76

77

83

79

90

80

100

ЛПХ

0,3

1

45

99

101

108

103

117

104

117

Чубаевское- всего

784

1189

706

801

1048

1126

1067

1218

1081

1352

СХП

780

1180

698

783

1030

1107

1048

1197

1062

1328

в т.ч. А/ф Арабоси

772

1178

696

781

1026

1102

1044

1192

1058

1323

        Чубаевская ООШ

8

2

2

2

4

5

4

5

4

5

КФХ

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

3

6

8

18

18

20

19

21

19

24

Шигалинское- всего

1445

2878

1062

2594

2471

2655

2514

2871

2546

3186

СХП

1260

2508

1021

2509

2384

2562

2426

2771

2457

3074

в т.ч.СХПК Шигали

900

2047

1021

2509

2384

2562

2426

2771

2457

3074

        ООО Сарабай

360

461

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

29

41

10

17

17

19

18

20

18

22

ЛПХ

156

329

31

68

69

74

70

80

71

89

Шихабыловское- всего

1249

2320

1729

2325

2526

2714

2570

2936

2603

3757

СХП

1191

2198

1603

2050

2246

2413

2285

2610

2315

3396

КФХ

 

 

12

24

24

26

25

28

25

31

ЛПХ

58

122

114

251

255

275

260

297

263

329

Шоркистринское-всего

171

348

214

475

500

520

820

936

1020

1333

СХП

82

130

73

122

124

133

454

519

650

870

в т.ч.ПК Шоркистринский

82

130

73

122

124

133

454

519

650

870

КФХ- всего

89

218

54

162

165

177

168

192

170

213

в т.ч. КФХ ВЕХА

89

218

54

162

165

177

168

192

170

213

ЛПХ

 

 

87

191

194

209

198

226

200

251

Поселковое-всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

Итого по району

11375

20900

12516

25327

24930

26710

25820

29680

26710

35610

в т.ч. СХП

9087

15727

9152

18143

17970

19231

18738

21590

19536

26674

         КФХ

1846

4240

2429

5126

5378

5779

5473

6251

5543

6935

         ЛПХ

442

934

935

2058

1582

1700

1610

1839

1630

2001

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Приложение №7

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года №246


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района


Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

     2007г

     факт

 прогноз 

        2008 г.

 

        2009 г.

 

        2010 г.

 

        2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

КАРТОФЕЛЬ

Арабосинское- всего

224

3460

227

2677

2747

2818

2818

2923

2967

3211

3033

3265

3069

3318

СХП

28

243

24

219

225

231

231

239

243

263

248

267

251

271

 в т.ч. А/Ф Арабоси

25

207

20

195

200

205

205

213

216

234

221

238

224

242

           ООО Юман

3

36

3

12

12

13

13

13

13

14

14

15

14

15

   Арабосинская СОШ

 

 

1

12

12

13

13

13

13

14

14

15

14

15

          КФХ

2

25

7

84

86

88

88

92

93

101

95

102

96

104

          ЛПХ

194

3192

196

2374

2436

2499

2499

2592

2631

2848

2690

2895

2721

2943

Бишевское- всего

141

2208

211

3276

3362

3448

3448

3577

3631

3779

3569

3842

3611

3905

СХП

11,5

137

35

1120

1149

1179

1179

1223

1241

1343

1269

1366

1284

1388

в т.ч. Агро Владина

10

130

35

1120

1149

1179

1179

1223

1241

1343

1269

1366

1284

1388

          КФХ

25

360

28

363

373

382

382

396

402

435

411

443

416

450

          ЛПХ

104

1711

148

1793

1840

1887

1887

1957

1987

2000

1889

2033

1911

2067

Б.Чакинское- всего

85,6

1382

122

1478

1516

1555

1555

1614

1638

1772

2074

2232

2098

2269

СХП

2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

83,6

1373

122

1478

1516

1555

1555

1614

1638

1772

2074

2232

2098

2269

Б.Яниковское- всего

241

3992

217

2633

2702

2771

2771

2875

2918

3158

2983

3211

3018

3263

СХП

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч.ООО Сред.Аниш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орнар.СОШ

1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

13

259

5

65

67

68

68

71

72

78

74

79

75

81

ЛПХ

227

3728

212

2568

2635

2703

2703

2804

2846

3080

2909

3131

2943

3183

Ковалинское- всего

224

3485

205

2487

2552

2618

2618

2716

2757

3127

3153

3394

3190

3450

СХП

4

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

25

236

7

89

91

94

94

97

99

250

236

254

239

258

ЛПХ

195

3199

198

2398

2461

2524

2524

2619

2658

2877

2917

3140

2951

3191

Кудеснерское- всего

447

6872

1096

14501

13882

14239

14239

14771

14846

14897

14259

15162

14427

15234

СХП-всего

23,5

268

19

171

175

180

180

187

190

205

194

209

196

212

в т.ч. СХПК им.Мичурина

12

132

12

113

116

119

119

123

125

136

128

138

130

140

         СХПК Родина

10

129

5

35

36

37

37

38

39

42

40

43

40

43

         СОШ

1,5

7

2

23

24

24

24

25

25

28

26

28

26

29

          КФХ-всего

130

1781

180

3466

3557

3648

3648

3785

3842

3877

3845

4139

3890

4207

в т.ч. КФХ Захаров И.П.

 

 

46

534

548

562

562

583

592

641

605

651

612

662

в т.ч. КФХ Захаров А.И.

 

 

20

232

238

244

244

254

257

279

263

283

266

288

в т.ч. КФХ Владимиров Г.В.

 

 

30

348

358

367

367

380

386

418

395

425

399

432

в т.ч. ИП Федоров Ю.Б.

 

 

17

197

203

208

208

216

219

237

224

241

226

245

          ЛПХ

294

4823

897

10864

10150

10411

10411

10800

10815

10815

10220

10815

10340

10815

Кульгешское- всего

172

2863

277

4171

4281

4391

4391

4555

4623

4803

4626

4979

4681

5061

СХП

9

69

7

75

77

79

79

82

83

90

85

91

86

93

в т.ч.СХП Надежда

5

50

4

40

41

42

42

44

44

48

45

49

46

50

в т.ч. Кульгеш. СОШ

4

19

3

35

36

37

37

38

39

42

40

43

40

43

КФХ

68

1241

90

1916

1966

2017

2017

2092

2124

2298

2124

2286

2149

2324

 в т.ч. КФХ Ямуков Г.Н.

40

800

67

778

799

819

819

850

862

933

882

949

892

964

в т.ч. КФХ Тансар

21

315

11

128

131

134

134

139

142

153

145

156

146

158

в т.ч. КФХ Туслах

5

100

10

116

119

122

122

127

129

139

132

142

133

144

в т.ч. КФХ Шанчак

2

26

2

23

24

24

24

25

26

28

26

28

27

29

в т.ч. Шуйская М.

 

 

2

23

24

24

24

25

26

28

26

28

27

29

          ЛПХ

94,6

1553

180

2180

2237

2295

2295

2381

2417

2415

2417

2602

2445

2644

 Мусирминское-всего

164

2665

269

3183

2502

2566

2566

2662

2702

2924

2729

2938

2761

2986

СХП

1,5

7

1

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. Мусирм. СОШ

1,5

7

1

12

12

13

13

13

13

14

14

15

14

15

КФХ

3

36

12

70

72

74

74

76

78

84

79

85

80

87

в т.ч.КФХ Павлов В.Ф.

 

 

10

116

119

122

122

127

129

139

132

142

133

144

ЛПХ

160

2622

256

3101

2430

2492

2492

2586

2625

2840

2650

2852

2681

2899

Ст.Урмарское- всего

124

2000

124

1447

1485

1523

1523

1580

1604

1886

1636

1761

1655

1790

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в т.ч. ППФ Урмарская

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

7

84

7

30

31

32

32

33

33

36

34

37

34

37

ЛПХ

117

1916

117

1417

1454

1492

1492

1547

1571

1850

1602

1724

1621

1753

Тегешевское-всего

144

2409

151

1949

2000

2052

2052

2128

2161

2538

2286

2461

2313

2501

СХП

9

163

23

340

349

358

358

371

377

408

385

415

390

421

в т.ч.ООО Сарабай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ООО АПК Передовик

8

160

23

340

349

358

358

371

377

408

385

415

390

421

КФХ-всего

23

400

10

180

185

189

189

197

200

416

300

323

304

328

в т.ч.КФХ Иванов

10

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        КФХ Сапаркин

10

250

10

116

119

122

122

127

129

139

132

142

133

144

ЛПХ

112

1846

118

1429

1467

1504

1504

1561

1584

1714

1601

1723

1620

1752

Челкасинское- всего

83,2

1341

147

1728

1773

1819

1819

1887

1915

2072

1933

2081

1956

2115

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

4

40

25

250

257

263

263

273

277

300

283

305

287

310

в т.ч. КФХ Петров С.И.

 

 

20

180

185

189

189

197

200

216

204

220

206

223

в т.ч.ИП Павлов Л.А.

4

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

79,2

1301

122

1478

1516

1555

1555

1614

1638

1772

1650

1776

1669

1805

Чубаевское- всего

94,9

1453

95

1185

1216

1247

1247

1294

1313

1421

1342

1630

1358

1835

СХП

8

37

2

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

в т.ч. А/ф Арабоси

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

        Чубаевская ООШ

8

37

2

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

КФХ

11

170

12

192

197

202

202

210

213

230

218

234

220

238

ЛПХ

75,9

1246

81

981

1007

1033

1033

1071

1087

1177

1111

1382

1125

1583

Шигалинское- всего

62

1018

97

1175

1206

1237

1236

1283

1301

1869

1287

1387

1302

1410

СХП

 

 

1

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

в т.ч.СХПК Шигали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Шигалинская ООШ

 

 

1

12

12

13

13

13

13

14

13

14

13

14

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

62

1018

96

1163

1193

1224

1224

1270

1289

1855

1274

1373

1289

1396

Шихабыловское- всего

147

2388

154

1867

1883

1931

1931

2004

2034

2201

2079

2238

2103

2274

СХП

24

368

10

115

118

121

121

126

127

138

130

140

132

143

в т.ч.СХП Вознесенское

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО "Средний Аниш"

20

340

10

110

113

116

116

120

122

132

125

134

126

136

Синекинч-я и Шихаб. ОШ

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХП Вознесенское

3

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

2

32

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

ЛПХ

123

2020

142

1720

1765

1810

1810

1878

1906

2063

1949

2097

1972

2132

Шоркистринское-всего

159

2647

242

2907

2983

3060

3060

3174

3222

3561

3241

3489

3279

3546

СХП

38

648

42

451

463

475

475

492

500

541

511

550

517

559

в т.ч.ПК Шоркистринский

38

648

42

451

463

475

475

492

500

541

511

550

517

559

КФХ- всего

2

48

3

70

72

74

74

76

78

158

80

86

81

88

в т.ч. КФХ ВЕХА

 

 

2

23

24

24

24

25

26

28

26

28

27

29

ЛПХ

119

1951

197

2386

2449

2512

2512

2605

2645

2862

2650

2852

2681

2899

Поселковое-всего

42

690

49

593

609

625

625

648

658

660

660

710

668

722

ЛПХ

42

690

49

593

609

625

625

648

658

660

660

710

668

722

Итого по району

2554

40873

3683

47256

46700

47900

47900

49690

50290

53880

50890

54780

51490

55680

в т.ч. СХП

160

2004

164

2527

2581

2647

2647

2746

2787

3016

2848

3066

2882

3116

         КФХ

313

4680

388

6807

6953

7132

7132

7398

7510

8264

7779

8374

7871

8511

         ЛПХ

2082

34189

3131

37922

37166

38121

38121

39546

39994

42601

40263

43340

40737

44053


 

 

 

 

Приложение №8

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года №246

                                                                                                            

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района.

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

     2007г

прогноз

     факт

        2008 г.

 

        2009 г.

 

        2010 г.

 

        2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

ОВОЩИ

Арабосинское- всего

20,2

346

22

361

361

379

375

407

391

433

396

442

409

458

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

   Арабосинская СОШ

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

          КФХ

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

20,2

346

21

360

360

378

374

406

390

432

395

441

408

458

Бишевское- всего

52,1

794

59,1

901

901

947

938

1016

940

1040

953

1062

983

1105

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ

17

193

10

60

60

63

62

68

65

72

66

73

68

76

          ЛПХ

35,1

601

49

841

841

884

875

948

875

968

887

989

915

1029

Б.Чакинское- всего

20

343

42

722

720

756

749

811

750

830

760

848

784

882

СХП

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

20

343

42

720

720

756

749

811

750

830

760

848

784

882

Б.Яниковское- всего

32

502

30

496

496

521

516

559

537

595

544

606

561

630

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

КФХ

3

5

1

15

15

16

16

17

16

18

16

18

17

19

ЛПХ

29

497

28

480

480

504

499

541

520

575

527

588

544

611

Ковалинское- всего

30,2

504

28

481

480

504

499

541

567

627

575

641

593

667

СХП

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

29,2

500

28

480

480

504

499

541

567

627

575

641

593

667

Кудеснерское- всего

32,9

551

33

567

566

594

588

637

587

650

595

663

614

690

СХП-всего

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          КФХ-всего

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЛПХ

31,9

547

33

566

566

594

588

637

587

650

595

663

614

690

Кульгешское- всего

26,5

312

31

611

612

643

636

689

663

805

672

822

693

855

СХП

 

 

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

в т.ч. Кульгеш. СОШ

 

 

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

4

КФХ

10

30

10

300

300

315

312

338

325

360

330

367

340

382

 в т.ч. КФХ Ямуков Г.Н.

10

30

10

300

300

315

312

338

325

360

330

367

340

382

          ЛПХ

16,5

282

18

308

308

324

321

348

334

441

339

450

350

469

 Мусирминское-всего

27,5

445

24

395

395

415

411

445

428

474

434

484

448

503

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

в т.ч. Мусирм. СОШ

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КФХ

6

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

21,5

368

23

394

394

414

410

444

427

473

433

483

447

502

Ст.Урмарское- всего

23,5

403

25

412

412

433

429

465

447

885

811

904

836

940

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

23,5

403

24

411

411

432

428

464

446

493

452

504

466

524

Тегешевское-всего

21,8

334

19

326

326

342

339

367

353

390

358

399

369

415

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ-всего

4

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

17,8

305

19

326

326

342

339

367

353

390

358

399

369

415

Челкасинское- всего

18,8

322

108

1835

521

548

542

587

565

625

572

638

591

664

СХП

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

18,8

322

107

1834

520

547

541

586

563

624

571

637

589

662

Чубаевское- всего

15,8

271

22

357

357

375

371

402

387

428

392

437

404

454

СХП

 

 

2

14

14

15

15

16

15

17

15

17

16

18

в т.ч.Чубаевская ООШ

 

 

2

14

14

15

15

16

15

17

15

17

16

18

КФХ

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

15,8

271

20

343

343

360

357

386

371

411

376

420

388

437

Шигалинское- всего

17

291

29

499

497

522

517

560

539

596

546

609

563

633

СХП

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

17

291

29

497

497

522

517

560

539

596

546

609

563

633

Шихабыловское- всего

33

559

21

330

330

347

342

362

348

385

354

393

365

410

СХП

3

45

5

48

48

50

50

54

52

58

53

59

54

61

в т.ч.ООО "Средний Аниш"

3

45

3

45

45

48

47

51

49

54

49

55

51

57

Синекинчерская ОШ

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

Шихабыловская ОШ

 

 

 

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

8

8

8

9

10

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

30

514

16

274

274

288

283

298

296

328

301

335

311

349

Шоркистринское-всего

15,7

292

19

319

318

335

331

359

345

382

350

391

361

407

СХП

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ- всего

1

40

1

10

10

11

10

11

11

12

11

12

11

13

ЛПХ

14,7

252

18

308

308

324

321

348

334

370

339

379

350

394

Поселковое-всего

7,6

130

11

189

189

196

196

212

204

226

207

231

214

240

ЛПХ

7,6

130

11

189

189

196

196

212

204

226

207

231

214

240

Итого по району

395

6400

523

8800

7480

7860

7780

8420

8050

8980

8160

9170

8420

9540

в т.ч. СХП

3

45

15

77

71

74

73

79

76

85

76

85

79

87

         КФХ

43

382

22

393

393

413

410

444

417

462

423

471

436

490

         ЛПХ

349

5973

486

8330

7017

7373

7297

7897

7557

8434

7661

8614

7905

8962


 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года №246

                                                                                 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

                                                      производства основных видов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Урмарского района

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

 

 

     2007г

     факт

прогноз

        2008 г. 

        2009 г.

 

        2010 г.

 

        2011 г.

 

        2012 г.

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вари-

ант

тн

САХАРНАЯ СВЕКЛА

Арабосинское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Бишевское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Б.Чакинское- всего

0

0

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Б.Яниковское- всего

0

0

10

160

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

10

160

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Ковалинское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Кудеснерское- всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульгешское- всего

0

0

0

0

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

 Мусирминское-всего

1

22

0

0

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

1

22

 

 

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Ст.Урмарское- всего

0

0

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Тегешевское-всего

21

375

1

16

48

60

60

60

60

72

72

72

72

72

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ-всего

21

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

48

60

60

60

60

72

72

72

72

72

Челкасинское- всего

0

0

0

0

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Чубаевское- всего

0

0

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

1

16

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Шигалинское- всего

1

21

8

128

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

1

21

8

128

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Шихабыловское- всего

0

0

0

0

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

32

40

40

40

40

48

48

48

48

48

Шоркистринское-всего

0

0

0

0

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ- всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

 

 

 

 

16

20

20

20

20

24

24

24

24

24

Поселковое-всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по району

23

418

25

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

600

в т.ч. СХП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         КФХ

21

375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         ЛПХ

2

43

25

400

400

500

500

500

500

600

600

600

600

600


 


 

 

 

 

 

 

Приложение №10

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года №246

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ                                   

          производства основных видов продукции сельского хозяйства     во всех категориях хозяйств Урмарского района.

Наименование

поселений

 

 

 

2006г факт

  

     2007г

     факт

         2008 г.

 

прогноз

 2009 г.

          2010 г.

          2011 г.

 2012 г.

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

пл-дь

га

 

в.сб.

тн

 

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вари-

ант

тн

2 вариант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

1 вариант

тн

2 вари-

ант

тн

ХМЕЛЬ

Арабосинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Бишевское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,28

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Б.Чакинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Б.Яниковское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Ковалинское- всего

6,19

10,4

4,7

7,06

7,16

7,49

6,70

7,72

6,83

7,79

7,53

7,87

7,53

8,03

СХП

6,1

10,3

4,6

6,90

6,99

7,30

6,53

7,52

6,66

7,59

7,35

7,67

7,35

7,82

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Кудеснерское- всего

6,09

10,2

6

7,46

7,57

9,79

9,57

10,09

9,76

10,19

7,95

10,29

7,95

10,49

СХП

6

10,1

6

7,30

7,40

9,60

9,40

9,89

9,59

9,99

7,78

10,09

7,78

10,29

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

Кульгешское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

 Мусирминское-всего

4,09

6,84

4

6,16

6,25

6,59

5,89

6,79

6,01

6,86

6,57

6,93

6,57

7,06

СХП

4

6,7

4

6,00

6,08

6,40

5,72

6,59

5,84

6,66

6,39

6,72

6,39

6,86

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Ст.Урмарское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Тегешевское-всего

2,09

3,54

4,09

6,16

6,25

6,59

5,89

6,79

6,01

6,86

6,57

6,93

6,57

7,06

СХП

2

3,4

4

6,00

6,08

6,40

5,72

6,59

5,84

6,66

6,39

6,7

6,39

6,86

КФХ-всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Челкасинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Чубаевское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Шигалинское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Шихабыловское- всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Шоркистринское-всего

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,20

0,18

0,20

СХП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ- всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛПХ

0,09

0,14

0,09

0,16

0,17

0,19

0,17

0,20

0,17

0,20

0,18

0,2

0,18

0,20

Поселковое-всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЛПХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по району

19,45

32,6

20,0

28,7

29,1

32,6

29,9

33,5

30,5

33,9

30,6

34,2

30,5

34,9

в т.ч. СХП

18,1

30,5

18,6

26,2

26,6

29,7

27,4

30,59

27,9

30,90

27,91

31,21

27,9

31,83

         КФХ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         ЛПХ

1,35

2,1

1,4

2,5

2,5

2,9

2,6

2,96

2,6

2,98

2,70

3,01

2,6

3,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №11

к решению Урмарского районного   Собрания депутатов  от 7 апреля 2008 года №246

 

Мероприятия
муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

 сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

(млн.руб.)

  ────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

    N        Наименование       Исполнители      Сроки     Источники    │Всего │       в том числе по годам          Результат выполнения  

    пп       мероприятий                       │исполне- │ финансирования │(2008-├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤       мероприятий       

                                                  ния                   │2012) │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │                         

                                               │ (годы)                                                                               

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

    1             2                  3             4           5          6     9     10    11    12    13              14           

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                          I. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства                                        

 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

                                                      1.1. Поддержание почвенного плодородия                                                    

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.1.1.  │Проведение          │Отдел             │2008-2012│Всего             17,9│   2,0│   3    4   │  4,3 │   4,6│снижение кислотности почв,│

         │агрохимических работ│сельского                                                                      │улучшение   обеспеченности│

                             │хозяйства,                                                                     │почв  элементами   питания│

                             │сельскохозяйствен-│                                                             │растений                 

                             │ные                                                                                                    

                             │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                        

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  14,3│   1,6│   2,4│  3,2 │  3,4 │   3,7│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       3,6│   0,4│   0,6│  0,8 │  0,9 │   0,9│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.2.  │Применение          │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 122,5│  21,2│  22,4│ 24,2 │ 26,3 │  28,4│сохранение   и   повышение│

         │минеральных         │сельского                                                                      │содержания     питательных│

         │удобрений,          │хозяйства,                                                                     │веществ в почве, повышение│

         │химических   средств│сельскохозяйствен-│                                                             │урожайности               

         │защиты растений     │ные                                                                            │сельскохозяйственых#     

                             │товаропроизводите-│                                                             │культур                  

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный      7,2     1,1 │1,3   │1,5   │1,6   │1,7                            

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  26,7│   4,3│   4,9│  5,2 │  5,7 │   6,2│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      88,6│  15,4│  16,2│ 17,5 │ 19,0 │  20,5│                         

                                                       │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

         │  из них                                                                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

         │применение          │Отдел             │2008-2012│Всего             96,1│  17,4│  17,9│ 18,9 │ 20,3 │  21,6│сохранение   и   повышение│

         │минеральных         │сельским                                                                       │содержания     питательных│

         │удобрений           │хозяйством,                                                                    │веществ в почве, повышение│

                             │сельскохозяйствен-│                                                             │урожайности              

                             │ные                                                                            │сельскохозяйственых#     

                             │товаропроизводите-│                                                             │культур                  

                             │ли    всех    форм│                                                                                      

                             │собственности  (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │федеральный     │30,6  │0,6   │0,7   │0,7   │0,8   │0,8                            

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  21,4│   3,9│   4,0│  4,2 │  4,5 │   4,8│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      71,1│  12,9│  13,2│ 14,0 │ 15,0 │  16,0│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

         │применение          │Отдел             │2008-2012│Всего             26,4│   3,8│   4,5│  5,3 │  6,0 │   6,8│повышение      урожайности│

         │химических   средств│сельским                                                                       │сельскохозяйственных     

         │защиты растений     │хозяйством,                                                                    │культур                  

                             │сельскохозяйствен-│                                                                                      

                             │ные                                                                                                     

                             │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет             3,6│0,5   │0,6   │0,8   │0,8   │0,9                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   5,3│   0,8│   0,9│  1,0 │  1,2 │   1,4│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      17,5│   2,5│   3,0│  3,5 │  4,0 │   4,5│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.3.  │Противопаводковые   │Отдел             │2008-2012│Всего              0,9│   0,1│   0,1│  0,2 │  0,2 │   0,3│обеспечение  безаварийного│

         │мероприятия         │сельского                                                                      │пропуска паводквых# вод  

                             │хозяйства,                                                                                              

                             │сельскохозяйствен-│                                                                                      

                             │ные                                                                                                     

                             │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,9│   0,1│   0,1│  0,2 │  0,2 │   0,3│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.4.  │Мониторинг          │Отдел             │2008-2012│Всего:             0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│создание    информационной│

         │плодородия  почв   и│сельского                                                                      │базы данных по  плодородию│

         │ведение             │хозяйства,                                                                     │почв                     

         │информационной  базы│сельскохозяйствен-│                                                                                      

         │данных по плодородию│ные                                                                                                     

         │почв                │товаропроизводите-│                                                                                      

                             │ли             (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.5.  │Мероприятия       по│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │сохранение   и   повышение│

         │защите   земель   от│сельского                                                                           │плодородия почв          

         │водной      эрозии и│хозяйства,                                                                                                   

         │других    негативных│сельскохозяйствен-│                                                                                           

         │факторов            │ные                                                                                                          

                             │товаропроизводите-│                                                                                           

                             │ли             (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                 

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.6.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего:            20  │   2  │   3  │  4   │  5   │   6  │сохранение   и   повышение│

         │структуры   посевных│сельского                                                                      │плодородия почв, улучшение│

         │площадей,           │хозяйства,                                                                     │обеспеченности        почв│

         │биологизация        │сельскохозяйствен-│                                                            │элементами         питания│

         │земеледелия#,       │ные                                                                            │растений,        повышение│

         │внесение            │товаропроизводите-│                                                             │урожайности              

         │органических        │ли             (по│                                                             │сельскохозяйственных     

         │удобрений           │согласованию)                                                                  │культур                  

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      20  │   2  │   3  │  4   │  5   │   6  │                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.7.  │Мелиоративные       │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │создание    условий    для│

         │мероприятия       на│сельского                                                                           │развития рыбоводства     

         │рыбохозяйственных   │хозяйства,                                                                                                    

         │водоемах            │сельскохозяйствен-│                                                                                           

                             │ные                                                                                                          

                             │товаропроизводите-│                                                                                           

                             │ли             (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                       │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.1.8.  │Предотвращение      │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 3,6    0,6     0,6    0,7    0,8   0,9  │сохранение земель  в     

         │выбытия           из│сельского                                                                           │составе                  

         │сельскохозяйственно-│хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │го           оборота│сельскохозяйствен-│                                                                  │угодий                   

         │сельскохозяйственных│ные                                                                                                          

         │угодий              │товаропроизводите-│                                                                                           

                             │ли             (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      3,6 │0,6   │0,6   │0,7   │0,8   │0,9                            

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        Всего         по│ 164,9│  25,9│  29,1│ 33,1 │ 36,6 │  40,2│                         

                                                        │подразделу                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный       7,2 │1,1   │1,3   │1,5   │1,6   │1,7                            

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  41,0│   6,3│   7,3│  8,4 │  9,1 │   9,9│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 116,7│  18,5│  20,5│ 23,2 │ 25,9 │  28,6│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                              1.2. Техническое оснащение и перевооружение сельскохозяйственных товаропроизводителей                             

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.2.1.  │Обновление          │Отдел             │2008-2012│Всего           │ 106,6│  18,7│  18,7│ 22,1 │ 22,1 │  25,0│техническое              и│

         │машино-тракторного  │сельского                                                                      │технологическое обновление│

         │парка               │хозяйства,  органы│                                                             │парка сельскохозяйственной│

         │высокотехнологичес- │местного                                                                       │техники                  

         │кими    комплексами.│самоуправления,                                                                                          

         │Создан на  базе  ООО│кредитные                                                                                               

         │"Алатырьзерноресурс"│учреждения     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │5,2   │0,9   │0,9   │1,1   │1,1   │1,2                            

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 101,4│  17,8│  17,8│ 21,0 │ 21,0 │  23,8│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.2.2.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего             23,9│   2,8│   3,0│  4,6 │  5,5 │   8,0│                         

         │механизма  поддержки│сельского                                                                                                

         │по      техническому│хозяйства  сельхоз│                                                                                      

         │оснащения           │товаропроизводите-│                                                                                      

         │сельхозтоваропроиз- │ли             (по│                                                                                      

         │водителей           │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  14,3│   1,8│   2,0│  2,5 │  3,0 │   5,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       9,6│   1,0│   1,0│  2,1 │  2,5 │   3,0│                         

                                                       │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│ 130,5│  21,5│  21,7│ 26,7 │ 27,6 │  33,0│                         

                                                        │подразделу                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  19,5│   2,7│   2,9│  3,6 │  4,1 │   6,2│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 111,0│  18,8│  18,8│ 23,1 │ 23,5 │  26,8│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                 1.3. Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия                                

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.3.1.  │Регулирование       │Отдел             │2008-2012│Всего:                                              │остабильное  и  устойчивое│

         │продовольственного  │сельского                                                                      │обеспечение              

         │фонда               │хозяйства                                                                      │продовольствием учреждений│

                             │сельхозяйства#,                                                                │и  организаций  социальной│

                             │сельхозтоваропрои-│                                                             │сферы            Чувашской│

                             │зводители      (по│                                                             │Республикии     реализация│

                             │согласованию)                                                                  │государственной  поддержки│

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤сельскохозяйственных     

                                                        │федеральный                                         │товаропроизводителей#    

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.2.  │Открытие и  развитие│Отдел             │2008-2012│Всего:            10,0│   1,0│   1,5│  2,0 │  2,5 │   3,0│содействие           сбыту│

         │оптовых             │сельского                                                                      │сельскохозяйственной     

         │сельскохозяйственных│хозяйства,                                                                     │продукции, продвижение  ее│

         │рынков              │администрация                                                                  │на межрегиональные рынки 

                             │района                                                                                                  

                             │администрации                                                                                            

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,      по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                              

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      10,0│   1  │   1,5│  2   │  2,5 │   3  │                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.3.  │Организация         │Отдел             │2008-2012│Всего:             2,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  0,5 │   0,5│содействие сбыту продукции│

         │конкурсов,  выставок│сельского                                                                      │АПК,  продвижение  ее   на│

         │и   ярмарок    среди│хозяйства,                                                                     │межрегиональные рынки    

         │организаций АПК     │администрация                                                                                           

                             │района                                                                                                  

                             │администрации                                                                                          

                             │сельских                                                                                                

                            │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       2,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  0,5 │   0,5│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.4.  │Содействие         в│Отдел             │2008-2012│Всего:             0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│развитие  республиканского│

         │создание            │сельского                                                                      │рынка сельскохозяйственной│

         │региональной        │хозяйства,                                                                     │продукции,         сырья и│

         │маркетинговой       │администрация                                                                  │продовольствия           

         │информационной      │района                                                                                                   

         │системы            в│администрации                                                                                           

         │агропромышленном    │сельских                                                                                                

         │комплексе    района,│поселений,      по│                                                                                      

         │внедрения          в│согласованию)                                                                                           

         │сельхозорганизациях │сельхозтоваропро- │                                                                                      

         │организациях        │изводители     (по│                                                                                      

         │принципов          и│согласованию)                                                                                           

         │механизмов                                                                                                                  

         │маркетинга                                                                                                                  

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                      

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.3.5.  │Содействие         в│Отдел             │2008-2012│Всего:             0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│обеспечение     свободного│

         │создание эффективной│сельского                                                                      │равного доступа  на  рынки│

         │системы  продвижения│хозяйства,                                                                     │сбыта                    

         │продукции   отраслей│администрация                                                                                           

         │агропромышленного   │района,                                                                                                 

         │комплекса     района│администрации                                                                                           

         │(организация        │сельских                                                                                                

         │деятельности        │поселений,                                                                                              

         │продовольственной   │сельхозтоваропро- │                                                                                      

         │биржи)              │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                    

                                                       ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│  12,5│   1,5│   2,0│  2,5 │  3,0 │   3,5│                         

                                                       │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        │Чувашской                                                                    

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      12,5│   1,5│   2,0│  2,5 │  3,0 │   3,5│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                  1.4. Создание системы государственного информационно-консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства                

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

 │1.4.1.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │оказание  консультационных│

         │системы             │сельского                                                                           │услуг                    

         │информационно-кон-  │хозяйства,                                                                          │сельхозтоваропроизводите- │

         │сультационного      │администрация                                                                       │лям, формирование  системы│

         │обеспечения      АПК│района                                                                              │рыночной      информации и│

         │(создание   сельских│администрации                                                                       │доведение            ее до│

         │консультационных    │сельских                                                                            │сельхозтоваропроизводите- │

         │центров)            │поселений,      по│                                                                  │лей                      

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.2.  │Методическая,       │Отдел             │2008-2012│Всего                                               │ускорение         освоения│

         │информационная     и│сельского                                                                      │инноваций в производстве 

         │консультационная    │хозяйства,                                                                                              

         │поддержка           │администрация                                                                                           

         │сельхозтоваропроиз- │района                                                                                                  

         │водителей           │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,      по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.3.  │Формирование        │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │ускорение         освоения│

         │государственных     │сельского                                                                           │инноваций в производстве 

         │информационных      │хозяйства,                                                                                                  

         │ресурсов и  создание│администрация                                                                                                

         │коммерческих        │района                                                                                                       

         │информационных      │администрации                                                                                                

         │ресурсов         для│сельских                                                                                                     

         │сельского населения │поселений,      по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.4.  │Разработка,  издание│Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │информационное обеспечение│

         │и    распространение│сельского                                                                           │участников       проекта и│

         │актуальных          │хозяйства,                                                                          │заинтересованных         

         │информационных      │администрация                                                                       │организаций              

         │материалов          │района                                                                                                       

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,      по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                            

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.4.5.  │Мониторинг,         │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │информационное обеспечение│

         │маркетинг          и│сельского                                                                           │участников       проекта и│

         │публикация          │хозяйства,                                                                          │заинтересованных         

         │материалов       для│администрация                                                                       │организаций              

         │распространения     │района                                                                                                       

         │опыта               │администрации                                                                                                

         │консультационной    │сельских                                                                                                     

         │помощи              │поселений,      по│                                                                                           

         │сельскохозяйственным│согласованию)                                                                                                

         │товаропроизводителям│сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                 

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       Всего         по│   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                       │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                              1.5. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса                                             

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.5.1.  │Совершенствование   │Отдел             │2008-2012│Всего              5,0│   0,8│   0,8│  0,8 │  1,3 │   1,3│создание      обновленной,│

         │высшего             │сельского                                                                      │соответствующей          

         │профессионального   │хозяйства,                                                                     │требованиям       рыночной│

         │аграрного           │администрация                                                                  │экономики,         системы│

         │образования         │района                                                                         │подготовки  кадров  в  АПК│

                             │администрации                                                                  │(открытие            новых│

                             │сельских                                                                       │специальностей, подготовка│

                             │поселений,      по│                                                             │специалистов   с    высшим│

                             │согласованию)                                                                  │профессиональным         

                             │сельхозтоваропро- │                                                             │образованием для работы  в│

                             │изводители     (по│                                                             │системе Россельхозбанка  в│

                             │согласованию)                                                                  │соответствии с полученными│

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤образовательными         

                                                        │федеральный        3,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  1,0 │   1,0│кредитами)               

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные       1,5│   0,3│   0,3│  0,3 │  0,3 │   0,3│                         

                                                        │источники                                                                   

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.2.  │Осуществление       │Минсельхоз        │2008-2012│Всего                                               │обеспечение       широкого│

         │целевой   подготовки│Чувашии, ФГОУ  ВПО│                                                             │доступа        выпускников│

         │специалистов       с│"Чувашская                                                                     │сельских школ,  работников│

         │высшим              │государственная                                                                │АПК  к   образовательным и│

         │профессиональным    │сельскохозяйствен-│                                                             │информационным   ресурсам,│

         │образованием      из│ная академия"  (по│                                                             │максимального  приближения│

         │числа       сельской│согласованию)                                                                  │образовательной системы  и│

         │молодежи         для│                                                                               │системы          кадрового│

         │организаций                                                                                        │обеспечения          АПК к│

         │агропромышленного                                                                                  │интересам    и    запросам│

         │комплекса республики│                                                                               │организаций-заказчиков   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.3.  │Подготовка          │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │укомплектование  страховых│

         │специалистов     для│сельского                                                                           │организаций,  занимающихся│

         │работы  в  страховых│хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственным     

         │организациях       и│администрация                                                                       │страхованием,            

         │сельскохозяйственных│района                                                                              │сельскохозяйственных     

         │потребительских     │администрации                                                                      │потребительских          

         │кооперативах,       │сельских                                                                            │кооперативов,      включая│

         │включая     сельские│поселений,     (по│                                                                  │кредитные     кооперативы,│

         │кредитные           │согласованию)                                                                       │высококвалифицированными 

         │кооперативы         │сельхозтоваропрои-│                                                                  │кадрами                  

                             │зводители      (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.4.  │Развитие            │Факультет         │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │Создание      обновленной,│

         │дополнительного     │повышения                                                                           │соответствующей          

         │образования        с│квалификации     и│                                                                  │требованиям       рыночной│

         │широким      охватом│переподготовки                                                                      │экономики,         системы│

         │руководителей      и│кадров  ФГОУ   ВПО│                                                                  │подготовки кадров в АПК  

         │специалистов, кадров│"Чувашская                                                                                                    

         │массовых  профессий,│государственная                                                                                              

         │работающих         в│сельскохозяйствен-│                                                                                           

         │сельскохозяйственном│ная академия"; (по│                                                                                           

         │производстве        │согласованию)                                                                                                

                             │учебно-курсовые                                                                                              

                             │комбинаты;  органы│                                                                                           

                             │местного                                                                                                     

                             │самоуправления                                                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.7.  │Назначение                            │2008-2012│Всего              0,5│   0,1│   0,1│  0,1 │  0,1 │   0,1│расширение  и   углубление│

         │специальной                                                                                        │теоретических            и│

         │стипендии Президента│                                                                               │практических   знаний   по│

         │Чувашской Республики│                                                                               │аграрному                

         │представителям                                                                                     │бизнес-менеджменту       

         │молодежи, занятым  в│                                                                                                        

         │отрасли         АПК,│                                                                                                        

         │достигшим                                                                                                                   

         │значительных                                                                                                                

         │результатов        в│                                                                                                        

         │производственной   и│                                                                                                        

         │управленческой                                                                                                              

         │деятельности                                                                                                                 

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,5│   0,1│   0,1│  0,1 │  0,1 │   0,1│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.5.8.  │Выполннеие#         │Отдел             │2008-2012│Всего              3,0│   1,0│              1,0 │   1,0│повышение         качества│

         │мероприятий       по│сельского                                                                      │управления               и│

         │государственной     │хозяйства                                                                      │конкурентоспособности    

         │поддержке        для│администрация                                                                  │сельскохозяйственных     

         │руководящих кадров в│района,                                                                        │организаций              

         │АПК (Указ N 15, 61) │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,      по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │   3,0│   1,0│              1,0 │   1,0│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       0,0│                                                       

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│  8,5 │   1,9│   0,9│  0,9 │  2,4 │   2,4│                          

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        3,5│   0,5│   0,5│  0,5 │  1,0 │   1,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   3,5│   1,1│   0,1│  0,1 │  1,1 │   1,1│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       1,5│   0,3│   0,3│  0,3 │  0,3 │   0,3│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                               1.6. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе                              

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │1.6.1.  │Развитие            │Отдел             │2008-2012│Всего             56,2│  9,9 │  10,5│ 11,2 │ 11,9 │  12,7│увеличение          объема│

         │деятельности        │сельского                                                                      │реализации               

         │организаций                                                                                         │сельхозпродукции   личными│

         │Чувашпотребсоюза  по│администрация                                                                  │подсобными хозяйствами   

         │закупке             │района,                                                                                                 

         │сельскохозяйственной│администрации                                                                                           

         │продукции от  личных│сельских                                                                                                

         │подсобных хозяйств  │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                      

                             │зводители      (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      56,2│  9,9 │  10,5│ 11,2 │ 11,9 │  12,7│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.2.  │Активизация   работы│Отдел             │2008-2012│Всего             37,4│  0,40│  0,68│  0,78│  0,88│   1,0│увеличение  товарности   и│

         │сельскохозяйственных│сельского                                                                      │доходности        хозяйств│

         │потребительских     │хозяйства,                                                                     │населения                

         │кооперативов      по│администрация                                                                                           

         │закупке             │района,                                                                                                

         │сельскохозяйственной│администрации                                                                                           

         │продукции         от│сельских                                                                                                

         │населения           │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   0,0│                                                       

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      37,4│   0,4│  0,68│  0,78│  0,88│   1,0│                          

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.3.  │Расширение структуры│Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │удовлетворение           

         │сельскохозяйственных│сельского                                                                           │потребностей     сельского│

         │потребительских     │хозяйства,                                                                          │населения  во  всех  видах│

         │кооперативов        │администрация                                                                       │услуг,         оказываемых│

                             │района,                                                                             │сельскохозяйственными    

                             │администрации                                                                       │потребительскими         

                             │сельских                                                                            │кооперативами    различных│

                             │поселений,     (по│                                                                  │видов                    

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.4.  │Развитие            │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │улучшение   обеспеченности│

         │информационно-кон-  │сельского                                                                           │квалифицированными кадрами│

         │сультационного      │хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │обслуживания        │администрация                                                                       │потребительских          

         │сельскохозяйственных│района,                                                                             │кооперативов             

         │потребительских     │администрации                                                                                                

         │кооперативов        │сельских                                                                                                     

         │(сздание#   учебного│поселений,     (по│                                                                                           

         │центра)             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.5.  │Формирование        │Отдел             │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │повышение организованности│

         │двухуровневой       │сельского                                                                           │и      скоординированности│

         │системы             │хозяйства,                                                                         │деятельности             

         │сельскохозяйственных│администрация                                                                       │сельскохозяйственных     

         │потребительских     │района,                                                                             │потребительских          

         │кооперативов        │администрации                                                                       │кооперативов     различных│

         │Чувашской Республики│сельских                                                                            │видов                    

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.6.  │Предоставление      │Минимущество      │2008-2012│Всего           │в пределах бюджетных ассигнований.       │развитие                 

         │государственного   и│Чувашии,                                                                            │сельскохозяйственных     

         │муниципального      │Минсельхоз                                                                          │потребительских          

         │имущества  в   залог│Чувашии,       (по│                                                                  │кооперативов             

         │кредитным           │согласованию)                                                                                                

         │организациям     для│органы    местного│                                                                                           

         │обеспечения         │самоуправления                                                                                               

         │исполнения                                                                                                                       

         │обязательств      по│                                                                                                             

         │кредитам,                                                                                                                        

         │привлеченным                                                                                                                     

         │сельскохозяйственны-│                                                                                                             

         │ми  потребительскими│                                                                                                             

         │кооперативами                                                                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                          

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                      

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │1.6.7.  │Развитие            │Отдел             │2008-2012│Всего             10,3│   1,8│  1,85│ 1,95 │  2,0 │  2,7 │увеличение          объема│

         │крестьянских        │сельского                                                                      │пгоизводства#    продукции│

         │(фермерских)        │хозяйства,                                                                     │крестьянскими            

         │хозяйств            │администрация                                                                  │(фермерскими) хозяйствами │

                             │района,                                                                                                 

                             │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                       

                             │зводители      (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│                                                       

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   2,2│   0,2│   0,4│  0,4 │  0,6 │   0,6│                          

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       8,1│   1,6│  1,45│ 1,55 │  1,4 │   2,1│                         

                                                       │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                       Всего  по 1,5-    78,74│  14,0│13,93 │ 14,85│ 17,18│  18,8│                         

                                                            1,6                                                                      

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный       3,5 │   0,5│   0,5│  0,5 │  1,0 │   1,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   5,7│   1,3│   0,5│  0,5 │  1,7 │   1,7│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 69,54│  12,2│ 12,93│ 13,83│ 14,48│  16,1│                         

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                                                  

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                            II. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства                                           

 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

                                                    2.1. Приоритетное развитие животноводства                                                   

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────────────────┤

 │2.1.1.  │Государственная     │Отдел             │2008-2012│Всего:          │165     24,3│ 31,3 │ 36,2 │ 33,5 │ 39,7 │Увеличение    производства│

         │поддержка племенного│сельского                                                                      │высококачественной       

         │животноводства      │хозяйства,                                                                     │племенной        продукции│

                             │администрация                                                                  │(материала),             

                             │района,                                                                        │стимулирование           

                             │администрации                                                                  │селекционн-племенной#    

                             │сельских                                                                      │работы   и    приобретения│

                             │поселений,     (по│                                                             │высококачественной       

                             │согласованию)                                                                  │племенной продукции      

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                       

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        5,3│         1,1│  1,3 │  1,4 │   1,5│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  41,1│   6,3│   7,7│  9,4 │  7,9 │   9,8│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 118,6│    18│  22,5│ 25,5 │ 24,2 │  28,4│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.1.│Субсидирование части│                  │2008-2012│Всего:          │ 17,9   -       4,1    4,4    4,6    4,8 │Улучшение        племенных│

         │затрат на содержание│                                                                                    │качеств                  

         │племенного маточного│                                                                                    │сельскохозяйственных     

         │поголовья                                                                                               │животных,   повышение   их│

         │сельскохозяйственных│                                                                                    │генетического потенциала 

         │животных           в│                                                                                                              

         │племемнных#  заводах│                                                                                                             

         │и        генофондных│                                                                                                             

         │хозяйствах                                                                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный     │5,3       - │1,1   │1,3   │1,4   │1,5                            

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники       │ 12,6 │-     │3,0   │3,1   │3,2   │3,3                            

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.2.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │Улучшение        племенных│

         │затрат на содержание│сельского                                                                           │качеств                  

         │племенных           │хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │быков-производителей│администрация                                                                       │животных,   повышение   их│

         │в  организациях   по│района,                                                                             │генетического потенциала 

         │искусственному      │администрации                                                                                                

         │осеменению          │сельских                                                                                                     

         │сельскохозяйственных│поселений,     (по│                                                                                           

         │животных            │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                 

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                 

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                  

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.3.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │Улучшение        племенных│

         │затрат            на│сельского                                                                           │качеств                  

         │приобретение  быков-│хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │производителей      │администрация                                                                       │животных,   повышение   их│

         │организациями     по│района,                                                                            │генетического потенциала 

         │искусственному      │администрации                                                                                                

         │осеменению          │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                            

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.4 │Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:            11,4│   1,6│   2,0│  2,4 │  2,6 │   2,8│Улучшение        племенных│

         │затрат            на│сельского                                                                      │качеств                  

         │приобретение  семени│хозяйства,                                                                     │сельскохозяйственных     

         │быков-производителей│администрация                                                                  │животных,   повышение   их│

         │быков-производителей│района,                                                                        │генетического потенциала 

         │сельскохозяйственны-│администрации                                                                                           

         │ми    организациями,│сельских                                                                                                

         │К(Ф)Х и ЛПХ граждан │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                       

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   2,7│   0,2│   0,4│  0,6 │  0,7 │   0,8│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные       8,7│1,4   │1,6   │1,8   │1,9   │2,0                            

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.5.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 66,9   12,6    13,4   16,0   10,9   14  │Улучшение        племенных│

         │затрат            на│сельского                                                                           │качеств                  

         │приобретение        │хозяйства,                                                                          │сельскохозяйственных     

         │племенного          │администрация                                                                       │животных,   повышение   их│

         │молодняка,     яиц и│района,                                                                             │генетического потенциала 

         │суточных      цыплят│администрации                                                                                                

         │сельскохозяйственны-│сельских                                                                                                      

         │ми    организациями,│поселений,     (по│                                                                                           

         │К(Ф)Х и ЛПХ граждан │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                           

                             │зводители      (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                 

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  19,7│3,7   │4,0   │5,0   │3,0   │4,0                            

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники       │47,2  │8,9   │9,4   │11,0  │7,9   │10                             

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.6.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 38,2 │  5,5 │   6,5│ 7,4  │  8,7 │  10,1│Стимулирование       роста│

         │затрат            на│сельского                                                                      │продуктивности     коров и│

         │сельхозтоваропроиз- │хозяйства,                                                                     │увеличение        валового│

         │водителей         на│администрация                                                                  │производства молока      

         │содержание          │района,                                                                                                 

         │высокопродуктивных  │администрации                                                                                           

         │коров               │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │  11,7│   1,8│   2,1│  2,3 │  2,5 │   3,0│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      26,5│   3,7│   4,4│  5,1 │  6,2 │   7,1│                         

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 ││

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.1.7.│Субсидирование части│Отдел             │2008-2012│Всего:            30,6│   4,6│   5,3│  6,0 │  6,7 │   8,0│Стимулирование       роста│

         │затрат            на│сельского                                                                      │продуктивности     скота и│

         │сельхозтоваропроиз- │хозяйства,                                                                     │валового производства мяса│

         │водителей         на│администрация                                                                                           

         │содержание  крупного│района,                                                                                                 

         │рогатого скота      │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        0,0│   0,0│   0,0│  0,0 │  0,0 │   0,0│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   7,0│   0,6│   1,2│  1,5 │  1,7 │   2,0│                          

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      23,6│   4,0│   4,1│  4,5 │  5,0 │   6,0│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.2.  │Расширение         и│                  │2008-2012│Всего:             55 │9,0   │10    │11    │12    │13    │увеличение         объемов│

         │совершенствование                                                                                  │заготовки         кормовых│

         │структуры   посевных│                                                                               │культур,         улучшение│

         │площадей         под│                                                                               │качества кормов          

         │кормовыми культурами│                                                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные       55 │9,0   │10    │11    │12    │13                             

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.3.  │Осуществление       │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 0,25 │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │0,05  │обеспечение              

         │контроля          за│сельского                                                                      │сельскохозяйственных     

         │качеством  в  период│хозяйства,                                                                     │животных     качественными│

         │заготовки          и│администрация                                                                  │кормами                  

         │полноценностью      │района,                                                                                                 

         │рационов       перед│администрации                                                                                          

         │вскармливанием      │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропрои-│                                                                                      

                             │зводители      (по│                                                                                     

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      0,25  0,05 │0,05  │0,05  │0,05  │0,05                           

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.4.  │Проведение          │Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 4,25 │0,6   │0,7   │0,8   │1,02  │ 1,13 │недопущение        вспышек│

         │противоэпизоотичес- │сельского                                                                      │инфекционных   заболеваний│

         │ких                и│хозяйства,                                                                     │людей и животных         

         │ветеринарно-санитар-│администрация                                                                                           

         │ных мероприятий     │района,                                                                                                 

                             │администрации                                                                                           

                             │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет          │ 3,7  │0,5   │0,6   │0,7   │0,9   │1,0                            

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│0,11  │0,02  │0,02  │0,02  │0,02  │0,03                           

                                                        │Республики                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │0,44  │0,08  │0,08  │0,08  │0,1   │0,1                            

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.1.5.  │Комплекс   мер    по│Отдел             │2008-2012│Всего:          │ 0,44 │0,06  │ 0,07 │0,09  │0,1   │0,12  │профилактика   заболеваний│

         │борьбе  с  подкожным│сельского                                                                      │сельскохозяйственных     

         │оводом, профилактике│хозяйства,                                                                     │животных                 

         │и       оздоровлению│администрация                                                                                           

         │крупного    рогатого│района,                                                                                                 

         │скота             от│администрации                                                                                           

         │гипотерматоза       │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                        

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │0,44    0,06 │ 0,07 │ 0,09 │0,1   │0,12                           

                                                        │источники                                                                     

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│224,94│ 34,01│ 42,12│ 48,14│46,67 │  54                           

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                               

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный       9,0 │   0,5│   1,7│  2,0 │  2,3 │   2,5│                         

                                                        │бюджет                                                                      

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │ 41,21│  6,32│  7,72│ 9,42 │ 7,92 │  9,83│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │внебюджетные    │174,73│ 27,19│ 32,7 │ 36,72│ 36,45│ 41,67│                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

                                               2.2. Развитие приоритетных отраслей растениеводства                                              

 ├────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤

 │2.2.1.  │Интенсификация      │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │производства        │сельского                                                                           │зерна,           доведение│

         │зерновых    культур,│хозяйства,                                                                          │производства             

         │увеличение      доли│администрация                                                                       │продовольственного   зерна│

         │производства        │района                                                                              │до 37,390 тыс. тонн      

         │продовольственного  │администрация                                                                                                

         │зерна               │сельских поселений│                                                                                           

                             │по согласованию)                                                                                             

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.3.  │Внедрение энерго-  и│Отедл             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │снижение   себесторимости#

         │ресурсосберегающих  │сельского                                                                           │продукции,       повышение│

         │технологий          │хозяйства,                                                                          │конкурентоспособности    

         │производства        │администрация                                                                                                

         │зерновых           и│района,                                                                                                      

         │зернобобовых        │администрации                                                                                                

         │культур, картофеля  │сельских поселений│                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                            

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.4.  │Внедрение           │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │снижение   себесторимости#

         │современных         │сельского                                                                           │продукции,       повышение│

         │технологий          │хозяйства,                                                                          │конкурентоспособности    

         │возделывания овощей │администрация                                                                                                

                             │района,                                                                                                      

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                      

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                 

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.5.  │Увеличение  посевных│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │площадей         под│сельского                                                                           │технических культур      

         │техническими        │хозяйства,                                                                                                    

         │культурами (соя)    │администрация                                                                                                

                             │района,                                                                                                      

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                     

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.6.  │Расширение  посевных│Отдел             │2008-2012│Всего:             0,2     -    -     -      0,1    0,1  увеличение    производства│

         │площадей      рапса,│сельского                                                                           │рапса                    

         │внедрение           │хозяйства,                                                                                                   

         │интенсивной         │администрация                                                                                                

         │технологии          │района,                                                                                                      

         │возделывания рапса  │администрации                                                                                                 

                             │сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                            │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                              

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники          0,2│-     │-     │-     │0,1   │0,1                            

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.7.  │Внедрение           │Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │современных         │сельского                                                                           │кормов,       улучшение ее│

         │технологий          │хозяйства,                                                                          │качества                 

         │возделывания        │администрация                                                                                                

         │кормовых    культур,│района,                                                                                                      

         │заготовки,  хранения│администрации                                                                                                

         │и переработки кормов│сельских                                                                                                     

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                   

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                             

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                  

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.8.  │Расширение         и│Отдел             │2008-2012│Всего:          │в пределах бюджетных ассигнований.       │увеличение    производства│

         │совершенствование   │сельского                                                                           │кормов,       улучшение ее│

         │структуры   посевных│хозяйства,                                                                          │качества                 

         │площадей         под│администрация                                                                                                

         │кормовыми культурами│района,                                                                                                      

                             │администрации                                                                                                

                             │сельских                                                                                                    

                             │поселений,     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                           

                             │изводители     (по│                                                                                           

                             │согласованию)                                                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤                         

                                                        │федеральный                                                                  

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │                                                              

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                   

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные                                                                 

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

 │2.2.9.  │Предоставление      │Отдел             │2008-2012│Всего             30,2│   5,1│   5,4│  6   │  6,2 │   7,5│доведение         посевной│

         │субсидий на развитие│сельского                                                                      │площади,        засеваемой│

         │элитного            │хозяйства,                                                                     │элитными семенами, до 15% │

         │семеноводства       │администрация                                                                                           

                             │района,                                                                                                 

                             │администрации                                                                                           

                            │сельских                                                                                                

                             │поселений,     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                             │сельхозтоваропро- │                                                                                      

                             │изводители     (по│                                                                                      

                             │согласованию)                                                                                           

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                          

                                                        │федеральный        3,4│   0,6│   0,6│  0,7 │  0,7 │   0,8│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   6,7│   1,1│   1,2│  1,3 │  1,4 │   1,7│                         

                                                        │бюджет ЧР                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные      20,1│   3,4│   3,6│  4,0 │  4,1 │   5,0│                          

                                                        │источники                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────────────────┤

                                                        │ Всего          │1,8   │0,18  │0,27  │ 0,36 │0,45  │0,54  │создание    условий    для│

                                                                                                            │развития     садоводства и│

                                                        │ федеральный    │0,6   │0,06  │0,09  │0,12  │0,15  │0,18  │хмелеводства             

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │0,2   │0,02  │0,03  │0,04  │0,05  │0,06  │увеличение    производства│

                                                        │ внебюджетные   │1     │0,1   │0,15  │0,2   │0,25  │0,3   │хмеля                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        Всего         по│ 32,0 │  5,28│  5,67│ 6,36 │ 6,65 │  8,04│                         

                                                        │подразделу,                                                                  

                                                        │  в том числе:                                                                

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │федеральный        4,0│  0,66│  0,69│ 0,82 │ 0,85 │  0,98│                         

                                                        │бюджет                                                                       

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │республиканский │   6,9│  1,12│  1,23│ 1,34 │ 1,45 │  1,76│                         

                                                        │бюджет Чувашской│                                                             

                                                        │Республики                                                                    

                                                        ├────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤                         

                                                        │внебюджетные    │ 21,1 │   3,5│  3,75│ 4,2  │ 4,35 │  5,3 │                         

                                                        │источники                                                                    

 ├────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────────────────┤

 

                                                                                                                                                            


 

Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №247

пос.Урмары                                                                                                           07.04.2008 года

 

О включении муниципального имущества в «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2008 год»

 

В соответствии со ст.ст. 4, 10, 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Закона Чувашской Республики № 19 от 18.10.2004 г. "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", ст. 50 Устава Урмарского района

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Дополнить раздел II. «Объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации в 2008 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Урмарского района на 2008 год, утвержденного решением районного Собрания депутатов 12.02.2008 г. № 229 следующим содержанием:

 

Объекты муниципальной собственности,

подлежащие приватизации в 2008 году

 

№ п/п

Наименование объекта, его местонахождение

Рыночная стоимость по состоянию на 24.08.2007 г. (руб.) с учетом суммы НДС

1.

Нежилое одноэтажное бревенчатое здание, 1912 года постройки, общей площадью 155,86 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, д. Арабоси, ул. Больничная, д.6 с земельным участком под зданием.

108222

 

Согласно ст.ст. 13, 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", продажа муниципального имущества, указанного в п. 2 таблицы проводится посредством публичного предложения. Минимальная цена продажи составляет 54111 рублей.

Предполагаемые сроки приватизации II-ой квартал 2008 года.

 

И. о. глава Урмарского района                                                                        Н.А.Павлов

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №248

пос.Урмары                                                                                         07.04.2008 года

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 г. № 194

 

                Урмарское районное Собрание депутатов решило:

 1.Внести в «Положение о залоговом фонде Урмарского района по формированию обеспечения для привлечения сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Урмарского района, кредитных ресурсов», утвержденное Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 г. № 194 следующие изменения:

А) в п.1.9 слова «Главой администрации Урмарского района» заменить словами «Урмарским районным Собранием депутатов»;

Б) п.2.3 изложить в следующей редакции:

2.3. Перечень объектов залогового фонда утверждается Урмарским районным Собранием депутатов по предложению Администрации Урмарского района;

В) в п.3.2 слова «отдел экономики и управления муниципальным имуществом» заменить  словами  «отдел экономики, промышленности, торговли и экономического развития»

Г)  в п.3.3 слова «Администрация Урмарского района» заменить словами «Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района».

2. Исключить п.2 Приложения к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.2007 г. № 194 «Перечень объектов залогового фонда».

 

И. о. глава Урмарского района                                                                        Н.А.Павлов

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №249

пос.Урмары                                                                                         07.04.2008 года

 

О передаче в залог недвижимого имущества

из муниципального залогового фонда

Урмарского района КФХ «Павлов Вячеслав Федорович»

 

В соответствии решения Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.07 г.                   № 194 «О залоговом фонде Урмарского района по формированию обеспечения для привлечения сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими деятельность на территории Урмарского района, кредитных ресурсов»

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Передать в залог заемщику – Крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Павлов Вячеслав Федорович», в лице главы Павлова Вячеслава Федоровича, ИНН 433900073913,  ОГРН 306213720100061, адрес (место нахождения): 429421, Чувашская Республика, Урмарский район, село Мусирмы, улица Щорса, д. 20 следующее муниципальное недвижимое имущество, включенное в перечень объектов залогового фонда (приложение к решению Урмарского районного Собрания депутатов от 28.09.07 г. № 194):

1. Здание администрации Урмарского района, 1973 года постройки, этажность – 3, общей площадью 1572,75 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Мира, д.5. Общая рыночная стоимость здания администрации Урмарского района по состоянию на 24 сентября 2007 года составляет 8408163 (Восемь миллионов четыреста восемь тысяч сто шестьдесят три) рубля 00 коп. из них:

- рыночная стоимость первого этажа здания администрации Урмарского района составляет 2975254 (Два миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 00 коп.;

- рыночная стоимость второго этажа здания администрации Урмарского района составляет 2977834 (Два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 коп.;

- рыночная стоимость третьего этажа здания администрации Урмарского района составляет 2455075 (Два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей 00 коп.

                2. Административное здание, 1982 года постройки, этажность – 1, общей площадью 82,45 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, п. Урмары, ул. Ленина, д.43а. Рыночная стоимость административного здания по состоянию на 24 сентября 2007 года составляет 284406 (Двести восемьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 00 коп.

Общая рыночная стоимость объектов залога: здания администрации Урмарского района и административного здания составляет 8692569 (Восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп.

Размер кредита, под обеспечение которого предоставляется залог составляет 8692569 (Восемь миллионов шестьсот девяносто две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп.

Срок обременения объектов залога 1 (Один) год.

Наименование кредитной организации: Чувашский региональный Филиал ОАО «Россельхозбанк». Юридический адрес: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.31.

 

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №250

пос.Урмары                                                                                     07.04.2008 года

 

О внесении изменений и дополнений в О внесении

изменений и дополнений в Устав Урмарского района

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 апреля, 29 июня, 21 июля, 12 октября, 27, 31 декабря 2005 г., 2, 15 февраля, 3 июня, 18, 25, 27 июля, 16 октября, 1, 4, 29 декабря 2006 г., 2 марта, 26 апреля, 10 мая, 15, 18 июня, 21 июля, 18 октября, 4, 8 ноября 2007 г.)

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Внести в Устав Урмарского района Чувашской Республики, принятый 18.11.2005 года следующие изменения:

1) В части 1 статьи 7:

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«п.5 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Урмарского района, а также организация отдыха детей в каникулярное время»;

- пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12) организация оказания на территории Урмарского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов»;

 - пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) утверждение схем территориального планирования Урмарского района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Урмарского района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Урмарского района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Урмарского района для муниципальных нужд»;

-                              пункт 25 изложить в следующей редакции:

            «25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в по­селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст­вия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства»;

2) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских учреждений в целях оказания на территории Урмарского района первичной медико-санитарной помощи»;

 3) в части 1 статьи 8:

-  дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1 регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

- дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:

«9.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления Урмарского района, членов выборных органов местного самоуправления Урмарского района, депутатов Урмарского районного Собрания депутатов, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»

- дополнить частью 1.1 следующего содержания:       

«1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьёй 14 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения, федеральными законами, Уставом Урмарского района могут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного значения.»;

4) Абзац 2 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции.

«проект Устава Урмарского района, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;»

 5) Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Урмарское районное Собрание депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседание Урмарского районного Собрания депутатов не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Урмарского районного Собрания депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.

Очередные заседания созываются председателем Урмарского районного Собрания депутатов. Внеочередные заседания созываются председателем Урмарского районного Собрания депутатов по собственной инициативе не менее 1/3 депутатов Урмарского районного Собрания депутатов.

Вновь избранное Урмарское районное Собрание депутатов собирается на первое заседание в установленный Уставом Урмарского района срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания Урмарского районного Собрания депутатов в правомочном составе.

Первое заседание Урмарского районного Собрания депутатов созывается старейшим по возрасту депутатом соответствующего созыва не позднее чем через три недели после определения результатов выборов»

6) абзац 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:

            «Статус депутата Урмарского районного Собрания депутатов устанавливается Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

7) Абзацы 4-5 статьи 33 изложить в следующей редакции:

– преобразования Урмарского района, осуществляемого в соответствии с частями 4-6 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ», а также в случае упразднения Урмарского района.

 - в случае увеличения численности избирателей Урмарского района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Урмарского района.»

 8) В статье 38  абзац 7 изложить в следующей редакции:

«Глава администрации Урмарского района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и другой творческой деятельности.

            - дополнить пунктами 11 –12 следующего содержания:

«11) преобразования Урмарского района, осуществляемого в соответствии с частями 4-6 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ», а также в случае упразднения Урмарского района;

12) увеличения численности избирателей Урмарского района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Урмарского района»

9) абзац 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:

«Муниципальная избирательная комиссия Урмарского является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления Урмарского района»;

10) Статью 42 изложить в следующей редакции:

            «Статья 41. Муниципальные средства массовой информации

Органы местного самоуправления Урмарского района могут учреждать средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Урмарского района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

11) Статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Условия и порядок прохождения муниципальной службы Урмарского района.

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). На  муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.»;

12) Статью 44 изложить в следующей редакции:

«Статья 44. Статус муниципального служащего Урмарского района

1. Муниципальный служащий Урмарского района(далее – муниципальный служащий) – гражданин, исполняющий в порядке, определенном настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской Республики, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Урмарского района.

2. Правовое положение (статус) муниципального служащего Урмарского района, порядок поступления на муниципальную службу, ее прохождения и прекращения устанавливаются Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также законами Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами, принятыми в пределах компетенции.»

13) статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Денежное содержание муниципального служащего Урмарского района.

 1. Оплата труда муниципального служащего Урмарского района производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада  муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Чувашской Республики.

 2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а также  размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются решением Урмарского районного Собрания депутатов, принимаемым в соответствии с законодательством  Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.»;

14) Статью 47 изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Аттестация муниципального служащего Урмарского района

1. Аттестация муниципального служащего Урмарского района проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.

2. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Урмарского района утверждается решением Урмарского районного Собрания депутатов в соответствии с Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Чувашской Республики.»;

15) абзац 3 части 2  статьи 48 изложить в следующей редакции:

«имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Урмарского района, в случаях, установленных федеральными законами и законами Чувашской Республики, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Урмарского района, переданных им в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 7 настоящего Устава;»

16) Статью 55 изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Муниципальный заказ Урмарского района

          1. Органы местного самоуправления  и уполномоченные ими получатели бюджетных средств могут выступать заказчиками на выполнение работ по благоустройству территории Урмарского района, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, на выполнение других работ, а также на поставку товаров и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

            2. Муниципальный заказ на текущий год формируется в процессе формирования бюджета и является его неотъемлемой частью. Порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением о муниципальном заказе, утверждаемым Урмарским районным Собранием депутатов.»;

17) часть 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«3. Расходы местного бюджета Урмарского района осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы местного самоуправления Урмарского района ведут реестры расходных обязательств Урмарского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией Урмарского района.

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

 

РЕШЕНИЕ №251

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 

О признании утратившим силу Решение

Урмарского районного Собрания депутатов

Чувашской Республики от  14.11.2001г. №34

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Признать утратившим силу Решение Урмарского районного Собрания депутатов от 14 ноября 2001 г. №34 ««Об утверждении положений о целевых сборах с предприятий, учреждений, организаций и с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на содержание милиции, благоустройство территории, на нужды образования».»

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №252

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 

Об отмене решения Урмарского районного

Собрания депутатов от 14.07.2006 г. № 88

 

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"    

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Отменить решение  Урмарского районного Собрания депутатов от 14.07.2006 г. № 88 «О режиме работы дошкольных образовательных учреждений п. Урмары».

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №253

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 

О внесении изменений в решение Урмарского районного

Собрания депутатов от 21.09.2006 г. № 106

 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

Внести изменения в положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности  главы администрации Урмарского района Чувашской Республики» утвержденного решением Урмарского районного Собрания депутатов от 21.09.2006г. № 106:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Для организации и проведения конкурса образуется комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Урмарского района Чувашской Республики (далее - конкурсная комиссия) в количестве 10 человек, из которых  5 (пять) членов конкурсной комиссии назначаются Урмарским районным  Собранием депутатов Чувашской Республики и 5 (пять) – Государственным Советом Чувашской Республики по представлению Президента Чувашской Республики.»

- пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Лицо назначается на должность главы администрации Урмарского района Урмарским районным Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

- контракт с главой администрации Урмарского района заключается главой Урмарского района;

- решение Урмарского районного Собрания депутатов о назначении на должность главы администрации Урмарского района подлежит опубликованию в средствах массовой информации.»

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №254.1

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 
О ходатайстве о присвоении почетного  звания «Заслуженный учитель  Чувашской Республики» Табаковой Т.Р.

                                   

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

                Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный  учитель Чувашской Республики»  Табаковой Татьяне Рудольфовне – учителю биологии муниципального  образовательного учреждения «Большеяниковская  средняя общеобразовательная школа» за многолетнюю  плодотворную работу  в отрасли  образования района и большой вклад в  деле обучения и воспитания  подрастающего поколения.

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №254.2

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 
О ходатайстве о присвоении почетного  звания «Заслуженный работник образования  Чувашской Республики» Чесноковой И.Г.

                                   

Урмарское районное Собрание депутатов  решило:

                Ходатайствовать перед Президентом Чувашской Республики о присвоении почетного звания «Заслуженный  работник образования Чувашской Республики»  Чесноковой Ирине Григорьевне – заместителю директора по учебно – воспитательной работе  муниципального  образовательного учреждения «Урмарская средняя общеобразовательная школа № 1    им. Г.Е.Егорова» за многолетнюю  плодотворную работу  в отрасли  образования района и большой вклад в  деле обучения и воспитания  подрастающего поколения

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №255

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 

О внесении изменений и дополнений в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 27.04.2007 г. № 177

 

В целях организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних,

Урмарское районное Собрание депутатов решило:

 Внести изменения в решение Урмарского районного Собрания депутатов  от 27 апреля 2007 года № 177:

-дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Установить, что на период одновременного отсутствия председателя и заместителя председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района, исполнение обязанностей председателя данной Комиссии возлагается на Дмитриеву Ирину Николаевну – главного специалиста-эксперта-специалиста занимающегося обеспечением согласованных действий заинтересованных органов по предупреждению правонарушений - секретаря комиссии по профилактике правонарушений Урмарского района.».

 

И.о. главы Урмарского района                                                                           Н.А.Павлов

 

 

 

 

 


Урмарское районное собрание депутатов

РЕШЕНИЕ №256

пос.Урмары                                                                                                07.04.2008 года

 

О внесении изменений и дополнений  в решение Урмарского районного Собрания депутатов от 21.04.2006 №68 

 

Урмарское районное Собрание депутатов  р е ш и л о:

1.Мероприятия  подпрограммы «Развитие архивного дела в Урмарском районе» раздела  III.Система мероприятий подпрограммы  «Развитие архивного дела в Урмарском районе на 2006-2010 гг.»  районной целевой программы «Культура  Урмарского района: 2006-2010 годы» изложить в следующей редакции:

 «МЕРОПРИЯТИЯ

подпрограммы «Развитие архивного дела в Урмарском районе»

 

№№

п/п

Наименование мероприятий

Сроки

исполнения

Всего

тыс. руб.

(увел.+

умень.-)

Источник

финансирования

Исполнители

 

I.Обеспечение сохранности  документов Архивного фонда  Урмарского района

 

 

1.1.

Выделение дополнительного помещения для рабочего кабинета и косметический   ремонт  помещения

 

2008

 

+15,117

 

район.

бюджет

Админис-

трация

района

1.2.

Оснащение архива средствами хранения документов, в т.ч.  металлическими стеллажами

2008

2009

2010

+54,883

-10

-

- « -

- « -

- « -

- « -

1.3.

Оснащение архива копировально –множительной техникой, новым комплектом компьютерной техники

2008

2009

2010

-30

+20

-

- « -

- « -

- « -

- « -

1.4.

Картонирование архивных документов

2008

2009

2010

-30

-10

+10

- « -

    - « -

   - « -

 

- « -

- « -

- « -

1.5.

Оснащение архива техническими средствами контроля и поддержания нормативных климатических параметров».

2008

2009

2010

-10

-

-10

 

- « -

- « -

- « -

- « -

- « -

- « -

 

И. о. глава Урмарского района                                                                      Н.А.Павлов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №193

 

 

пос.Урмары                                                                                                   21.03.2008 года

 

Об организации подготовки населения

Урмарского района способам защиты и

 действиям в чрезвычайных ситуациях

 

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 г. № 547  «О подготовке населения в области защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2006 г. № 202 «Об организации подготовки населения Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационно-методического указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2005 г. № 9 «По подготовке населения Чувашской Республики в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006-2010 годы» и в целях подготовки и обучения населения Урмарского района способам защиты при ЧС, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте для обучения не-работающего населения (приложение  1).

2. Подготовку и обучение населения, занятого в производстве, сфере обслуживания и учащихся способам защиты при ЧС, от опасностей, возникающих при ведении военных действий  или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах  осуществлять в организациях и  образовательных учреждениях, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а неработающего - в учебно-консультационном пункте.

3. Финансирование мероприятий по подготовке и обучению населения, в том числе аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет средств бюджета организаций.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Урмарского района».

 

Глава Урмарского района                                                                            В.Н. Кириллов                    

 

 

Приложение 1 к постановлению главы                                                                                                     Урмарского района       от 21.03.2008 года № 193

 

ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

 

Общие положения

 

Учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычай­ным ситуациям (УКП) предназначены для обучения населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающее население).

УКП создаются в соответствии с требованиями федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и. территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно­генного характера" и от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлений Правительства Российской Федерации» от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2006 г. № 202 «Об организации подготовки населения Чувашской Республики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», организационно-методического указания Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 ноября 2005 г. № 9 «По подготовке населения Чувашской Республики в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2006-2010 годы». Главная цель создания УКП – обеспечение необходимых условий для подготовки и обучения неработающего населения способам защиты при ЧС, от опасностей, возникающих при ведении военных действий  или вследствие этих действий, мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

Основными задачами УКП являются:

 организация обучения неработающего населения по программам, утвер­жденным соответствующими нормативными правовыми актами;

выработка практических навыков действий в условиях чрезвычайных си­туаций мирного и военного времени;

повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий;    пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных условиях.

Создают, оснащают и организуют деятельность УКП на соответст­вующей территории администрации сельских поселений. Методическое руково­дство осуществляют сектор по делам ГО и ЧС администрации Урмарского района.

УКП должны размещаться в специально от­веденных для них помещениях. При невозможности выделить отдельные поме­щения УКП могут временно размещаться и проводить плановые мероприятия в других, наиболее часто посещаемых неработающим населением помещениях (административных зданиях сельских поселений, модельных библиотеках, комнатах здоровья, методических и технических кабинетах, культурно-просветительских учреждениях и др.).

Каждый УКП должен обслуживать сельское поселение, в котором проживает не более 1500 человек неработающего населения. 

Организационная структура УКП может быть различной в зависимости от финансовых возможностей, величины обслуживаемого поселения и количе­ства проживающего в нем неработающего населения. В состав УКП могут вхо­дить:

- начальник УКП;         
- 1-2 организатора (консультанта).

Начальник УКП может работать по совместительству, или на общест­венных началах.

Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы УКП, оплата труда сотрудников руководителей занятий, производятся за счет бюджетов сельских поселений.

 

 

Организация работы

 

Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет глава сельского поселения. Он издает постановление (распоряже­ние) о создании УКП, в котором определяет:

на какой базе соз­дается УКП;   

порядок финансирования и материально-технического обеспечения;

место расположения УКП и других помещений, используемых для под­готовки неработающего населения;

порядок работы УКП;

организацию проведения занятий, консультаций, тренировок;

должностных лиц УКП и лиц, привлекаемых для проведения занятий,
консультаций и других мероприятий по обучению;

другие организационные вопросы.        

Обучение населения осуществляется путем:

проведения занятий;

проведения пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лек­ций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов и др.), проводимых по планам должностных лиц гражданской обо­роны и РСЧС;

распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

участия в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций.

Основное внимание при обучении неработающего населения обращается на морально-психологическую подготовку, умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, на воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защи­те от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Обучение населения осуществляется, по возможности, круглогодично. Наиболее целесообразный срок обучения в группах – с 1 ноября по 31 мая. В другое время проводятся консультации и другие мероприятия.

Для проведения занятий обучаемые сводятся в учебные группы, которые создаются из жителей улиц, нескольких домов или подъездов. Оптимальным вариантом является группа из 10-15 человек. При создании учебных групп желательно учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты от ЧС. В каждой из них назначается старший, как правило, из числа офицеров, прапорщиков запаса, активистов и ветеранов ГО. По возможности за учебными группами закрепляются постоянные места проведения занятий.          С учетом местных условий и подготовленности обучаемых тематику занятий ежегодно уточняет глава сельского поселения.

Традиционные формы проведения занятий с данной категорией обучаемых (с учетом возраста и здоровья) могут применяться ограниченно с отдельными группами обучаемых. С подавляющим большинством неработающего населения основными формами занятий являются:

практические занятия;

беседы, викторины;

уроки вопросов и ответов;

встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.

Большую часть учебного времени следует отводить практическим занятиям и тренировкам, в ходе которых необходимо отрабатывать действия по сигналам оповещения, правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защи­ты, эвакомероприятия.

Продолжительность занятий одной группы, как правило, 1-2 часа в день. Кроме того, может применяться самостоятельная работа по изучению учебно-методической литературы.

В конце учебного года проводится итоговое занятие методом беседы в со­четании с выполнением практических нормативов по выполнению приемов оказания первой медицинской помощи и пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Неработающее население, прошедшее обучение по полной программе, в следующем году вместо текущей подготовки (частично или полностью) может привлекаться на учения, проводимые поселениями.

Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП, специалисты администрации поселения, консультанты из числа ак­тивистов ГО, прошедших подготовку в специальных учебных заведениях. По медицинским темам и по вопросам психологической подготовки занятия проводят работники органов здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, проведения практических занятий, тренировок привлекаются штатные работники органов управления ГОЧС, преподаватели УМЦ ГОЧС и курсов ГО.

Подготовка сотрудников УКП, консультантов из числа активистов прово­дится в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО.              

Контроль за работой УКП осуществляют должностные лица администрации Урмарского района и работники органов управления ГОЧС всех уровней.

 

Оборудование и оснащение

 

УКП оборудуется в специально отведенном помещении, где есть возмож­ность создать необходимые условия для организации учебного процесса. Должно быть не менее двух комнат: комната (класс) для проведения занятий и кон­сультаций вместимостью 15-20 человек и комната для хранения имущества. Класс обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На видном месте располагается распорядок дня и расписания занятий и консультаций.

           Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество и средства инди­видуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические мате­риалы.

Технические средства обучения: телевизоры; видеомагнитофон; средст­ва статичной проекции; приемник радиовещания.

Класс оборудуется следующими стендами:

классификация чрезвычайных ситуаций;

права и обязанности граждан по ГО и защите от ЧС;        

сигналы оповещения и действия по ним;

средства индивидуальной и коллективной защиты;

порядок и правила проведения эвакуации;

оказание само- и взаимопомощи;

действия населения по предупреждению террористических акций.
Учебное имущество:

противогазы гражданские для взрослых и детей - 10-15шт.;

камера защитная детская - 1 шт.;

респираторы (разные) 10 шт.;

средства защиты кожи - 2-3 компл.;

дозиметры бытовые - 2-3 шт.;

аптечка индивидуальная АИ-2 - 10 шт.;

огнетушители (разные) - 2-3 шт.;

ватно-марлевые повязки (ВМП) - 5-10 шт.;

противопыльные тканевые маски (ПТМ-1) - 3-5 шт.;

индивидуальный противохимический пакет (ИПП-9, 10, 11) - 2-3 шт.; 

пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) - 2-3 шт.;

бинты, вата и другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты;

аптечка первой медицинской помощи.

Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучаемых на УКП необходимо иметь ком­плекты плакатов, схем, видеофильмов, файлов, законодательные и другие нормативные правовые акты (выписки), подшивки журналов «Гражданская защита», «Военные знания», «ОБЖ», памятки, рекомендации, учебно-методические пособия.

Наглядные пособия должны быть простыми в оформле­нии, доступны в понимании, должны убеждать людей в реальности защиты от пораже­ний при возникновении чрезвычайных ситуаций, воспитывать высокие морально-психологические качества. Каждый посетивший УКП должен получить конкретную исчерпывающую информацию о возможных ЧС в районе его проживания местах укрытия и маршрутах следования к ним, адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, порядке эвакуации.

 

Документация УКП

 

1. Постановление (распоряжение) главы сельского поселения о создании УКП на территории муниципального образования.

2. Положение об УКП.

3. План работы УКП на год.

4. Распорядок дня работы УКП.

5. График дежурств по УКП его сотрудников и других привлекаемых для этого лиц.

6. Расписания занятий и консультаций на год.

7. Журналы учета занятий и консультаций.

8. Журнал персонального учета населения, прошедшего обучение на УКП.
    9. Списки неработающих жильцов с указанием адреса, телефона и старших учебных групп.

Обязанности начальника (организатора, консультанта) УКП

 

Начальник (организатор, консультант) УКП подчиняется руководителю ГО – главе сельского поселения. Он отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса и состояние учебно-материальной базы.

Он обязан:

разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;

в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации в необходимом объеме;

осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения людей и
оказывать индивидуальную помощь обучаемым;

проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп;

вести учет подготовки неработающего населения в закрепленном за УКП поселении;

составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП и представлять его главе поселения;

составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание;

 следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной
безопасности;

поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами управления ГОЧС, УМЦ ГОЧС и курсами ГО.

 

Приложения:

1. План работы УКП на 200__ учебный год.

           2. Рекомендуемая тематика подготовки неработающего населения к действиям в ЧС на 200 _ учебный год.

 

 

ПЛАН

работы учебно-консультационного пункта ГОЧС на 200___   год по обучению неработающего населения

 

п/п

Дата             про­ведения

Наименование темы

Вид      за­нятий

К-во часов

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник УКП ­­­­­­________________  _________________

                                        (подпись)                                   (фамилия и инициалы)

Примечание: 1. Занятия и консультации проводятся в дни и часы, опреде­ленные распорядком дня.

2. На проведение каждой темы целесообразно планировать 3-4 дня в месяц.

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА

подготовки неработающего населения к действиям в ЧС на 200 _ учебный год

 

 

№ п/п

Наименование темы

Часы

1

Роль и задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Нормативные правовые акты по организации защиты и обучению населения. КЧС и ОПБ, ее назначение, состав и порядок работы.

1 час

2

Обязанности населения по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях

1 час

3

Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!» и речевым информациям отдела по делам ГО и ЧС района.

1 час

4

Действия населения при возникновении стихийных бедствий, при авариях и катастрофах. Ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

1 час

5

Радиоактивное заражение местности. Понятие о дозах облучения и уровне загрязнения. Режимы радиационной защиты. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.

1 час

6

Понятие об аварийно химически опасных веществах (АХОВ). Воздействие АХОВ на организм человека. Предельно допустимые концентрации и токсические дозы. Приборы химической разведки и контроля.

2 часа

7

Способы защиты населения. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Организация эвакуации населения.

2 часа

8

Повышение защитных свойств дома (квартиры). Действия населения при угрозе разрушения здания.

1 час

9

Морально-психологическая подготовка населения к действиям в ЧС.

1 час

10

Итоговое занятие

1 час

 

 

 

 


ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

 Объявление, напечатанное в газете «Урмарский вестник» от  03.05.2007г.№11(64) следует читать: согласно протоколу общего собрания собственников земельных долей, расположенных на  землях ТОО «Мусирминское»(СХПК «Правда»), прошедшего в Мусирминском СДК  14.10.2006г. администрация Мусирминского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики объявляет о выделении земельных участков из невостребованных земельных долей, расположенных на территории ТОО «Мусирминское (СХПК Правда)

1.  в поле №2 общей площадью  72га, в т.ч. 63,36 га,    в поле №5 общей площадью  173,25га,в т.ч. пашня 152,46 га.,   в поле №6 общей площадью  184,50 га в т.ч.  пашня 162,36га,  

2.невостребованных земельных долей умерших  поле №2 общей площадью 31,50га, в т.ч. пашня 27,72га, поле №4 общей площадью 159,75 га, в т.ч.пашня  140,58 га, в поле №3 общей площадью 119,42га в т.ч. 104,94га.  для проведения землеустроительных работ и регистрации права муниципальной собственности с последующим выставлением на торги и продажи права арены предпринимателям для ведения с/х производства.

 

Глава Мусирминского

сельского поселения:                                                            В.Н.Семенов

 

Периодическое печатное издание

«Урмарский вестник»

Адрес редакционного совета  и издателя:

429200, пос. Урмары, ул. Мира, 5

Email: urmary@cap.ru

 

 

Учредитель:

администрация Урмарского района

Чувашской Республики

 

Председатель редакционного совета

Павлов Н.А.

Тираж 100 экз.

Объем 1 п.л. формат  А-4

Распространяется бесплатно